ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от10 октября
г. Архангельск
О внесении изменений в постановление Правительства
Архангельской области от 12 октября 2012 года № 462-пп
В соответствии со статьей 179Бюджетного кодекса Российской Федерации , пунктом 1 статьи 21Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципахорганизации законодательных (представительных) и исполнительных органовгосударственной власти субъектов Российской Федерации», пунктом «а» статьи 31.2УставаАрхангельской области, Порядком разработки и реализации государственных программ Архангельской области, утвержденнымпостановлением Правительства Архангельской области
от10 июля 2012 года № 299-пп, Правительство Архангельской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения,которые вносятся в постановление Правительства Архангельской области от 12октября 2012 года № 462-пп «Об утверждении государственной программыАрхангельской области «Развитие здравоохранения Архангельской области (2013 –2024 годы)».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официальногоопубликования.
Первый заместитель Губернатора Архангельской области – председатель Правительства Архангельской области | А.В. Алсуфьев |
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Архангельской области
от 10 октября
ИЗМЕНЕНИ Я,
которые вносятся в постановление Правительства
Архангельской области от 12 октября 2012 года № 462-пп
1. Внаименовании и по тексту слова «(2013 – 2024 годы)» исключить.
2. В государственнойпрограмме, утвержденной указанным постановлением:
1) в наименовании, по текстугосударственной программы и в приложениях к ней слова «(2013 – 2024годы)» исключить;
2) позицию,касающуюся объемов и источников финансирования государственной программы, паспорта государственной программы изложитьв следующей редакции:
«Объемы и источники финансирования государственной программы | – | общий объем финансирования государственной программы составляет 456 435 731,9 тыс. рублей, из них средства: федерального бюджета – 13 871 273,3 тыс. рублей; областного бюджета – 182 527 491,1 тыс. рублей; территориального фонда обязательного медицинского страхования – 260 036 517,5 тыс. рублей; местных бюджетов – 450 ,0 тыс. рублей»; |
3) в разделеII:
а) позицию, касающуюся объемов иисточников финансирования подпрограммы,паспорта подпрограммы № 1 изложить в следующей редакции:
«Объемы и источники финансирования подпрограммы | – | общий объем финансирования составляет 76 452 195,1 тыс. рублей, федерального бюджета – 279 023,1 тыс. рублей; областного бюджета – 1 702 160,9 тыс. рублей; территориального фонда обязательного медицинского страхования – 74 471 011,1 тыс. рублей»; |
б) позицию, касающуюся объемов иисточников финансирования подпрограммы,паспорта подпрограммы № 2 изложить в следующей редакции:
«Объемы и источники финансирования подпрограммы | – | общий объем финансирования составляет 155 863 468,6 тыс. рублей, федерального бюджета – 3 221 214,3 тыс. рублей; областного бюджета – 35 592 396,1 тыс. рублей; территориального фонда обязательного медицинского страхования – 117 021 858,2 тыс. рублей»; |
в) в подразделе 2.7:
вмероприятии 3:
предложениепервое абзаца шестого изложить в следующей редакции:
«Также предусмотрено оказание медицинской помощинаселению по профилю «психиатрия» и «психиатрия-наркология» в ГБУЗАрхангельской области «Северодвинскийпсихоневрологический диспансер», ГБУЗ Архангельской области «Котласский психоневрологическийдиспансер» и ГБУЗ Архангельской области “Архангельская клиническаяпсихиатрическая больница”.»;
вабзаце седьмом слова « ГБУЗ “Архангельский психоневрологический диспансер”» заменить словами «ГБУЗ Архангельскойобласти “Архангельская клиническая психиатрическая больница”»;
абзац пятый, касающийсямероприятия 6.1, изложить в новой редакции:
«модернизация вертолетныхплощадок при государственных бюджетных учреждениях здравоохранения Архангельскойобласти «Архангельская областная клиническая больница», «Няндомская центральнаярайонная больница», “Коношская центральная районная больница”.»;
в абзаце первом, касающемся мероприятия 13,слово «стационарной» исключить;
дополнить новым мероприятием 15 следующегосодержания:
«Мероприятие15. Формирование инфраструктуры оказания медицинской помощи по профилю «Гериатрия».
В рамках реализации мероприятия планируетсяорганизация и оснащение медицинским оборудованием общегородскогогериатрического кабинета и отделения на 10 коек на базе ГБУЗ Архангельскойобласти «Северодвинская городская больница № 1», оснащение медицинскимоборудованием для оказания медицинской помощи по профилю «Гериатрия» ГБУЗАрхангельской области «Котласская центральная городская больница имени святителяЛуки (В.Ф. Войно-Ясенецкого)», ГБУЗ Архангельской области «Новодвинскаяцентральная городская больница». Мероприятия направлены на достижение цели изадач федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта “Демография”.»;
г) в подразделе 2.8 абзац второйизложить в следующей редакции:
«Реализациюмероприятий пунктов 1.2 (в части приобретения медицинского оборудования), 4.1,4.2, 5, 5.1, 6 (в части приобретения спецодежды для сотрудников скороймедицинской помощи), 6.1 (в части модернизации вертолетных площадок пригосударственных бюджетных учреждениях здравоохранения Архангельской области «Архангельскаяобластная клиническая больница», «Няндомская центральная районная больница», «Коношскаяцентральная районная больница»), 7, 8 (в части оснащения отделений диализамедицинским оборудованием и оказания медицинской помощи эндокринологическимбольным), 9 (в части организации медицинской деятельности, связанной странсплантацией (пересадкой) органов и тканей человека, в том числе сдонорством органов и тканей в целях трансплантации (пересадки), 10, 14 перечнямероприятий подпрограммы № 2 (приложение № 2 к государственной программе) осуществляют бюджетные и автономные учреждения,реализацию мероприятия пункта 15 перечня мероприятий подпрограммы № 2(приложение № 2 к государственной программе) осуществляют бюджетные учреждения. Средства на реализацию указанных мероприятий предоставляются в формесубсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнениягосударственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ).Реализация мероприятий пункта 4.2 перечня мероприятий подпрограммы № 2(приложение № 2 к государственной программе) осуществляется в том числе врамках реализации федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»национального проекта «Здравоохранение». Реализация мероприятий пункта 5.1перечня мероприятий подпрограммы № 2 (приложение № 2 к государственнойпрограмме) осуществляется в рамках реализации федерального проекта «Борьба сонкологическими заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение». Реализация мероприятий пункта 6.1 перечня мероприятийподпрограммы № 2 (приложение № 2 к государственной программе) осуществляется врамках реализации федерального проекта «Развитие системы оказания первичноймедико-санитарной помощи» национального проекта «Здравоохранение». Реализациямероприятий пункта 7 перечня мероприятий подпрограммы № 2 (приложение № 2 кгосударственной программе) осуществляется в том числе в рамках федеральногопроекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные икачественные автомобильные дороги». Реализацию мероприятий пункта 8 (в частипроведения дополнительных скринингов лицам старше 65 лет, проживающим всельской местности), пункта 15 перечня мероприятий подпрограммы № 2 (приложение№ 2 к государственной программе) осуществляется в рамках реализациифедерального проекта «Старшее поколение» национального проекта “Демография”. »;
д) позицию,касающуюся объемов и источников финансирования подпрограммы, паспорта подпрограммы № 4 изложить в следующей редакции:
«Объемы и источники финансирования подпрограммы | – | общий объем финансирования составляет 71 593 274,2 тыс. рублей, из них средства: федерального бюджета – 360 969,7 тыс. рублей; областного бюджета – 5 262 502,3 тыс. рублей; территориального фонда обязательного медицинского страхования – 65 969 802,2 тыс. рублей»; |
е) позицию, касающуюся объемов иисточников финансирования подпрограммы,паспорта подпрограммы № 5 изложить в следующей редакции:
«Объемы и источники финансирования подпрограммы | – | общий объем финансирования составляет 4 371 041,3 тыс. рублей, из них средства: федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей; областного бюджета – 1 920 795,3 тыс. рублей; территориального фонда обязательного медицинского страхования – 2 450 246,0 тыс. рублей»; |
ж) позицию, касающуюся объемов иисточников финансирования подпрограммы, паспорта подпрограммы № 6 изложить вследующей редакции:
«Объемы и источники финансирования подпрограммы | – | общий объем финансирования составляет 4 268 952,3 тыс. рублей, федерального бюджета – 182 340,7 тыс. рублей; областного бюджета – 4 086 611,6 тыс. рублей; территориального фонда обязательного медицинского страхования – 0,0 тыс. рублей»; |
з) позицию,касающуюся объемов и источников финансирования подпрограммы, паспортаподпрограммы № 7 изложить в следующей редакции:
«Объемы и источники финансирования подпрограммы | – | общий объем финансирования составляет 2 424 197,6 тыс. рублей, федерального бюджета – 254 222,9 тыс. рублей; областного бюджета – 2 166 374,7 тыс. рублей; территориального фонда обязательного медицинского страхования – 3600,0 тыс. рублей»; |
и) в подразделе 2.27:
в абзаце первом, касающемся мероприятия 2.2, слова «в2015 – 2017 годах » исключить;
дополнить новым мероприятием 4.3 следующего содержания:
«Мероприятие 4.3. Оснащение центра аккредитации специалистов со среднимпрофессиональным образованием необходимым оборудованием.
В целях реализации мероприятия планируется оснащение центра аккредитациина базе ГАПОУ Архангельской области «Архангельский медицинский колледж»необходимым оборудованием в количестве 8 единиц в 2020 году.»;
к) подраздел 2.28:
абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:
«Реализацию мероприятия пункта4.3 перечня мероприятий подпрограммы № 7 (приложение № 2 кгосударственной программе) осуществляет ГАПОУ Архангельской области«Архангельский медицинский колледж». Средства на реализацию мероприятияпредоставляются ГАПОУ Архангельской области «Архангельский медицинский колледж»в форме субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечениемвыполнения государственного задания на оказание государственных услуг(выполнение работ).»;
л) позицию,касающуюся объемов и источников финансирования подпрограммы, паспортаподпрограммы № 8 изложить в следующей редакции:
«Объемы и источники финансирования подпрограммы | – | общий объем финансирования составляет 18 251 016,6 тыс. рублей, федерального бюджета – 5 455 598,8 тыс. рублей; областного бюджета – 12 795 417,8 тыс. рублей; территориального фонда обязательного медицинского страхования – 0,0 тыс. рублей»; |
м) позицию,касающуюся объемов и источников финансирования подпрограммы, паспортаподпрограммы № 9 изложить в следующей редакции:
«Объемы и источники финансирования подпрограммы | – | общий объем финансирования составляет 1 277 477,0 тыс. рублей, федерального бюджета – 950 812,2 тыс. рублей; областного бюджета – 326 664,7 тыс. рублей; территориального фонда обязательного медицинского страхования – 0,0 тыс. рублей»; |
н) позицию,касающуюся объемов и источников финансирования подпрограммы, паспортаподпрограммы № 10 изложить в следующей редакции:
«Объемы и источники финансирования подпрограммы | – | общий объем финансирования составляет 121 842 109,2 тыс. рублей, из них средства: федерального бюджета – 3 167 091,6 тыс. рублей; областного бюджета – 118 674 567,6 тыс. рублей; территориального фонда обязательного медицинского местных бюджетов – 450,0 тыс. рублей»; |
о) в подразделе 2.39:
в мероприятии 5.1:
абзаце первом слово «иными» исключить;
в абзаце втором после слова « центр” » дополнить словами «, ГБУЗ «Архангельская областнаяклиническая больница», ГБУЗ «Северодвинская городская детская клиническаябольница», ГБУЗ “Архангельская городская клиническая поликлиника № 1”»;
дополнить новыми абзацами седьмым – двенадцатым следующегосодержания:
«осуществляют ведениеинформационных ресурсов и баз данных;
осуществляют работы пообеспечению требований информационной безопасности;
осуществляютобеспечение повседневной оперативной деятельности;
обеспечиваютмероприятия, направленные на охрану и укрепление здоровья;
обеспечиваютспециальными и молочными продуктами питания;
осуществляютуправление проектами, информационно-аналитическую и организационно-методическую деятельность, сбор иобработку статистической информации, проведение образовательныхмероприятий.»;
п) абзац первый подраздела 2.40 изложить вследующей редакции:
«Реализацию мероприятий пунктов 1.1, 1.2, 1.3перечня мероприятий подпрограммы № 10 (приложение № 2 к государственнойпрограмме) осуществляют бюджетные и автономные учреждения, а также ГКУ «ГУКС».Средства на реализацию мероприятий предоставляются в форме субсидии на иныецели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственногозадания на оказание государственных услуг (выполнение работ). С 1 января 2016года средства на реализацию данных мероприятий перечисляются ГКУ АО «ГУКС» в пределах доведенных лимитов бюджетныхобязательств. Мероприятия пункта 1.1 перечнямероприятий подпрограммы № 10 (приложение 2 к государственной программе)подлежат ежегодному включению в областнуюадресную инвестиционную программу в соответствии с Правиламиформирования областной адресной инвестиционной программы на очереднойфинансовый год и на плановый период, утвержденными постановлением ПравительстваАрхангельской области от 10 июля 2012 года № 298-пп. Финансирование мероприятийпункта 1.1 перечня мероприятий подпрограммы № 10 (приложение № 2 к государственнойпрограмме) осуществляется в соответствии с Правилами финансирования областной адресной инвестиционной программы и осуществлениякапитальных вложений в объекты капитального строительствагосударственной собственности Архангельской области или в приобретение объектовнедвижимого имущества в государственную собственность Архангельской области,утвержденными постановлением Правительства Архангельской области от 9 декабря2014 года № 516-пп.».
3. В приложении 1 к указаннойгосударственной программе
а) пункты 10.5 и 10.6 изложить в следующейредакции
«10.5. Число объектов здравоохранения, в которых проведены работы по устранению нарушений требований пожарной безопасности и повышению уровня противопожарной защиты | министерство здравоохранения | объектов | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 27 | 37 | - | - | - | - |
10.6. Количество построенных (приобретенных) фельдшерско-акушерских пунктов | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | объектов | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 | 1 | 9 | - | - | - |
| министерство здравоохранения | объектов | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 5 | - | - | - | -»; |
б) пункт 17 изложить вследующей редакции:
«17. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении | министерство здравоохранения | лет | 68,20 | 68,50 | 69,00 | 69,80 | 70,40 | 71,00 | 72,00 | 73,0 | 73,1 | 73,2 | 73,4 | 73,6 | 73,8 | 74,67»; |
в) пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19. Суммарный коэффициент рождаемости (число детей, рожденных одной женщиной на протяжении всего репродуктивного периода (15 – 49 лет) | министерство здравоохранения | единиц | 1,60 | 1,65 | - | - | - | 1,789 | 1,791 | 1,793 | 1,65 | 1,66 | 1,67 | 1,68 | 1,69 | 1,763»; |
г) пункты 7.10 и 7.11изложить в следующей редакции:
«7.10. Укомплектованность должностей среднего медицинского персонала в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2) | министерство здравоохранения | процентов | 84,1 | 84,2 | 84,3 | 84,4 | 84,5 | 84,6 | 84,0 | 84,0 | 82,0 | 83,6 | 86,4 | 89,3 | 93,7 | 95,0 |
7.11. Укомплектованность должностей среднего медицинского персонала в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2) | министерство здравоохранения | процентов | 89,6 | 89,6 | 89,7 | 89,8 | 89,9 | 90,0 | 89,0 | 89,0 | 77,9 | 79,2 | 81,7 | 85,5 | 89,6 | 96,0». |
4. В приложении № 2 куказанной государственной программе:
1) в подпрограмме № 1:
а) пункт 1 изложить вследующей редакции:
«1. Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни, в том числе у детей, профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе у детей | министерство здравоохранения Архангельской области (далее – министерство здравоохранения) | итого | 48 948,8 | 6 800,0 | 22 558,0 | 1 883,7 | 33,1 | 253,1 | 250,0 | 6 870,9 | 5 000,0 | 300,0 | 300,0 | 2 500,0 | 2 200,0 | создание новых центров здоровья, а также обновление оборудования действующих центров здоровья, проведение наркологического тестирования обучающихся и других категорий граждан, модернизация наркологической службы, информирование населения по вопросам здорового образа жизни | пункты 1, 4, 8, 9, 10, 17, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2.9, 2.10 перечня целевых показателей указанной государст- венной программы (далее – перечень) |
в том числе: | | | | | | | | | | | | | | ||||
федеральный бюджет | 12 854,8 | - | 12 008,0 | 846,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
областной бюджет | 36 094,0 | 6 800,0 | 10 550,0 | 1 036,9 | 33,1 | 253,1 | 250,0 | 6 870,9 | 5 000,0 | 300,0 | 300,0 | 2 500,0 | 2 200,0 | ||||
местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
в том числе в рамках федерального проекта «Укрепление общественного здоровья» национального проекта «Демография» | | итого | 1 200,0 | - | - | - | - | - | - | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | - | - | | пункт 6 перечня |
в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |||
областной бюджет | 1 200,0 | - | - | - | - | - | - | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | - | - | | |||
местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |||
в том числе в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» | | итого | 1 890,9 | - | - | - | - | - | - | 1 890,9 | - | - | - | - | - | | пункт 5 перечня»; |
в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |||
областной бюджет | 1 890,9 | - | - | - | - | - | - | 1 890,9 | - | - | - | - | - | | |||
местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
б) пункт 3 изложить вследующей редакции:
«3. Профилак-тика и лечение ВИЧ, вирусных гепатитов B и C | министерство здравоохра-нения | итого | 128 636,2 | 9 375,20 | 9 318,40 | 8 556,00 | 94 245,90 | 1 060,00 | 1 017,80 | 1 246,30 | 959,6 | 959,6 | 897,4 | 500,00 | 500,00 | проведение профилакти-ческих мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции, приобретение тест-систем для диагностики и мониторинга лечения ВИЧ-инфекции, ежегодное обследование на вирус иммунодефицита человека – не менее 18 процентов населения, а также проведение профилакти-ческих мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции, приобретение противовирусных препаратов для профилактики и лечения ВИЧ-инфекции | пункты 1.16, 1.17, 1.22, 1.28, 1.29, 2.2, 2.3, 4.11 перечня»; |
| ||
в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| ||||||
федеральный бюджет | 118 236,5 | 5 965,20 | 5 718,40 | 8 056,00 | 92 924,40 | 1 000,00 | 916,00 | 1 121,70 | 863,6 | 863,6 | 807,6 | - | - |
| ||||||
областной бюджет | 10 399,7 | 3 410,00 | 3 600,00 | 500,00 | 1 321,50 | 60,00 | 101,80 | 124,60 | 96,0 | 96,0 | 89,8 | 500,00 | 500,00 |
| ||||||
местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ||||||
внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ||||||
в) пункт 4 изложить в следующей редакции: |
| |||||||||||||||||||
«4. Развитие первичной медико- санитарной помощи, в том числе сельским жителям, развитие системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, в том числе у детей | министерство здравоохра-нения | итого | 1 802 599,0 | 52 382,9 | 45 834,2 | 63 658,6 | 65 520,1 | 63 841,3 | 135 346,0 | 218 732,9 | 124 753,9 | 128 635,7 | 133 595,3 | 360 955,0 | 409 472,3 | | | |||
в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |||||||
федеральный бюджет | 147 931,8 | - | - | - | - | - | 61 683,9 | 86 247,9 | - | - | - | - | - | |||||||
областной бюджет | 1 654 667,2 | 52 382,9 | 45 834,2 | 63 658,6 | 65 520,1 | 63 841,3 | 73 662,1 | 132 485,0 | 124 753,9 | 128 635,7 | 133 595,3 | 360 955,0 | 409 472,3 | |||||||
местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
в том числе в рамках федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» национального проекта «Здравоохра-нение» | | итого | 86 247,9 | - | - | - | - | - | - | 86 247,9 | - | - | - | - | - | | | |||
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | ||||
| федеральный бюджет | 86 247,9 | - | - | - | - | - | - | 86 247,9 | - | - | - | - | - | | | ||||
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | ||||
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | ||||
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -»; | | | ||||
г) пункт 4.3 изложить вследующей редакции:
«4.3. Развитие медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями | министерство здравоох-ранения | итого | 10 500,0 | 6 400,0 | - | - | - | - | - | 900,0 | 950,0 | - | - | 900,0 | 900,0 | приобретение медицинского оборудования для оказания плановой и неотложной медицинской помощи населению в соответствии с порядком оказания плановой и неотложной медицинской помощи населению Российской Федерации при болезнях системы кровообращения кардиологи-ческого профиля | пункты 4, 17, 1.30, 2.9, 2.10 перечня»; |
в том числе: | | | | | | | | | | | | | | ||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
областной бюджет | 10 500,0 | 6 400,0 | - | - | - | - | - | 900,0 | 950,0 | - | - | 900,0 | 900,0 | ||||
местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
д) пункты 4.5 и 4.6изложить в следующей редакции:
«4.5. Совершен-ствование системы оказания амбулаторной медицинской помощи | министерство здравоох-ранения | итого | 1 367 856,2 | 35 442,6 | 37 942,2 | 63 115,5 | 64 973,2 | 63 294,4 | 72 932,9 | 115 053,6 | 123 203,9 | 128 035,7 | 132 995,3 | 241 197,5 | 289 669,4 | оказание первичной медико-санитарной помощи в соответствии с установленным государственным заданием в части медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования (далее – ОМС) | пункты 18, 20 перечня |
в том числе: | | | | | | | | | | | | | | ||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
областной бюджет | 1 367 856,2 | 35 442,6 | 37 942,2 | 63 115,5 | 64 973,2 | 63 294,4 | 72 932,9 | 115 053,6 | 123 203,9 | 128 035,7 | 132 995,3 | 241 197,5 | 289 669,4 | ||||
местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4.6. Подготовка радиационно-гигиенического паспорта Архангельской области | министерство здравоох-ранения | итого | 7 239,4 | 513,4 | 528,7 | 543,1 | 546,9 | 546,9 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 757,5 | 802,9 | ежегодная подготовка радиационно-гигиенического паспорта Архангельской области | пункт 17 перечня»; |
в том числе: | | | | | | | | | | | | | | ||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
областной бюджет | 7 239,4 | 513,4 | 528,7 | 543,1 | 546,9 | 546,9 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 757,5 | 802,9 | ||||
местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
е) позицию «Всего поподпрограмме № 1» изложить в следующей редакции:
«Всего по подпрограмме № 1 | | итого | 76 452 195,1 | 4 299 465,6 | 4 937 643,3 | 5 340 699,1 | 5 655 079,1 | 5 917 952,4 | 5 882 544,8 | 6 313 583,4 | 6 682 641,6 | 7 074 939,1 | 7 496 539,1 | 8 167 406,2 | 8 683 830,6 | | |
в том числе: | | | | | | | | | | | | | | ||||
федеральный бюджет | 279 023,1 | 5965,2 | 17726,4 | 8902,8 | 92924,4 | 1000 | 62599,9 | 87 369,6 | 863,6 | 863,6 | 807,6 | - | - | ||||
областной бюджет | 1 702 160,9 | 63 092,9 | 60 484,2 | 65 195,5 | 66 874,7 | 64 154,4 | 74 013,9 | 139 480,5 | 129 849,9 | 129 031,7 | 133 985,1 | 363 955,0 | 412 172,3 | ||||
территори-альный фонд обязательного медицинского страхования | 74 471 011,1 | 4 230 407,5 | 4 859 432,7 | 5 266 600,8 | 5 495 280,0 | 5 852 798,0 | 5 745 931,0 | 6 086 733,3 | 6 551 928,1 | 6 945 043,8 | 7 361 746,4 | 7 803 451,2 | 8 271 658,3 | ||||
местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -»; |
2) подпрограмму № 2 изложить в следующей редакции:
«Подпрограмма № 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» | ||||||||||||||||||
Цели подпрограммы № 2 – повышение доступности и качества оказания медицинской помощи; снижение смертности от туберкулеза; повышение продолжительности и качества жизни лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, гепатитами B и C; увеличение сроков краткосрочной и долгосрочной ремиссии наркологических больных; развитие комплексной системы профилактики, диагностики, лечения и реабилитации при психических расстройствах; снижение смертности от ишемической болезни сердца и инсульта; снижение смертности от новообразований; снижение времени ожидания скорой медицинской помощи; снижение смертности пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП); обеспечение безопасности и качества донорской крови и ее компонентов | ||||||||||||||||||
Задачи № 1 и 2. Увеличение доли абацилированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением. Внедрение методов персонализированной антибактериальной терапии больных туберкулезом | ||||||||||||||||||
1. Совершенст-вование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом | министерство здравоох-ранения | итого | 2 524 269,6 | 179 922,6 | 182 029,00 | 214 753,80 | 173 961,00 | 151 750,90 | 176 981,20 | 244 370,00 | 234 800,2 | 244 033,2 | 254 912,9 | 226 604,3 | 240 150,5 | | | |
в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |||||
федеральный бюджет | 36 427,0 | - | - | 26 037,0 | - | 1 500,0 | 1 690,0 | 1 800,0 | 1800,0 | 1800,0 | 1 800,0 | - | - | |||||
областной бюджет | 2 487 842,6 | 179 922,6 | 182 029,0 | 188 716,8 | 173 961,0 | 150 250,9 | 175 291,2 | 242 570,0 | 233 000,2 | 242 233,2 | 253 112,9 | 226 604,3 | 240 150,5 | |||||
местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
1.1. Совершен-ствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом | министерство здравоох-ранения | итого | 2 462 914,3 | 177 422,6 | 179 029,0 | 175 934,8 | 173 482,5 | 150 170,9 | 175 103,4 | 242 370,0 | 232 800,2 | 242 033,2 | 252 912,9 | 224 104,3 | 237 550,5 | обеспечение выполнения установленного государственного задания | пункты 7, 11, 1.11, 2.1 перечня | |
в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
областной бюджет | 2 462 914,3 | 177 422,6 | 179 029,0 | 175 934,8 | 173 482,5 | 150 170,9 | 175 103,4 | 242 370,0 | 232 800,2 | 242 033,2 | 252 912,9 | 224 104,3 | 237 550,5 | |||||
местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
1.2. Совершен-ствование ранней диагностики туберкулеза | министерство здравоох-ранения | итого | 61 355,3 | 2 500,0 | 3 000,0 | 38 819,0 | 478,5 | 1 580,0 | 1 877,8 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 500,0 | 2 600,0 | обеспечение государственных медицинских организаций медицинским оборудованием и лекарст-венными препаратами, приобретение тест-систем для диагностики и мониторинга лечения туберкулеза | пункты 7, 11, 1.11, 2.1 перечня | |
в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |||||
федеральный бюджет | 36 427,0 | - | - | 26 037,0 | - | 1 500,0 | 1 690,0 | 1 800,0 | 1800,0 | 1800,0 | 1 800,0 | - | - | |||||
областной бюджет | 24 928,3 | 2 500,0 | 3 000,0 | 12 782,0 | 478,5 | 80,0 | 187,8 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 2 500,0 | 2 600,0 | |||||
местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Задача № 3. Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами B и C | ||||||||||||||||||
2. Совершен-ствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами B и C | министерство здравоох-ранения | итого | 916 537,6 | 48 963,3 | 46 594,3 | 63 466,9 | 61 246,8 | 72 935,9 | 66 678,3 | 91 731,7 | 101 278,6 | 104 967,3 | 109 707,9 | 72 313,9 | 76 652,7 | | | |
в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |||||
федеральный бюджет | 38 694,7 | 39,1 | - | - | - | 5 730,0 | 5 940,0 | 6 746,4 | 6 746,4 | 6 746,4 | 6 746,4 | - | - | |||||
областной бюджет | 877 842,9 | 48 924,2 | 46 594,3 | 63 466,9 | 61 246,8 | 67 205,9 | 60 738,3 | 84 985,3 | 94 532,2 | 98 220,9 | 102 961,5 | 72 313,9 | 76 652,7 | |||||
местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
2.1. Совершен-ствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами | министерство здравоох-ранения | итого | 465 169,7 | 26 206,1 | 23 282,6 | 28 171,9 | 29 072,2 | 41 622,7 | 36 094,6 | 40 284,7 | 52 097,6 | 53 848,1 | 56 069,5 | 38 067,8 | 40 351,9 | приобретение тест-систем для диагностики и мониторинга лечения ВИЧ-инфекции, обеспечение выполнения установленного государст-венного задания | пункты 1.17, 1.29, 2.1, 2.2, 2.3 перечня | |
в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |||||
федеральный бюджет | 38 655,6 | - | - | - | - | 5 730,0 | 5 940,0 | 6 746,4 | 6 746,4 | 6 746,4 | 6 746,4 | - | - | |||||
областной бюджет | 426 514,1 | 26 206,1 | 23 282,6 | 28 171,9 | 29 072,2 | 35 892,7 | 30 154,6 | 33 538,3 | 45 351,3 | 47 101,7 | 49 323,1 | 38 067,8 | 40 351,9 | |||||
местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
2.2. Развитие специализи-рованной дерматовене-рологической медицинской помощи | министерство здравоох-ранения | итого | 451 367,9 | 22 757,2 | 23 311,7 | 35 295,0 | 32 174,6 | 31 313,2 | 30 583,7 | 51 447,0 | 49 181,0 | 51 119,2 | 53 638,4 | 34 246,1 | 36 300,9 | обеспечение выполнения установленного государст-венного задания на приобретение оборудования в соответствии с порядком оказания медицинской помощи дерматовене-рологическим больным | пункты 18, 20 перечня | |
в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |||||
федеральный бюджет | 39,1 | 39,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
областной бюджет | 451 328,8 | 22 718,1 | 23 311,7 | 35 295,0 | 32 174,6 | 31 313,2 | 30 583,7 | 51 447,0 | 49 181,0 | 51 119,2 | 53 638,4 | 34 246,1 | 36 300,9 | |||||
местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Задачи № 4 и 5. Модернизация наркологической службы Архангельской области. Совершенствование методов диагностики и лечения психических расстройств, внедрение современных методов психосоциальной терапии и психосоциальной реабилитации | ||||||||||||||||||
3. Совершен-ствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным, совершенст-вование системы оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения | министерство здравоох-ранения | итого | 12 329 803,8 | 668 330,6 | 749 760,2 | 820 065,2 | 851 243,6 | 744 015,0 | 943 658,6 | 1 191 192,7 | 1 258 764,6 | 1 296 469,3 | 1 343 529,0 | 1 195 521,9 | 1 267 253,2 | финансовые средства предусмотрены на выполнение установленного государст-венного задания | пункты 1.23, 1.24, 1,25, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 перечня | |
в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
областной бюджет | 12 329 803,8 | 668 330,6 | 749 760,2 | 820 065,2 | 851 243,6 | 744 015,0 | 943 658,6 | 1 191 192,7 | 1 258 764,6 | 1 296 469,3 | 1 343 529,0 | 1 195 521,9 | 1 267 253,2 | |||||
местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Задача № 6. Снижение смертности от ишемической болезни сердца и инсульта | ||||||||||||||||||
4. Совершенст-вование системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями | | итого | 890 630,3 | 76 376,0 | - | 17 500,0 | - | 40 000,0 | 58 000,0 | 132 829,2 | 182 258,9 | 126 812,2 | 204 210,2 | 24 722,2 | 27 921,6 | | пункты 1, 4, 17, 2.9, 2.10 перечня | |
в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |||||
федеральный бюджет | 627 344,5 | 609,0 | - | - | - | - | - | 132 829,2 | 162 883,9 | 126 812,2 | 204 210,2 | - | - | |||||
областной бюджет | 263 285,8 | 75 767,0 | - | 17 500,0 | - | 40 000,0 | 58 000,0 | - | 19 375,0 | - | - | 24 722,2 | 27 921,6 | |||||
местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
в том числе в рамках федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» национального проекта «Здравоохра-нение» | | итого | 626 735,5 | - | - | - | - | - | - | 132 829,2 | 162 883,9 | 126 812,2 | 204 210,2 | - | - | | | |
в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |||||
федеральный бюджет | 626 735,5 | - | - | - | - | - | - | 132 829,2 | 162 883,9 | 126 812,2 | 204 210,2 | - | - | |||||
областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
4.1. Обеспечение государственных медицинских организаций расходными материалами для проведения операций пациентам с сердечно-сосудистой патологией | министерство здравоох-ранения | итого | 111 000,0 | 71 000,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 000,0 | 20 000,0 | проведение срочных операций по профилю «сердечно-сосудистая хирургия» | пункты 1, 4, 17, 2.9, 2.10 перечня | |
в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
областной бюджет | 111 000,0 | 71 000,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 000,0 | 20 000,0 | |||||
местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
4.2. Оснащение государственных медицинских организаций медицинским оборудованием | министерство здравоох-ранения | итого | 779 630,3 | 5 376,0 | - | 17 500,0 | - | 40 000,0 | 58 000,0 | 132 829,2 | 182 258,9 | 126 812,2 | 204 210,2 | 4 722,2 | 7 921,6 | приобретение и установка диагности-ческого и лечебного оборудования для государст-венных медицинских организаций | пункты 1, 4, 17, 2.9, 2.10 перечня | |
в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |||||
федеральный бюджет | 627 344,5 | 609,0 | - | - | - | - | - | 132 829,2 | 162 883,9 | 126 812,2 | 204 210,2 | - | - | |||||
областной бюджет | 152 285,8 | 4 767,0 | - | 17 500,0 | - | 40 000,0 | 58 000,0 | - | 19 375,0 | - | - | 4 722,2 | 7 921,6 | |||||
местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
в том числе в рамках федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» национального проекта «Здравоохра-нение» | | итого | 626 735,5 | - | - | - | - | - | - | 132 829,2 | 162 883,9 | 126 812,2 | 204 210,2 | - | - | | | |
в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |||||
федеральный бюджет | 626 735,5 | - | - | - | - | - | - | 132 829,2 | 162 883,9 | 126 812,2 | 204 210,2 | - | - | |||||
областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Задачи № 7 и 8. Увеличение пятилетней выживаемости больных со злокачественными новообразованиями. Снижение одногодичной летальности больных со злокачественными новообразованиями | ||||||||||||||||||
5. Совершенст-вование системы оказания медицинской помощи больным с онкологи-ческими заболеваниями | министерство здравоохра-нения | итого | 101 000,3 | 67 662,7 | 2 050,0 | - | - | - | - | 20 787,6 | - | - | - | 7 500,0 | 3 000,0 | приобретение и установка оборудования в соответствии с порядком оказания медицинской помощи онкологи-ческим больным, дозиметри-ческого оборудования; ремонт помещений для установки оборудования | пункты 1, 6, 17, 1.10, 2.11, 2.12 перечня | |
в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |||||
федеральный бюджет | 25 962,7 | 25 962,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
областной бюджет | 75 037,6 | 41 700,0 | 2050,0 | - | - | - | - | 20 787,6 | - | - | - | 7 500,0 | 3 000,0 | |||||
местные бюджеты | - | - | - |