МЭРИЯГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
П О СТ А Н О В Л Е Н И Е
от31 декабря 2014 г. № 1217
а) позицию"Объемы иисточники финансирования ведомственной целевой программы (с расшифровкой погодам)" паспорт а П рограммы изложить вновой редакции:
"
Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы (с расшифровкой по годам) | Общий объем финансирования за счет средств городского и областного бюджета предусмотрен в сумме649 208,1 тыс. руб., в том числе:на 2014 год – 203 125,4 тыс. руб., в том числе: |
";
№ п/п | Источникифинансирования | Объем финансирования, тыс.руб. | |||
2014 год | 2015 год | 2016 год | Всего | ||
1 | Городской бюджет | 202 829,4 | 216 346,7 | 229 736,0 | 649 040,1 |
2 | Областной бюджет | 296,0 | - | - | 296,0 |
| Итого | 203 125,4 | 216 346,7 | 229 736,0 | 649 336,1 |
Финансовоеобеспечение Программы осуществляется за счет средств городского и областногобюджета. Объемы финансирования Программы на 2014-2016 годы носят прогнозныйхарактер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке присоставлении проекта городского бюджета на очередной финансовый год и плановыйпериод, исходя из возможностей городского бюджета.";
в)приложение к Программе изложить в новой прилагаемой редакции.
2.Опубликовать постановление на официальноминформационном Интернет-портале муниципального образования "ГородАрхангельск".
Мэр города | В.Н. Павленко |
Приложение
к постановлению мэрии
города Архангельска
от 31.12.2014 № 1217
"Приложение
к ведомственной целевойпрограмме "Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования "ГородАрхангельск" на 2014-2016 годы"
Перечень
мероприятийведомственной целевой программы"Развитиефизической культуры и спорта
на территориимуниципального образования "Город Архангельск"
Наименование | Сроки исполнения | Исполнители | Объемы финансирования, тыс. руб. | ||||||||||||||
2014 год | 2015 год | 2016 год | |||||||||||||||
Всего | в том числе: | Всего | в том числе: | Всего | в том числе: | ||||||||||||
феде- раль- ный бюд- жет | област- ной бюджет | городской бюджет | иные источ ники | феде- раль- ныйбюд- жет | област- ной бюд- жет | городской бюджет | иные источ- ники | феде- раль- ныйбюд- жет | област- ной бюд- жет | город- ской бюджет | иные источ- ники | ||||||
Цель 1. Повышение уровня предоставления дополнительного образования детям, обучающимся в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей. | |||||||||||||||||
Задача 1.1. Сохранение контингента учащихся в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей. | |||||||||||||||||
Мероприятие 1.1.1.Оказание муниципальных услуг (выпол-нение работ) муниципальными учреждениями дополнительного образования детей | 2014- | Муниципаль-ные учреждения дополнительного образования детей | 185 987,6 | 0,0 | 140,0 | 185 847,6 | 0,0 | 199 236,9 | 0,0 | 0,0 | 199 236,9 | 0,0 | 212 626,2 | 0,0 | 0,0 | 212 626,2 | 0,0 |
Мероприятие 1.1.2. Предоставление социальных гарантий и компенсаций работникам муниципальных учреждений дополнительного образования детей | 2014-2016 годы | Муниципальные учреждения дополнительного образования детей | 1 130,0 | 0,0 | 0,0 | 1 130,0 | 0,0 | 1 130,0 | 0,0 | 0,0 | 1 130,0 | 0,0 | 1 130,0 | 0,0 | 0,0 | 1 130,0 | 0,0 |
Мероприятие 1.1.3. Обеспечение пожарной безопасности муни-ципальными учреждениями дополнительного образования детей | 2014- годы | Муниципальные учреждения дополнительного образования детей | 280,0 | 0,0 | 0,0 | 280,0 | 0,0 | 280,0 | 0,0 | 0,0 | 280,0 | 0,0 | 280,0 | 0,0 | 0,0 | 280,0 | 0,0 |
Цель 2. Совершенствование организации работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения и создания условий для охраны и укрепления здоровья спортсменов и других участвующих в спортивных соревнованиях и тренировочных мероприятиях лиц, обеспечение спортсменам и тренерам необходимых условий для тренировок | |||||||||||||||||
Задача 2.1. Предоставление спортивной базы для проведения спортивных соревнований и тренировочных мероприятий | |||||||||||||||||
Мероприятие 2.1.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МАУФСКим.А.Ф.Личутина | 2014-2016 годы | МАУФСКим.А.Ф.Личутина | 10 579,1 | 0,0 | 0,0 | 10 579,1 | 0,0 | 10 579,1 | 0,0 | 0,0 | 10 579,1 | 0,0 | 10 579,1 | 0,0 | 0,0 | 10 579,1 | 0,0 |
Мероприятие 2.1.2. Предоставление социальных гарантий и компенсаций работникам МАУФСКим.А.Ф.Личутина | 2014-2016 годы | МАУФСКим.А.Ф.Личутина | 175,0 | 0,0 | 0,0 | 175,0 | 0,0 | 175,0 | 0,0 | 0,0 | 175,0 | 0,0 | 175,0 | 0,0 | 0,0 | 175,0 | 0,0 |
Мероприятие 2.1.3. Обеспечение пожарной безопасности МАУФСКим.А.Ф.Личутина | 2014-2016 годы | МАУФСК им.А.Ф.Личу-тина | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 |
Цель 3. Совершенствование координации деятельности в сфере физической культуры и спорта | |||||||||||||||||
Задача 3.1. Обеспечение эффективной деятельности управления | |||||||||||||||||
Мероприятие 3.1.1. Содержание и обеспечение деятельности управления | 2014-2016 годы | Управление | 4 797,7 | 0,0 | 0,0 | 4 797,7 | 0,0 | 4 925,7 | 0,0 | 0,0 | 4 925,7 | 0,0 | 4 925,7 | 0,0 | 0,0 | 4 925,7 | 0,0 |
Мероприятие 3.1.2. Осуществление государствен-ных полномочий по присвое-нию спортивных разрядов | 2014 год | Управление | 156,0 | 0,0 | 156,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Итого по ведомственной целевой программе | х | х | 203 125,4 | 0,0 | 296,0 | 202 829,4 | 0,0 | 216 346,7 | 0,0 | 0,0 | 216 346,7 | 0,0 | 229 736,0 | 0,0 | 0,0 | 229 736,0 | 0,0 |
".
__________________