ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 июня
г. Архангельск
О внесении изменений в постановление Правительства
Архангельской области от 08 октября 2013 года № 463-пп
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодексаРоссийской Федерации, пунктом 1 статьи 21 Федерального закона от 06 октября1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектовРоссийской Федерации», пунктом «а» статьи 31.2 Устава Архангельской области , Порядком разработки и реализации государственныхпрограмм Архангельской области, утвержденным постановлением ПравительстваАрхангельской области от 10 июля 2012 года № 299-пп , Правительство Архангельской области п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся впостановление Правительства Архангельской области от 08 октября 2013 года № 463-пп «Об утверждении государственной программыАрхангельской области “Развитие транспортной системы Архангельской области(2014 – 2020 годы)”».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня егоофициального опубликования.
Первый заместитель Губернатора Архангельской области – председатель Правительства Архангельской области | А.В. Алсуфьев |
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Архангельской области
от 19 июня
ИЗ М Е Н Е Н И Я,
которыевносятся в постановление Правительства
Архангельскойобласти от 08 октября 2013 года № 463-пп
1. В государственной программеАрхангельской области «Развитие транспортной системы Архангельской области(2014 – 2020 годы)», утвержденнойуказанным постановлением:
1) позицию, касающуюся объемов бюджетных ассигнований государственной программы,паспорта государственной программы изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований государственной программы | – | общий объем финансирования – 53 555 425,0 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 10 127 378,9 тыс. рублей; средства областного бюджета – 43 175 217,3 тыс. рублей; средства местных бюджетов – 249 737,8 тыс. рублей; внебюджетные средства – 3 091,0 тыс. рублей»; |
2) вразделе II:
а)позицию, касающуюся объемов и источников финансирования подпрограммы, паспортаподпрограммы № 2 изложить в следующей редакции:
«Объемы и источники финансирования подпрограммы | – | общий объем финансирования – 3 577 154,4 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета – 100 000,0 тыс. рублей; средства областного бюджета – 3 211 777,0 тыс. рублей; средства местных бюджетов – 262 286,4 тыс. рублей; внебюджетные средства – 3 091,0 тыс. рублей»; |
б) позицию, касающуюсяобъемов и источников финансирования подпрограммы,паспорта подпрограммы № 3 изложить в следующей редакции:
«Объемы и источники финансирования подпрограммы | – | общий объем финансирования – 16 621 243,0 тыс. рублей, в том числе средства: федерального бюджета – 9 119 590,0 тыс. рублей; областного бюджета – 7 501 653,0 тыс. рублей»; |
в) позицию, касающуюсяобъемов и источников финансирования подпрограммы, паспорта подпрограммы № 4изложить в следующей редакции:
«Объемы и источники финансирования подпрограммы | – | общий объем финансирования – 25 616 138,2 тыс. рублей, в том числе средства: федерального бюджета – 994 698,0 тыс. рублей; областного бюджета – 24 621 440,2 тыс. рублей»; |
г) позицию, касающуюсяобъемов и источников финансирования подпрограммы, паспорта подпрограммы № 5изложить в следующей редакции:
«Объемы и источники финансирования подпрограммы | – | общий объем финансирования – 4 446 894,4 тыс. рублей, в том числе средства: федерального бюджета – 20 901,1 тыс. рублей; областного бюджета – 4 425 993,3 тыс. рублей»; |
д) абзац второй подраздела 2.15 после слов «ГБУАрхангельской области “Архангельский телекоммуникационный центр”» дополнить словами«(2014 – 2015 годы)»;
е) позицию, касающуюсяобъемов и источников финансирования подпрограммы, паспорта подпрограммы № 6изложить в следующей редакции:
«Объемы и источники финансирования подпрограммы | – | общий объем финансирования подпрограммы № 6 |
3) в разделе III :
а) в абзаце четвертом цифру «7» заменить цифрами«21»;
б) в абзаце пятом цифры «48» заменить цифрами «49»;
4) в разделе I приложения № 1 к указанной государственнойпрограмме:
а) в графах 10 и 11 пункта 11 цифры «2» и «1»заменить соответственно цифрами «12» и «5»;
б) в графе 10 пункта 12 цифры «22» заменить цифрами«23»;
5) в приложении № 2 к указанной государственной программе:
а) в разделе II :
пункт 1.2 изложить в следующей редакции:
«1.2. Проектирование и строительство (приобретение) причальных сооружений для остановочных пунктов речных линий на территории муниципальных образований Архангельской области | министерство транспорта | итого | 102 000,0 | – | – | – | – | – | 72 000,0 | 30 000,0 | улучшение качества обслуживания пассажиров; введение в эксплуатацию плавпричалов: | пункт 11 |
в том числе: | | | | | | | | | ||||
федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
областной бюджет | 91 800,0 | – | – | – | – | – | 64 800,0 | 27 000,0 | ||||
бюджеты муниципальных образований | 10 200,0 | – | – | – | – | – | 7 200,0 | 3 000,0 | ||||
внебюджетные средства | – | – | – | – | – | – | – | – |
пункт 1.6 изложить в следующей редакции:
«1.6. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | министерство транспорта | итого | 477 767,1 | – | 10 500,0 | 333 400,0 | 83 202,4 | 50 664,7 | – | – | выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения: 2018 году – не менее чем | пункты 1.2, 2.2, 4.2 раздела I приложения № 1»; |
в том числе: | | | | | | | | | ||||
федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
областной бюджет | 456 300,0 | – | 10 000,0 | 333 400,0 | 65 000,0 | 47 900,0 | – | – | ||||
бюджеты муниципальных образований | 18 376,1 | – | 500,0 | – | 15 111,4 | 2 764,7 | – | – | ||||
внебюджетные средства | 3 091,0 | – | – | – | 3 091,0 | – | – | – |
пункт2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2. Строительство (приобретение) речных судов для осуществления грузопассажирских перевозок на территории Архангельской области, в том числе: | министерство транспорта | итого | 1 345 757,8 | 5 000,0 | 5 985,0 | – | 31 500,0 | 157 500,0 | 528 841,8 | 616 931,0 | улучшение качества обслуживания пассажиров; соблюдение требований правил перевозки пассажиров; повышение безопасности пассажирских перевозок; приобретение 7 единиц техники | пункт 12 |
в том числе: | | | | | | | | | ||||
федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
областной бюджет | 1 278 657,4 | 5 000,0 | 5 700,0 | – | 24 000,0 | 150 000,0 | 501 573,4 | 592 384,0 | ||||
бюджеты муниципальных образований | 67 100,4 | – | 285,0 | – | 7 500,0 | 7 500,0 | 27 268,4 | 24 547,0 | ||||
внебюджетные средства | – | – | – | – | – | – | – | – |
пункт2.2.1 изложить в следующей редакции:
«2.2.1. Приобретение речных судов по договорам лизинга | министерство транспорта | итого | 581 931,0 | 5 000,0 | – | – | 31 500,0 | 157 500,0 | 165 000,0 | 222 931,0 | улучшение качества обслуживания пассажиров; соблюдение требований правил перевозки пассажиров; повышение безопасности пассажирских перевозок; приобретение 2 единиц техники | пункт 12 |
в том числе: | | | | | | | | | ||||
федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
областной бюджет | 553 084,0 | 5 000,0 | – | – | 24 000,0 | 150 000,0 | 156 000,0 | 218 084,0 | ||||
бюджеты муниципальных образований | 28 847,0 | – | – | – | 7 500,0 | 7 500,0 | 9 000,0 | 4 847,0 | ||||
внебюджетные средства | – | – | – | – | – | – | – | – |
пункт2.2.4 изложить в следующей редакции:
«2.2.4 Строительство моторной лодки для организации регулярных пассажирских перевозок по р. Пезе | министерство транспорта | итого | 2 841,8 | – | – | – | – | – | 2 841,8 | – | улучшение качества обслуживания пассажиров; соблюдение требований правил перевозки пассажиров; повышение безопасности пассажирских перевозок; строительство | пункт 12 раздела I приложения № 1»; |
в том числе: | | | | | | | | | ||||
федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
областной бюджет | 2 273,4 | – | – | – | – | – | 2 273,4 | – | ||||
бюджеты муниципальных образований | 568,4 | – | – | – | – | – | 568,4 | – | ||||
внебюджетные средства | – | – | – | – | – | – | – | – |
позицию«Всего по подпрограмме № 2» изложить в следующей редакции:
«Всего по подпрограмме № 2 | итого | 3 577 154,4 | 43 721,6 | 222 671,1 | 445 728,7 | 281 772,7 | 412 296,7 | 1 063 129,9 | 1 107 833,7 |
в том числе: | | | | | | | | | |
федеральный бюджет | 100 000,0 | – | – | 100 000,0 | – | – | – | – | |
областной бюджет | 3 211 777,0 | 34 006,3 | 221 075,0 | 345 565,4 | 235 257,5 | 393 325,8 | 915 592,6 | 1 066 954,4 | |
бюджеты муниципальных образований | 262 286,4 | 9 715,3 | 1 596,1 | 163,3 | 43 424,2 | 18 970,9 | 147 537,3 | 40 879,3 | |
внебюджетные средства | 3 091,0 | – | – | – | 3 091,0 | – | – | –»; |
б)в разделе III :
в пункте 4.4:
в графе 9 цифры «183158,5» заменить цифрами «171 794,4»;
в графе 11 цифры «1763 247,0» заменить цифрами «1 774 611,1»;
позицию«Всего по подпрограмме № 3» изложить в следующей редакции:
«Всего по подпрограмме № 3 | итого | 16 621 243,0 | 579 094,2 | 1 135 790,5 | 1 184 751,2 | 558 175,6 | 171 794,4 | 191 929,0 | 12 799 708,1 |
в том числе: | | | | | | | | | |
федеральный бюджет | 9 119 590,0 | 30 691,5 | 1 081 135,1 | 949 591,5 | 300 424,5 | – | – | 6 757 747,4 | |
областной бюджет | 7 501 653,0 | 548 402,7 | 54 655,4 | 235 159,7 | 257 751,1 | 171 794,4 | 191 929,0 | 6 041 960,7 | |
бюджеты муниципальных образований | – | – | – | – | – | – | – | – | |
внебюджетные средства | – | – | – | – | – | – | – | –»; |
в)раздел IV изложить в следующей редакции:
«IV. Подпрограмма № 4 “Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования регионального значения | ||||||||||||||
Цель подпрограммы – улучшение функционирования сети региональных автомобильных дорог | | |||||||||||||
Задача № 1 – приведение в нормативное состояние важнейших для экономики Архангельской области региональных автомобильных дорог | | |||||||||||||
1.1. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог по маршруту Архангельск –аэропорт “Талаги” | Архангельск- автодор | итого | 169 522,3 | 0,1 | 128 900,2 | 14 230,4 | – | 26 391,6 | – | – | капитальный ремонт и ремонт | пункты 1.1, 2.1, 3, 4.1, 24, 25 раздела I приложения № 1 | ||
в том числе: | | | | | | | | | ||||||
федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||
областной бюджет | 169 522,3 | 0,1 | 128 900,2 | 14 230,4 | – | 26 391,6 | – | – | ||||||
бюджеты муниципальных образований | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||
внебюджетные средства | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||
1.2. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог по маршруту Усть-Вага – Ядриха в том числе: | Архангельск- автодор | итого | 3 369 817,4 | 365 424,2 | 51 051,1 | 441 451,3 | 376 061,5 | 289 458,6 | 166 643,0 | 1 679 727,7 | капитальный ремонт и ремонт | пункты 1.1, 2.1, 3, 4.1, 24, 25 раздела I приложения № 1 | ||
в том числе: | | | | | | | | | ||||||
федеральный бюджет | 314 228,9 | – | – | 124 984,1 | 189 244,8 | – | – | – | ||||||
областной бюджет | 3 055 588,5 | 365 424,2 | 51 051,1 | 316 467,2 | 186 816,7 | 289 458,6 | 166 643,0 | 1 679 727,7 | ||||||
бюджеты муниципальных образований | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||
внебюджетные средства | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||
1.2.1. Мероприятия по решению неотложных задач | Архангельск- автодор | итого | 124 984,1 | – | – | 124 984,1 | – | – | – | – | ликвидация дефектов дорожного покрытия на площади | пункты 1.1, 2.1, 3, 4.1, 24, 25, 26 раздела I приложения № 1 | ||
в том числе: | | | | | | | | | ||||||
федеральный бюджет | 124 984,1 | – | – | 124 984,1 | – | – | – | – | ||||||
областной бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||
бюджеты муниципальных образований | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||
внебюджетные средства | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||
1.3. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог по маршруту Исакогорка – Новодвинск – Холмогоры | Архангельск- автодор | итого | 462 221,5 | 15 957,1 | 179,1 | 209,9 | – | – | – | 445 875,4 | капитальный ремонт и ремонт | пункты 1.1, 2.1, 3, 4.1, 24, 25 раздела I приложения № 1 | ||
в том числе: | | | | | | | | | ||||||
федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||
областной бюджет | 462 221,5 | 15 957,1 | 179,1 | 209,9 | – | – | – | 445 875,4 | ||||||
бюджеты муниципальных образований | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||
внебюджетные средства | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||
1.4. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог по маршруту Урень – Шарья – Никольск – Котлас | Архангельск- автодор | итого | 145 000,0 | 135 000,0 | 10 000,0 | – | – | – | – | – | капитальный ремонт и ремонт | пункты 1.1, 2.1, 3, 4.1, 24, 25 раздела I приложения № 1 | ||
в том числе: | | | | | | | | | ||||||
федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||
областной бюджет | 145 000,0 | 135 000,0 | 10 000,0 | – | – | – | – | – | ||||||
бюджеты муниципальных образований | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||
внебюджетные средства | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||
1.5. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог по маршруту Котлас – Коряжма – Виледь –Ильинско-Подомское, Ильинско-Подомское – Вилегодск – Самино – Перевоз – развилка, Дресвянка – Васюнино (км 0+000 – | Архангельск- автодор | итого | 1 105 224,4 | 191 430,6 | 236 306,9 | 409 860,0 | 149,5 | – | 6 605,5 | 260 871,9 | капитальный ремонт и ремонт | пункты 1.1, 2.1, 3, 4.1, 24, 25 раздела I приложения № 1 | ||
в том числе: | | | | | | | | | ||||||
федеральный бюджет | 62 833,4 | – | – | 62 833,4 | – | – | – | – | ||||||
областной бюджет | 1 042 391,0 | 191 430,6 | 236 306,9 | 347 026,6 | 149,5 | – | 6 605,5 | 260 871,9 | ||||||
бюджеты муниципальных образований | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||
внебюджетные средства | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||
1.6. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог по маршруту Архангельск (от пос. Брин-Наволок) – Каргополь – Вытегра (до с. Прокшино) | Архангельск- автодор | итого | 181 392,9 | 20 999,0 | 2 998,4 | 137 901,3 | 1 607,9 | 100,0 | – | 17 786,3 | капитальный ремонт и ремонт | пункты 1.1, 2.1, 3, 4.1, 24, 25 раздела I приложения № 1 | ||
в том числе: | | | | | | | | | ||||||
федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||
областной бюджет | 181 392,9 | 20 999,0 | 2 998,4 | 137 901,3 | 1 607,9 | 100,0 | – | 17 786,3 | ||||||
бюджеты муниципальных образований | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||
внебюджетные средства | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||
1.7. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог по маршруту Долматово – | Архангельск- автодор | итого | 925 193,6 | – | 200,0 | 151 740,4 | 5 245,4 | 1 450,0 | – | 766 557,8 | капитальный ремонт и ремонт | пункты 1.1, 2.1, 3, 4.1, 24, 25 раздела I приложения № 1 | ||
в том числе: | | | | | | | | | ||||||
федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||
областной бюджет | 925 193,6 | – | 200,0 | 151 740,4 | 5 245,4 | 1 450,0 | – | 766 557,8 | ||||||
бюджеты муниципальных образований | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||
внебюджетные средства | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||
1.8. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог по маршруту Нарьян-Мар – Усинск (участок поселок Харьягинский – граница округа) | Архангельск- автодор | итого | 96 743,5 | 96 743,5 | – | – | – | – | – | – | капитальный ремонт и ремонт 2 мостов протяженностью 85,82 п. м | пункты 1.1, 2.1, 3, 4.1, 24, 25 раздела I приложения № 1 | ||
в том числе: | | | | | | | | | ||||||
федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||
областной бюджет | 96 743,5 | 96 743,5 | – | – | – | – | – | – | ||||||
бюджеты муниципальных образований | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||
внебюджетные средства | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||
1.9. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог по маршруту Архангельск – Белогорский – Пинега – Кимжа – Мезень | Архангельск- автодор | итого | 772 517,5 | 19 826,8 | 11 970,0 | 5 513,8 | 903,0 | 1 285,0 | 18 617,5 | 714 401,4 | капитальный ремонт | пункты 1.1, 2.1, 3, 4.1, 24, 25 раздела I приложения № 1 | ||
в том числе: | | | | | | | | | ||||||
федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||
областной бюджет | 772 517,5 | 19 826,8 | 11 970,0 | 5 513,8 | 903,0 | 1 285,0 | 18 617,5 | 714 401,4 | ||||||
бюджеты муниципальных образований | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||
внебюджетные средства | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||
Задача № 2 – предотвращение транспортных разрывов на региональных автомобильных дорогах за счет приведения в нормативное состояние аварийных мостов и мостов, находящихся | ||||||||||||||
2.1. Разработка проектной документации на капитальный ремонт и ремонт мостов | Архангельск- автодор | итого | 93 826,7 | 8 327,1 | 17 354,6 | 14 572,3 | 17 106,5 | 14 374,7 | 17 572,3 | 4 519,2 | разработка проектной документации | пункты 1.1, 2.1, 3, 4.1, 27 раздела I приложения № 1 | ||
в том числе: | | | | | | | | | ||||||
федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||
областной бюджет | 93 826,7 | 8 327,1 | 17 354,6 | 14 572,3 | 17 106,5 | 14 374,7 | 17 572,3 | 4 519,2 | ||||||
бюджеты муниципальных образований | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||
внебюджетные средства | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||
2.2. Капитальный ремонт и ремонт мостов | Архангельск- автодор | итого | 1 596 062,3 | 131 669,6 | 130 236,1 | 158 524,3 | 271 927,3 | 305 398,1 | 454 233,0 | 144 073,9 | капитальный ремонт и ремонт 79 мостов | пункты 1.1, 2.1, 3, 4.1, 27 раздела I приложения № 1 | ||
в том числе: | | | | | | | | | ||||||
федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||
областной бюджет | 1 596 062,3 | 131 669,6 | 130 236,1 | 158 524,3 | 271 927,3 | 305 398,1 | 454 233,0 | 144 073,9 | ||||||
бюджеты муниципальных образований | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||
внебюджетные средства | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||
Задача № 3 – обеспечение безопасного, бесперебойного движения транспортных средств по региональным автомобильным дорогам и сохранности сети региональных автомобильных дорог | ||||||||||||||
3.1. Обеспечение бесперебойного движения автотранспортных средств по региональным автомобильным дорогам, в том числе: | Архангельск- автодор | итого | 14 965 545,5 | 1 414 842,5 | 1 793 830,7 | 2 459 769,8 | 2 239 055,9 | 2 439 661,8 | 2 293 099,7 | 2 325 285,1 | ежегодные мероприятия по содержанию | пункты 5, 28 раздела I приложения № 1 | ||
в том числе: | | | | | | | | | ||||||
федеральный бюджет | 509 825,5 | – | 188 109,6 | 321 715,9 | – | – | – | – | ||||||
областной бюджет | 14 455 720,0 | 1 414 842,5 | 1 605 721,1 | 2 138 053,9 | 239 055,9 | 2 439 661,8 | 293 099,7 | 2 325 285,1 | ||||||
бюджеты муниципальных образований | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||
внебюджетные средства | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||
3.1.1. Мероприятия по решению неотложных задач | Архангельск- автодор | итого | 275 015,9 | – | – | 275 015,9 | – | – | – | – | ликвидация дефектов дорожного покрытия на площади | пункт 26 раздела I приложения № 1 | ||
в том числе: | | | | | | | | | ||||||
федеральный бюджет | 275 015,9 | – | – | 275 015,9 | – | – | – | – | ||||||
областной бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||
бюджеты муниципальных образований | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||
внебюджетные средства | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||
3.2. Установка дорожных знаков | Архангельск- автодор | итого | 143 806,7 | 28 573,7 | 35 739,5 | 30 229,5 | 49 264,0 | – | – | – | установка 26 917 дорожных знаков | пункт 28 раздела I приложения № 1 | ||
в том числе: | | | | | | | | | ||||||
федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||
областной бюджет | 143 806,7 | 28 573,7 | 35 739,5 | 30 229,5 | 49 264,0 | – | – | – | ||||||
бюджеты муниципальных образований | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||
внебюджетные средства | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||
3.3. Установка барьерного ограждения в рамках обеспечения безопасности движения по региональным автомобильным дорогам | Архангельск- автодор | итого | 263 523,5 | 41 582,7 | 55 206,1 | 73 226,8 | 93 507,9 | – | – | – | установка | пункт 28 раздела I приложения № 1 | ||
в том числе: | | | | | | | | | ||||||
федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||
областной бюджет | 263 523,5 | 41 582,7 | 55 206,1 | 73 226,8 | 93 507,9 | – | – | – | ||||||
бюджеты муниципальных образований | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||
внебюджетные средства | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||
3.4. Устройство линий искусственного освещения в рамках обеспечения безопасности движения по региональным автомобильным дорогам | Архангельск- автодор | итого | 299 713,4 | 9,8 | 425,6 | 9 034,3 | 27 572,7 | 29 370,6 | 43 255,2 | 190 045,2 | устройство | пункт 28 раздела I приложения № 1 | ||
в том числе: | | | | | | | | | ||||||
федеральный бюджет | – | – | – |