ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 октября 2015 г. № 427-пп
г. Архангельск
О внесенииизменений в государственную программу
Архангельскойобласти «Социальная поддержка граждан
в Архангельскойобласти (2013 – 2018 годы)»
В соответствиисо статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 1 статьи 21Федерального закона от 06 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципахорганизации законодательных (представительных) и исполнительных органовгосударственной власти субъектов Российской Федерации», пунктом «а» статьи 31.2от 10 июля2012 года № 299-пп «О порядке разработки и реализации государственных программ Архангельской области» ПравительствоАрхангельской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения,которые вносятся в государственную программу Архангельской области«Социальная поддержка граждан вАрхангельской области (2013 – 2018 годы)», утвержденную постановлениемПравительства Архангельской области от 12октября 2012 года № 464-пп.
2. Настоящеепостановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор
Архангельскойобласти И.А. Орлов
Утверждены
постановлениемПравительства
Архангельскойобласти
от27 октября 2015 г. № 427-пп
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу
Архангельской области «Социальная поддержка граждан
в Архангельской области (2013 – 2018 годы)»
1. Позицию,касающуюся объемов и источников финансирования государственной программы, паспорта государственной программы изложитьв следующей редакции:
«Объемы | – | общий объем финансирования составляет 61 108 409,3 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета – 14 089 014,9 тыс. рублей; средства областного бюджета – 46 791 405,0 тыс. рублей; средства местных бюджетов – 224 423,2 тыс. рублей; внебюджетные средства – 3 566,2 тыс. рублей». |
2. Вразделе II:
1) позицию,касающуюся объема и источников финансирования подпрограммы,паспорта подпрограммы № 1 изложить в следующей редакции:
«Объем | – | общий объем финансирования составляет 13 839 425,2 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 1 224,3 тыс. рублей; средства областного бюджета – 13 838 200,9 тыс. рублей»; |
2) в абзаце восьмом подраздела 2.3цифры «3.3» заменить цифрами «3.4»;
3) позицию,касающуюся объема и источников финансирования подпрограммы,паспорта подпрограммы № 2 изложить в следующей редакции:
«Объем | – | общий объем финансирования составляет 41 031 066,1 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета – 13 702 327,3 тыс. рублей; средства областного бюджета – 27 328 711,3 тыс. рублей; внебюджетные средства – 27,5 тыс. рублей»; |
4) позицию,касающуюся объема и источников финансирования подпрограммы,паспорта подпрограммы № 6 изложить в следующей редакции:
«Объем | – | общий объем финансирования составляет 684 122,0 тыс. рублей, |
5) абзац 7 подраздела 2.18 изложить в следующейредакции:
«Реализация мероприятия по пункту 5.4 подпрограммы №6 (приложение № 2 к государственной программе) осуществляется органами местного самоуправления, которым предоставляютсясубвенции из областного бюджета на выплату вознагражденияпрофессиональным опекунам над недееспособными гражданами в Архангельскойобласти в соответствии с областным законом от 20сентября 2005 года № 84-5-ОЗ»;
6) позицию,касающуюся объемов и источников финансирования подпрограммы, паспортаподпрограммы № 8 изложить в следующей редакции:
«Объемы | – | общий объем финансирования мероприятий подпрограммы № 8 в 2014 году – 31 257,0 тыс. рублей; в 2015 году – 36 805,9 тыс. рублей. Объем средств федерального бюджета (прогноз) составит в 2014 году – 9 600,0 тыс. рублей; в 2015 году – 13 272,4 тыс. рублей. Объем средств областного бюджета составит 29 043,5 тыс. рублей, в 2014 году – 13 100,0 тыс. рублей; в 2015 году – 15 943,5 тыс. рублей. Объем средств местных бюджетов (прогноз) составит 16 147,0 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году – 8 557,0 тыс. рублей; в 2015 году – 7 590,0 тыс. рублей»; |
7) вподразделе 2.27:
а) абзац7 изложить в следующей редакции:
«Субсидии местным бюджетамна реализацию программных мероприятий выделяются в соответствии с соглашениями(договорами), заключенными между министерством труда, занятости и социальногоразвития, министерством культуры и органами местного самоуправления, сежегодной разбивкой объема финансирования за счет средств местного бюджета и(или) внебюджетных средств на соответствующий год на условиях софинансированияв размере не менее 40 процентов.»;
б) таблицу,касающуюся процентного соотношения по приоритетным сферам жизнедеятельности,изложить в следующей редакции:
«2014 год
Образование | – | 40,69% (12 720,0 тыс. рублей); |
Социальная защита | – | 19,99% (6250,0 тыс. рублей); |
Здравоохранение | – | 14,72% (4 600,0 тыс. рублей); |
Культура | – | 12,3% (3 843,5 тыс. рублей); |
Спорт и физическая культура | – | 12,3% (3 843,5 тыс. рублей); |
Информация и связь | – | 0%; |
2015год
Культура | – | 35,29% (12 990,0 тыс. рублей); |
Социальная защита | – | 22,16% (8 156,0 тыс. рублей); |
Образование | – | 21,68% (7 978,9 тыс. рублей); |
Здравоохранение | – | 20,45% (7 525,0 тыс. рублей); |
Информация и связь | – | 0,42% (156,0 тыс. рублей); |
Спорт и физическая культура | – | 0%.»; |
8) в подразделе2.29:
в абзаце седьмом цифры«50» заменить цифрами «57,3»;
в абзаце восьмом цифры«45» заменить цифрами «57,3»;
в абзаце девятом цифры«50» заменить цифрами «57,3»;
9) подраздел2.32:
а) дополнитьновым абзацем третьим следующего содержания:
«Положение о проведениимероприятия, предусмотренного пунктом 4.5 подпрограммы № 9 (приложение № 2 кгосударственной программе), утверждается постановлением министерства труда,занятости и социального развития.»;
б) абзацытретий – пятый считать соответственно абзацами четвертым – шестым;
в) дополнитьновым абзацем седьмым следующего содержания:
«Грантополучатель припривлечении к исполнению мероприятий попунктам 3.1, 3.2, 3.5, 3.14, 4.1, 5.1, 5.4 подпрограммы № 9 (приложение № 2
кгосударственной программе) соисполнителей заключает с ними соглашения
о предоставлении финансовых средств Фонда на реализацию указанных мероприятий.»;
10) вприложении № 1 к подпрограмме № 8:
а) в позиции,касающейся цели, цифры «41» заменить цифрами «57,3»;
б) в пункте 1цифры «41» заменить цифрами «57,3»;
в) в пункте 2цифры «41» заменить цифрами «57,3»;
11) вприложении № 2 к подпрограмме № 8:
а) позицию«Всего по основным мероприятиям подпрограммы № 8» изложить в следующейредакции:
«Всего по основным мероприятиям подпрограммы № 8 | всего | 68 062,900 | 22 872,400 | 29 043,500 | 16 147,000 |
2014 | 31 257,000 | 9 600,000 | 13 100,000 | 8 557,000 | |
2015 | 36 805,900 | 13 272,400 | 15 943,500 | 7 590,000»; |
б) пункты 1 – 3изложить в следующей редакции:
«1. | Министерство здравоохранения Архангельской области | всего | 12 125,000 | 5 300,000 | 6 825,000 | – |
2014 | 4 600,000 | 2 300,000 | 2 300,000 | – | ||
2015 | 7 525,000 | 3 000,000 | 4 525,000 | – | ||
2. | Министерство образования | всего | 20 698,900 | 9 372,400 | 10 456,500 | 870,000 |
2014 | 12 720,000 | 5 800,000 | 6 050,000 | 870,000 | ||
2015 | 7 978,900 | 3 572,400 | 4 406,500 | – | ||
3. | Министерство культуры Архангельской области | всего | 16 833,500 | 2 700,000 | 2 700,000 | 11 433,500 |
2014 | 3 843,500 | – | 0,000 | 3 843,500 | ||
2015 | 12 990,000 | 2 700,000 | 2 700,000 | 7 590,000»; |
в) пункт5 изложить в следующей редакции:
«5. | Министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области | всего | 14 406,00 | 5 500,000 | 8 906,000 | – |
2014 | 6 250,000 | 1 500,000 | 4 750,000 | – | ||
2015 | 8 156,000 | 4 000,000 | 4 156,000 | –»; |
12) вприложении № 3 к подпрограмме № 8:
а) позицию«Всего» изложить в следующей редакции:
«Всего | 68 062,9 | – | 31 257,0 | 36 805,9 | – | – | –»; |
б) пункт «а» изложить в следующей редакции:
«а) федеральный бюджет | 22 872,4 | – | 9 600,0 | 13 272,4 | – | – | – |
в том числе: | | | | | | | |
министерство образования и науки Российской Федерации | 4 800,0 | – | 4 800,0 | – | – | – | – | ||||
исполнитель: | | | | | | | | ||||
министерство образования и науки Архангельской области | 4 800,0 | – | 4 800,0 | – | – | – | – | ||||
министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | 18 072,4 | – | 4 800,0 | 13 272,4 | – | – | – | ||||
исполнитель: | | | | | | | | ||||
министерство здравоохранения Архангельской области | 5 300,0 | – | 2 300,0 | 3 000,0 | – | – | – | ||||
министерство образования и науки Архангельской области | 4 572,4 | – | 1 000,0 | 3 572,4 | – | – | – | ||||
министерство культуры Архангельской области | 2 700,0 | – | – | 2 700,0 | – | – | – | ||||
министерство | – | – | – | – | – | – | – | ||||
министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области | 5 500,0 | – | 1 500,0 | 4 000,0 | – | – | – | ||||
агентство по печати и средствам массовой информации Архангельской области | – | – | – | – | – | – | –». | ||||
3. РазделI приложения № 1 куказанной государственной программе изложить в следующей редакции:
«I. Государственная программа Архангельской области | ||||||||
1. Удельный вес детей из семей со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума, установленного в Архангельской области, от общей численности детей, проживающих в Архангельской области | процентов | 43,0 | 39,0 | 43,0 | 42,5 | 42,0 | 41,5 | 41,0 |
2. Удельный вес детей, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления в рамках государственной программы, в общей численности детей школьного возраста в Архангельской области | процентов | 49,0 | 51,0 | 55,0 | 55,0 | 57,0 | 59,0 | 61,0 |
3. Удельный вес государственных организаций социального обслуживания, в которых устранены предписания надзорных органов | процентов | 40,0 | 65,0 | 70,0 | 75,0 | 80,0 | 97,0 | 98,0 |
4. Удельный вес несовершеннолетних, получивших социальные услуги в государственных организациях социального обслуживания семьи и детей, в общей численности несовершеннолетних Архангельской области | процентов | 13,0 | 13,2 | 13,5 | 13,8 | 14,0 | 14,2 | 14,5 |
5. Удельный вес безнадзорных детей в общей численности детского населения Архангельской области | процентов | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
6. Удельный вес охвата недееспособных совершеннолетних граждан Архангельской области профессиональной опекой | процентов | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 |
7. Удельных вес граждан, получивших социальные услуги в рамках реализации социально значимых мероприятий в Архангельской области | процентов | 50,0 | 55,0 | 55,5 | 56,0 | 56,5 | 57,0 | 57,5 |
8. Удельный вес объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, среди общего количества объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Архангельской области | процентов | – | – | 30,0 | 57,3 | – | – | – |
9. Удельный вес детей-инвалидов, получивших реабилитационные услуги в государственных организациях социального обслуживания, медицинских организациях, в общей численности детей-инвалидов Архангельской области | процентов | 54,0 | 55,0 | 56,0 | 57,0 | 58,0 | 59,0 | 69,0 |
Подпрограмма № 1 “Организация работы по социальному обслуживанию граждан и социальной защите населения в Архангельской области” | ||||||||
10. Уровень исполнения объемов государственных услуг, предоставляемых государственными организациями социального обслуживания | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
11. Удельный вес государственных организаций социального обслуживания, в которых улучшена материально-техническая база | процентов | – | 85,0 | 80,0 | 85,0 | 90,0 | 97,0 | 98,0 |
12. Удельный вес государственных организаций социального обслуживания, в которых устранены предписания надзорных органов | процентов | 40,0 | 65,0 | 70,0 | 75,0 | 80,0 | 97,0 | 98,0 |
13. Удельный вес отделений социальной защиты населения, в которых проведены текущие ремонтные работы | процентов | 40,0 | 65,0 | 88,5 | 95,0 | 96,0 | 97,0 | 98,0 |
14. Соотношение средней заработной платы социальных работников государственных бюджетных учреждений социального обслуживания граждан и муниципальных учреждений социального обслуживания граждан Архангельской области со средней заработной платой в Архангельской области | процентов | 27,7 | 47,5 | 58,0 | 68,5 | 79,0 | 100,0 | 100,0 |
15. Соотношение средней заработной платы педагогических работников учреждений, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, государственных бюджетных учреждений социального обслуживания граждан и муниципальных учреждений социального обслуживания граждан Архангельской области со средней заработной платой в Архангельской области | процентов | 47,3 | 75,0 | 80,0 | 85,0 | 90,0 | 100,0 | 100,0 |
16. Соотношение средней заработной платы врачей государственных бюджетных учреждений социального обслуживания граждан и муниципальных учреждений социального обслуживания граждан Архангельской области со средней заработной платой в Архангельской области | процентов | 48,5 | 129,7 | 130,7 | 137,0 | 159,6 | 200,0 | 200,0 |
17. Соотношение средней заработной платы среднего медицинского персонала государственных бюджетных учреждений социального обслуживания граждан и муниципальных учреждений социального обслуживания граждан Архангельской области со средней заработной платой в Архангельской области | процентов | 53,1 | 75,6 | 76,2 | 79,3 | 86,3 | 100,0 | 100,0 |
18. Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала государственных бюджетных учреждений социального обслуживания граждан и муниципальных учреждений социального обслуживания граждан Архангельской области со средней заработной платой в Архангельской области | процентов | 33,4 | 50,1 | 51,0 | 52,4 | 70,5 | 100,0 | 100,0 |
19. Удовлетворенность качеством социальных услуг (в процентах от числа опрошенных клиентов социальных служб) | процентов | – | – | – | 92,0 | 93,0 | 94,0 | 95,0 |
Подпрограмма № 2 “Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающим | ||||||||
20. Удельный вес детей из семей со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума, установленного в Архангельской области, от общей численности детей, проживающих в Архангельской области | процентов | 43,0 | 39,0 | 43,0 | 34,0 | 42,0 | 41,5 | 41,0 |
21. Удельный вес семей, получающих субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, от общего количества семей, проживающих в Архангельской области | процентов | 10,8 | 9,7 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 |
22. Удельный вес граждан, имеющих право на меры социальной поддержки, в общей численности населения Архангельской области | процентов | 36,0 | 35,7 | 35,5 | 35,3 | 35,3 | 35,3 | 35,3 |
Подпрограмма № 3 “Осуществление полномочий Архангельской области на территории Ненецкого автономного округа | ||||||||
23. Удельный вес детей из семей со среднедушевым доходом, не превышающим двукратную величину прожиточного минимума, установленного в Ненецком автономном округе, от общей численности детей, проживающих в Ненецком автономном округе | процентов | 67,0 | 68,0 | 76,0 | – | – | – | – |
24. Удельный вес семей, получающих субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, от общего количества семей, проживающих в Ненецком автономном округе | процентов | 11,4 | 8,1 | 13,2 | – | – | – | – |
25. Удельный вес граждан, имеющих право на меры социальной поддержки, в общей численности населения Ненецкого автономного округа | процентов | 58,0 | 58,2 | 58,4 | – | – | – | – |
Подпрограмма № 4 “Развитие системы отдыха и оздоровления детей” | ||||||||
26. Удельный вес детей, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления в рамках государственной программы, в общей численности детей школьного возраста | процентов | 49,0 | 51,0 | 55,0 | 55,0 | 57,0 | 59,0 | 61,0 |
27. Удельный вес детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, отдохнувших и оздоровленных в рамках государственной программы, в общей численности детей школьного возраста, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению | процентов | 53,0 | 54,0 | 55,0 | 56,0 | 57,0 | 58,0 | 59,0 |
28. Удельный вес действующих мест в государственных и муниципальных организациях отдыха и оздоровления детей Архангельской области от суммарной проектной мощности данных учреждений | процентов | 78,0 | 78,0 | 78,0 | 78,0 | 78,0 | 78,0 | 78,0 |
Подпрограмма № 5 “Семья и дети в Архангельской области” | ||||||||
29. Удельный вес безнадзорных детей в общей численности детского населения Архангельской области | процентов | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
30. Удельный вес детей, находящихся в социально опасном положении, в общей численности детского населения Архангельской области | процентов | 1,1 | 1,0 | 0,7 | 0,7 | 0,65 | 0,65 | 0,6 |
31. Удельный вес несовершеннолетних, получивших социальные услуги в государственных организациях социального обслуживания семьи и детей, в общей численности несовершеннолетних Архангельской области | процентов | 13,0 | 13,2 | 13,5 | 13,8 | 14,0 | 14,2 | 14,5 |
32. Удельный вес преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии, в общем числе зарегистрированных преступлений | процентов | 7,2 | 9,2 | 9,1 | 9,0 | 9,0 | 8,9 | 8,9 |
Подпрограмма № 6 “Повышение качества жизни граждан пожилого возраста и инвалидов в Архангельской области” | ||||||||
33. Удельный вес государственных организаций социального обслуживания, в которых установлено единое программное обеспечение для централизованной автоматизации работы учреждений | процентов | – | 40,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
34. Удельный вес охвата недееспособных совершеннолетних граждан Архангельской области профессиональной опекой | процентов | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 |
35. Удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов, получивших стационарное социальное обслуживание, от общего количества нуждающихся | процентов | 83,0 | 90,0 | 91,4 | 92,6 | 94,3 | 95,6 | 96,6 |
Подпрограмма № 7 “Приоритетные социально значимые мероприятия в сфере социальной политики Архангельской области” | ||||||||
36. Удельный вес детей-инвалидов, получивших услуги в рамках реализации социально значимых мероприятий | процентов | 60,0 | 70,0 | 81,0 | 81,0 | 81,0 | 81,0 | 81,0 |
37. Удельных вес граждан пожилого возраста и инвалидов, получивших услуги в рамках реализации социально значимых мероприятий | процентов | 50,0 | 55,0 | 60,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
38. Удельных вес многодетных семей, получивших услуги в рамках реализации социально значимых мероприятий | процентов | 20,0 | 23,0 | 27,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
Подпрограмма № 8 “Доступная среда” | ||||||||
39. Удельный вес объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, среди общего количества объектов социальной инфраструктуры (с нарастающим итогом) | процентов | – | – | 30,0 | 57,3 | – | – | – |
40. Количество организаций Архангельской области, оборудованных для доступа инвалидов и иных маломобильных групп населения, включая устранение физических и информационных барьеров (абсолютный показатель) | единиц | 4,0 | – | 9,0 | 5,0 | – | – | – |
41. Количество организаций Архангельской области, укрепивших материально-техническую базу с целью предоставления качественных услуг инвалидам и иным маломобильным группам населения (абсолютный показатель) | единиц | 7,0 | – | 8,0 | 10,0 | – | – | – |
Подпрограмма № 9 “Право быть равным” | ||||||||
42. Удельный вес детей до трех лет | процентов | 35,0 | 37,0 | 42,0 | 47,0 | 52,0 | 57,0 | 60,0 |
43. Удельный вес детей-инвалидов, систематически занимающихся физической культурой, спортом, творчеством, в общей численности детей-инвалидов | процентов | 16,0 | 18,0 | 20,0 | 22,0 | 24,0 | 26,0 | 28,0 |
44. Удельный вес детей-инвалидов, получивших услуги по оздоровлению и отдыху, в общей численности детей-инвалидов | процентов | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 15,0 |
45. Удельный вес семей с детьми-инвалидами, получивших социальные услуги (группы кратковременного и дневного пребывания) на период занятости родителей, в общей численности семей с детьми-инвалидами | процентов | 11,0 | 13,0 | 15,0 | 17,0 | 19,0 | 21,0 | 23,0 |
46. Численность трудоустроенных родителей, воспитывающих детей-инвалидов (ежегодно) | человек | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
47. Число привлеченных некоммерческих организаций к решению проблем детей-инвалидов | единиц | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 |
48. Численность волонтеров, привлеченных для оказания помощи детям-инвалидам и семьям | человек | 50 | 70 | 100 | 150 | 240 | 340 | 420». |
4. Вприложении № 2 к указанной государственной программе:
1) в разделе I:
а) пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Оказание государственных услуг (выполнение работ), финансовое обеспечение деятельности государственных организаций социального обслуживания | министерство труда, занятости | итого | 12 976 704,3 | 1 792 168,1 | 1 815 754,1 | 1 919 585,5 | 2 392 401,2 | 2 528 397,7 | 2 528 397,7 | выполнение 100 процентов государственных заданий |
в том числе: | | | | | | | | |||
федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – | |||
областной бюджет | 12 976 704,3 | 1 792 168,1 | 1 815 754,1 | 1 919 585,5 | 2 392 401,2 | 2 528 397,7 | 2 528 397,7 | |||
местные бюджеты | – | – | – | – | – | – | – | |||
внебюджетные средства | – | – | – | – | – | – | – |
б) позицию «Всегопо задаче № 1» изложить в следующей редакции:
«Всего по задаче № 1 | итого | 13 013 081,1 | 1 828 544,9 | 1 815 754,1 | 1 919 585,5 | 2 392 401,2 | 2 528 397,7 | 2 528 397,7 | |
в том числе: | | | | | | | | ||
федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – | ||
областной бюджет | 13 013 081,1 | 1 828 544,9 | 1 815 754,1 | 1 919 585,5 | 2 392 401,2 | 2 528 397,7 | 2 528 397,7 | ||
местные бюджеты | – | – | – | – | – | – | – | ||
внебюджетные средства | – | – | – | – | – | – | –»; |
в) пункт 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1. Улучшение материально-технической базы государственных организаций социального обслуживания, проведение текущих ремонтных работ в государственных организациях социального обслуживания | министерство труда, занятости и социального развития | итого | 479 740,4 | 97 754,8 | 21 815,0 | 18 432,6 | 23 000,0 | 159 369,0 | 159 369,0 | улучшение материально-технической базы, приведение помещений и требованиями пожарной безопасности, улучшение условий работы специалистов, проведение ремонтных работ не менее чем в 40 государственных организациях социального обслуживания»; |
в том числе | | | | | | | | |||
федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – | |||
областной бюджет | 479 740,4 | 97 754,8 | 21 815,0 | 18 432,6 | 23 000,0 | 159 369,0 | 159 369,0 | |||
местные бюджеты | – | – | – | – | – | – | – | |||
внебюджетные средства | – | – | – | – | – | – | – |
г) пункт 3.3 изложить в следующей редакции:
«3.3. Выплата вознаграждения лицу, организовавшему приемную семью или инвалида | министерство труда, занятости и социального развития | итого | 25 479,6 | 3 858,0 | 4 858,0 | 5 189,60 | 3 858,0 | 3 858,0 | 3 858,0 | ежегодное предоставление субсидии 22 государственным организациям социального обслуживания – комплексным центрам социального обслуживания для выплаты вознаграждения не менее 50 лицам, организовавшим приемную семью для граждан пожилого возраста или инвалидов, в год»; |
в том числе: | | | | | | | | |||
федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – | |||
областной бюджет | 25 479,6 | 3 858,0 | 4 858,0 | 5 189,60 | 3 858,0 | 3 858,0 | 3 858,0 | |||
местные бюджеты | – | – | – | – | – | – | – | |||
внебюджетные средства | – | – | – | – | – | – | – |
д) дополнить новым пунктом 3.4 следующегосодержания:
«3.4. Погашение кредиторской задолженности прошлых лет в организациях социального обслуживания социальной защиты населения | министерство труда, занятости и социального развития | итого | 6 168,5 | – | – | 6 168,5 | – | – | – | отсутствие кредиторской задолженности на конец календарного года»; |
в том числе: | | | | | | | | |||
федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – | |||
областной бюджет | 6 168,5 | – | – | 6 168,5 | – | – | – | |||
местные бюджеты | – | – | – | – | – | – | – | |||
внебюджетные средства | – | – | – | – | – | – | – |
е) позицию «Всего по задаче № 3»изложить в следующей редакции:
«Всего по задаче № 3 | итого | 512 762,8 | 101 845,3 | 26 905,5 | 30 002,5 | 27 090,5 | 163 459,5 | 163 459,5 | |
в том числе: | | | | | | | | ||
федеральный бюджет | 1 224,3 | 207,5 | 207,5 | 186,8 | 207,5 | 207,5 | 207,5 | ||
областной бюджет | 511 538,5 | 101 637,8 | 26 698,0 | 29 815,7 | 26 883,0 | 163 252,0 | 163 252,0 | ||
местные бюджеты | – | – | – | – | – | – | – | ||
внебюджетные средства | – | – | – | – | – | – | –»; |
ж) позицию «Всего по подпрограмме № 1» изложить вследующей редакции:
«Всего по подпрограмме № 1 | итого | 13 839 425,2 | 1 987 844,2 | 1 885 503,0 | 2 020 435,9 | 2 465 424,3 | 2 740 108,9 | 2 740 108,9 | |
в том числе: | | | | | | | | ||
федеральный бюджет | 1 224,3 | 207,5 | 207,5 |