ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06 ноября
г. Архангельск
О внесении изменений в государственную
программу Архангельской области
«Эффективное государственное управление
в Архангельской области (2014 – 2018 годы)»
Всоответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом1 статьи 21 Федерального закона от 06 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общихпринципах организации законодательных (представительных) и исполнительныхорганов государственной власти субъектов Российской Федерации», пунктом «а»статьи 31.2 от 10 июля2012 года № 299-пп «О порядке разработки и реализации государственных программ Архангельской области»Правительство Архангельской области постановляет:
1. Утвердитьприлагаемые изменения, которые вносятся в государственную программуАрхангельской области «Эффективное государственное управление в Архангельской области (2014 – 2018годы)», утвержденную постановлением Правительства Архангельской области от 11 октября2013 года № 477-пп.
2. Настоящее постановлениевступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор
Архангельской области И.А. Орлов
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлениемПравительства
Архангельскойобласти
от06 ноября
ИЗМЕНЕНИ Я,
которые вносятся в государственную программу
Архангельской области «Эффективное государственное
управление в Архангельской области (2014 – 2018 годы)»
1. Позицию, касающуюся объемови источников финансирования государственной программы, паспорта государственнойпрограммы изложить в следующей редакции:
«Объемы государственной программы | – | общий объем финансирования государственной программы составляет 6 831 945,94 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 497 502,1 тыс. рублей; средства областного бюджета – 6 314 603,84 тыс. рублей; внебюджетные источники – 19 840 тыс. рублей.». |
2. В разделе II :
1) позицию, касающуюся объемов и источниковфинансирования подпрограммы, паспортаподпрограммы № 1 изложить в следующей редакции:
«Объемы и источники финансирования подпрограммы | – | общий объем финансирования – 53 841,1тыс. рублей, средства федерального бюджета – 1 372,9 тыс. рублей; средства областного бюджета – 52 468,2 тыс. рублей»; |
2) позицию, касающуюся объемов и источниковфинансирования подпрограммы, паспортаподпрограммы № 2 изложить в следующей редакции:
«Объемы и источники финансирования подпрограммы | – | общий объем финансирования – 1 010 238,3 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 48 288,3 тыс. рублей; средства областного бюджета – 961 950,0 тыс. рублей»; |
3) позицию, касающуюся объемов и источниковфинансирования подпрограммы, паспортаподпрограммы № 3 изложить в следующей редакции:
«Объемы и источники финансирования подпрограммы | – | общий объем финансирования – 748 321,9 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 43 043,3 тыс. рублей; средства областного бюджета – 705 278,6 тыс. рублей»;
|
4) позицию, касающуюся объемов и источниковфинансирования подпрограммы, паспортаподпрограммы № 4 изложить в следующей редакции:
«Объемы и источники финансирования подпрограммы | – | общий объем финансирования – 471 363,8 тыс. рублей, средства областного бюджета – 471 363,8 тыс. рублей»; |
5) позицию, касающуюся объемов и источниковфинансирования подпрограммы, паспортаподпрограммы № 5 изложить в следующей редакции:
«Объемы и источники финансирования подпрограммы | – | общий объем финансирования – 4 547 967,84 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 404 797,6 тыс. рублей; средства областного бюджета – 4 123 330,2 тыс. рублей; внебюджетные источники – 19 840,0 тыс. рублей»; |
6) абзацы первый и второй раздела 2.12 заменить текстомследующего содержания:
«Реализациюмероприятий пункта 1.1 (в 2014 году, 2017 – 2018 годах) и пунктов 1.2– 1.3, 1.5, 2.1, 5.1 (в 2014 – 2018 годах) перечня мероприятийподпрограммы № 4 (приложение № 2 к государственной программе) осуществляет непосредственноагентство по печати и СМИ.
Реализацию мероприятия пункта 1.1 перечня мероприятий подпрограммы № 4(приложение № 2 к государственной программе):
в 2015 году на сумму 23 436,0 тыс. рублей осуществляетнепосредственно агентство по печати и СМИ, на сумму 419,0 тыс. рублейосуществляет государственное автономное учреждение Архангельской области“Издательский дом “Устьянский край” (далее – ГАУ“Издательский дом “Устьянский край”),подведомственное агентству по печати и СМИ. В рамках реализации указанногомероприятия осуществляется предоставление субсидии ГАУ “Издательский дом “Устьянский край” на иные цели, не связанные с финансовымобеспечением выполнения государственного задания на оказание государственныхуслуг (выполнение работ);
в 2016 году на сумму 24 500тыс. рублей осуществляет непосредственно агентство по печати и СМИ; на сумму 2940 тыс. рублей осуществляют государственные автономные учреждения,подведомственные агентству по печати и СМИ. В рамках реализации указанногомероприятия осуществляется предоставление субсидии государственным автономнымучреждениям на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнениягосударственного задания на оказание государственных услуг (выполнениеработ).»;
7) абзац второй раздела 2.15 заменить текстом следующегосодержания:
«Реализацию мероприятий пунктов 2.1, 2.2, 2.4 перечнямероприятий подпрограммы № 5 (приложение № 2 к государственной программе)осуществляет ГБУ “Государственный архив Архангельской области”. В рамкахреализации данных мероприятий осуществляется предоставление субсидий ГБУ“Государственный архив Архангельской области” на выполнение государственногозадания на оказание государственных услуг (выполнение работ), а также субсидийна иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнениягосударственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ).Реализация мероприятий пунктов 2.1, 2.2 и 2.4 перечня мероприятий подпрограммы№ 5 (приложение № 2 к государственной программе) осуществляется также за счетсредств от оказания ГБУ “Государственный архив Архангельской области” платныхуслуг.
Реализацию мероприятий пункта 2.3 перечня мероприятийподпрограммы № 5 (приложение № 2 к государственной программе) осуществляет непосредственно агентство по делам архивов.».
3. В приложении № 1 к указанной государственнойпрограмме:
1) пункт 6 позиции«Подпрограмма № 1 “Развитие кадрового потенциала органов государственнойвласти, иных государственных органов Архангельской области и органов местногосамоуправления муниципальных образований Архангельской области”» изложить вследующей редакции:
«6. Количество лиц, замещающих муниципальные должности | человек | 142 | 160 | 120 | 150 | 160 | 160»; |
2) пункты 20 – 25 позиции «Подпрограмма № 4 “Поддержка и развитиепечатных средств массовой информации, обеспечение информирования населения осоциально-экономическом развитии Архангельской области”» изложить в следующейредакции:
«20. Доля граждан, имеющих возможность для получения информации о выполнении полномочий исполнительными органами | процентов | 78,9 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
20.1. Доля исполнительных органов, обеспеченных не менее чем тремя каналами информирования населения | процентов | 87,8 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
21. Количество участников профессиональных конкурсов, форумов и конференций | человек | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
22. Количество информационных материалов | полос формата А3 | 4 865,2 | 4 739,5 | 4313,5 | 3 943,0 | 3 943,0 | 3 943,0 |
23. Количество печатных страниц (материалов о культурном, нравственном, эстетическом развитии населения) | штук | 448 | 448 | 448 | 448 | 448 | 448 |
24. Количество зданий и помещений, | единиц | 5 | 5 | 0,0 | 0,0 | 7 | 5 |
25. Количество приобретенного учреждениями оборудования для подготовки и выпуска печатных средств массовой информации Архангельской области и автомашин | единиц | 1 | 1 | 0,0 | 0,0 | 18 | 13»; |
3) пункты28 – 32 позиции «Подпрограмма № 5 “Развитие отдельных направленийсистемы государственного управления Архангельской области”» изложить вследующей редакции:
«28. Количество учтенных скомплектованных архивных документов (нарастающим итогом) | тыс. дел | 2 769,8 | 2 763,9 | 2 772,5 | 2 775,3 | 2 778,9 | 2 782,1 |
29. Объем использования архивных документов | тыс. запросов | 9,748 | 9,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
30. Количество мировых судей Архангельской области, прошедших повышение квалификации по 72-часовой программе обучения | человек | 20 | 20 | 20 | 16 | 20 | 20 |
31. Количество государственных гражданских служащих аппаратов мировых судей Архангельской области, прошедших повышение квалификации по 72-часовой программе обучения | человек | 44 | 65 | 65 | 51 | 65 | 65 |
32. Количество мировых судей Архангельской области, впервые назначенных на должность, прошедших профессиональную переподготовку | человек | 6 | 6 | 8 | 12 | 6 | 6». |
4. В приложении № 2к указанной государственной программе
1) в подпрограмме № 1:
а) пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1. Профессиональная переподготовка | администрация Губернатора | всего | 4 266,2 | 1 058,0 | 392,0 | 616,2 | 1 100,0 | 1 100,0 | количество лиц, в том числе: |
в том числе: |
|
|
|
|
|
| |||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
областной бюджет | 4 266,2 | 1 058,0 | 392,0 | 616,2 | 1 100,0 | 1 100,0 | |||
местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
б) пункт 5.1 изложить в следующей редакции:
«5.1. Организация | администрация Губернатора | всего | 9 354,7 | 2 932,5 | 1 680,0 | 1 582,2 | 1 580,0 | 1 580,0 | количество специалистов, прошедших профессиональную переподготовку |
в том числе: |
|
|
|
|
|
| |||
федеральный бюджет | 1 372,9 | 1 372,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
областной бюджет | 7 981,8 | 1 559,6 | 1 680,0 | 1 582,2 | 1 580,0 | 1 580,0 | |||
местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
в) пункт 6.1 изложить в следующей редакции:
«6.1. Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Архангельской области “Архангельский региональный ресурсный центр” (далее – ГКУ “Архангельский региональный ресурсный центр”) | администрация Губернатора | всего | 30 261,4 | 5 636,2 | 5 322,5 | 5 060,3 | 7 121,2 | 7 121,2 | материально-техническое |
в том числе: |
|
|
|
|
|
| |||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
областной бюджет | 30 261,4 | 5 636,2 | 5 322,5 | 5 060,3 | 7 121,2 | 7 121,2 | |||
местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
г) позицию«Всего по подпрограмме № 1» изложить в следующей редакции:
«Всего по подпрограмме № 1 | всего | 54 054,1 | 10 784,7 | 8 734,5 | 8 492,5 | 13 021,2 | 13 021,2 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
| |
федеральный бюджет | 1 372,9 | 1 372,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
областной бюджет | 52 681,2 | 9 411,8 | 8 734,5 | 8 492,5 | 13 021,2 | 13 021,2 | |
местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0»; |
2) в подпрограмме № 2:
а) пункты 1.1 – 1.3 изложить в следующей редакции:
«1.1. Создание | администрация Губернатора | всего | 288 084,9 | 96 103,1 | 108 072,8 | 83 909,0 | 0,0 | 0,0 | доля граждан, имеющих доступ |
в том числе: |
|
|
|
|
|
| |||
федеральный бюджет | 25 414,9 | 25 414,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
областной бюджет | 262 670,0 | 70 688,2 | 108 072,8 | 83 909,0 | 0,0 | 0,0 | |||
местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1.2. Организация предоставления государственных | администрация Губернатора | всего | 632 467,7 | 65 806,4 | 125 557,5 | 219 927,5 | 107 419,3 | 113 757,0 | доля граждан, имеющих доступ к получению государственных |
в том числе: |
|
|
|
|
|
| |||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
областной бюджет | 632 467,7 | 65 806,4 | 125 557,5 | 219 927,5 | 107 419,3 | 113 757,0 | |||
местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1.3. Приобретение объектов недвижимости для размещения многофункцио-нальных центров | администрация Губернатора | всего | 89 685,7 | 0,0 | 40 085,7 | 49 600,0 | 0,0 | 0,0 | здания (помещения), приобретаемые для размещения многофункционального центра предоставления государственных услуг: |
в том числе: |
|
|
|
|
|
| |||
федеральный бюджет | 22 873,4 | 0,0 | 22 873,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
областной бюджет | 66 812,3 | 0,0 | 17 212,3 | 49 600,0 | 0,0 | 0,0 | |||
местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
б) позицию«Всего по подпрограмме № 2» изложить в следующей редакции:
«Всего по подпрограмме № 2 | всего | 1 010 238,3 | 161 909,5 | 273 716,0 | 353 436,5 | 107 419,3 | 113 757,0 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
| |
федеральный бюджет | 48 288,3 | 25 414,9 | 22 873,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
областной бюджет | 961 950,0 | 136 494,6 | 250 842,6 | 353 436,5 | 107 419,3 | 113 757,0 | |
местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0»; |
3) в подпрограмме № 3:
а) пункт 1.4 изложить в следующей редакции:
«1.4. Модернизация информационных систем регионального сегмента электронного правительства | администрация Губернатора | всего | 139 731,0 | 10 905,0 | 61 950,9 | 3 000,0 | 0,0 | 63 875,1 | количество созданных электронных сервисов, обеспечивающих оптимизацию процесса предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме: | |
в том числе: |
|
|
|
|
|
| ||||
федеральный бюджет | 43 043,3 | 1 546,2 | 41 497,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
областной бюджет | 96 687,7 | 9 358,8 | 20 453,8 | 3 000,0 | 0,0 | 63 875,1 | ||||
местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
б) пункты 4.1 и 4.2 изложить в следующей редакции:
«4.1. Развитие центра обработки данных Правительства Архангельской области | администрация Губернатора | всего | 65 543,0 | 0,0 | 3 700,0 | 8 226,9 | 0,0 | 53 616,1 | доступность сервисов: | |
в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| ||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
областной бюджет | 65 543,0 | 0,0 | 3 700,0 | 8 226,9 | 0,0 | 53 616,1 | ||||
местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
4.2. Развитие резервного центра обработки данных Правительства Архангельской области | администрация Губернатора | всего | 11 840,0 | 0,0 | 0,0 | 1 500,0 | 0,0 | 10 340,0 | снижение максимального времени устранения неполадок: | |
в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| ||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
областной бюджет | 11 840,0 | 0,0 | 0,0 | 1 500,0 | 0,0 | 10 340,0 | ||||
местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
в) пункт 5.1 изложить в следующей редакции:
«5.1. Обеспечение деятельности государственного автономного учреждения Архангельской области “Управление информационно-коммуникационных технологий Архангельской области” | администрация Губернатора | всего | 317 351,7 | 64 806,6 | 67 566,3 | 66 082,7 | 53 989,5 | 64 906,6 | обеспечение выполнения полномочий учреждения количество функционирующих государственных информационных систем: |
в том числе: |
|
|
|
|
|
| |||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
областной бюджет | 317 351,7 | 64 806,6 | 67 566,3 | 66 082,7 | 53 989,5 | 64 906,6 | |||
местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
г) позицию«Всего по подпрограмме № 3» изложить в следующей редакции:
«Всего по подпрограмме № 3 |
| всего | 748 321,9 | 78 174,9 | 134 517,2 | 78 809,6 | 53 989,5 | 402 830,7 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
| ||
федеральный бюджет | 43 043,3 | 1 546,2 | 41 497,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 705 278,6 | 76 628,7 | 93 020,1 | 78 809,6 | 53 989,5 | 402 830,7 | ||
местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0»; |
4) в подпрограмме № 4:
а) пункты 1.1 и 1.2 изложить в следующей редакции:
«1.1. Производство | агентство по печати и средствам массовой информации Архангельской области (далее – агентство по печати и СМИ) | всего | 146 225,3 | 30 715,3 | 23 436,0 | 24 500,0 | 33 787,0 | 33 787,0 | размещение в 2014 –2018 годах информационных материалов: на телеканалах на радиоканалах – не менее 230 мин. в год; на интернет-сайтах информационных агентств – не менее 300 сообщений в год; в периодических печатных изданиях – не менее 20 полос формата А3 в год | ||
в том числе: |
|
|
|
|
|
| |||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
областной бюджет | 146 225,3 | 30 715,3 | 23 436,0 | 24 500,0 | 33 787,0 | 33 787,0 | |||||
местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
государственные автономные учреждения, подведомственные агентству по печати и СМИ | всего | 3 359,0 | 0,0 | 419,0 | 2 940,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
в том числе: |
|
|
|
|
|
| |||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
областной бюджет | 3 359,0 | 0,0 | 419,0 | 2 940,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
1.2. Размещение социальной информации на объектах наружной рекламы | агентство по печати и СМИ | всего | 1 588,0 | 380,0 | 100,0 | 120,0 | 494,0 | 494,0 | 2014 – 2018 годы: реализация не менее | ||
в том числе: |
|
|
|
|
|
| |||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
областной бюджет | 1 588,0 | 380,0 | 100,0 | 120,0 | 494,0 | 494,0 | |||||
местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
б) пункты 1.4 и 1.5 изложить в следующей редакции:
«1.4. Реализация информационных проектов в сети “Интернет”, в том числе создание интернет-ресурсов | агентство по печати и СМИ | всего | 19 732,7 | 2 482,7 | 3 990,0 | 3 990,0 | 4 635,0 | 4 635,0 | 2014 – 2018 годы: реализация не менее 4 информационных проектов в сети “Интернет” в год | |
в том числе: |
|
| | |
|
| ||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
областной бюджет | 19 732,7 | 2 482,7 | 3 990,0 | 3 990,0 | 4 635,0 | 4 635,0 | ||||
местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
1.5. Проведение медиа-мероприятий | агентство по печати и СМИ | всего | 5 372,0 | 1 080,0 | 650,0 | 650,0 | 1 496,0 | 1 496,0 | 2014 – 2018 годы: проведение не менее 3 мероприятий | |
в том числе: |
|
| | |
|
| ||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
областной бюджет | 5 372,0 | 1 080,0 | 650,0 | 650,0 | 1 496,0 | 1 496,0 | ||||
местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
в) пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1. Организация | агентство по печати и СМИ | всего | 3 756,5 | 297,5 | 70,0 | 89,0 | 1 650,0 | 1 650,0 | 2014 – 2018 годы: количество участников профессиональных конкурсов, форумов |
в том числе: |
|
| | |
|
| |||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
областной бюджет | 3 756,5 | 297,5 | 70,0 | 89,0 | 1 650,0 | 1 650,0 | |||
местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
г) пункты 3.1 и 3.2 изложить в следующей редакции:
«3.1. Освещение деятельности органов государственной власти | агентство по печати и СМИ | всего | 157 573,3 | 31 321,2 | 29 027,8 | 29 812,7 | 32 785,6 | 34 626,0 | 2014 – 2018 годы – |
в том числе: |
|
|
|
|
|
| |||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
областной бюджет | 157 573,3 | 31 321,2 | 29 027,8 | 29 812,7 | 32 785,6 | 34 626,0 | |||
местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
3.2. Осуществление издательской деятельности | агентство по печати и СМИ | всего | 4 423,0 | 857,0 | 857,0 | 880,0 | 901,0 | 928,0 | 2014 – 2018 годы: количество печатных страниц – 448 штук |
в том числе: |
|
|
|
|
|
| |||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
областной бюджет | 4 423,0 | 857,0 | 857,0 | 880,0 | 901,0 | 928,0 | |||
местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
д ) пункты 4.1 и 4.2 изложить в следующей редакции:
«4.1. Проведение ремонта зданий, помещений, в том числе разработка проектно-сметной документации | агентство по печати и СМИ | всего | 15 025,4 | 4 165,0 | 0,0 | 0,0 | 6 687,9 | 4 172,5 | количество зданий |
в том числе: |
|
|
|
|
|
| |||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
областной бюджет | 15 025,4 | 4 165,0 | 0,0 | 0,0 | 6 687,9 | 4 172,5 | |||
местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
4.2. Приобретение учреждениями оборудования для подготовки и выпуска печатных средств массовой информации Архангельской области | агентство по печати и СМИ | всего | 1 849,6 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 736,6 | 513,0 | количество приобретенных государственным автономным учреждением “Издательский дом “Пинежье” |
в том числе: |
|
| | | | | |||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
областной бюджет | 1 849,6 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 736,6 | 513,0 | |||
местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
е) пункт 5.1 изложить в следующей редакции:
«5.1. Обеспечение деятельности | агентство по печати и СМИ | всего | 111 144,5 | 20 079,0 | 21 100,6 | 21 141,7 | 23 747,2 | 25 076,0 | обеспечение выполнения полномочий агентства по печати и СМИ |
в том числе: |
|
|
|
|
|
| |||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
областной бюджет | 111 144,5 | 20 079,0 | 21 100,6 | 21 141,7 | 23 747,2 | 25 076,0 | |||
местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
ж) позицию«Всего по подпрограмме № 4» изложить в следующей редакции:
«Всего по подпрограмме № 4 |
| всего | 471 363,8 | 92 272,2 | 79 850,4 | 84 123,4 | 107 330,3 | 107 787,5 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
| ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 471 363,8 | 92 272,2 | 79 850,4 | 84 123,4 | 107 330,3 | 107 787,5 | ||
местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0»; |
5) в подпрограмме № 5:
а) пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Обеспечение деятельности агентства записи актов гражданского состояния Архангельской области (далее – агентство ЗАГС) | агентство ЗАГС | всего | 404 797,6 | 81 900,5 | 74 088,9 | 73 927,6 | 94 818,9 | 80 061,7 | обеспечение выполнения полномочий агентства ЗАГС в соответствии с Положением об агентстве записи актов гражданского состояния Архангельской области»; |
в том числе: |
|
|
|
|
|
| |||
федеральный бюджет | 404 797,6 | 81 900,5 | 74 088,9 | 73 927,6 | 94 818,9 | 80 061,7 | |||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
б) пункты 2.1 – 2.3 изложить в следующейредакции:
«2.1. Обеспечение сохранности и учета документов Архивного фонда Российской Федерации на территории Архангельской области | государственные бюджетные учреждения, подведомственные агентству по делам архивов | всего | 94 044,5 | 19 817,0 | 19 335,0 | 16 509,8 | 18 767,1 | 19 615,6 | количество учтенных скомплектованных архивных документов |
в том числе: |
|
|
|
|
|
| |||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
областной бюджет | 83 744,5 | 17 817,0 | 16 515,0 | 14 629,8 | 16 967,1 | 17 815,6 | |||
местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
внебюджетные средства | 10 300,0 | 2 000,0 | 2 820,0 | 1 880,0 | 1 800,0 | 1 800,0 | |||
2.2. Реализация конституционных прав граждан Российской Федерации, исполнение запросов российских | государственные бюджетные учреждения, подведомственные агентству по делам архивов | всего | 86 812,7 | 16 405,8 | 18 039,0 | 15 978,1 | 17 795,5 | 18 594,3 | объем использования архивных документов – |
в том числе: |
|
|
|
|
|
| |||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
областной бюджет | 78 172,7 | 16 405,8 | 14 859,0 | 14 158,1 | 15 975,5 | 16 774,3 | |||
местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
внебюджетные средства | 8 640,0 | 0,0 | 3 180,0 | 1 820,0 | 1 820,0 | 1 820,0 | |||
2.3. Обеспечение деятельности агентства по делам архивов | агентство по делам архивов Архангельской области (далее – агентство по делам архивов) | всего | 60 888,5 | 13 554,1 | 8 248,7 | 8 246,6 | 15 043,5 | 15 795,6 | обеспечение выполнения полномочий агентства по делам архивов |
в том числе: |
|
|
|
|
|
| |||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |