Постановление Правительства Архангельской области от 09.10.2012 № 449-пп
О внесении изменений в долгосрочную целевую программу Архангельской области "Развитие общественного пассажирского транспорта в Архангельской области на 2012 - 2016 годы"
ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09 октября 2012 г. N 449-пп
г. Архангельск Утратит силу с 01.01.2014 года -
Постановление Правительства
Архангельской области
от 08.10.2013 г. N 463-пп
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОЛГОСРОЧНУЮ
ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
"РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА
В АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2012-2016 ГОДЫ"
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РоссийскойФедерации, пунктами 22 и 24 Порядка разработки и реализации целевыхпрограмм Архангельской области, утвержденного постановлениемадминистрации Архангельской области от 26 ноября 2007 года N 185-па,Правительство Архангельской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся вдолгосрочную целевую программу Архангельской области "Развитиеобщественного пассажирского транспорта Архангельской области на 2012 -
2016 годы", утвержденную постановлением Правительства Архангельскойобласти от 28 июня 2011 года N 212-пп.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня егоофициального опубликования.Исполняющий обязанностиГубернатора Архангельской области А.П. Гришков
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Архангельской области
от 09 октября 2012 г. N 449-пп
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в долгосрочную
целевую программу Архангельской области
"Развитие общественного пассажирского транспорта
Архангельской области на 2012-2016 годы"
1. В паспорте Программы:
1) в позиции, касающейся объемов и источников финансированияПрограммы, цифры "9 002 882", "3 858 700", "976 725", "288 555","3 878 902" заменить соответственно цифрами "10 606 750", "4 855 300","1 135 850", "230 100", "4 385 500";
2) в позиции, касающейся ожидаемых конечных результатовреализации Программы и показателей социально-экономическойэффективности Программы, цифры "272", "372" и "28" заменитьсоответственно цифрами "4", "81" и "26";
3) по тексту паспорта Программы слова "министерство строительстваи жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области" исключить.
2. В разделе I подраздел "Железнодорожный транспорт" исключить.
3. В разделе II в таблице, касающейся целевых индикаторов ипоказателей Программы:
1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
"3. Количество объектов пассажирской - - - - - 1 10
транспортной инфраструктуры, сданных
в эксплуатацию,
в том числе по видам транспорта (ед.):
1) водный - - - - - 1 3
2) воздушный - - - - - - 3
3) автомобильный - - - - - - 4";
2) пункт 5 изложить в следующей редакции:
"5. Количество единиц техники, приобретенной - - 5 21 25 4 30
для обеспечения пассажирских перевозок, в
том числе
по видам транспорта (ед.):
1) водный - - 1 1 1 4 3
2) автомобильный - - 4 20 24 0 27".
4. В разделе IV абзацы двадцать третий - двадцать девятыйисключить.
5. В разделе V:
1) в абзаце втором цифры "9 002 882", "3 858 700", "976 725","288 555", "3 878 902" заменить соответственно цифрами "10 606 750","4 855 300", "1 135 850", "230 100", "4 385 500";
2) таблицу, касающуюся распределения объемов финансированияПрограммы по источникам, направлениям расходования средств и годам,изложить в следующей редакции:
"Распределение объемов финансирования Программы
по источникам, направлениям расходования средств и годам
тыс. рублей-------------------------------------------------------------------------------------------------------| Источники | Объемы финансирования || и направления |-----------------------------------------------------------------------|| финансирования | всего | в том числе по годам || | |----------------------------------------------------------|| | | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год |-------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Всего 10 606 750 82 800 2 640 850 2 264 900 4 480 300 1 137 900
в том числе:
федеральный бюджет 4 855 300 51 300 666 100 455 500 3 682 400 -
областной бюджет 1 135 850 28 300 30 875 40 075 50 000 986 600
местные бюджеты 230 100 3 200 30 875 28 025 31 000 137 000
внебюджетные источники 4 385 500 0 1 913 000 1 741 300 716 900 14 300
2. Капитальные вложения, 10 526 800 82 800 2 619 225 2 238 875 4 480 300 1 105 600
всего
в том числе:
федеральный бюджет 4 855 300 51 300 666 100 455 500 3 682 400 -
областной бюджет 1 056 200 28 300 9 250 14 050 50 000 954 600
местные бюджеты 230 100 3 200 30 875 28 025 31 000 137 000
внебюджетные источники 4 385 200 - 1 913 000 1 741 300 716 900 14 000
3. Прочие нужды, всего 79 950 - 21 625 26 025 - 32 300
в том числе:
федеральный бюджет - - - - - -
областной бюджет 79 650 - 21 625 26 025 - 32 000
местные бюджеты - - - - - -
внебюджетные источники 300 - - - - 300".
6. В разделе VI:
1) в абзаце шестом цифры "272" заменить цифрой "4";
2) в абзаце восьмом цифры "372" заменить цифрами "81";
3) в абзаце девятом цифры "28" заменить цифрами "26".
7. Приложение N 1 к указанной Программе изложить в следующейредакции:
"ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
к долгосрочной целевой программе
Архангельской области "Развитие
общественного пассажирского
транспорта Архангельской области
на 2012-2016 годы"
(в редакции постановления Правительства
Архангельской области
от 09 октября 2012 г. N 449-пп)
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий долгосрочной целевой программы Архангельской области"Развитие общественного пассажирского транспорта Архангельской области
на 2012-2016 годы"---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Наименование мероприятия | Государст- | Источники | Объемы финансирования | Ожидаемые результаты || | венные | финанси- |-----------------------------------------------------------------------+---------------------------------|| | заказчики | рования | всего | в том числе по годам | || | | | |----------------------------------------------------------+---------------------------------|| | | | | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | ||--------------------------------+---------------+--------------+------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------------------------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I. Совершенствование организационного и информационного обеспечения функционирования пассажирского транспорта
1. Создание системы контроля министерство всего 23 300 - - - - 23 300 повышение регулярности
за работой пассажирского энергетики и безопасности движения
транспорта и организации и связи в том числе: пассажирского транспорта на
его движения Архангельской территории области, повышение
в межмуниципальном области доли автобусов, оснащенных
и пригородном сообщении федеральный - - - - - - навигаторами системы
на основе глобальной бюджет ГЛОНАСС/GPS,
навигационной до 80 процентов
спутниковой системы областной 23 000 - - - - 23 000
ГЛОНАСС/GPS бюджет
местные - - - - - -
бюджеты
внебюджетные 300 - - - - 300
источники
2 Проектирование министерство всего 28 000 - - - - 28 000 обеспечение устойчивой сотовой
. и строительство высотных энергетики связью 85 процентов
сооружений сотовой связи и связи в том числе: межмуниципальных
на территории Архангельской и пригородных автобусных
Архангельской области области маршрутов на всем пути
федеральный - - - - - - следования, повышение
бюджет безопасности автобусных
пассажирских перевозок
областной 14 000 - - - - 14 000
бюджет
местные - - - - - -
бюджеты
внебюджетные 14 000 - - - - 14 000
источники
Итого по разделу I всего 51 300 - - - - 51 300
в том числе:
федеральный - - - - - -
бюджет
областной 37 000 - - - - 37 000
бюджет
местные - - - - - -
бюджеты
внебюджетные 14 300 - - - - 14 300
источники
II. Создание пассажирской транспортной инфраструктуры, обеспечивающей безопасность и высокое качество пассажирских перевозок
3 Проектирование, агентство по всего 20 000 - - - - 20 000 приведение конечных
. строительство транспорту остановочных пунктов
и реконструкция Архангельской в том числе: межмуниципальных автобусных
автостанций, области маршрутов
автопавильонов в соответствие
и остановочных пунктов федеральный - - - - - - с требованиями Правил
в муниципальных бюджет перевозки пассажиров;
образованиях повышение качества
Архангельской области областной 10 000 - - - - 10 000 обслуживания пассажиров,
бюджет введение в эксплуатацию
5 объектов пассажирской
местные 10 000 - - - - 10 000 транспортной инфраструктуры
бюджеты
внебюджетные - - - - - -
источники
4. Проектирование агентство всего 9 623 100 51 300 2 579 100 2 196 800 4 399 300 396 600 обеспечение приема
и реконструкция по транспорту современных воздушных судов
аэропортового комплекса Архангельской в том числе: и снятие инфраструктурных
"Талаги" области ограничений роста
авиаперевозок, увеличение
федеральный 4 855 300 51 300 666 100 455 500 3 682 400 - объема пассажирских перевозок
бюджет на 52,8 процента
областной 396 600 - - - - 396 600
бюджет
местные - - - - - -
бюджеты
внебюджетные 4 371 200 - 1 913 000 1 741 300 716 900 -
источники
5 Проектирование агентство всего 60 000 - - - - 60 000 улучшение качества
. и реконструкция по транспорту обслуживания пассажиров,
пассажирского терминала Архангельской в том числе: повышение безопасности
аэропорта "Соловки" области пассажирских перевозок
федеральный - - - - - -
бюджет
областной 60 000 - - - - 60 000
бюджет
местные - - - - - -
бюджеты
внебюджетные - - - - - -
источники
6 Проектирование, агентство всего 20 000 - - - - 20 000 обеспечение круглосуточной
. приобретение по транспорту работы аэропорта в
и установка Архангельской в том числе: соответствии
светосигнального области с сертификационными
оборудования для требованиями, сохранение
аэропорта "Лешуконское" федеральный - - - - - - местных пассажирских
бюджет перевозок, повышение
безопасности пассажирских
областной 20 000 - - - - 20 000 перевозок
бюджет
местные - - - - - -
бюджеты
внебюджетные - - - - - -
источники
7. Проектирование агентство всего 22 000 4 000 - - - 18 000 улучшение качества
и строительство по транспорту обслуживания пассажиров,
(приобретение) причальных Архангельской в том числе: соблюдение требований правил
сооружений для области перевозки пассажиров,
остановочных пунктов повышение безопасности
речных линий на федеральный - - - - - - посадки-высадки пассажиров
территории муниципальных бюджет
образований Архангельской
области областной 11 000 2 000 - - - 9 000
бюджет
местные 11 000 2 000 - - - 9 000
бюджеты
внебюджетные - - - - - -
источники
Итого по разделу II всего 9 745 100 55 300 2 579 100 2 196 800 4 399 300 514 600
в том числе:
федеральный 4 855 300 51 300 666 100 455 500 3 682 400 -
бюджет
областной 497 600 2 000 - - - 495 600
бюджет
местные 21 000 2 000 - - - 19 000
бюджеты
внебюджетные 4 371 200 - 1 913 000 1 741 300 716 900 -
источники
III. Обновление пассажирского транспорта и обеспечение устойчивой, безопасной работы транспортных средств
8. Приобретение автобусов агентство всего 159 300 - 43 250 52 050 - 64 000 повышение качества
для осуществления по транспорту обслуживания пассажиров,
регулярных пассажирских Архангельской в том числе: соблюдение требований правил
перевозок на территории области перевозки пассажиров,
Архангельской области расширение зон транспортного
федеральный - - - - - - обслуживания, повышение
бюджет безопасности пассажирских
перевозок, снижение среднего
областной 79 650 - 21 625 26 025 - 32 000 возраста автобусов до 7,6 года;
бюджет снижение доли автобусов,
средний возраст которых
местные 79 650 - 21 625 26 025 - 32 000 превышает 10 лет,
бюджеты до 38,6 процента
внебюджетные - - - - - -
источники
9. Приобретение агентство всего 15 500 15 500 - - - - повышение качества
передвижных пунктов по транспорту обслуживания пассажиров,
технического осмотра с Архангельской в том числе: соблюдение требований правил
автомобильными тягачами области перевозки пассажиров,
расширение зон транспортного
федеральный - - - - - - обслуживания, повышение
бюджет безопасности пассажирских
перевозок, снижение среднего
областной 15 500 15 500 - - - - возраста автобусов до 7,6 года;
бюджет снижение доли автобусов,
средний возраст которых
местные - - - - - - превышает 10 лет,
бюджеты до 38,6 процента
внебюджетные - - - - - -
источники
10. Строительство агентство всего 280 550 12 000 18 500 16 050 62 000 172 000 улучшение качества
(приобретение) речных по транспорту обслуживания пассажиров,
судов для осуществления Архангельской в том числе: соблюдение требований правил
грузопассажирских области перевозки пассажиров,
перевозок на территории повышение безопасности
Архангельской области федеральный - - - - - - пассажирских перевозок,
бюджет снижение среднего возраста
речных
областной 151 100 10 800 9 250 14 050 31 000 86 000 и морских судов до 26 лет
бюджет
местные 129 450 1 200 9 250 2 000 31 000 86 000
бюджеты
внебюджетные - - - - - -
источники
11. Проектирование агентство всего 355 000 - - - 19 000 336 000 улучшение качества
и строительство морского по транспорту обслуживания пассажиров,
судна Архангельской в том числе: повышение безопасности
для осуществления области морских пассажирских
пассажирских перевозок перевозок
по Белому морю и на федеральный - - - - - -
Соловецкие острова бюджет
областной 355 000 - - - 19 000 336 000
бюджет
местные - - - - - -
бюджеты
внебюджетные - - - - - -
источники
Итого по разделу III всего 810 350 27 500 61 750 68 100 81 000 572 000
в том числе:
федеральный - - - - - -
бюджет
областной 601 250 26 300 30 875 40 075 50 000 454 000
бюджет
местные 209 100 1 200 30 875 28 025 31 000 118 000
бюджеты
внебюджетные - - - - - -
источники
Всего на реализацию всего 10 606 750 82 800 2 640 2 264 900 4 480 300 1 137 900
Программы 850
в том числе:
федеральный 4 855 300 51 300 666 100 455 500 3 682 400 -
бюджет
областной 1 135 850 28 300 30 875 40 075 50 000 986 600
бюджет
местные 230 100 3 200 30 875 28 025 31 000 137 000
бюджеты
внебюджетные 4 385 500 - 1 913 000 1 741 300 716 900 14 300".
источники
_______________