ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от13 августа
г. Архангельск
О внесенииизменений в государственную программу
Архангельскойобласти «Эффективное государственное
управление вАрхангельской области (2014 – 2021 годы)»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодексаРоссийской Федерации, пунктом 1статьи 21 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общихпринципах организации законодательных (представительных) и исполнительныхорганов государственной власти субъектов Российской Федерации», пунктом «а»статьи 31.2 от 11 октября2013 года № 477-пп.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня егоофициального опубликования.
Первый заместитель Губернатора | А.В. Алсуфьев |
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлениемПравительства
Архангельскойобласти
от 13 августа
ИЗМЕНЕНИЯ,
которыевносятся в государственную программу
Архангельскойобласти «Эффективное государственное
управление вАрхангельской области (2014 – 2021 годы)»
1. Позицию, касающуюся объемов и источниковфинансирования государственной программы,паспорта государственной программы изложить в следующей редакции:
«Объемы | – | общий объем финансирования государственной программы составляет 12 094 792,5 тыс. рублей, в том числе: |
2. В разделе II:
1) позицию,касающуюся объемов и источников финансирования подпрограммы, паспорта подпрограммы № 1 изложить в следующей редакции:
«Объемы и источники финансирования подпрограммы | – | общий объем финансирования составляет 75 976,5 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 6 821,6 тыс. рублей; средства областного бюджета – 69 154,9 тыс. рублей»; |
2) позицию,касающуюся объемов и источников финансирования подпрограммы, паспорта подпрограммы № 3 изложить в следующей редакции:
«Объемы и источники финансирования подпрограммы | – | общий объем финансирования составляет 980 436,8 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 62 365,3 тыс. рублей; средства областного бюджета – 918 071,5 тыс. рублей»; |
3) позицию, касающуюся объемови источников финансирования подпрограммы, паспорта подпрограммы № 5изложить в следующей редакции:
«Объемы и источники финансирования подпрограммы | – | общий объем финансирования составляет 8 287 543,0 тыс. рублей, внебюджетные источники – 8000,0 тыс. рублей». |
3. В приложении №2 к указанной государственной программе:
1) в подпрограмме№ 1:
а) подпункт 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Профессиональная переподготовка и повышение квалификации лиц, замещающих государственные должности Архангельской области и должности государственных гражданских служащих Архангельской области | администрация Губернатора и Правительства | всего | 8 960,4 | 1 158,0 | 1 340,0 | 1 233,8 | 913,5 | 1 056,0 | 1 085,1 | 1 087, 0 | 1 087, 0 | численность лиц, замещающих государственные должности Архангельской области и должности государственных гражданских служащих Архангельской области, получивших дополнительное профессиональное образование, всего – 2399 чел., в т.ч.: | пункт 7 перечня»; |
в том числе: | | | | | | | | | | ||||
федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
областной бюджет | 8 960,4 | 1 158,0 | 1 340,0 | 1 233,8 | 913,5 | 1 056,0 | 1 085,1 | 1 087, 0 | 1 087, 0 | ||||
местные бюджеты | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
внебюджетные средства | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
б) пункт 3.1изложить в следующей редакции:
«3.1. Повышение квалификации участников резерва управленческих кадров Архангельской области (далее – областной резерв) и резерва управленческих кадров муниципальных образований Архангельской области, включая резерв сельских поселений Архангельской области (далее – муниципальный резерв), а также организация и проведение тестирования кандидатов на включение в резервы управленческих кадров | администрация Губернатора и Правительства | всего | 810,1 | – | – | 150,6 | 0,0 | 87,0 | 192,1 | 190,3 | 190,3 | численность участников областного в рамках Президентской программы, всего – 230 чел., в т.ч: численность кандидатов на включение в резервы управленческих кадров и участников резервов, прошедших тестирование, всего – 121 чел., в т.ч.: | пункты 9, 10 перечня»; |
в том числе: | | | | | | | | | | ||||
федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
областной бюджет | 810,1 | – | – | 150,6 | 0,0 | 87,0 | 192,1 | 190,3 | 190,3 | ||||
местные бюджеты | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
внебюджетные средства | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
в)пункт 5.1 изложить в следующей редакции:
«5.1. Подготовка управленческих кадров в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства по всем типам образовательных программ (далее – Президентская программа) | администрация Губернатора и Правительства | всего | 14 973,9 | 2 932,5 | 3 128,4 | 2 065,7 | 2 044,9 | 2 044,2 | 1 813,0 | 800,2 | 145,0 | численность управленческих кадров, прошедших профессио- нальную переподготовку всего – 229 чел., в т.ч.: | пункты 5, 12 перечня»; |
в том числе: | | | | | | | | | | ||||
федеральный бюджет | 6 821,6 | 1 372,9 | 1 448,4 | 896,6 | 965,6 | 1 069,0 | 1069,1 | – | – | ||||
областной бюджет | 8 152,3 | 1 559,6 | 1 680,0 | 1 169,1 | 1 079,3 | 975,2 | 743,9 | 800,2 | 145,0 | ||||
местные бюджеты | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
внебюджетные средства | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
г)пункт 6.1 и позицию «Всего по подпрограмме № 1» изложить в следующей редакции:
«6.1. Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Архангельской области «Архангельский региональный ресурсный центр» (далее – ГКУ «Архангельский региональный ресурсный центр») | администрация Губернатора | всего | 45 928,3 | 5 636,2 | 5 322,5 | 5 127,8 | 4 140,9 | 5 264,6 | 7 197,4 | 6 510,5 | 6 728,4 | материально-техническое ГКУ «Архангельский региональный ресурсный центр», выполнение учреждением своих функций | |
в том числе: | | | | | | | | | | ||||
федеральный бюджет | | – | – | – | – | – | | | | ||||
областной бюджет | 45 928,3 | 5 636,2 | 5 322,5 | 5 127,8 | 4 140,9 | 5 264,6 | 7 197,4 | 6 510,5 | 6 728,4 | ||||
местные бюджеты | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
внебюджетные средства | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
Всего по подпрограмме № 1 | | всего | 75 976,5 | 10 784,7 | 10 182,9 | 9 389,1 | 7 425,9 | 9 100,6 | 10 976,6 | 9 277,0 | 8 839,7 | | |
в том числе: | | | | | | | | | | ||||
федеральный бюджет | 6 821,6 | 1 372,9 | 1 448,4 | 896,6 | 965,6 | 1 069,0 | 1 069,1 | – | – | ||||
областной бюджет | 69 154,9 | 9 411,8 | 8 734,5 | 8 492,5 | 6 460,3 | 8 031,6 | 9 907,5 | 9 277,0 | 8 839,7 | ||||
местные бюджеты | – | – | – | – | – | – | – | – | _ | ||||
внебюджетные средства | – | – | – | – | – | – | – | – | –»; |
2)в подпрограмме № 3:
а)пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Реализация мероприятия региональной составляющей федерального проекта «Цифровое государственное управление» (D6) «Модернизация информационных систем регионального сегмента электронного правительства (в том числе ведомственных информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме)» | | всего | 102 419,5 | 10 905,0 | 62 950,9 | 3 000,0 | – | – | 25 563,6 | – | – | количество созданных электронных сервисов, обеспечивающих оптимизацию процесса предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме: количество созданных подсистем регионального сегмента электронного правительства: количество доработанных информационных систем: | пункты |
в том числе: | | | | | | | | | | ||||
федеральный бюджет | 43 043,3 | 1 546,2 | 41 497,1 | – | – | – | – | – | – | ||||
областной бюджет | 56 376,2 | 9 358,8 | 21 453,8 | 3 000,0 | – | – | 25 563,6 | – | – | ||||
местные бюджеты | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
внебюджетные средства | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
администрация Губернатора и Правительства | всего | 73 855,9 | 10 905,0 | 62 950,9 | – | – | – | – | – | – | | ||
в том числе: | | | | | | | | | | ||||
федеральный бюджет | 43 043,3 | 1 546,2 | 41 497,1 | – | – | – | – | – | – | ||||
областной бюджет | 30 812,6 | 9 358,8 | 21 453,8 | – | – | – | – | – | – | ||||
местные бюджеты | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
внебюджетные средства | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
министерство связи и информа-ционных технологий | всего | 28 563,6 | – | – | 3 000,0 | – | – | 25 563,6 | – | – | |||
в том числе: | | | | | | | | | | ||||
федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
областной бюджет | 28 563,6 | – | – | 3 000,0 | – | – | 25 563,6 | – | – | ||||
местные бюджеты | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
внебюджетные средства | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
б) пункт 2.3 изложить в следующейредакции:
«2.3. Создание и развитие интегрированной региональной информационно-аналитической системы Архангельской области – подсистемы Ситуационного центра Губернатора Архангельской области (далее – ИРИАС – п/с СЦГ) | министерство связи и информа-ционных технологий | всего | 23 000,0 | – | – | – | 20 000,0 | – | 3 000,0 | – | – | ввод в эксплуатацию ИРИАС – п/с СЦГ в 2019 году (проведение закупочных процедур и заключение договора на выполнение работ в 2018 году; проведение испытаний в тестовом режиме в 2019 году); повышение доли исполнительных органов, использующих возможности ИРИАС – п/с СЦГ; разработка модуля мониторинга реализации национальных проектов на территории Архангельской области и региональных проектов Архангельской области в 2019 – 2020 гг. и ввод в эксплуатацию в 2020 году | пункты 18, 18.1 перечня»; |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
| | ||||
федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
областной бюджет | 23 000,0 | – | – | – | 20 000,0 | – | 3 000,0 | – | – | ||||
местные бюджеты | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
внебюджетные средства | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
в)позицию «Всего по подпрограмме № 3» изложить в следующей редакции:
«Всего | всего | 980 436,8 | 78 174,9 | 135 517,2 | 80 309,6 | 111 401,7 | 177 970,6 | 179 372,9 | 112 077,5 | 105 612,4 | |
в том числе: | | | | | | | | | | ||
федеральный бюджет | 62 365,3 | 1 546,2 | 41 497,1 | – | – | 12 986,1 | – | 6 335,9 | – | ||
областной бюджет | 918 071,5 | 76 628,7 | 94 020,1 | 80 309,6 | 111 401,7 | 164 984,5 | 179 372,9 | 105 741,6 | 105 612,4 | ||
местные бюджеты | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
внебюджетные средства | – | – | – | – | – | – | – | – | –»; |
3) в подпрограмме № 5:
а) пункт 4.4 изложить в следующейредакции:
«4.4. Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Архангельской области «Хозяйственное управление» | администрация Губернатора и Правительства | всего | 1 996 165,5 | 157 657,6 | 214 267,6 | 134 750,3 | 145 733,5 | 357 042,9 | 518 524,8 | 233 645,8 | 240 087,9 | обеспечение выполнения полномочий государственного казенного учреждения Архангельской области «Хозяйственное управление» в соответствии с его уставом»; | |
в том числе: | | | | | | | | | | ||||
федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
областной бюджет | 1 996 165,5 | 157 657,6 | 214 267,6 | 134 750,3 | 145 733,5 | 357 042,9 | 518 524,8 | 233 645,8 | 240 087,9 | ||||
местные бюджеты | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
внебюджетные средства | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
б) пункт 4.6 изложить в следующейредакции:
«4.6. Обеспечение деятельности представительства Архангельской области при Правительстве Российской Федерации и представительства Архангельской области в Санкт-Петербурге | администрация Губернатора и Правительства | всего | 335 296,7 | 24 630,8 | 38 032,9 | 40 898,6 | 39 956,6 | 49 784,4 | 49 279,4 | 46 261,1 | 46 452,9 | обеспечение реализации полномочий представительства Архангельской области при Правительстве Российской Федерации и представительства Архангельской области в Санкт-Петербурге в соответствии с Положением о представительстве Архангельской области при Правительстве Российской Федерации и Положением о представительстве Архангельской области в Санкт-Петербурге»; | |
в том числе: | | | | | | | | | | ||||
федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
областной бюджет | 335 296,7 | 24 630,8 | 38 032,9 | 40 898,6 | 39 956,6 | 49 784,4 | 49 279,4 | 46 261,1 | 46 452,9 | ||||
местные бюджеты | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
внебюджетные средства | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
в) позицию «Всего по подпрограмме № 5»изложить в следующей редакции:
«Всего | всего | 8 287 543,0 | 864 512,4 | 918 268,5 | 836 424,9 | 956 908,6 | 1 184 602,0 | 1 429 829,9 | 1 053 566,6 | 1 043 430,1 | |
в том числе: | | | | | | | | | | ||
федеральный бюджет | 784 950,8 | 81 900,5 | 74 088,9 | 73 927,6 | 95 069,7 | 113 242,9 | 137 156,5 | 122 415,7 | 87 149,0 | ||
областной бюджет | 7 494 592,2 | 780 611,9 | 838 179,6 | 762 497,3 | 861 838,9 | 1 071 359,1 | 1 292 673,4 | 931 150,9 | 956 281,1 | ||
местные бюджеты | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
внебюджетные средства | 8 000,0 | 2 000,0 | 6 000,0 | – | – | – | – | – | –»; |
4) позицию «Итого по государственнойпрограмме» изложить в следующей редакции:
«Итого программе | всего | 12 094 792,5 | 1 207 653,7 | 1 417 535,0 | 1 365 836,7 | 1 356 370,8 | 1 707 717,3 | 2 006 094,3 | 1 519 123,8 | 1 514 460,9 | |
в том числе: | | | | | | | | | | ||
федеральный бюджет | 902 426,0 | 110 234,5 | 139 907,8 | 74 824,2 | 96 035,3 | 127 298,0 | 138 225,6 | 128 751,6 | 87 149,0 | ||
областной бюджет | 11 184 366,5 | 1 095 419,2 | 1 271 627,2 | 1 291 012,5 | 1 260 335,5 | 1 580 419,3 | 1 867 868,7 | 1 390 372,2 | 1 427 311,9 | ||
местные бюджеты | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
внебюджетные средства | 8 000,0 | 2 000,0 | 6 000,0 | – | – | – | – | – | –». |
___________________