ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 мая
г. Архангельск
О внесенииизменений в государственную программу
Архангельскойобласти «Эффективное государственное
управление вАрхангельской области (2014 – 2021 годы)»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодексаРоссийской Федерации, пунктом 1 статьи 21 Федерального закона от 6 октября1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектовРоссийской Федерации», пунктом «а» статьи 31.2 от 11 октября2013 года № 477-пп.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня егоофициального опубликования.
Исполняющий обязанности председателя Правительства Архангельской области | В.М. Иконников |
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлениемПравительства
Архангельскойобласти
от 20мая
ИЗМЕНЕНИЯ,
которыевносятся в государственную программу
Архангельскойобласти «Эффективное государственное
управление вАрхангельской области (2014 – 2021 годы)»
1. Позицию, касающуюся объемов и источников финансированиягосударственной программы, паспортагосударственной программы изложить в следующей редакции:
«Объемы | – | общий объем финансирования государственной программы составляет 12 006 665,6 тыс. рублей, в том числе: |
2. В разделе II:
1) в абзацепятом позиции, касающейся задач подпрограммы, паспорта подпрограммы № 1 слова«от 24 марта 2007 года № 177» заменить словами «от 13 февраля2019 года № 142»;
2) в подразделе2.2:
а) абзацчетвертый изложить в следующей редакции:
«Указа Президента РоссийскойФедерации от 21 февраля 2019 года № 68“О профессиональном развитии государственных гражданских служащихРоссийской Федерации”;»;
б) в абзаце четырнадцатом слова «от 24марта 2007 года № 177 “О подготовке управленческих кадров для организацийнародного хозяйства Российской Федерации в 2007/08 – 2017/18учебных годах”» заменить словами «от 13 февраля 2019 года № 142 “Оподготовке управленческих кадров для организаций народного хозяйства РоссийскойФедерации в 2018/19 учебном году и признании утратившими силу некоторыхактов Правительства Российской Федерации”»;
3) в абзацечетырнадцатом подраздела 2.3 слова «2007/08 – 2017/18 учебных годах» заменить словами «2018/19 учебном году»;
4) позицию,касающуюся объемов и источников финансирования подпрограммы, паспорта подпрограммы № 3 изложить в следующей редакции:
«Объемы и источники финансирования подпрограммы | – | общий объем финансирования составляет 951 873,2 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 62 365,3 тыс. рублей; средства областного бюджета – 889 507,9 тыс. рублей»; |
5) абзац пятыйподраздела 2.8 изложить в следующей редакции:
«Стратегия развитияинформационного общества в Российской Федерации на 2017 – 2030 годы,утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 года№ 203;»;
6) в подразделе 2.9:
а) в абзацевтором цифры «3.3» заменить цифрами «3.5»;
б) дополнить новымиабзацами пятым – седьмым следующего содержания:
«Реализация мероприятия пункта 3.4 перечня мероприятийподпрограммы № 3 (приложение № 2 к государственной программе)осуществляется ГАУ «Управление ИКТ Архангельской области» путем создания Единой сетипередачи данных (далее – ЕСПД) Правительства Архангельской области –централизованного предоставления ИТ-сервисов с единымцентром управления для органов государственной власти, государственных органов,государственных учреждений Архангельской области и других участниковинформационного взаимодействия (далее – организации) с использованиемволоконно-оптической линии связи аппаратно-программного комплекса «Безопасныйгород». Использование ЕСПД Правительства Архангельской области позволитповысить качество предоставления информационных сервисов и уровеньинформационной безопасности, сократить расходы на услуги связи.
В рамках реализации мероприятия пункта 3.4 планируется закупка сетевого оборудования для установки его в серверных икоммутационных помещениях, а также паспортизация ЕСПД ПравительстваАрхангельской области.
Реализация мероприятия пункта 3.5перечня мероприятий подпрограммы № 3 (приложение № 2 к государственнойпрограмме) осуществляется ГАУ «Управление ИКТ Архангельской области» путем установки инастройки программного комплекса анализа и устранения уязвимостей и мониторингасобытий безопасности на значимом объекте критической информационнойинфраструктуры.»;
7) позицию, касающуюся объемови источников финансирования подпрограммы, паспорта подпрограммы № 5изложить в следующей редакции:
«Объемы и источники финансирования подпрограммы | – | общий объем финансирования составляет 8 227 923,5 тыс. рублей, внебюджетные источники – 8000,0 тыс. рублей». |
3. В абзаце шестомраздела III слова «подготовки управленческих кадров для организаций народногохозяйства по всем типам образовательных программ, утвержденного постановлениемПравительства Российской Федерации от 24 марта 2007 года № 177» исключить.
4. В приложении № 1 к указаннойгосударственной программе:
1) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Численность подготовленных управленческих кадров в рамках реализации Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации по всем типам образовательных программ | администрация Губернатора и Правительства
| человек | 50 | 49 | 51 | 26 | 28 | 25 | 25 | 25 | –»; |
2) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Численность подготовленных управленческих кадров в рамках реализации Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации по всем типам образовательных программ | администрация Губернатора и Правительства
| человек | 50 | 49 | 51 | 26 | 28 | 25 | 25 | 25 | –»; |
3) пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг при обращении в многофункциональные центры | министерство связи и информационных технологий | процентов | – | 70 | 70 | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90»; |
4) пункт 19.9 изложить в следующей редакции:
«19.9. Доля проверок, осуществляемых по приоритетным видам регионального государственного контроля (надзора), информация о которых вносится в единый реестр проверок с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия, в общем количестве указанных проверок
| министерство связи и информационных технологий | процентов | – | – | – | – | – | – | – | 75 | 75»; |
5) дополнить новыми пунктами 19.10 и 19.11 следующегосодержания:
«19.10. Количество органов государственной власти, государственных органов, государственных учреждений Архангельской области и других участников информационного взаимодействия, подключенных к Единой сети передачи данных Правительства Архангельской области | министерство связи и информационных технологий | количество | – | – | – | – | – | – | 24 | 24 | 24 |
19.11. Средний срок простоя государственных информационных систем в результате компьютерных атак | министерство связи и информационных технологий | часов | – | – | – | – | – | – | 48 | 24 | 18»; |
6) пункты 32 и 33 изложить в следующей редакции:
«32. Количество государственных гражданских служащих аппаратов мировых судей Архангельской области, прошедших повышение квалификации по 72-часовой программе обучения | агентство по организационному обеспечению деятельности мировых судей | человек | 44 | 65 | 65 | 51 | 65 | 65 | 57 | 65 | 65 |
33. Количество мировых судей Архангельской области, впервые назначенных на должность, прошедших профессиональную переподготовку | агентство по организационному обеспечению деятельности мировых судей | человек | 6 | 6 | 8 | 12 | 7 | 6 | 8 | 6 | 6»; |
7) пункт 5 Порядка расчетаи источников информации о значениях целевых показателей государственной программыАрхангельской области «Эффективноегосударственное управление в Архангельской области (2014 – 2021 годы)» изложитьв следующей редакции:
«5. Численность подготовленных управленческих кадров в рамках реализации Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации по всем типам образовательных программ | порядок расчета квоты на обучение определяется постановлением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 года № 142 «О подготовке управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 2018/19 учебном году и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» | приказ Министерства экономического развития Российской Федерации об утверждении квоты и списка зачисленных слушателей на очередной учебный год (ежегодно). Отчет образовательной организации о завершении обучения (согласно приложению № 2 к договору о финансовом обеспечении расходов, связанных с оплатой оказанных специалистам услуг по обучению в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации по всем типам образовательных программ, заключаемому между органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации и образовательной организацией (ежегодно)». |
5. В приложении № 2 к указанной государственной программе:
1) в наименовании задачи № 5 подпрограммы № 1 слова «от 24 марта 2007 года № 177“О подготовке управленческих кадров для организаций народного хозяйстваРоссийской Федерации в 2007/08 – 2017/18 учебных годах”» заменить словами«от 13 февраля 2019 года № 142 “О подготовке управленческих кадров для организаций народного хозяйстваРоссийской Федерации в 2018/19 учебном году и признании утратившими силунекоторых актов Правительства Российской Федерации”»;
2) в подпрограмме № 3:
а) дополнить новыми пунктами 3.4 и 3.5следующего содержания:
«3.4. Создание и развитие Единой сети передачи данных (далее – ЕСПД) Правительства Архангельской области | министерство связи и информа-ционных технологий | всего | 7 864,2 | – | – | – | – | – | 7 864,2 | – | – | количество организаций, вновь подключенных к ЕСПД Правительства Архангельской области в 2019 году, – 5, паспорт ЕСПД Правительства Архангельской области в 2019 году – 1 | пункт 19.10 перечня |
в том числе: | | | | | | | | | | ||||
федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
областной бюджет | 7 864,2 | – | – | – | – | – | 7 864,2 | – | – | ||||
местные бюджеты | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
внебюджетные средства | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
3.5. Обеспечение информационной безопасности объектов критической инфраструктуры | министерство связи и информа-ционных технологий | всего | 8 320,0 | – | – | – | – | – | 8 320,0 | – | – | средний срок простоя государственных информационных систем в результате компьютерных атак: в 2019 году – 48 часов; в 2020 году – 24 часа; в 2021 году – 18 часов | пункт 19.11 перечня»; |
в том числе: | | | | | | | | | | ||||
федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
областной бюджет | 8 320,0 | – | – | – | – | – | 8 320,0 | – | – | ||||
местные бюджеты | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
внебюджетные средства | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
б) пункт 4.1 изложить в следующей редакции:
«4.1. Обеспечение деятельности государственного автономного учреждения Архангельской области «Управление информационно-коммуникационных технологий Архангельской области» | | всего | 775 174,0 | 64 806,6 | 67 566,3 | 66 082,7 | 91 401,7 | 140 041,6 | 134 625,1 | 105 037,6 | 105 612,4 | обеспечение выполнения полномочий учреждения в соответствии с уставом учреждения; количество функционирующих государственных информационных и автоматизированных информационных систем: в 2014 – 2016 годах – 19 в год; в 2017 году – 32; в 2018 году – 39; в 2019 – 2021 годах – 48 в год | пункты 4, 17 – 19, 19.2 перечня»; |
в том числе: | | | | | | | | | | ||||
федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
областной бюджет | 775 174,0 | 64 806,6 | 67 566,3 | 66 082,7 | 91 401,7 | 140 041,6 | 134 625,1 | 105 037,6 | 105 612,4 | ||||
местные бюджеты | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
внебюджетные средства | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
| администрация Губернатора и Правительства | всего | 132 372,9 | 64 806,6 | 67 566,3 | – | – | – | – | – | – | | |
в том числе: | | | | | | | | | | ||||
федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
областной бюджет | 132 372,9 | 64 806,6 | 67 566,3 | – | – | – | – | – | – | ||||
местные бюджеты | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
внебюджетные средства | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
министерство связи и информационных технологий | всего | 642 801,1 | – | – | 66 082,7 | 91 401,7 | 140 041,6 | 134 625,1 | 105 037,6 | 105 612,4 | |||
в том числе: | | | | | | | | | | ||||
федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
областной бюджет | 642 801,1 | – | – | 66 082,7 | 91 401,7 | 140 041,6 | 134 625,1 | 105 037,6 | 105 612,4 | ||||
местные бюджеты | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
внебюджетные средства | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
в) пункт 6.1 изложить в следующейредакции:
«6.1. Автоматизация приоритетных видов регионального государственного контроля (надзора) в целях внедрения риск-ориентированного подхода | министерство связи и информационных технологий | всего | 7 039,9 | – | – | – | – | – | – | 7 039,9 | – | доля проверок, осуществляемых по приоритетным видам регионального государственного контроля (надзора), информация о которых вносится в единый реестр проверок с использованием единой системы межведомст-венного электронного взаимодействия, в общем количестве указанных проверок: 2020 год – 75 процентов | пункт 19.9 перечня»; |
в том числе: | | | | | | | | | | ||||
федеральный бюджет | 6 335,9 | – | – | – | – | – | – | 6 335,9 | – | ||||
областной бюджет | 704,0 | – | – | – | – | – | – | 704,0 | – | ||||
местные бюджеты | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
внебюджетные средства | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
г) позицию «Всего по подпрограмме №3» изложить в следующей редакции:
«Всего по подпрограмме № 3 | всего | 951 873,2 | 78 174,9 | 135 517,2 | 80 309,6 | 111 401,7 | 177 970,6 | 150 809,3 | 112 077,5 | 105 612,4 | | |
в том числе: | | | | | | | | | | |||
федеральный бюджет | 62 365,3 | 1 546,2 | 41 497,1 | – | – | 12 986,1 | – | 6 335,9 | – | |||
областной бюджет | 889 507,9 | 76 628,7 | 94 020,1 | 80 309,6 | 111 401,7 | 164 984,5 | 150 809,3 | 105 741,6 | 105 612,4 | |||
местные бюджеты | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
внебюджетные средства | – | – | – | – | – | – | – | – | –»; |
3) в подпрограмме № 5:
а) пункты 3.2 – 3.5 изложить в следующейредакции:
«3.2. Повышение квалификации государственных гражданских служащих аппаратов мировых судей Архангельской области по 72-часовой программе обучения | агентство по организационному обеспечению деятельности мировых судей | всего | 5876,1 | 752,0 | 815,4 | 591,2 | 657,5 | 720,0 | 780,0 | 780,0 | 780,0 | количество государственных гражданских служащих аппаратов мировых судей Архангельской области, прошедших повышение квалификации по 72-часовой программе обучения: | пункт 32 перечня |
в том числе: | | | | | | | | | | ||||
федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
областной бюджет | 5876,1 | 752,0 | 815,4 | 591,2 | 657,5 | 720,0 | 780,0 | 780,0 | 780,0 | ||||
местные бюджеты | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
внебюджетные средства | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
3.3. Профессио-нальная переподготовка мировых судей Архангельской области | агентство по организационному обеспечению деятельности мировых судей | всего | 3 212,8 | 279,0 | 377,0 | 669,4 | 389,5 | 360,0 | 420,3 | 358,8 | 358,8 | количество мировых судей Архангельской области, впервые назначенных на должность, прошедших профессиональную переподготовку: | пункт 33 перечня |
в том числе: | | | | | | | | | | ||||
федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
областной бюджет | 3 212,8 | 279,0 | 377,0 | 669,4 | 389,5 | 360,0 | 420,3 | 358,8 | 358,8 | ||||
местные бюджеты | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
внебюджетные средства | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
3.4. Обеспечение деятельности мировых судей Архангельской области, агентства по организа-ционному обеспечению деятельности мировых судей | агентство по организационному обеспечению деятельности мировых судей | всего | 1 490 685,3 | 208 400,9 | 200 754,7 | 164 904,1 | 168 206,3 | 173 708,4 | 185 286,4 | 191 216,4 | 198 208,1 | обеспечение выполнения мировыми судьями Архангельской области своих функций | пункты 31 – 33 перечня |
в том числе: | | | | | | | | | | ||||
федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
областной бюджет | 1 490 685,3 | 208 400,9 | 200 754,7 | 164 904,1 | 168 206,3 | 173 708,4 | 185 286,4 | 191 216,4 | 198 208,1 | ||||
местные бюджеты | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
внебюджетные средства | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
3.5. Обеспечение условий для функционирования судебных участков мировых судей Архангельской области в части расходов на услуги связи и содержание помещений | агентство по организационному обеспечению деятельности мировых судей | всего | 978 275,0 | 89 567,1 | 83 326,5 | 119 695,5 | 114 358,8 | 148 118,4 | 162 280,4 | 130 180,0 | 130 748,3 | обеспечение выполнения мировыми судьями Архангельской области своих функций | пункты 31 – 33 перечня»; |
в том числе: | | | | | | | | | | ||||
федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
областной бюджет | 978 275,0 | 89 567,1 | 83 326,5 | 119 695,5 | 114 358,8 | 148 118,4 | 162 280,4 | 130 180,0 | 130 748,3 | ||||
местные бюджеты | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
внебюджетные средства | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
б) пункт 4.1 изложить в следующейредакции:
«4.1. Обеспечение деятельности аппарата администрации Губернатора и Правительства | администрация Губернатора и Правительства | всего | 1 982 582,7 | 163 593,0 | 184 629,8 | 215 660,5 | 264 324,6 | 288 503,1 | 293 923,4 | 281 159,0 | 290 789,3 | обеспечение выполнения администрацией Губернатора и Правительства своих функций | пункт 40 перечня»; |
в том числе: | | | | | | | | | | ||||
федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
областной бюджет | 1 982 582,7 | 163 593,0 | 184 629,8 | 215 660,5 | 264 324,6 | 288 503,1 | 293 923,4 | 281 159,0 | 290 789,3 | ||||
местные бюджеты | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
внебюджетные средства | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
в) позицию «Всего по подпрограмме № 5»изложить в следующей редакции:
«Всего | всего | 8 227 923,5 | 864 512,4 | 918 268,5 | 836 424,9 | 956 908,6 | 1 184 602,0 | 1 370 210,4 | 1 053 566,6 | 1 043 430,1 | |
в том числе: | | | | | | | | | | ||
федеральный бюджет | 784 950,8 | 81 900,5 | 74 088,9 | 73 927,6 | 95 069,7 | 113 242,9 | 137 156,5 | 122 415,7 | 87 149,0 | ||
областной бюджет | 7 434 972,7 | 780 611,9 | 838 179,6 | 762 497,3 | 861 838,9 | 1 071 359,1 | 1 233 053,9 | 931 150,9 | 956 281,1 | ||
местные бюджеты | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
внебюджетные средства | 8 000,0 | 2 000,0 | 6 000,0 | – | – | – | – | – | –»; |
4) позицию «Итого по государственнойпрограмме» изложить в следующей редакции:
«Итого программе | всего | 12 006 665,6 | 1 207 653,7 | 1 417 535,0 | 1 365 836,7 | 1 356 370,8 | 1 707 717,3 | 1 917 967,4 | 1 519 123,8 | 1 514 460,9 | |
в том числе: | | | | | | | | | | ||
федеральный бюджет | 902 482,2 | 110 234,5 | 139 907,8 | 74 824,2 | 96 035,3 | 127 298,0 | 138 281,8 | 128 751,6 | 87 149,0 | ||
областной бюджет | 11 096 183,4 | 1 095 419,2 | 1 271 627,2 | 1 291 012,5 | 1 260 335,5 | 1 580 419,3 | 1 779 685,6 | 1 390 372,2 | 1 427 311,9 | ||
местные бюджеты | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
внебюджетные средства | 8 000,0 | 2 000,0 | 6 000,0 | – | – | – | – | – | –». |
____________________