ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от19 ноября
г.Архангельск
Утратило силу - Постановление ПравительстваАрхангельской области
от 11октября 2013 года № 477-пп.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня егоофициального опубликования.
Первый заместитель Губернатора | А.В. Алсуфьев |
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлениемПравительства
Архангельскойобласти
от 19ноября
ИЗМЕНЕНИЯ,
которыевносятся в государственную программу
Архангельскойобласти «Эффективное государственное
управление вАрхангельской области (2014 – 2021 годы)»
1. Впаспорте государственной программы:
1) позицию, касающуюсясоисполнителей государственной программы, после слова «разработок)» дополнить словами «(до2019 года)»;
2) позицию, касающуюся объемови источников финансирования государственнойпрограммы, изложить в следующей редакции:
«Объемы | – | общий объем финансирования государственной программы составляет 12 098 181,4 тыс. рублей, в том числе: |
2. В разделе II:
1) позицию,касающуюся объемов и источников финансирования подпрограммы, паспорта подпрограммы № 2 изложить в следующей редакции:
«Объемы и источники финансирования подпрограммы | – | общий объем финансирования – 2 159 472,5 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета – 48 288,3 тыс. рублей; средства областного бюджета – 2 111 184,2 тыс. рублей»; |
2) в паспортеподпрограммы № 3:
а) в позиции, касающейся соисполнителей подпрограммы,паспорта подпрограммы № 3 слова «(с 2018 года)» заменить словами «(в 2018году); администрация Губернатора иПравительства (департамент проектной деятельности администрацииГубернатора и Правительства) (с 2019 года)»;
б) позицию,касающуюся объемов и источников финансирования подпрограммы, паспорта подпрограммы № 3 изложить в следующей редакции:
«Объемы и источники финансирования подпрограммы | – | общий объем финансирования – 981 709,2 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 62 365,3 тыс. рублей; средства областного бюджета – 919 343,9 тыс. рублей»; |
3) абзац десятый подраздела 2.9после слова «агентства» дополнить словами «(до 2019 года), с 2019 года –администрация Губернатора и Правительства (департамент проектной деятельности администрацииГубернатора и Правительства)»;
4) позицию,касающуюся объемов и источников финансирования подпрограммы, паспорта подпрограммы № 4 изложить в следующей редакции:
«Объемы и источники финансирования подпрограммы | – | общий объем финансирования – 600 878,2 тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета – 600 878,2 тыс. рублей»; |
5) в паспортеподпрограммы № 5:
а) позицию,касающуюся соисполнителей подпрограммы, паспорта подпрограммы № 5 после слова «разработок» дополнить словами «(до 2019года)»;
б) позицию, касающуюся объемов и источниковфинансирования подпрограммы, паспортаподпрограммы № 5 изложить в следующей редакции:
«Объемы и источники финансирования подпрограммы | – | общий объем финансирования составляет 8 280 145,0 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета – 784 950,8 тыс. рублей; средства областного бюджета – 7 487 194,2 тыс. рублей; внебюджетные источники – 8000,0 тыс. рублей»; |
6) абзацпятнадцатый подраздела 2.15 после слов «агентством стратегических разработок» дополнить словами «(до 2019 года), администрацией Губернатораи Правительства (департаментом проектной деятельности администрации Губернатораи Правительства) (с 2019 года)».
3. В приложении№ 1 к указанной государственной программе:
1) в разделе I:
а) пункт 18.1 изложить в следующей редакции:
«18.1. Доля исполнительных органов государственной власти Архангельской области, использующих возможности государственной информационной системы Архангельской области «Информационно-аналитическая система Архангельской области – подсистема Ситуационного центра Губернатора Архангельской области» | администрация Губернатора и Правительства | процентов | – | – | – | – | – | – | 75 | 77 | 78»; |
б) пункт 26.1 изложить в следующей редакции:
«26.1. Количество информационных материалов, размещенных в сетевом издании | администрация Губернатора и Правительства | единиц | – | – | – | – | – | 3 000 | 18 000 | – |
|
в) пункты 38 и 39 изложить в следующей редакции:
«38. Доля исполнительных органов государственной власти Архангельской области, вовлеченных | администрация Губернатора и Правительства | процентов | – | – | – | – | 14 | 30 | 60 | 90 | 90 |
39. Своевременность исполнения контрольных точек проектов исполнительных органов государственной власти Архангельской области | администрация Губернатора и Правительства | процентов | – | – | – | – | – | – | 80 | 100 | 100»; |
г) дополнить новым пунктом 39.1следующего содержания:
«39.1. Количество специалистов, прошедших обучение методам управления проектами, основам командной работы, целеполаганию | министерство образования и науки Архангельской области | человек | – | – | – | – | – | – | 52 | 52 | 52»; |
2) пункт 1 раздела II изложить в следующей редакции:
«1. Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг | порядок расчета определяется методикой проведения социологического исследования и оценки удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления государственных и муниципальных услуг, среднего числа обращений представителей бизнес-сообщества в орган государственной власти Российской Федерации (орган местного самоуправления) для получения одной государственной (муниципальной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности, времени ожидания в очереди при обращении заявителя в орган государственной власти Российской Федерации (орган местного самоуправления) для получения государственных (муниципальных услуг), разработанной Министерством экономического развития Российской Федерации | результаты ежегодного исследования, проводимого организациями, закупку услуг которых осуществляет министерство связи и информационных технологий Архангельской области и его подведомственные учреждения». |
4. Вприложении № 2 к указанной государственной программе:
1)пункт 3.1 подпрограммы № 1 изложить в следующейредакции:
«3.1. Повышение квалификации участников резерва управленческих кадров Архангельской области (далее – областной резерв) и резерва управленческих кадров муниципальных образований Архангельской области, включая резерв сельских поселений Архангельской области (далее – муниципальный резерв), а также организация и проведение тестирования кандидатов на включение в резервы управленческих кадров | администрация Губернатора и Правительства | всего | 810,1 | – | – | 150,6 | 0,0 | 87,0 | 192,1 | 190,3 | 190,3 | численность участников областного и муниципального резервов, получивших дополнительное профессиональное образование либо повысивших свой управленческий уровень, в том числе на курсах повышения квалификации, обучающих семинарах, круглых столах, тренингах, – всего 200 чел., в том числе: 2014 – 20 чел.; 2015 – 10 чел.; 2016 – 20 чел.; 2017 – 0 чел.; 2018 – 30 чел.; 2019 – 45 чел.; 2020 – 45 чел.; 2021 – 30 чел.; численность кандидатов на включение в резервы управленческих кадров и участников резервов, прошедших тестирование, – всего 80 чел, в том числе: 2014 – 0 чел.; 2015 – 0 чел.; 2016 – 10 чел.; 2017 – 0 чел.; 2018 – 10 чел.; 2019 – 30 чел.; 2020 – 15 чел.; 2021 – 15 чел. | пункты 9, 10 перечня»; |
в том числе: | | | | | | | | | | ||||
федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
областной бюджет | 810,1 | – | – | 150,6 | 0,0 | 87,0 | 192,1 | 190,3 | 190,3 | ||||
местные бюджеты | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
внебюджетные средства | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2) вподпрограмме № 2:
а)пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Создание и развитие сети многофункциональных центров в муниципальных образованиях Архангельской области (далее – муниципальные образования) | | всего | 302 019,4 | 96 103,1 | 120 372,8 | 82 109,0 | – | – | 3 434,5 | – | – | доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункци-ональных центрах: 40 процентов; 90 процентов; 90 процентов; 90 процентов; 90 процентов | пункты 2, 13 перечня»; |
в том числе: | | | | | | | | | | ||||
федеральный бюджет | 25 414,9 | 25 414,9 | – | – | – | – | – | – | – | ||||
областной бюджет | 276 604,5 | 70 688,2 | 120 372,8 | 82 109,0 | – | – | 3 434,5 | – | – | ||||
местные бюджеты | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
внебюджетные средства | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
администрация Губернатора и Правительства | всего | 216 475,9 | 96 103,1 | 120 372,8 | – | – | – | – | – | – | |||
в том числе: | | | | | | | | | | ||||
федеральный бюджет | 25 414,9 | 25 414,9 | – | – | – | – | – | – | – | ||||
областной бюджет | 191 061,0 | 70 688,2 | 120 372,8 | – | – | – | – | – | – | ||||
местные бюджеты | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
внебюджетные средства | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
министерство связи и информа-ционных технологий Архангельской области (далее – министерство связи и информа-ционных технологий) | всего | 85 543,5 | – | – | 82 109,0 | – | – | 3 434,5 | – | – | | ||
в том числе: | | | | | | | | | | ||||
федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
областной бюджет | 85 543,5 | – | – | 82 109,0 | – | – | 3 434,5 | – | – | ||||
местные бюджеты | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
внебюджетные средства | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
б) позицию «Всего по подпрограмме № 2» изложить в следующейредакции:
«Всего по подпрограмме № 2 |
| всего | 2 159 472,5 | 161 909,5 | 273 716,0 | 353 436,5 | 221 213,2 | 263 160,1 | 300 149,4 | 287 268,1 | 298 619,7 |
|
|
в том числе: | | | | | | | | | | ||||
федеральный бюджет | 48 288,3 | 25 414,9 | 22 873,4 | – | – | – | – | – | – | ||||
областной бюджет | 2 111 184,2 | 136 494,6 | 250 842,6 | 353 436,5 | 221 213,2 | 263 160,1 | 300 149,4 | 287 268,1 | 298 619,7 | ||||
местные бюджеты | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
внебюджетные средства | – | – | – | – | – | – | – | – | –»; |
3) в подпрограмме № 3:
а) пункт 2.3 изложить в следующей редакции:
«2.3. Создание и развитие государственной информационной системы Архангельской области «Информационно-аналитическая система Архангельской области – подсистема Ситуационного центра Губернатора Архангельской области» (далее – ИАС – п/с СЦГ) | министерство связи и информационных технологий | всего | 20 000,0 | – | – | – | 20 000,0 | – | – | – | – | ввод в эксплуатацию ИАС – п/с СЦГ в 2019 году (проведение закупочных процедур и заключение договора на выполнение работ в 2018 году; проведение испытаний в тестовом режиме в 2019 году); повышение доли исполнительных органов государственной власти Архангельской области, использующих возможности ИАС – п/с СЦГ | пункты 18 и 18.1 перечня»; |
в том числе: | | | | | | | | | | ||||
федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
областной бюджет | 20 000,0 | – | – | – | 20 000,0 | – | – | – | – | ||||
местные бюджеты | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
внебюджетные средства | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
б) дополнить новым пунктом 2.5 следующего содержания:
«2.5. Автоматизация мониторинга хода реализации региональных проектов, направленных на достижение целей Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задач развития Российской Федерации на период до 2024 года», в государственной информационной системе Архангельской области «Управление проектной деятельностью исполнительных органов государственной власти Архангельской области» | министерство связи и информационных технологий | всего | 3 000,0 | – | – | – | – | – | 3 000,0 | – | – | модернизация функционирующей государственной информационной системы Архангельской области «Управление проектной деятельностью исполнительных органов государственной власти Архангельской области» с целью автоматизации мониторинга хода реализации региональных проектов, направленных на достижение целей Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задач развития Российской Федерации на период до 2024 года», в 2019 – 2020 гг. и ввод ее в эксплуатацию в 2020 году | пункт 18.1 перечня»; |
в том числе: | | | | | | | | | | ||||
федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
областной бюджет | 3 000,0 | – | – | – | – | – | 3 000,0 | – | – | ||||
местные бюджеты | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
внебюджетные средства | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
в) пункт 4.1 изложить в следующей редакции:
«4.1. Обеспечение деятельности государственного автономного учреждения Архангельской области «Управление информационно-коммуникационных технологий Архангельской области» (далее – учреждение) | | всего | 776 446,4 | 64 806,6 | 67 566,3 | 66 082,7 | 91 401,7 | 140 041,6 | 135 897,5 | 105 037,6 | 105 612,4 | обеспечение выполнения полномочий учреждения в соответствии с уставом учреждения; количество функциони-рующих государст-венных информаци-онных и автоматизи-рованных информаци-онных систем: в 2014 – 2016 годах – 19 в год; в 2017 году – 32; в 2018 году – 39; в 2019 – 2021 годах – 48 в год | пункты 4, 17 – 19, 19.2 перечня»; |
в том числе: | | | | | | | | | | ||||
федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
областной бюджет | 776 446,4 | 64 806,6 | 67 566,3 | 66 082,7 | 91 401,7 | 140 041,6 | 135 897,5 | 105 037,6 | 105 612,4 | ||||
местные бюджеты | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
внебюджетные средства | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
администрация Губернатора и Правительства | всего | 132 372,9 | 64 806,6 | 67 566,3 | – | – | – | – | – | – | |||
в том числе: | | | | | | | | | | ||||
федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
областной бюджет | 132 372,9 | 64 806,6 | 67 566,3 | – | – | – | – | – | – | ||||
местные бюджеты | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
внебюджетные средства | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
министерство связи и информа-ционных технологий | всего | 644 073,5 | – | – | 66 082,7 | 91 401,7 | 140 041,6 | 135 897,5 | 105 037,6 | 105 612,4 | | ||
в том числе: | | | | | | | | | | ||||
федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
областной бюджет | 644 073,5 | – | – | 66 082,7 | 91 401,7 | 140 041,6 | 135 897,5 | 105 037,6 | 105 612,4 | ||||
местные бюджеты | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
внебюджетные средства | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
г) позицию «Всего по подпрограмме № 3» изложить в следующейредакции:
«Всего по подпрограмме № 3 | | всего | 981 709,2 | 78 174,9 | 135 517,2 | 80 309,6 | 111 401,7 | 177 970,6 | 180 645,3 | 112 077,5 | 105 612,4 | | |
в том числе: | | | | | | | | | | ||||
федеральный бюджет | 62 365,3 | 1 546,2 | 41 497,1 | – | – | 12 986,1 | – | 6 335,9 | – | ||||
областной бюджет | 919 343,9 | 76 628,7 | 94 020,1 | 80 309,6 | 111 401,7 | 164 984,5 | 180 645,3 | 105 741,6 | 105 612,4 | ||||
местные бюджеты | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
внебюджетные средства | – | – | – | – | – | – | – | – | –»; |
4) в подпрограмме № 4:
а) пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Производство | | всего | 202 122,2 | 30 715,3 | 23 855,0 | 27 410,2 | 24 388,7 | 20 315,0 | 32 850,0 | 21 294,0 | 21 294,0 | размещение в 2014 – 2016 годах информационных материалов: (в телепрограммах) – не менее 2100 мин. в год; на радиоканалах – не менее на интернет-сайтах информационных агентств – не менее 300 сообщений в год; в периодических печатных изданиях – не менее 20 полос формата А3 в год; размещение в 2017 году информационных материалов: (в телепрограммах) – не менее 1650 мин. в год; на радиоканалах – не менее 160 мин. в год; на интернет-сайтах информационных агентств – не менее 150 сообщений в год; в периодических печатных изданиях – не менее 200 полос формата А3 в год; размещение на телеканалах (в телепрограммах) – не менее 1400 мин.; на радиоканалах – не менее 160 мин.; на интернет-сайтах информационных агентств – не менее 150 сообщений; в периодических печатных изданиях – не менее 50 полос формата А3; размещение в 2019 – 2021 годах информационных материалов: на телеканалах (в телепрограммах) – не менее 1600 мин. в год; на радиоканалах – не менее 100 мин. в год; на интернет-сайтах информационных агентств – не менее 700 сообщений в год; | пункты 3, 20 и 21 перечня»; |
в том числе: | | | | | | | | | | ||||
федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
областной бюджет | 202 122,2 | 30 715,3 | 23 855,0 | 27 410,2 | 24 388,7 | 20 315,0 | 32 850,0 | 21 294,0 | 21 294,0 | ||||
местные бюджеты | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
внебюджетные средства | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
агентство по печати и средствам массовой информации Архангельской области (далее – агентство по печати и СМИ) | всего | 81 980,5 | 30 715,3 | 23 855,0 | 27 410,2 | – | – | – | – | – | |||
в том числе: | | | | | | | | | | ||||
федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
областной бюджет | 81 980,5 | 30 715,3 | 23 855,0 | 27 410,2 | – | – | – | – | – | ||||
местные бюджеты | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
внебюджетные средства | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
администрация Губернатора | всего | 120 141,7 | – | – | – | 24 388,7 | 20 315,0 | 32 850,0 | 21 294,0 | 21 294,0 | | ||
в том числе: | | | | | | | | | | ||||
федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
областной бюджет | 120 141,7 | – | – | – | 24 388,7 | 20 315,0 | 32 850,0 | 21 294,0 | 21 294,0 | ||||
местные бюджеты | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
внебюджетные средства | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
б) пункт 3.3 изложить в следующей редакции:
«3.3. Производство | администрация Губернатора | всего | 15 885,9 | – | – | – | – | 3 660,2 | 12 225,7 | – | – | 2018 год: размещение на сайте сетевого издания не менее 3000 информационных материалов; количество просмотров сайта – не менее 500 тысяч; 2019 год: размещение на сайте сетевого издания не менее 18 000 информационных материалов; количество просмотров сайта – не менее 2000 тысяч | пункт 26.1 перечня»; |
в том числе: | | | | | | | | | | ||||
федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
областной бюджет | 15 885,9 | – | – | – | – | 3 660,2 | 12 225,7 | – | – | ||||
местные бюджеты | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
внебюджетные средства | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
в) позицию «Всего по подпрограмме № 4» изложить в следующейредакции:
«Всего по подпрограмме № 4 | | всего | 600 878,2 | 92 272,2 | 79 850,4 | 86 276,6 | 59 421,4 | 72 884,0 | 95 280,0 | 56 934,6 | 57 959,0 | | |
в том числе: | | | | | | | | | | ||||
федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
областной бюджет | 600 878,2 | 92 272,2 | 79 850,4 | 86 276,6 | 59 421,4 | 72 884,0 | 95 280,0 | 56 934,6 | 57 959,0 | ||||
местные бюджеты | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
внебюджетные средства | – | – | – | – | – | – | – | – | –»; |
5) в подпрограмме № 5:
а) пункты 4.1 и 4.2 изложить в следующей редакции:
«4.1. Обеспечение деятельности аппарата администрации Губернатора и Правительства | администрация Губернатора | всего | 2 000 927,8 | 163 593,0 | 184 629,8 | 215 660,5 | 264 324,6 | 288 503,1 | 312 268,5 | 281 159,0 | 290 789,3 | обеспечение выполнения администрацией Губернатора и Правительства своих функций | пункт 40 перечня |
в том числе: | | | | | | | | | | ||||
федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
областной бюджет | 2 000 927,8 | 163 593,0 | 184 629,8 | 215 660,5 | 264 324,6 | 288 503,1 | 312 268,5 | 281 159,0 | 290 789,3 | ||||
местные бюджеты | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
внебюджетные средства | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
4.2. Обеспечение проведения официальных мероприятий с участием Губернатора Архангельской области и заместителей Губернатора Архангельской области | администрация Губернатора | всего | 91 890,9 | 5 839,2 | 8 122,9 | 5 734,3 | 17 856,3 | 17 000,0 | 21 338,2 | 8 000,0 | 8 000,0 | создание условий для проведения международных, всероссийских и региональных мероприятий в соответствии с требованиями протокола»; | |
в том числе: | | | | | | | | | | ||||
федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
областной бюджет | 91 890,9 | 5 839,2 | 8 122,9 | 5 734,3 | 17 856,3 | 17 000,0 | 21 338,2 | 8 000,0 | 8 000,0 | ||||
местные бюджеты | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
внебюджетные средства | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
б) пункт 4.4 изложить в следующейредакции:
«4.4. Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Архангельской области «Хозяйственное управление» | администрация Губернатора | всего | 1 996 165,5 | 157 657,6 | 214 267,6 | 134 750,3 | 145 733,5 | 357 042,9 | 512 979,9 | 233 645,8 | 240 087,9 | обеспечение выполнения полномочий государственного казенного учреждения Архангельской области «Хозяйственное управление» в соответствии с его уставом»; | |
в том числе: | | | | | | | | | | ||||
федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
областной бюджет | 1 996 165,5 | 157 657,6 | 214 267,6 | 134 750,3 | 145 733,5 | 357 042,9 | 512 979,9 | 233 645,8 | 240 087,9 | ||||
местные бюджеты | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
внебюджетные средства | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
в) пункт 7.1 изложить в следующейредакции:
«7.1. Внедрение методов проектного управления | | всего | 19 767,6 | – | – | – | 12 250,0 | 2 290,0 | 3 227,6 | 1 000,0 | 1 000,0 | развитие и поддержание функциони-рующей государственной информационной системы Архангельской области «Управление проектной деятельностью исполнительных органов государственной власти Архангельской области» (далее – система). Зарегистрировано не менее 300 пользователей системы. В системе ведется не менее 100 процентов региональных проектов Архангельской области | пункты 38 и 39 перечня | |
в том числе: | | | | | | | | | | |||||
федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||
областной бюджет | 19 767,6 | – | – | – | 12 250,0 | 2 290,0 | 3 227,6 | 1 000,0 | 1 000,0 | |||||
местные бюджеты | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||
внебюджетные средства | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||
1) развитие и поддержание успешного функционирования государственной информационной системы Архангельской области «Управление проектной деятельностью исполнительных органов государственной власти Архангельской области» | агентство стратегических разработок | всего | 7 064,0 | – | – | – | 6 950,0 | 114, 0 | – | – | – | |||
в том числе: | | | | | | | | | | |||||
федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||
областной бюджет | 7 064,0 | – | – | – | 6 950,0 | 114, 0 | – | – | – | |||||
местные бюджеты | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||
внебюджетные средства | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||
администрация Губернатора и Правительства | всего | 2 727,6 | – | – | – | – | – | 727,6 | 1 000,0 | 1 000,0 | ||||
в том числе: | | | | | | | | | | |||||
федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||
областной бюджет | 2 727,6 | – | – | – | – | – | 727,6 | 1 000,0 | 1 000,0 | |||||
местные бюджеты | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||
внебюджетные средства | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||
2) организация и проведение обучения методам проектного управления | министерство образования и науки Архангельской области | всего | 9 976,0 | – | – | – | 5 300,0 | 2 176,0 | 2 500,0 | – | – | пункт 39.1 перечня»; | ||
не менее 260 человек обучено методам управления проектами, основам командной работы, целеполаганию и другим инструментам и техникам проектного управления (в том числе не менее 20% обладают компетенциями уровня руководителя проекта) | ||||||||||||||
в том числе: | | | | | | | | | | |||||
федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||
областной бюджет | 9 976,0 | – | – | – | 5 300,0 | 2 176,0 | 2 500,0 | – | – | |||||
местные бюджеты | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||
внебюджетные средства | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
г) позицию«Всего по подпрограмме № 5» изложить в следующей редакции:
«Всего по подпрограмме № 5 | | всего | 8 280 145,0 | 864 512,4 | 918 268,5 | 836 424,9 | 956 908,6 | 1 184 602,0 | 1 422 431,9 | 1 053 566,6 | 1 043 430,1 | | |
в том числе: | | | | | | | | | | ||||
федеральный бюджет | 784 950,8 | 81 900,5 | 74 088,9 | 73 927,6 | 95 069,7 | 113 242,9 | 137 156,5 | 122 415,7 | 87 149,0 | ||||
областной бюджет | 7 487 194,2 | 780 611,9 | 838 179,6 | 762 497,3 | 861 838,9 | 1 071 359,1 | 1 285 275,4 | 931 150,9 | 956 281,1 | ||||
местные бюджеты | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
внебюджетные средства | 8 000,0 | 2 000,0 | 6 000,0 | – | – | – | – | – | –»; |
6) позицию «Итого по государственнойпрограмме» изложить в следующей редакции:
«Итого программе | всего | 12 098 181,4 | 1 207 653,7 | 1 417 535,0 | 1 365 836,7 | 1 356 370,8 | 1 707 717,3 | 2 009 483,2 | 1 519 123,8 | 1 514 460,9 | |
в том числе: | | | | | | | | | | ||
федеральный бюджет | 902 426,0 | 110 234,5 | 139 907,8 | 74 824,2 | 96 035,3 | 127 298,0 | 138 225,6 | 128 751,6 | 87 149,0 | ||
областной бюджет | 11 187 755,4 | 1 095 419,2 | 1 271 627,2 | 1 291 012,5 | 1 260 335,5 | 1 580 419,3 | 1 871 257,6 | 1 390 372,2 | 1 427 311,9 | ||
местные бюджеты | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
внебюджетные средства | 8 000,0 | 2 000,0 | 6 000,0 | – | – | – | – | – | –». |
___________________