ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 августа
г. Архангельск
О внесении изменений в постановление Правительства
Архангельской области от 08 октября 2013 года № 463-пп
Всоответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 1статьи 21 Федерального закона от 06 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общихпринципах организации законодательных (представительных) и исполнительныхорганов государственной власти субъектов Российской Федерации», пунктом «а»статьи 31.2 Устава Архангельской области , постановлением Правительства Архангельской области от 10 июля 2012 года № 299-пп «О порядке разработки и реализации государственныхпрограмм Архангельской области» Правительство Архангельской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которыевносятся в постановление Правительства Архангельской области от 08 октября 2013 года № 463-пп «Об утверждении государственной программыАрхангельской области “Развитие транспортной системы Архангельской области(2014 – 2020 годы)”».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дняего официального опубликования.
Первый заместитель Губернатора Архангельской области – председатель Правительства Архангельской области | А.В. Алсуфьев |
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Архангельской области
от 22 августа
И З М Е Н Е Н И Я,
которые вносятся в постановление Правительства
Архангельской области от 08 октября 2013 года № 463-пп
1. В государственной программе Архангельской области «Развитие транспортнойсистемы Архангельской области (2014 – 2020 годы)», утвержденнойуказанным постановлением:
1) позицию, касающуюся объемовбюджетных ассигнований государственной программы, паспорта государственнойпрограммы изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований государственной программы | – | общий объем финансирования – 53 222 879,1 тыс. рублей, федерального бюджета – 10 127 378,9 тыс. рублей; областного бюджета – 42 916 168,8 тыс. рублей; местных бюджетов – 179 331,4 тыс. рублей»; |
2) в разделе II:
а) позицию, касающуюсяобъемов и источников финансирования подпрограммы, паспорта подпрограммы № 1изложить в следующей редакции:
«Объемы и источники финансирования подпрограммы | – | общий объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 2 720 632,9 тыс. рублей»; |
б) подпункт «г» подпункта 2 подраздела 2.2 изложитьв следующей редакции:
«г) индивидуальный предприниматель Сидоров (морскаялиния «Архангельск – Патракеевка», «Нижняя Тойма – Верхняя Тойма»);»;
в) позицию, касающуюсяобъемов и источников финансирования подпрограммы, паспорта подпрограммы № 2изложить в следующей редакции:
«Объемы и источники финансирования подпрограммы | – | общий объем финансирования – 3 448 794,7 тыс. рублей, в том числе средства: федерального бюджета – 100 000,0 тыс. рублей; областного бюджета – 3 169 463,3 тыс. рублей; местных бюджетов – 179 331,4 тыс. рублей»; |
г) в подразделе 2.6:
в абзаце первом слова «1.1 – 1.7, 1.10, 2.1, 2.2 и2.4» заменить словами «1.2 – 1.7, 1.10, 2.1, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.4 и2.5»;
в абзаце четырнадцатом слова «1.1, 1.2, 1.10 и 2.2»заменить цифрами «1.2, 1.10, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4»;
в абзаце двадцать третьем слова «Мероприятие 2.2 в2020 году, а также мероприятия» заменить словом «Мероприятия»;
дополнить новым абзацем двадцать четвертымследующего содержания:
«Мероприятие 2.2.1 в 2017 – 2020 годах реализуетсяпутем предоставления субсидии из областного бюджета бюджетумуниципального образования “Город Архангельск” на приобретение речных пассажирскихсудов ледового класса для муниципальных нужд по договорам лизинга.»;
абзацы двадцать четвертый и двадцать пятый считатьсоответственно абзацами двадцать пятым и двадцать шестым;
дополнить новым абзацем двадцать седьмым следующегосодержания:
«Мероприятие 2.7 реализуется министерствомтранспорта посредством заключения государственных контрактов в порядке,установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе всфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных имуниципальных нужд, с учетом положений Федерального закона от 13 июля 2015 года№ 220-ФЗ “Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильнымтранспортом и городским наземным электрическим транспортом в РоссийскойФедерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РоссийскойФедерации”.»;
д) позицию, касающуюсяобъемов и источников финансирования подпрограммы, паспорта подпрограммы № 5изложить в следующей редакции:
«Объемы и источники финансирования подпрограммы | – | общий объем финансирования – 4 564 432,2 тыс. рублей, в том числе средства: федерального бюджета – 20 901,1 тыс. рублей; областного бюджета – 4 543 531,1 тыс. рублей»; |
е) позицию, касающуюсяобъемов и источников финансирования подпрограммы, паспорта подпрограммы № 6изложить в следующей редакции:
«Объемы и источники финансирования подпрограммы | – | общий объем финансирования подпрограммы № 6 за счет средств областного бюджета составляет 251 638,1 тыс. рублей»; |
3) в разделе I приложения № 1 к указанной государственнойпрограмме:
а) пункты 11 и 12 изложить в следующей редакции:
«11. Количество объектов пассажирской транспортной инфраструктуры, введенных | министерство транспорта | единиц | - | - | 3 | 1 | - | 3 | 2 | 1 |
12. Количество единиц техники, приобретенной для осуществления пассажирских перевозок на социально значимых маршрутах | министерство транспорта | единиц | 14 | - | 2 | - | 2 | 22 | 22 | 23»; |
б) пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Площадь приведенных | министерство транспорта | кв. м | - | - | 59 183 | - | 98 287 | - | - | -»; |
в) дополнить новым пунктом 17 следующего содержания:
«17. Доля рейсов на маршрутах, фактически выполненных | министерство транспорта | процентов | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | -»; |
г) пункт 17 считать пунктом18 и в нем в графах 9 и 10 цифры «74,3» и «77,3» заменить соответственноцифрами «71,3» и «77,6»;
д) пункт 18 считать пунктом 19;
е) пункт 19 считать пунктом 20 и в нем в графах 9 и10 пункта 19 цифры «3,0» заменить соответственно знаком «–» и цифрами «6,3»;
ж) пункты 20 и 21 считать соответственно пунктами 21и 22;
з) пункт 22 считатьпунктом 23 и в нем в графах 9 и 10 цифры «11» и «13» заменить соответственноцифрами «10» и «11»;
и) пункты 23 – 42считать соответственно пунктами 24 – 43;
4) приложения № 2 и 3 к указанной государственной программе изложить вследующей редакции:
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
кгосударственной программе
Архангельскойобласти
“Развитиетранспортной системы
Архангельскойобласти
(2014– 2020 годы)”
(в редакции постановленияПравительства
Архангельской области
от 22 августа
П Е Р Е Ч Е Н Ь
мероприятий государственной программы Архангельской области
“Развитие транспортной системы Архангельской области
(2014 – 2020 годы)”
Ответственныйисполнитель – министерство транспорта Архангельской области.
Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Источник финансиро-вания | Объем финансирования (тыс. рублей) | Показатели результата реализации мероприятия по годам | Связь | |||||||
всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
I. Подпрограмма № 1 «Проведение сбалансированной государственной тарифной политики на транспорте» | |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цель подпрограммы № 1 – проведение сбалансированной государственной политики, направленной на выравнивание условий деятельности хозяйствующих субъектов в экономике Архангельской области |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задача № 1 – обеспечение перевозок пассажиров на социально значимых маршрутах в пригородном и межмуниципальном сообщении на территории Архангельской области | |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1. Организация осуществления перевозок пассажиров | министерство транспорта | итого | 628 055,3 | 71 616,7 | 58 037,1 | 80 899,9 | 80 899,9 | 107 231,4 | 112 271,3 | 117 099,0 | количество перевезенных пассажиров | пункты 6, 9 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | | | | | | | | |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
областной бюджет | 628 055,3 | 71 616,7 | 58 037,1 | 80 899,9 | 80 899,9 | 107 231,4 | 112 271,3 | 117 099,0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2. Организация осуществления перевозок пассажиров | министерство транспорта | итого | 660 181,8 | 82 086,6 | 87 188,7 | 98 881,8 | 96 794,5 | 94 051,7 | 98 472,1 | 102 706,4 | количество перевезенных пассажиров | пункты 6, 9 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | | | | | | | | |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
областной бюджет | 660 181,8 | 82 086,6 | 87 188,7 | 98 881,8 | 96 794,5 | 94 051,7 | 98 472,1 | 102 706,4 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3. Организация осуществления перевозок пассажиров | министерство транспорта | итого | 1 328 558,5 | 175 306,6 | 285 922,7 | 303 963,9 | 214 937,8 | 110 998,8 | 116 215,7 | 121 213,0 | количество перевезенных пассажиров | пункты 6, 9 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | | | | | | | | |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
областной бюджет | 1 328 558,5 | 175 306,6 | 285 922,7 | 303 963,9 | 214 937,8 | 110 998,8 | 116 215,7 | 121 213,0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.4. Организация осуществления перевозок участников | министерство транспорта | итого | 21,4 | - | 21,4 | - | - | - | - | - | возмещение организациям транспорта недополученных доходов в связи | |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | | | | | | | | | |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
областной бюджет | 21,4 | - | 21,4 | - | - | - | - | - | |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задача № 2 – обеспечение исполнения полномочий Архангельской области по транспортному обслуживанию на территории Ненецкого автономного округа | |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1. Организация транспортного обслуживания населения на территории Ненецкого автономного округа | министерство транспорта | итого | 103 815,9 | 103 815,9 | - | - | - | - | - | - | финансовое обеспечение исполнения органами государственной власти Ненецкого автономного округа на территории Ненецкого автономного округа полномочия в соответствии | |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | | | | | | | | | |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
областной бюджет | 103 815,9 | 103 815,9 | - | - | - | - | - | - | |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего по подпрограмме № 1 | итого | 2 720 632,9 | 432 825,8 | 431 169,9 | 483 745,6 | 392 632,2 | 312 281,9 | 326 959,1 | 341 018,4 | | |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | | | | | | | | | | |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
областной бюджет | 2 720 632,9 | 432 825,8 | 431 169,9 | 483 745,6 | 392 632,2 | 312 281,9 | 326 959,1 | 341 018,4 | | |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
II. Подпрограмма № 2 «Развитие общественного пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры Архангельской области» | |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цель подпрограммы № 2 – создание в Архангельской области эффективной пассажирской транспортной системы, отвечающей современным потребностям общества и перспективам развития Архангельской области |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задача № 1 – создание пассажирской транспортной инфраструктуры, обеспечивающей безопасность и высокое качество пассажирских перевозок |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2. Проектирование | министерство транспорта | итого | 42 000,0 | - | - | - | - | 21 000,0 | 14 000,0 | 7 000,0 | улучшение качества обслуживания пассажиров; соблюдение требований правил перевозки пассажиров; повышение безопасности посадки-высадки пассажиров; введение | пункт 11 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | | | | | | | | |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
областной бюджет | 39 900,0 | - | - | - | - | 19 950,0 | 13 300,0 | 6 650,0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
бюджеты муниципальных образований | 2 100,0 | - | - | - | - | 1 050,0 | 700,0 | 350,0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3. Ремонт асфальтобетонного покрытия площади железнодорожного вокзала г. Котласа | министерство транспорта | итого | 19 975,1 | 19 975,1 | - | - | - | - | - | - | завершение | |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | | | | | | | | | |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
областной бюджет | 16 000,0 | 16 000,0 | - | - | - | - | - | - | |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
бюджеты муниципальных образований | 3 975,1 | 3 975,1 | - | - | - | - | - | - | |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.4. Ремонт | министерство транспорта | итого | 253 663,1 | - | 101 067,8 | - | 152 595,3 | - | - | - | площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования: в 2017 году – | пункт 14 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | | | | | | | | |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
областной бюджет | 232 670,0 | - | 100 670,0 | - | 132 000,0 | - | - | - |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
бюджеты муниципальных образований | 20 993,1 | - | 397,8 | - | 20 595,3 | - | - | - |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5. Содержание | министерство транспорта | итого | 31 853,4 | - | 31 853,4 | - | - | - | - | - | восстановление верхних изношенных слоев асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения площадью | |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | | | | | | | | |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
областной бюджет | 31 603,4 | - | 31 603,4 | - | - | - | - | - |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
бюджеты муниципальных образований | 250,0 | - | 250,0 | - | - | - | - | - |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.6. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальных районах | министерство транспорта | итого | 424 011,4 | - | 10 500,0 | 333 400,0 | 80 111,4 | - | - | - | выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения: в 2015 году – не менее чем в двух муниципальных образованиях Архангельской области; в 2016 году – не менее чем в восьми муниципальных образованиях Архангельской области; в 2017 году – не менее чем в четырех муниципальных образованиях Архангельской области | пункты 1.2, 2.2, 4.2 раздела I приложения № 1 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | | | | | | | | |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
областной бюджет | 408 400,0 | - | 10 000,0 | 333 400,0 | 65 000,0 | - | - | - |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
бюджеты муниципальных образований | 15 611,4 | - | 500,0 | - | 15 111,4 | - | - | - |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.7. Текущий ремонт участка узкоколейной железной дороги пос. Авнюгский – пос. Поперечка | министерство транспорта | итого | 6 529,8 | - | 3 264,9 | 3 264,9 | - | - | - | - | ремонт отдельных участков железнодорожного пути | пункт 11 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | | | | | | | | |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
областной бюджет | 6 203,2 | - | 3 101,6 | 3 101,6 | - | - | - | - |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
бюджеты муниципальных образований | 326,6 | - | 163,3 | 163,3 | - | - | - | - |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.8. Мероприятия по решению неотложных задач по приведению | министерство транспорта | итого | 100 000,0 | - | - | 100 000,0 | - | - | - | - | объем неотложных работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения | пункты 8, 15 раздела I приложения № 1 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | | | | | | | | |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет | 100 000,0 | - | - | 100 000,0 | - | - | - | - |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.9. Развитие аэропортовой инфраструктуры на территории Архангельской области | министерство транспорта | итого | 9 063,8 | - | - | 9 063,8 | - | - | - | - | возмещение части затрат, связанных | пункт 6 раздела I приложения № 1 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | | | | | | | | |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
областной бюджет | 9 063,8 | - | - | 9 063,8 | - | - | - | - |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.10. Проектирование и строительство транспортных развязок | министерство транспорта | итого | 47 514,1 | - | - | - | 35 600,0 | 11 914,1 | - | - | разработка проектной документации | пункт 16 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | | | | | | | | |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
областной бюджет | 45 134,1 | - | - | - | 34 000,0 | 11 134,1 | - | - |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
бюджеты муниципальных образований | 2 380,0 | - | - | - | 1 600,0 | 780,0 | - | - |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задача № 2 – обновление пассажирского транспорта и обеспечение устойчивой, безопасной работы транспортных средств | |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1. Приобретение автобусов для осуществления регулярных пассажирских перевозок на территории Архангельской области | министерство транспорта | итого | 90 000,0 | - | - | - | - | 30 000,0 | 30 000,0 | 30 000,0 | повышение качества обслуживания пассажиров; соблюдение требований правил перевозки пассажиров; расширение зон транспортного обслуживания; повышение безопасности пассажирских перевозок; приобретение | пункт 12 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | | | | | | | | |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
областной бюджет | 45 000,0 | - | - | - | - | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
бюджеты муниципальных образований | 45 000,0 | - | - | - | - | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2. Строительство (приобретение) речных судов для осуществления грузопассажирских перевозок на территории Архангельской области, | министерство транспорта | итого | 1 646 835,0 | 5 000,0 | 5 985,0 | - | 157 500,0 | 457 350,0 | 526 000,0 | 495 000,0 | улучшение качества обслуживания пассажиров; соблюдение требований правил перевозки пассажиров; повышение безопасности пассажирских перевозок; приобретение | пункт 12 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | | | | | | | | |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
областной бюджет | 1 563 880,0 | 5 000,0 | 5 700,0 | - | 150 000,0 | 434 580,0 | 499 300,0 | 469 300,0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
бюджеты муниципальных образований | 82 955,0 | - | 285,0 | - | 7 500,0 | 22 770,0 | 26 700,0 | 25 700,0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2.1. Приобретение речных судов по договорам лизинга | министерство транспорта | итого | 586 000,0 | 5 000,0 | - | - | 157 500,0 | 157 500,0 | 165 000,0 | 101 000,0 | улучшение качества обслуживания пассажиров; соблюдение требований правил перевозки пассажиров; повышение безопасности пассажирских перевозок; приобретение |