ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от22 декабря
г. Архангельск
О внесении изменений в постановление Правительства
Архангельской области от 08 октября 2013 года № 463-пп
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодексаРоссийской Федерации, пунктом 1 статьи 21 Федерального закона от 06 октября1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектовРоссийской Федерации», пунктом «а» статьи 31.2 УставаАрхангельской области , постановлением Правительства Архангельской области
от10 июля 2012 года № 299-пп «О порядке разработки и реализации государственных программАрхангельской области» Правительство Архангельской области п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся впостановление Правительства Архангельской области от08 октября 2013 года № 463-пп «Об утверждении государственной программы Архангельской области“Развитие транспортной системы Архангельской области (2014 – 2020 годы)”».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня егоофициального опубликования.
Первый заместитель Губернатора Архангельской области – председатель Правительства Архангельской области | А.В. Алсуфьев |
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Архангельской области
от 22 декабря
И ЗМ Е Н Е Н И Я,
которые вносятся в постановление Правительства
Архангельской области от 08 октября 2013 года № 463-пп
1. Пункт 1 дополнить новымподпунктом 8 следующего содержания:
«8) Порядок предоставления субсидий на возмещение части затрат, связанныхс развитием аэропортовой инфраструктуры на территории Архангельской области.».
2. В государственной программе Архангельской области «Развитие транспортной системы Архангельской области(2014 – 2020 годы)», утвержденной указанным постановлением:
1) позицию, касающуюся объемовбюджетных ассигнований государственнойпрограммы, паспорта государственной программы изложить в следующейредакции:
«Объемы бюджетных ассигнований государственной программы | – | общий объем финансирования – 52 950 415,1 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 10 235 189,1 тыс. рублей; средства областного бюджета – 42 564 360,4 тыс. рублей; средства местных бюджетов – 147 774,6 тыс. рублей; внебюджетные средства – 3 091,0 тыс. рублей»; |
2) в разделе II:
а) позицию, касающуюся объемов и источниковфинансирования подпрограммы, паспорта подпрограммы № 1 изложить в следующейредакции:
«Объемы и источники финансирования подпрограммы | – | общий объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 2 994 987,4 тыс. рублей»; |
б) позицию,касающуюся объемов и источников финансирования подпрограммы, паспортаподпрограммы № 2 изложить в следующей редакции:
«Объемы и источники финансирования подпрограммы | – | общий объем финансирования – 2 974 401,2 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета – 100 000,0 тыс. рублей; средства областного бюджета – 2 723 535,6 тыс. рублей; средства местных бюджетов – 147 774,6 тыс. рублей; внебюджетные средства – 3 091,0 тыс. рублей»; |
в) в абзаце двадцать первом подраздела 2.6 слова «всоответствии спорядком, утвержденным областным законом об областном бюджете на 2016 год» заменить словами «в том числе в 2016 году всоответствии с порядком, утвержденным областным законом об областном бюджете на 2016 год, в 2017году – всоответствии с порядком, утвержденным настоящим постановлением»;
г) позицию,касающуюся объемов и источников финансирования подпрограммы, паспортаподпрограммы № 4 изложить в следующей редакции:
«Объемы и источники финансирования подпрограммы | – | общий объем финансирования – 25 616 138,2 тыс. рублей, в том числе средства: федерального бюджета – 994 698,0 тыс. рублей; областного бюджета – 24 621 440,2 тыс. рублей»; |
д ) позицию,касающуюся объемов и источников финансирования подпрограммы, паспортаподпрограммы № 5 изложить в следующей редакции:
«Объемы и источники финансирования подпрограммы | – | общий объем финансирования – 4 431 421,2 тыс. рублей, в том числе средства: федерального бюджета – 20 901,1 тыс. рублей; областного бюджета – 4 410 520,1 тыс. рублей»; |
е) подраздел 2.15 дополнить новыми абзацами третьим– восьмым следующего содержания:
«ГБУ Архангельской области «Региональнаятранспортная служба» оказываются и выполняются следующие государственные услугии работы:
1) выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогамтранспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или)крупногабаритных грузов;
2) взвешивание транспортныхсредств, осуществляющих перевозки тяжеловесных грузов, при осуществлениивесового контроля на автомобильных дорогах общего пользования регионального илимежмуниципального значения;
3) перемещение и хранение транспортных средств, а также эксплуатацияспециализированных стоянок;
4) содержание и техническое обслуживание работающих в автоматическом режимеспециальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки,видеозаписи для фиксации нарушений Правил дорожного движения РоссийскойФедерации;
5) мониторинг и учетвыполнения подрядчиком объемов работ, связанных с осуществлением регулярныхперевозок по регулируемым тарифам, в соответствии с требованиями,установленными государственным контрактом.»;
ж) позицию,касающуюся объемов и источников финансирования подпрограммы, паспортаподпрограммы № 6 изложить в следующей редакции:
«Объемы и источники финансирования подпрограммы | – | общий объем финансирования подпрограммы № 6 |
3) пункт 27 раздела I приложения № 1 к указанной государственнойпрограмме изложить в следующей редакции:
«27. Количество приведенных в нормативное состояние мостов (нарастающим итогом) | штук | 15 | 12 | 18 | 25 | 38 | 50 | 63 | 79»; |
4) в приложении № 2 к указанной государственной программе:
а) в разделе I :
пункты 1.1 – 1.3изложить в следующей редакции:
«1.1. Организация осуществления перевозок пассажиров | министерство транспорта | итого | 702 269,3 | 71 616,7 | 58 037,1 | 80 899,9 | 92 441,9 | 169 903,4 | 112 271,3 | 117 099,0 | количество перевезенных пассажиров | пункты 6, 9 и абзац 3 пункта 10 раздела I приложения № 1 |
в том числе: | | | | | | | | | ||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
областной бюджет | 702 269,3 | 71 616,7 | 58 037,1 | 80 899,9 | 92 441,9 | 169 903,4 | 112 271,3 | 117 099,0 | ||||
бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
1.2. Организация осуществления перевозок пассажиров | министерство транспорта | итого | 682 650,3 | 82 086,6 | 87 188,7 | 98 881,8 | 97 270,8 | 116 043,9 | 98 472,1 | 102 706,4 | количество перевезенных пассажиров | пункты 6, 9 и абзац 2 пункта 10 раздела I приложения № 1 |
в том числе: | | | | | | | | | ||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
областной бюджет | 682 650,3 | 82 086,6 | 87 188,7 | 98 881,8 | 97 270,8 | 116 043,9 | 98 472,1 | 102 706,4 | ||||
бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
1.3. Организация осуществления перевозок пассажиров | министерство транспорта | итого | 1 506 230,5 | 175 306,6 | 285 922,7 | 303 963,9 | 296 813,5 | 206 795,1 | 116 215,7 | 121 213,0 | количество перевезенных пассажиров | пункты 6, 9 |
в том числе: | | | | | | | | | ||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
областной бюджет | 1 506 230,5 | 175 306,6 | 285 922,7 | 303 963,9 | 296 813,5 | 206 795,1 | 116 215,7 | 121 213,0 | ||||
бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
позицию«Всего по подпрограмме № 1» изложить в следующей редакции:
«Всего по подпрограмме № 1 | итого | 2 994 987,4 | 432 825,8 | 431 169,9 | 483 745,6 | 486 526,2 | 492 742,4 | 326 959,1 | 341 018,4 | | |
в том числе: | | | | | | | | | | | |
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
областной бюджет | 2 994 987,4 | 432 825,8 | 431 169,9 | 483 745,6 | 486 526,2 | 492 742,4 | 326 959,1 | 341 018,4 | | | |
бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | -»; | | |
б) в разделе II :
пункт 1.6 изложить в следующей редакции:
«1.6. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | министерство транспорта | итого | 427 102,4 | - | 10 500,0 | 333 400,0 | 83 202,4 | - | - | - | выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения: | пункты 1.2, 2.2, 4.2 раздела I приложения № 1»; |
в том числе: | | | | | | | | | ||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
областной бюджет | 408 400,0 | - | 10 000,0 | 333 400,0 | 65 000,0 | - | - | - | ||||
бюджеты муниципальных образований | 15 611,4 | - | 500,0 | | 15 111,4 | - | - | - | ||||
внебюджетные средства | 3 091,0 | - | - | - | 3 091,0 | - | - | - |
пункты 1.9 и 1.10 изложить в следующей редакции:
«1.9. Развитие аэропортовой инфраструктуры на территории Архангельской области | министерство транспорта | итого | 19 063,8 | - | - | 9 063,8 | 10 000,0 | - | - | - | возмещение части затрат, связанных | пункт 6 раздела I приложения № 1 |
в том числе: | | | | | | | | | ||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
областной бюджет | 19 063,8 | - | - | 9 063,8 | 10 000,0 | - | - | - | ||||
бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
1.10. Проектирование и строительство транспортных развязок | министерство транспорта | итого | 35 229,0 | - | - | - | 4 351,0 | 30 878,0 | - | - | разработка проектной документации | пункт 16 |
в том числе: | | | | | | | | | ||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
областной бюджет | 33 467,6 | - | - | - | 4 133,5 | 29 334,1 | - | - | ||||
бюджеты муниципальных образований | 1 761,4 | - | - | - | 217,5 | 1 543,9 | - | - | ||||
внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
пункты2.2 и 2.2.1 изложить в следующей редакции:
«2.2. Строительство (приобретение) речных судов для осуществления грузопассажирских перевозок на территории Архангельской области, в том числе: | министерство транспорта | итого | 1 220 985,0 | 5 000,0 | 5 985,0 | - | 31 500,0 | 157 500,0 | 526 000,0 | 495 000,0 | улучшение качества обслуживания пассажиров; соблюдение требований правил перевозки пассажиров; повышение безопасности пассажирских перевозок; приобретение 6 единиц техники | пункт 12 |
в том числе: | | | | | | | | | ||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
областной бюджет | 1 153 300,0 | 5 000,0 | 5 700,0 | - | 24 000,0 | 150 000,0 | 499 300,0 | 469 300,0 | ||||
бюджеты муниципальных образований | 67 685,0 | - | 285,0 | - | 7 500,0 | 7 500,0 | 26 700,0 | 25 700,0 | ||||
внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
2.2.1. Приобретение речных судов по договорам лизинга | министерство транспорта | итого | 460 000,0 | 5 000,0 | - | - | 31 500,0 | 157 500,0 | 165 000,0 | 101 000,0 | улучшение качества обслуживания пассажиров; соблюдение требований правил перевозки пассажиров; повышение безопасности пассажирских перевозок; приобретение 2 единиц техники | пункт 12 |
в том числе: | | | | | | | | | ||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
областной бюджет | 430 000,0 | 5 000,0 | - | - | 24 000,0 | 150 000,0 | 156 000,0 | 95 000,0 | ||||
бюджеты муниципальных образований | 30 000,0 | - | - | - | 7 500,0 | 7 500,0 | 9 000,0 | 6 000,0 | ||||
внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
пункт 2.7 изложить в следующей редакции:
«2.7. Организация перевозок пассажиров автомобильным транспортом | министерство транспорта | итого | 6 435,4 | - | - | - | 124,0 | 2 091,0 | 4 020,0 | 200,4 | улучшение качества обслуживания пассажиров; соблюдение требований правил перевозки пассажиров; повышение безопасности пассажирских перевозок | пункт 17 раздела I приложения № 1»; |
в том числе: | | | | | | | | | ||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
областной бюджет | 6 435,4 | - | - | - | 124,0 | 2 091,0 | 4 020,0 | 200,4 | ||||
бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
позицию«Всего по подпрограмме № 2» изложить в следующей редакции:
«Всего по подпрограмме № 2 | итого | 2 974 401,2 | 43 721,6 | 222 671,1 | 445 728,7 | 281 772,7 | 191 692,0 | 825 291,9 | 963 523,2 | | |
в том числе: | | | | | | | | | | ||
федеральный бюджет | 100 000,0 | - | - | 100 000,0 | - | - | - | - | | ||
областной бюджет | 2 723 535,6 | 34 006,3 | 221 075,0 | 345 565,4 | 235 257,5 | 182 525,8 | 782 764,7 | 922 340,9 | | ||
бюджеты муниципальных образований | 147 774,6 | 9 715,3 | 1 596,1 | 163,3 | 43 424,2 | 9 166,2 | 42 527,2 | 41 182,3 | | ||
внебюджетные средства | 3 091,0 | - | - | - | 3 091,0 | - | - | -»; | |
в)раздел IV изложить в следующей редакции:
«IV. Подпрограмма № 4 «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования регионального значения | |||||||||||||
Цель подпрограммы – улучшение функционирования сети региональных автомобильных дорог | | ||||||||||||
Задача № 1 – приведение в нормативное состояние важнейших для экономики Архангельской области региональных автомобильных дорог | | ||||||||||||
1.1. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог по маршруту Архангельск –аэропорт «Талаги» | Архангельск- автодор | итого | 171 838,2 | 0,1 | 128 900,2 | 14 230,4 | - | 28 707,5 | - | - | капитальный ремонт и ремонт | пункты 1.1, 2.1, 3, 4.1, 24, 25 раздела I приложения № 1 | |
в том числе: | | | | | | | | | |||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
областной бюджет | 171 838,2 | 0,1 | 128 900,2 | 14 230,4 | - | 28 707,5 | - | - | |||||
бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
1.2. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог по маршруту Усть-Вага – Ядриха в том числе: | Архангельск- автодор | итого | 3 369 817,4 | 365 424,2 | 51 051,1 | 441 451,3 | 376 061,5 | 333 170,2 | 187 187,6 | 1 615 471,5 | капитальный ремонт и ремонт | пункты 1.1, 2.1, 3, 4.1, 24, 25 | |
в том числе: | | | | | | | | | |||||
федеральный бюджет | 422 039,1 | - | - | 124 984,1 | 189 244,8 | 107 810,2 | - | - | |||||
областной бюджет | 2 947 778,3 | 365 424,2 | 51 051,1 | 316 467,2 | 186 816,7 | 225 360,0 | 187 187,6 | 1 615 471,5 | |||||
бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
1.2.1. Мероприятия по решению неотложных задач | Архангельск- автодор | итого | 124 984,1 | - | - | 124 984,1 | - | - | - | - | ликвидация дефектов дорожного покрытия на площади | пункты 1.1, 2.1, 3, 4.1, 24, 25, 26 раздела I приложения № 1 | |
в том числе: | | | | | | | | | |||||
федеральный бюджет | 124 984,1 | - | - | 124 984,1 | - | - | - | - | |||||
областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
1.3. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог по маршруту Исакогорка – Новодвинск – Холмогоры | Архангельск- автодор | итого | 462 221,5 | 15 957,1 | 179,1 | 209,9 | - | - | - | 445 875,4 | капитальный ремонт и ремонт | пункты 1.1, 2.1, 3, 4.1, 24, 25 раздела I приложения № 1 | |
в том числе: | | | | | | | | | |||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
областной бюджет | 462 221,5 | 15 957,1 | 179,1 | 209,9 | - | - | - | 445 875,4 | |||||
бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
1.4. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог по маршруту Урень – Шарья – Никольск – Котлас | Архангельск- автодор | итого | 145 000,0 | 135 000,0 | 10 000,0 | - | - | - | - | - | капитальный ремонт и ремонт | пункты 1.1, 2.1, 3, 4.1, 24, 25 раздела I приложения № 1 | |
в том числе: | | | | | | | | | |||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
областной бюджет | 145 000,0 | 135 000,0 | 10 000,0 | - | - | - | - | - | |||||
бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
1.5. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог по маршруту Котлас – Коряжма – Виледь – Ильинско- Подомское, Ильинско-Подомское – Вилегодск – Самино – Перевоз – развилка, Дресвянка – Васюнино (км 0+000 – км 1+270), Ильинско- | Архангельск- автодор | итого | 1 105 224,4 | 191 430,6 | 236 306,9 | 409 860,0 | 149,5 | - | 8 794,2 | 258 683,2 | капитальный ремонт и ремонт | пункты 1.1, 2.1, 3, 4.1, 24, 25 раздела I приложения № 1 | |
в том числе: | | | | | | | | | |||||
федеральный бюджет | 62 833,4 | - | - | 62 833,4 | - | - | - | - | |||||
областной бюджет | 1 042 391,0 | 191 430,6 | 236 306,9 | 347 026,6 | 149,5 | - | 8 794,2 | 258 683,2 | |||||
бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
1.6. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог по маршруту Архангельск | Архангельск- автодор | итого | 329 420,5 | 20 999,0 | 2 998,4 | 137 901,3 | 1 607,9 | - | - | 165 913,9 | капитальный ремонт и ремонт | пункты 1.1, 2.1, 3, 4.1, 24, 25 раздела I приложения № 1 | |
в том числе: | | | | | | | | | |||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
областной бюджет | 329 420,5 | 20 999,0 | 2 998,4 | 137 901,3 | 1 607,9 | - | - | 165 913,9 | |||||
бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
1.7. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог по маршруту Долматово – Няндома – Каргополь – Пудож | Архангельск- автодор | итого | 925 193,6 | - | 200,0 | 151 740,4 | 5 245,4 | 1 450,0 | 1 500,0 | 765 057,8 | капитальный ремонт и ремонт | пункты 1.1, 2.1, 3, 4.1, 24, 25 раздела I приложения № 1 | |
в том числе: | | | | | | | | | |||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
областной бюджет | 925 193,6 | - | 200,0 | 151 740,4 | 5 245,4 | 1 450,0 | 1 500,0 | 765 057,8 | |||||
бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
1.8. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог по маршруту Нарьян-Мар – Усинск (участок поселок Харьягинский – граница округа) | Архангельск- автодор | итого | 96 743,5 | 96 743,5 | - | - | - | - | - | - | капитальный ремонт и ремонт | пункты 1.1, 2.1, 3, 4.1, 24, 25 раздела I приложения № 1 | |
в том числе: | | | | | | | | | |||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
областной бюджет | 96 743,5 | 96 743,5 | - | - | - | - | - | - | |||||
бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - |