Решение городской Думы г. Архангельска от 28.11.2012 № 495

Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Город Архангельск" на период до 2025 года

  
                       АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
              Тридцать третья сессия двадцать пятого созыва
                                 РЕШЕНИЕ
                        от 28 ноября 2012 г. N 495
          ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ
          КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
                "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" НА ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА
       Архангельская городская Дума решила:
       Утвердить Программу  комплексного  развития  систем  коммунальнойинфраструктуры   муниципального  образования  "Город  Архангельск"  напериод до 2025 года.Мэр города                                                В.Н.ПАВЛЕНКО
                                                              Утверждена
                                                  решением Архангельской
                                                          городской Думы
                                                     от 28.11.2012 N 495
                                ПРОГРАММА
         КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
              МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
                          НА ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА
                            Паспорт Программы+---------------------+---------------------------------------------------||Наименование         |Программа комплексного развития систем коммунальной||Программы            |инфраструктуры муниципального образования "Город   ||                     |Архангельск" на период до 2025 года (далее -       ||                     |Программа)                                         |+---------------------+---------------------------------------------------+|Основания для        |Федеральный закон от 30.12.2004 N 210-ФЗ           ||разработки Программы |"Об основах регулирования тарифов организаций      ||                     |коммунального комплекса";                          ||                     |распоряжение мэрии города Архангельска             ||                     |от 17.01.2012 N 37р "О разработке Программы        ||                     |комплексного развития коммунальной инфраструктуры  ||                     |муниципального образования "Город Архангельск"     |+---------------------+---------------------------------------------------+|Заказчик Программы   |служба заместителя мэра города по городскому       ||                     |хозяйству                                          |+---------------------+---------------------------------------------------+|Основные разработчики|организация, привлекаемая на основании конкурсного ||Программы            |отбора, за счет средств бюджета муниципального     ||                     |образования (далее - МО) "Город Архангельск"       |+---------------------+---------------------------------------------------+|Цели Программы       |обеспечение развития систем и объектов коммунальной||                     |инфраструктуры в соответствии с потребностями      ||                     |жилищного, общественно-делового и промышленного    ||                     |строительства МО согласно Стратегии социально-     ||                     |экономического развития муниципального образования ||                     |"Город Архангельск" до 2020 года;                  ||                     |обеспечение доступности для граждан стоимости всех ||                     |коммунальных услуг;                                ||                     |повышение надежности и качества коммунальных услуг ||                     |для потребителей и обеспечение их соответствия     ||                     |требованиям действующих нормативов и стандартов;   ||                     |улучшение экологической обстановки на территории МО|+---------------------+---------------------------------------------------+|Задачи Программы     |анализ социально-экономического развития МО;       ||                     |динамика жилищного и промышленного строительства,  ||                     |объектов социальной сферы, потребления коммунальных||                     |ресурсов; анализ существующего состояния каждой    ||                     |из систем ресурсоснабжения (электроснабжения,      ||                     |теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, сбора||                     |и утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов ||                     |(далее - ТБО), газоснабжения); анализ состояния    ||                     |установки приборов учета потребления ресурсов      ||                     |и ресурсосбережения; анализ наличия резервных      ||                     |мощностей генерации и транспортировки ресурсов;    ||                     |анализ воздействия систем и объектов коммунальной  ||                     |инфраструктуры на окружающую среду;                ||                     |формирование прогноза обоснованного спроса         ||                     |на коммунальные ресурсы на основании перспективы   ||                     |развития МО с учетом изменения потребления         ||                     |коммунальных ресурсов и объемов образования ТБО    ||                     |по результатам анализа существующего состояния     ||                     |каждой из систем коммунальной инфраструктуры;      ||                     |формирование прогноза в потребности увеличения     ||                     |мощностей по генерации и транспортировке           ||                     |коммунальных ресурсов и объектов, используемых     ||                     |для утилизации (захоронения) ТБО, обеспечивающих   ||                     |направления социально-экономического развития МО   ||                     |с учетом эффективности использования существующих  ||                     |мощностей по результатам анализа существующего     ||                     |состояния каждой из систем коммунальной            ||                     |инфраструктуры;                                    ||                     |уточнение принятых направлений развития            ||                     |и модернизации систем коммунальной инфраструктуры  ||                     |и объектов утилизации (захоронения) ТБО            ||                     |в соответствии с планами территориального          ||                     |и социально-экономического развития МО;            ||                     |прогноз и ранжирование потребностей развития систем||                     |коммунальной инфраструктуры и объектов утилизации  ||                     |(захоронения) ТБО в соответствии с текущими        ||                     |и прогнозными возможностями бюджета МО и других    ||                     |источников финансирования мероприятий Программы;   ||                     |обоснование перечня количественного уровня целевых ||                     |характеристик развития систем коммунальной         ||                     |инфраструктуры, которые должны быть достигнуты     ||                     |на каждом этапе реализации Программы;              ||                     |формирование обоснования перечня инвестиционных    ||                     |проектов по каждой из систем коммунальной          ||                     |инфраструктуры, обеспечивающих достижение целевых  ||                     |показателей развития коммунальной инфраструктуры;  ||                     |определение источников инвестиций программ,        ||                     |прогноза, динамики и уровня тарифов на коммунальные||                     |услуги, платы (тарифов) за подключение             ||                     |(присоединение) на весь период действия Программы, ||                     |сравнительный анализ критериев доступности         ||                     |для населения коммунальных услуг с целевыми        ||                     |показателями критериев доступности на период       ||                     |реализации Программы;                              ||                     |улучшение экологической обстановки на территории МО|+---------------------+---------------------------------------------------+|Важнейшие целевые    |удельное потребление электрической энергии:        ||индикаторы Программы |жилищный фонд - 0,02 кВт/ на 1 кв. м;              ||                     |бюджетные организации - 0,04 кВт/ на 1 кв. м;      ||                     |прочие потребители - 0,06 кВт/ на 1 кв. м;         ||                     |удельное потребление тепловой энергии:             ||                     |жилищный фонд - 0,35 Гкал на 1 кв. м в год;        ||                     |бюджетные организации - 0,15 Гкал на 1 кв. м в год;||                     |прочие потребители - 0,20 Гкал на 1 кв. м в год;   ||                     |удельное потребление воды:                         ||                     |жилищный фонд - 2,39 куб. м на 1 кв. м в год;      ||                     |бюджетные организации - 0,97 куб. м на 1 кв. м     ||                     |в год;                                             ||                     |прочие потребители - 0,97 куб. м на 1 кв. м в год; ||                     |удельное потребление газа:                         ||                     |жилищный фонд - 0,87 куб. м на 1 кв. м в год       |+---------------------+---------------------------------------------------+|Сроки и этапы        |срок реализации Программы - до 2025 года.          ||реализации Программы |Выполнение Программы осуществляется в три этапа:   ||                     |первый этап - с 2013 г. по 2015 г.;                ||                     |второй этап - с 2016 г. по 2020 г.;                ||                     |третий этап - с 2021 г. по 2025 г.                 |+---------------------+---------------------------------------------------+|Объемы и источники   |планируемый объем финансирования Программы         ||инвестиций Программы |составляет 78 933,6 млн. руб., в том числе:        ||                     |первый этап (с 2013 г. по 2015 г.) - 11 893,4      ||                     |млн. руб., из них по разделам:                     ||                     |- "Электроснабжение" - 4 830,5 млн. руб.,          ||                     |- "Теплоснабжение" - 1 966,9 млн. руб.,            ||                     |- "Водоснабжение" - 1 933,7 млн. руб.,             ||                     |- "Водоотведение" - 1 437,1 млн. руб.,             ||                     |- "Газоснабжение" - 921,5 млн. руб.,               ||                     |- "Утилизация (захоронение) ТБО" - 803,7 млн. руб.;||                     |второй этап (с 2016 г. по 2020 г.) - 32 698,4      ||                     |млн. руб., из них по разделам:                     ||                     |- "Электроснабжение" - 8 487,4 млн. руб.,          ||                     |- "Теплоснабжение" - 9 535,3 млн. руб.,            ||                     |- "Водоснабжение" - 6 727,9 млн. руб.,             ||                     |- "Водоотведение" - 6 629,3 млн. руб.,             ||                     |- "Газоснабжение" - 871,7 млн. руб.,               ||                     |- "Утилизация (захоронение) ТБО" - 446,8 млн. руб.;||                     |третий этап (с 2021 г. по 2025 г.) - 34 341,8      ||                     |млн. руб., из них по разделам:                     ||                     |- "Электроснабжение" - 6 055,5 млн. руб.,          ||                     |- "Теплоснабжение" - 9 486,2 млн. руб.,            ||                     |- "Водоснабжение" - 6 996,4 млн. руб.,             ||                     |- "Водоотведение" - 9 607,7 млн. руб.,             ||                     |- "Газоснабжение" - 1 860,2 млн. руб.,             ||                     |- "Утилизация (захоронение) ТБО" - 335,7 млн. руб. |+---------------------+---------------------------------------------------+
       1. Характеристика    существующего     состояния     коммунальнойинфраструктуры МО "Город Архангельск"
       1.1. Электроснабжение
       1.1.1. Институциональная структура системы электроснабжения
       Единственный источник, осуществляющий производство электроэнергиив городе Архангельске,  выдающий мощность в  энергосистему  города,  -Архангельская  ТЭЦ,  является  собственностью  и  эксплуатируется  ОАО"ТГК-2".
       В структуре     городской     системы     электроснабжения    80%распределительных сетей находится в  собственности  и  эксплуатируетсяфилиалом ОАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго".
       Также в    структуре    городской    системы     электроснабженияраспределительные  сети эксплуатируют ОАО "Архангельские электрическиесети" (далее - ОАО  "АЭС")  и  ООО  "Архангельское  специализированноеэнергетическое предприятие" (далее - ООО "АСЭП").  Эксплуатируемые ОАО"АЭС"  электрические  сети   арендованы   у   ОАО   "Архинвестэнерго",являющегося их собственником.
       Продажу электрической энергии на территории  города  Архангельскаосуществляет  ОАО  "Архангельская  сбытовая  компания".  Общество былосоздано 1  апреля  2005  года  при  реорганизации  ОАО  "Архэнерго"  иявляется  правопреемником  по  договорам энергоснабжения,  заключеннымпотребителями с филиалом "Энергосбыт"  ОАО  "Архэнерго"  (в  настоящеевремя  -  филиал  ОАО  "МРСК  Северо-Запада"  "Архэнерго").  ОАО "АЭС"осуществляет свою деятельность в рамках  договора  оказания  услуг  попередаче  электрической  энергии,  заключенного  с  ОАО "Архангельскаясбытовая компания".
       1.1.2. Характеристика системы электроснабжения
       В настоящее  время  электроснабжение  города  централизованное  иосуществляется  от  энергосистемы  филиала  ОАО  "МРСК  Северо-Запада""Архэнерго".  Электроснабжающая сеть  города  (линии  и  понизительныеподстанции  напряжением  110  кВ)  запитана  от  Архангельской  ТЭЦ  иСеверодвинской ТЭЦ-2 по ВЛ-110 кВ.
       В городе  также функционируют две ведомственные блок-станции (ТЭЦОАО "СЦБК" и ЗАО "АЗТС"),  связанные с сетью 110 кВ  города.  МощностьАрхангельской  ТЭЦ  составляет  450  мВт,  блок-станций  - 36 и 10 мВтсоответственно.  В электроснабжающей сети  110  кВ  города  существуетвозможность   внешнего   электроснабжения   города   по  магистральнымэлектросетям Северо-Запада (ВЛ-220 кВ  Луч  I,  II  объединяют  РП-220Первомайский с энергосистемой).
       В свою очередь осуществлена электрическая связь между  РП-220  кВПервомайский   (г.   Новодвинск)   и   выводами   высокого  напряженияавтотрансформаторов Архангельской ТЭЦ  посредством  двухцепной  ВЛ-220кВ,  а  также  между  ПС-110  Первомайская и ОРУ-110 кВ подстанции N 7города посредством одноцепной ВЛ-110 кВ.  Схема электроснабжающей сетигорода надежная.
       Из всех  городских  станций  только  Архангельская   ТЭЦ   выдаетмощность  в энергосистему;  блок-станции в систему мощность не выдают,т.к. ориентированы на покрытие нагрузок своих предприятий.
       Отдавая мощность  от Архангельской ТЭЦ в систему по 220 и 110 кВ,город  одновременно  получает   энергию   по   110   кВ   из   системыСеверодвинской  ТЭЦ-2.  Сеть  внутреннего  электроснабжения по стороневысокого напряжения выполнена с  применением  линий  110  и  35  кВ  иподстанций 110/35/6 кВ,  110/6/10 кВ, обеспечивающих питание городскихсетей среднего напряжения.  В качестве коммуникационных узлов сети 110кВ города используются РУ-110 Архангельской ТЭЦ (в правобережной частигорода) и РУ-110 кВ понизительной ПС-110 кВ N 7 (в левобережной  частигорода).
       В сети     функционируют     тридцать      три      понизительныедвухтрансформаторные подстанции ПС-110,  35 кВ, в том числе несколькихабонентских.  Все подстанции  открытого  (полузакрытого)  типа.  Линиивысокого   напряжения  выполнены  на  металлических  и  железобетонныхопорах, двухцепными и проложены в специально организованных коридорах.
                               ОАО "ТГК-2"
       Архангельская ТЭЦ - единственная станция в  городе  Архангельске,выдающая   мощность.   По   состоянию   на   01.01.2012  установленнаяэлектрическая мощность Архангельской ТЭЦ составляет 450  МВт.  В  2011году  собственная  выработка электрической энергии составила 1 785,538млн. кВт.ч.
               Филиал ОАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго"
       В структуре    городской     системы     электроснабжения     80%распределительных  сетей  находится  в собственности и эксплуатируетсяфилиалом ОАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго".
       Всего филиал  ОАО  "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" эксплуатирует380 подстанций,  из которых 10 подстанций - 110кВ,  17 подстанций - 35кВ, 353 подстанций - 10 кВ.
       Срок эксплуатации большинства подстанций составляет от 30  до  50лет.
       В 2011 году присоединенная нагрузка  на  ПС  110  кВт  составляла276,9  МВА  при максимальной нагрузке в 272,5 МВА.  Таким образом,  наподстанциях  110  кВ  филиала  ОАО  "МРСК  Северо-Запада"  "Архэнерго"присоединенная  нагрузка  выше  максимальной,  что  серьезно влияет нанадежность и качество услуг электроснабжения.
       Работа сети  6  (10)  кВ в МО "Город Архангельск" характеризуетсяотносительной  надежностью,  гибкостью  в   управлении,   возможностьюнеавтоматического  резервирования  питания при возникновении аварийныхситуаций.  Питающие сети имеют радиально-кольцевой принцип построения.Распределительная   сеть   выполнена   по   петлевым  схемам,  которыесоответствуют  требованиям  обеспечения  надежности   электроснабженияпотребителей.
       Филиал ОАО  "МРСК  Северо-Запада"   "Архэнерго"   в   2011   годуреализовал 3 364,2 млн. кВт*ч; потери в сетях составили 13,1%.
                          ОАО "АЭС" и ООО "АСЭП"
       В структуре     городской     системы     электроснабжения    20%распределительных сетей эксплуатируют ОАО "АЭС" и ООО "АСЭП".
       ОАО "АЭС"   и   ООО  "АСЭП"  являются  сетевыми  организациями  иосуществляют  деятельность  в  области  оказания  услуг  по   передачеэлектрической   энергии.   В   эксплуатации   у  ОАО  "АЭС"  находятсяэлектрические сети, арендованные у ОАО "Архинвестэнерго".
       Территориально электрические  сети,  эксплуатируемые  ОАО "АЭС" иООО  "АСЭП",  расположены  на   территории   города   Архангельска   вОктябрьском   (включая   о.   Кего),   Ломоносовском,  Майской  горке,Варавино-Фактории,  Цигломенском,  Соломбальском (включая о. Хабарка),Северном, Маймаксанском (включая о. Бревенник и поселок 29 лесозавода)и Исакогорском территориальных округах.  Свою деятельность организацииосуществляют   в   рамках   договора   оказания   услуг   по  передачеэлектрической энергии,  заключенного  с  ОАО  "Архангельская  сбытоваякомпания".
       Всего ОАО "АЭС" эксплуатирует  92  подстанции,  из  которых  однаподстанция  - 35 кВ,  91 подстанций - 10 кВ.  ООО "АСЭП" эксплуатируетпять подстанций, из которых одна подстанция 110 кВ.
       Большинства подстанций (64% от общей численности) эксплуатируютсяот 30 до 50 лет. Еще почти треть (29% от общей численности) - от 15 до30 лет.
       В 2011 году по ОАО "АЭС" присоединенная  нагрузка  на  ПС  35  кВсоставляла  3,7 МВА при максимальной нагрузке 4,2 МВА.  Присоединеннаянагрузка на ПС 10 кВ составляла 82,2  МВА  при  максимальной  нагрузке106,7  МВА.  По  ООО  "АСЭП"  выдача  мощности  в сеть потребителя безсмежных сетей в 2011 году составила 41,2 МВА.
       Общее состояние эксплуатируемых электрических сетей можно оценитькак ветхое.  Это характерно в одинаковой степени как для  материковых,так  и  для  островных территорий города.  Основные проблемы связаны сбольшим сроком эксплуатации оборудования.  Большая часть электрическихсетей  эксплуатируется  более  20  лет,  что  привело  к физическому иморальному  износу.  Другая   проблема   заключается   в   историческисложившейся  конфигурации сетей.  С учетом резко возрастающих нагрузокжилого сектора потребителей электрической энергии  электрические  сетиимеют  крайне  слабую  надежность и не позволяют в ряде районов городаобеспечить потребителей качественной электрической энергией.
       ОАО "АЭС" в 2011 году реализовало  101,0  млн.  кВт.ч;  потери  всетях  составили  20,3%.  Объем переданной электрической энергии черезсети ООО "АСЭП" за 2011 год составил 233,9 млн. кВт.ч.
       1.1.3. Доля поставки электрической энергии по приборам учета
       Оснащенность приборами  учета потребления электрической энергии вгороде Архангельске имеет четкую тенденцию к увеличению.  В 2010  годудоля   электрической   энергии,   расчеты   за   потребление   которойосуществлялись на основании показаний приборов учета,  в общем  объемепотребления  электрической  энергии  составляла 98,5%.  В 2012 году ееувеличение планируется до 99%.
       1.1.4. Зоны электроснабжения
       Электрические сети филиала ОАО "МРСК  Северо-Запада"  "Архэнерго"расположены  на  всей  территории  города,  за  исключением  островныхтерриторий.
       Электрические сети,  эксплуатируемые  ОАО  "АЭС"  и  ООО  "АСЭП",расположены в Октябрьском (включая о.  Кего),  Ломоносовском,  Майскойгорке,  Варавино-Фактории,  Цигломенском,  Соломбальском  (включая  о.Хабарка),  Северном,  Маймаксанском (включая о.  Бревенник и  пос.  29лесозавода) и Исакогорском территориальных округах.
       1.1.5. Резервы и дефициты по зонам электроснабжения
       В настоящее  время  система энергоснабжения в городе Архангельскеэнергодефицитная.  Из всех городских станций только Архангельская  ТЭЦвыдает  мощность  в энергосистему;  блок-станции в систему мощность невыдают, т.к. ориентированы на покрытие нагрузок своих предприятий.
       Выдавая мощность от Архангельской ТЭЦ в систему по сети 220 и 110кВ, город Архангельск одновременно получает энергию по линии 110 кВ изсистемы  Северодвинской  ТЭЦ-2.  Сеть  внутреннего электроснабжения постороне высокого напряжения выполнена с применением линий 110 и 35  кВи   подстанций   110/35/6  кВ,  110/6/10  кВ,  обеспечивающих  питаниегородских сетей среднего напряжения. В качестве коммуникационных узловсети   110   кВ   города  используются  РУ-110  Архангельской  ТЭЦ  (вправобережной части города) и РУ-110 кВ понизительной ПС-110 кВ N 7 (влевобережной части города).
       Выработка электрической энергии Архангельской  ТЭЦ  в  2011  годусоставила 1785,9 млн.  кВт.ч,  тогда как электросетевыми предприятиямибыло реализовано 3 465,2 млн. кВт.ч.
       1.1.6. Надежность системы электроснабжения
       Работа сети  6  (10)  кВ   филиала   ОАО   "МРСК   Северо-Запада""Архэнерго"   в   городе  Архангельске  характеризуется  относительнойнадежностью,  гибкостью в управлении,  возможностью  неавтоматическогорезервирования питания при возникновении аварийных ситуаций.
       Питающие сети  имеют  радиально-кольцевой   принцип   построения.Распределительная   сеть   выполнена   по   петлевым  схемам,  которыеудовлетворяют  требованиям  обеспечения  надежности   электроснабженияпотребителей.
       На надежность сетей оказывают влияние:
       - рост нагрузок;
       - сети,  имеющие  значительный  физический  износ  и   техническиустаревшее  оборудование  (имеются  сети  постройки  40  -  50-х годовпрошлого века и  КЛ  со  сверхнормативным  количеством  соединительныхмуфт).
       Общее состояние эксплуатируемых электрических сетей ОАО  "АЭС"  иООО   "АСЭП"  характеризуется  высокой  степенью  износа  оборудованияподстанций  и  линий.  Это  относится  в  одинаковой  степени  как   кматериковым,  так и к островным территориям города.  Основные проблемысвязаны с большим  сроком  эксплуатации  оборудования.  Большая  частьэлектрических  сетей  эксплуатируется  более  20  лет,  что  привело кфизическому и моральному износу.
       Другая проблема  заключена в исторически сложившейся конфигурациисетей.  С  учетом   резко   возрастающих   нагрузок   жилого   секторапотребителей  электрической  энергии  электрические  сети имеют крайнеслабую надежность и не позволяют,  в ряде районов  города,  обеспечитьпотребителей качественной электрической энергией.
       1.1.7. Воздействие на окружающую среду
       Архангельская ТЭЦ  является  существенным  источником загрязненияатмосферы в городе.  Вместе с тем, по данным Роспотребнадзора, переходна  газовое  топливо  в 2010 - 2011 годах позволил значительно снизитьвыбросы  загрязняющих  веществ  в  атмосферу  в  2011  году.  Так,  наАрхангельской  ТЭЦ  выбросы  снизились  на  25,161  тыс.  тонн (или на64,5%),  в том числе по сернистому ангидриду - на 24,682 тыс. тонн. НаТЭЦ  в  прошлом  происходили  утечки нефтепродуктов в близлежащую рекуЮрас (приток Северной Двины).
       1.1.8. Тарифы,  плата  (тариф)  за  подключение  (присоединение),структура   себестоимости   производства  и  транспорта  электрическойэнергии
       Одноставочный тариф для населения в городе Архангельске во второйполовине 2012 года составляет 3,32 рубля/кВт.ч. Тарифы устанавливаютсяАгентством по ценам и  тарифам  Архангельской  области  для  следующихгрупп населения:
       - население,  проживающее в городских населенных пунктах в домах,оборудованных  в  установленном порядке стационарными электроплитами и(или) электроотопительными установками;
       - население, проживающее в сельских населенных пунктах;
       - население, за исключением указанного в предыдущих пунктах.
       Для всех  групп  населения  тарифы  делятся  по  следующим видам:
       одноставочный, двухставочный, трехставочный.
       В структуре  себестоимости  ОАО "АЭС" основные затраты (36,3%  отвсей себестоимости в 2011 году) приходятся  на  покупку  электрическойэнергии для компенсации потерь.  Еще 30,5% затрат приходится на прочиерасходы (30,5%  от всей себестоимости  в  2011  году),  среди  которыхнаиболее   существенная   статья  -  арендная  плата  (17,1%  от  всейсебестоимости в 2011 году).
       1.1.9. Технические    и    технологические    проблемы    системыэлектроснабжения
       1. Единственный  источник электроснабжения в городе Архангельске,выдающий  мощность  в  энергосистему  города,  -  Архангельская   ТЭЦ.Последний  блок  на  Архангельской  ТЭЦ был введен в 1979 году.  Такимобразом,  основное оборудование на ТЭЦ эксплуатируется больше 30  лет.Кроме  того,  из-за  роста  нагрузок и общей энергодефицитности городаАрхангельска на среднесрочную перспективу следует рассмотреть вариантызамены  оборудования  и  его  расширения  для  покрытия  перспективныхнагрузок.
       2. В настоящее время присоединенная нагрузка на подстанции 110 кВфилиала  ОАО  "МРСК  Северо-Запада"  "Архэнерго"   выше   максимальнойнагрузки,   что   серьезно  влияет  на  надежность  и  качество  услугэлектроснабжения.
       3. Общее  состояние эксплуатируемых электрических сетей ОАО "АЭС"и ООО "АСЭП" характеризуется высокой степенью морального и физическогоизноса.  Это относится в одинаковой степени как к материковым, так и костровным территориям города.  Основные  проблемы  связаны  с  большимсроком  эксплуатации  оборудования.  Большая часть электрических сетейимеет срок эксплуатации более 20  лет.  Другая  проблема  заключена  висторически   сложившейся   конфигурации   сетей.   С   учетом   резковозрастающих  нагрузок  жилого  сектора   потребителей   электрическойэнергии  электрические  сети  имеют  крайне  слабую  надежность  и  непозволяют в ряде районов города обеспечить  потребителей  качественнойэлектрической энергией.
       1.2. Теплоснабжение
       1.2.1. Институциональная структура системы теплоснабжения
       Производство, передачу  и распределение тепловой энергии в городеАрхангельске обеспечивают 38 котельных ОАО "Архангельский КоТЭК",  двекотельные   и   одна  ТЭЦ  (Архангельская  ТЭЦ)  ОАО  "Территориальнаягенерирующая компания N 2" (далее - ОАО "ТГК-2").
       Кроме того,   ряд   предприятий  Архангельска  имеют  собственныеисточники тепловой  энергии,  которые,  используются  в  основном  дляобеспечения   собственных   потребностей  в  тепловой  энергии.  Такиепредприятия,  как правило,  не входят в число поставщиков коммунальныхресурсов  и  не  участвуют  в  Программе  комплексного развития системкоммунальной инфраструктуры.
       1.2.2. Характеристика системы теплоснабжения
       В Архангельске  ОАО  "ТГК-2"  обеспечивает  теплом   Октябрьский,Ломоносовский,   Соломбальский,   Майскую   горку,  Варавино-Факторию,Северный территориальные округа и поселок Талаги  (90%  всей  тепловойнагрузки города).
       Теплоснабжение застроек  остальных  районов   города   (Экономии,Цигломени,  Исакогорки,  Северной и Средней Маймаксы,  островов и др.)осуществляется от квартальных,  групповых, индивидуальных отопительныхкотельных,  ведомственных  котельных  и  котельных  ОАО "АрхангельскийКоТЭК" (8,7% всей тепловой нагрузки города).
       Теплоснабжение большинства   промышленных   потребителей   городаосуществляется от собственных производственных котельных и ТЭЦ.
       Из промышленных  котельных  наиболее  крупными являются котельнаяОАО "Силбет" (26,0 Гкал/ч),  котельная ОАО "Архангельская  РЭБ  флота"(18,1 Гкал/час),  котельная пос.  ЛДК-4 (26,0 Гкал/ч.),  котельная ОАО"Архангельский ЛДК-3" (46,6 Гкал/ч.) и другие.
          Зона теплоснабжения ОАО "ТГК-2" в городе Архангельске
       ОАО "ТГК-2" является основным поставщиком тепловой энергии в зонецентрализованного теплоснабжения в городе Архангельске.  ОАО "ТГК-2" вгороде Архангельске эксплуатирует две котельные и одну ТЭЦ.
       В 2011 году полезный отпуск тепловой энергии ОАО "ТГК-2" в городеАрхангельске составил 2 496,1 тыс.  Гкал,  в том числе от  собственныхисточников  - 2 190,6 тыс.  Гкал;  установленная тепловая мощность - 1370,1 Гкал/час.
       Расход на  собственные нужды в 2011 году составил 7,4%.  При этомпо сравнению с 2009 годом расход на собственные нужды снизился  в  двараза.  Связано  это  с переводом котлоагрегатов на Архангельской ТЭЦ смазута на газовое топливо в 2010 - 2011 годах.
       От АТЭЦ имеются три вывода:
       - вывод I - теплотрасса 2Д  800  мм  проходит  через  Октябрьскийтерриториальный   округ   в  Ломоносовский  территориальный  округ  домикрорайона  Варавино  по  пр.  Обводный  канал,  пр.  Московскому  досиликатного завода;
       - вывод II - теплотрасса 2Д 1000 мм в головном  участке  проходитдо пр.  Обводный канал и пр. Дзержинского до ТК-55-1 (в ТК-55-1 I и IIвыводы соединяются),  от вывода II имеется ответвление 2Д 1000  мм  дотерриториального округа Майская горка и ПНС-1;
       - вывод III - теплотрасса 2Д 500 мм проходит в пос. Талаги.
       В ОАО   "ТГК-2"   эксплуатируется  224,7  км  тепловых  сетей  (вдвухтрубном  исчислении).  У  большинства  из  них  способ   прокладкиподземный.
       Половина тепловых сетей эксплуатируется больше 30 лет,  от 15  до30 лет - 39%, меньше 15 лет - 11%.
       Потери в тепловых сетях в 2011 году составили 17,7%.
              Зона теплоснабжения ОАО "Архангельский КоТЭК"
       С сентября  2010  года  ОАО  "Архангельский  КоТЭК"  (100%  акцийпринадлежит  ОАО  УК  "ЭБМ")  осуществляет  эксплуатацию котельных ОАО"Архинвестэнерго",  ОАО "Силбет" на основании договоров аренды.  Частьтепловой   энергии   ОАО  "Архангельский  КоТЭК"  приобретает  у  семиведомственных котельных,  принадлежащих ОАО "ЛДК-3",  ОАО "Лесозавод N25",  ООО "Архбиоэнерго", ОАО "ДОК-1", ОАО "РЭУ" (Министерства обороныРФ),  ОАО "Архангельская РЭБ флота",  ООО  "Тепло-Пак".  Протяженностьтепловых   сетей  составляет  106,9  км  (в  двухтрубном  исчислении).Собственником   тепловых   сетей   является   ОАО   "Архинвестэнерго",эксплуатирующей организацией на основании договора аренды имущества от24.08.2010 N 8 - ОАО "Архангельский КоТЭК".  Договор подписан на  срокдо 31.12.2016 с возможной пролонгацией на 5 лет.
       Выработка тепловой энергии осуществляется при  помощи  паровых  иводогрейных котлов средней и большой мощности,  основной теплоноситель- вода 95оС (на ТЭС Цигломень вода - 115оС),  за исключением котельныхБТО, осуществляющих отпуск пара промышленным потребителям, и котельнойпос.  ЛДК-4,  осуществляющей отпуск пара  банно-прачечному  комбинату.Основными  видами  топлива являются мазут и каменный уголь.  Котельныеостровных территорий (о. Кего, о. Бревенник) эксплуатируются только накаменном  угле,  который  в  виду  отсутствия  приемлемых транспортныхсвязей для поставки топлива поставляется  во  время  навигации  воднымтранспортом в объеме, достаточном на весь отопительный период.
       Между ОАО "Архангельский  КоТЭК"  и  ОАО  "ТГК-2"  заключены  двадоговора:
       1. Договор  купли-продажи  тепловой  энергии  от   22.12.2010   N2000-2451-10.  В  рамках указанного договора ОАО "Архангельский КоТЭК"(поставщик) поставляет ОАО "ТГК-2" тепловую энергию как произведенную,так и приобретенную от третьих лиц (теплоснабжающих организаций).
       2. Договор  на  передачу  тепловой  энергии   от   01.06.2011   N2000-2244-11.  В  рамках указанного договора ОАО "Архангельский КоТЭК"(исполнитель) осуществляет транспортировку тепловой энергии  для  нуждОАО  "ТГК-2"  (заказчик)  через  тепловые  сети,  принадлежащие ему назаконных основаниях.
       Всего ОАО  "Архангельский  КоТЭК"  эксплуатирует 98,9 км тепловыхсетей (в двухтрубном исчислении),  из них 62,5% выработали нормативныйсрок службы.
       В 2011 году полезный отпуск тепловой энергии  ОАО  "АрхангельскийКоТЭК" составил 249,7 тыс.  Гкал.  Расходы на собственные нужды в 2011году составили 6,6%, потери тепловой энергии в сетях - 19%.
       1.2.3. Доля поставки тепловой энергии по приборам учета
       Оснащенность приборами  учета  потребления  тепловой  энергии   игорячей   воды   в   городе  Архангельске  имеет  четкую  тенденцию  кувеличению.  В 2010 году доля горячей  воды,  расчеты  за  потреблениекоторой осуществлялись на основании показаний приборов учета,  в общемобъеме потребления горячей воды составляла 24,2%,  тогда  как  в  2012году ее увеличение планируется до 40%.
       1.2.4. Зоны  действия источников ресурсов.  Резервы и дефициты позонам действия источников ресурсов и МО в целом
       Архангельская ТЭЦ  обеспечивает  тепловой  энергией  Октябрьский,Ломоносовский,   Соломбальский,   Майскую   горку,  Варавино-Факторию,Северный территориальные округа и поселок Талаги.
       Котельные ОАО   "Архангельский   КоТЭК"   обеспечивают   тепловойэнергией Маймаксанский,  Исакогорский,  Цигломенский,  Майскую  горку,Варавино-Факторию территориальные округа и о. Кего.
       Также Исакогорский и Цигломенский,  Маймаксанский территориальныеокруга обеспечиваются тепловой энергией ведомственными источниками ОАО"Архангельский ЛДК N 3",  ООО "Архбиоэнерго",  ОАО "Архангельская  РЭБфлота", ОАО "РЭУ", ОАО "Тепло-пак" и ОАО "Архангельский ДОК-1".
       82% установленной   мощности   системы   теплоснабжения    городаАрхангельска  приходится  на ОАО "ТГК-2",  99%  установленной мощностикоторой составляет Архангельская ТЭЦ.
       Для зоны  теплоснабжения  ОАО  "Архангельский  КоТЭК"  характеренвысокий резерв мощности.
       Резерв мощности в зоне теплоснабжения ОАО "ТГК-2" составляет 99,1Гкал/час,  или 7% от установленной мощности источников теплоснабжения.Такой   резерв   является   критическим  с  точки  зрения  обеспеченияперспективных нагрузок в будущем.
       1.2.5. Воздействие на окружающую среду
       По данным Роспотребнадзора,  переход Архангельской ТЭЦ на газовоетопливо  в  2010  -  2011  годах  позволил существенно снизить выбросызагрязняющих веществ в атмосферу в 2011 году.  Так,  на  АрхангельскойТЭЦ выбросы снизились на 25,161 тыс.  тонн (на 64,5%),  в том числе посернистому  ангидриду  -  на  24,682  тыс.  тонн.  На  ТЭЦ  в  прошломпроисходили  утечки  нефтепродуктов  в  близлежащую  реку Юрас (притокСеверной Двины).
       Котельные ОАО  "Архангельский  КоТЭК" работают преимущественно намазуте  и  угле.  Оборудование  морально   устарело.   Перевод   частиисточников   теплоснабжение  на  газовое  и  биотопливо  положительнымобразом  скажется  на  улучшении  экологической  обстановки   в   зонетеплоснабжения ОАО "Архангельский КоТЭК".
       1.2.6. Тарифы,  плата  (тариф)  за  подключение  (присоединение),структура себестоимости производства и транспорта тепловой энергии
       Тарифы на реализацию тепловой энергии,  передачу тепловой энергиипо  сетям  устанавливаются Агентством по тарифам и ценам Архангельскойобласти.
       Для ОАО   "Архангельского   КоТЭК"   тарифы   устанавливаются  нареализацию собственной тепловой энергии и передачу по  своим  тепловымсетям  тепловой  энергии  сторонних  теплоснабжающих организаций.  Всютепловую  энергию,  отпускаемую  ОАО  "Архангельский  КоТЭК"  (включаятепловую  энергию,  приобретенную  у  третьих  лиц),  приобретает  ОАО"ТГК-2",  которое реализует произведенную и купленную тепловую энергиюконечным потребителям
       Для ОАО "ТГК-2" тарифы  устанавливаются  на  реализацию  тепловойэнергии с учетом производства,  покупки и передачи до потребителя и натепловую энергию, реализуемую с коллекторов.
       В структуре   себестоимости  тепловой  и  электрической  энергии,реализуемой Архангельской ТЭЦ ОАО  "ТГК-2",  основная  часть  расходов(64,7% от всей себестоимости) приходится на топливо и покупку тепловойэнергии (16,2% от всей себестоимости).
       В структуре   себестоимости   производства  и  передачи  тепловойэнергии ОАО "Архангельский КоТЭК" основная часть  расходов  (43,4%  отсебестоимости)  приходится  на  топливо,  затраты  на  оплату  труда истраховые  взносы  (20,6%)  и  покупку  тепловой  энергии  (13,8%   отсебестоимости).
       1.2.7. Технические    и    технологические    проблемы    системытеплоснабжения
       Система теплоснабжения   города   Архангельска    характеризуетсязначительными  потерями  в тепловых сетях (17,6%) и высокими расходамина собственные нужды (7,3%).
       Согласно данным  ОАО  "ТГК-2",  резерв мощности Архангельской ТЭЦявляется  минимальным  и  абсолютно  недостаточным   для   дальнейшегоградостроительного   развития   города   Архангельска,  заложенного  вгенеральном плане.
       Последний блок на Архангельской ТЭЦ был введен в 1979 году. Такимобразом, основное оборудования на ТЭЦ эксплуатируется больше 30 лет.
       Котельные ОАО "Архангельский КоТЭК" используют в качестве топливапреимущественно уголь и  мазут.  Оборудование  на  котельных  моральноустарело.
       В связи  с  вышеуказанным  целесообразно  провести   модернизациютепловых   сетей   системы   теплоснабжения  города  Архангельска  дляуменьшения  потерь  в  сетях  и   увеличения   надежности,   а   такжестроительства  новых  тепловых  сетей  с  целью доставки в необходимомобъеме  тепловой  энергии  новым   объектам   строительства   согласногенеральному плану.
       Необходимо также рассмотреть  увеличение  установленной  мощностиАрхангельской  ТЭЦ  с  целью увеличения резерва мощности и возможностиподключения перспективной нагрузки.
       Также целесообразно   провести  модернизацию  источников  в  зонетеплоснабжения ОАО "Архангельский КоТЭК" с переводом  части  котельныхна  газовое  топливо  и  биотопливо.  Оптимизация  баланса  мощности инагрузки,  уменьшение удельных показателей и,  как следствие, снижениеиздержек   предприятия  увеличат  эффективность  работы  и  надежностьсистемы теплоснабжения островных территорий города Архангельска.
       1.3. Водоснабжение
       Город Архангельск располагается в дельте реки  Северной  Двины  иимеет  большую  протяженность  вдоль  основного русла и проток.  Частьжилых поселков,  входящих в состав города,  расположена  на  удаленныхостровных территориях, имеющих с городом только водное сообщение.
       Для водоснабжения   города   используются   поверхностные    водыследующих источников:
       - река   Северная  Двина:  центральный  водозабор,  водозабор  о.Краснофлотский; водозабор "Силбет" пос. Силикатный;
       - река  Северная  Двина  -  рукав  Корабельный  -  водозабор пос.Маймаксанского лесного порта (о. Бревенник);
       - река Северная Двина - рукав Никольский - водозаборы ВОС-1 (пос.Кирпичный), ВОС-2 (пос. Цигломень), ВОС-3 (пос. Зеленец), ВОС о. Кего;
       - река Кузнечиха - водозабор пос. Первых пятилеток;
       - река Хабарка - водозабор о. Хабарка;
       - река Маймакса - водозабор пос. 23 лесозавода (о. Бревенник);
       - озеро Коровье - водозабор пос. Зеленый Бор;
       - река Ижма - водозабор пос. 29 лесозавода.
       Поселок Динамо   Исакогорского   территориального    округа    г.Архангельска  не  имеет  водопровода и обеспечивается подвозной водой.Также подвоз воды осуществляется в другие  окраинные  поселки  города:деревню Юрас, пос. Конвейер, пос. Дорожников.
       Центральные очистные  сооружения  обеспечивают   питьевой   водойследующие районы:  Октябрьский,  Ломоносовский,  Соломбалу,  Маймаксу,Экономию,  Варавино, Факторию, о. Краснофлотский и часть левобережногорайона.
       Остальные районы (пос.  Первых  пятилеток,  пос.  Конвейер,  пос.Цигломень,  пос. Исакогорка, пос. Лесная речка, пос. Зеленый Бор, пос.Зеленец,   пос.   Кузнечевского   лесозавода   и   островные   районы)обеспечиваются      водой     от     12     самостоятельных     системхозяйственно-питьевого водоснабжения.
       Для обеспечения  подачи  воды  потребителям пос.  Турдеево,  пос.Лесная речка и района Исакогорка производится покупка воды с  очистныхсооружений других организаций города.
       1.3.1. Институциональная структура системы водоснабжения
       Основной организацией,    осуществляющей   водоснабжение   городаАрхангельска, является муниципальное унитарное предприятие "Водоканал"(далее - МУП "Водоканал"). В ведении МУП "Водоканал" находятся системыцентрализованного и локального водоснабжения,  обеспечивающие питьевойводой 98% населения города.
       Собственником имущества  МУП  "Водоканал"  является   МО   "ГородАрхангельск".   Органами,   осуществляющими   полномочия  собственникаимущества предприятия,  являются Архангельская городская  Дума,  мэриягорода Архангельска в соответствии с их компетенцией.
       На основании распоряжения мэра г.  Архангельска от  14.01.2009  N28р  "О  начислении  и  сбора  платежей  населения  за водоснабжение иводоотведение" работа,  связанная  с  начислением  и  сбором  платежейнаселения  за  водоснабжение и водоотведение,  с 01.02.2009 передана вмуниципальное учреждение "Информационно-расчетный центр" (далее  -  МУ"ИРЦ").
       На основании  данного  распоряжения  МУП   "Водоканал"   заключенсубагентский   договор  от  01.02.2009  с  МУ  "ИРЦ"  для  обеспеченияначисления и сбора платежей за водоснабжение и водоотведение.
       Взаимоотношения с  абонентами  (потребителями) МУП "Водоканал" МО"Город Архангельск" осуществляются на основании договора, относящегосяк  публичным договорам,  предметом которого является оказание услуг поотпуску питьевой воды и приему сточных вод.
       Обеспечение водой  района  Исакогорка  осуществляет  Исакогорскийрегиональный   производственный   участок   северной    дирекции    потепловодоснабжению - структурное подразделение центральной дирекции потепловодоснабжению - филиал ОАО "РЖД" (далее - ОАО "РЖД").
       Обеспечение водой   пос.  Лесная  речка  и  пос.  Турдеево  такжеосуществляется  от  сторонних  источников.  МУП  "Водоканал"  покупаетхолодную воду у сторонних организаций для реализации в данных районах.
       1.3.2. Характеристика системы водоснабжения
                         Источники водоснабжения
       Суммарная производительность  всех  головных  сооружений  системыводоснабжения  города  Архангельска   по   состоянию   на   01.01.2012составляла 179,1 тыс. куб. м в сутки.
       Общая среднесуточная подача очищенной воды в  городскую  сеть  посостоянию на 01.01.2012 составляла 144,7 тыс. куб. м/сутки.
       Как указано выше,  город Архангельск располагается в дельте  рекиСеверной  Двины  и имеет большую протяженность вдоль основного русла ипроток. Часть жилых поселков, входящих в состав города, расположена наудаленных  островных  территориях,  имеющих  с  городом  только водноесообщение.
       Основным источником  водоснабжения  города  Архангельска являютсяцентральные очистные сооружения  приведенной  производительностью  155тыс.   куб.   м/сут.,   обеспечивающие   питьевой  водой  Октябрьский,Ломоносовский,  Соломбалу,  Маймаксу, Экономию, Варавино, Факторию, о.Краснофлотский и часть левобережных районов.
       Остальные 14  источников  водоснабжения   суммарной   приведеннойпроизводительностью 24,1 тыс.  куб.  м/сут. располагаются на удаленныхтерриториях и обеспечивают пос.  Первых пятилеток, пос. Конвейер, пос.Цигломень,  пос. Исакогорка, пос. Лесная речка, пос. Зеленый Бор, пос.Зеленец, пос. Кузнечевского лесозавода и другие островные территории.
               Центральные очистные сооружения водопровода
       Центральные очистные сооружения водопровода (далее -  ЦОСВ)  быливведены   в   эксплуатацию   в   1962   году.   Первый   блок  очисткипроизводительностью 35 тыс. куб. м был выведен из строя в 1981 году. В1972  -  1974 годах была проведена реконструкция второго блока очистки(77,5 тыс.  куб.  м/сут.),  а в 1978 - 1981  годах  -  третьего  блокаочистки (77,5 тыс.  куб. м/сут.). В настоящее время производительностьЦОСВ составляет 155 тыс. куб. м/сут.
       Источником водоснабжения являются поверхностные воды р.  СевернойДвины.
       Основные технологии,  применяемые  для  подготовки питьевой воды,включают  в  себя  обеззараживание  гипохлоритом  натрия,   коагуляциюсернокислым    алюминием,   флокуляцию   магнафлоком   22S   и   LT27,стабилизационную обработку кальцинированной содой.
       Один из  блоков  очистки  представляет  собой  камеры  реакции  срециркуляторами, отстойники и скорые фильтры. Второй блок - контактныеосветлители и скорые фильтры.
       Основной проблемой  ЦОСВ  является  высокий  износ   оборудования(оборудование   отработало   более   3   -   5   расчетных   сроков  ихарактеризуется малой надежностью).
                Водоочистные сооружения пос. 29 лесозавода
       Источник водоснабжения  пос.   29   лесозавода   был   введен   вэксплуатацию  в  1955 году.  Приведенная производительность составляет500 куб. м/сут.
       Источником водоснабжения для жителей пос.  29 лесозавода являютсяповерхностные  воды  р.  Ижмы.   На   протяжении   всего   года   водахарактеризуется повышенной цветностью, малой мутностью, щелочностью.
       Используемая в настоящее время схема  очистки  воды  предполагаетпервичное   и   вторичное   хлорирование  раствором  двуосновной  солигипохлорита кальция,  отстаивание и фильтрование на  скорых  фильтрах;химические реагенты не применяются.
       Для получения питьевой воды,  удовлетворяющей требованиям СанПиН,необходимо   строительство   новой   водоочистной  станции  с  выборомсоответствующего оборудования  для  очистки  высокоцветной  маломутнойводы.
              Водоочистные сооружения пос. Первых пятилеток
       Водоочистные сооружения  пос.  Первых  пятилеток  были  введены вэксплуатацию в 1936 году.  Приведенная  производительность  составляет1260 куб. м/сут. Реконструкция проведена в 1970 году.
       Источником водоснабжения   являются   поверхностные    воды    р.Кузнечихи.
       Технология очистки воды на водоочистных сооружениях  представленаодноступенчатой  очисткой  речной воды на пяти контактных осветлителяхтипа  КО-1   (без   поддерживающих   слоев   гравия)   с   последующимобеззараживанием гипохлоритом натрия. Общая площадь фильтрования - 127кв. м.
       На станции  из-за  слишком  высокой  скорости  фильтрации процесскоагуляции протекает очень быстро,  и питьевая  вода  периодически  несоответствует  требованиям  СанПиН  по  химическому анализу.  СогласноСанПиН 2.04.02-84 "Водоподготовка" скорость фильтрования в  контактныхосветлителях  без  поддерживающих  слоев при нормальном режиме следуетпринимать 4 - 5 м/час,  при форсированном - 5 - 5,5 м/час (п.  6.130).При  очистке  воды  для  хозяйственно-питьевых нужд надлежит приниматьменьшие значения скоростей фильтрования:  при нормальном режиме - до 4м/час, при форсированном режиме - до 5 м/час.
       Фактическая скорость  фильтрования  в   нормальном   режиме   приработающих  пяти  осветлителях  равна  3,9  -  4,7  м/час.  Допустимаяскорость - 4 м/час.  Соответственно,  для получения  доброкачественнойводы  необходимо уменьшить производительность первого подъема станции,но в этом случае произойдет падение давления воды,  поступающей в сетьпоселка.
       Для получения  необходимого  количества  доброкачественной   водынеобходимо проектирование и строительство новой водоочистной станции сувеличенной производительностью.
            Водоочистные сооружения пос. Маймаксанский лесной
                           порт (о. Бревенник)
       Источник водоснабжения  пос.  Маймаксанского  лесного  порта  былвведен в эксплуатацию  в  1959  году.  Приведенная  производительностьсоставляет 300 куб. м/сут.
       Источником водоснабжения является рукав Корабельный  р.  СевернойДвины.
       Первоначально технология очистки воды до эксплуатации станции МУП"Водоканал" включала двухступенчатую очистку речной воды с применениемодного сернокислого алюминия без флокулянта  и  обеззараживанием  водыжидким хлором.
       Специалистами МУП "Водоканал" был смонтирован узел  приготовленияи  дозирования  раствора  флокулянта,  установлен  прибор  учета воды,подаваемой  на  очистку,  совершен  переход  от   жидкого   хлора   надвуосновную соль гипохлорита кальция.
       Для получения  требуемого  качества  питьевой   воды   необходимопроизвести   реконструкцию   водоочистных   сооружений   с  установкойвихревого смесителя,  насосов-дозаторов на коагулянт  и  флокулянт,  атакже  модернизировать камеру хлопьеобразования с повышением скоростейвыхода воды из сопел до 2 - 3 м/сек.
                     Водоочистные сооружения о. Кего
       Источник водоснабжения острова Кего был введен в  эксплуатацию  в1950  году.  Проектная  производительность  станции - 450 куб.  м/сут.Фактическая производительность станции по первому подъему - 236 -  420куб. м/сут.
       В качестве   источника   водоснабжения   о.   Кего   используютсяповерхностные  воды  рукава  Никольского  р.  Северной  Двины.  Данныйисточник водоснабжения относится ко 2 классу  (высокая  цветность  (до200 градусов), малая мутность, кроме паводковых периодов), поэтому дляприведения   показателей   воды   к   ГОСТу    необходимо    применятькоагулирование, отстаивание (или обработку в слое взвешенного осадка),фильтрацию, обеззараживание.
       В связи с отсутствием на станции узла флокулирования, смесителя иотстойников (осветлителей взвешенного слоя осадка)  питьевая  вода  неотвечает  требованиям СанПиН 2.1.4.1074 "Питьевая вода.  Гигиеническиетребования  к  качеству   воды   централизованных   систем   питьевоговодоснабжения. Контроль качества" по цветности и железу.
                   Водоочистные сооружения пос. Зеленец
       Источник водоснабжения  пос.  Зеленец был введен в эксплуатацию в1987 году. Приведенная производительность составляет 500 куб. м/сут.
       В качестве  источника  водоснабжения  пос.  Зеленец  используютсяповерхностные воды рукава Никольского р.  Северной Двины.  На  станцииводоподготовки  приняты  следующие  методы  обработки  воды,  которымидостигается:
       - коагуляция - снижение цветности, мутности;
       - хлорирование;
       - первичное  хлорирование  - улучшение хода процесса коагуляции идезинфекции воды;
       - вторичное   хлорирование   -   обеззараживание  воды,  созданиеконсервирующего эффекта, дополнительное снижение цветности воды.
       Технология очистки  воды  основана  на  очистке  воды сернокислымалюминием (ввод во всасывающую линию  насосов  I  подъема  в  связи  сотсутствием  смесителя)  без  применения флокулянта и кальцинированнойсоды.  В результате хлопьевидные загрязнения образуются не так  быстро(особенно   при  пониженных  температурах  реки),  как  требуется  приводоподготовке (с использованием флокулянта), а в паводковые периоды всвязи  с  уменьшением  щелочности  речной  воды  эти  хлопья к тому жеизмельчаются и происходит вынос "мути" после фильтров,  в том числе  иостаточного алюминия.
                Водоочистные сооружения пос. 23 лесозавода
       Источник водоснабжения   пос.   23   лесозавода   был   введен  вэксплуатацию в 1976 году.  Приведенная  производительность  составляет400 куб. м/сут.
       Источником водоснабжения являются поверхностные воды р. Маймаксы.
       Состав водопроводных  очистных  сооружений  следующий:  смесительвихревого типа, горизонтальный отстойник, медленные фильтры.
                    Водоочистные сооружения о. Хабарка
       Источник водоснабжения острова Хабарка был введен в  эксплуатациюв 1963 году. Приведенная производительность составляет 200 куб. м/сут.
       Источником водоснабжения являются поверхностные воды р. Хабарка.
       Состав водопроводных  очистных  сооружений следующий:  смеситель,вертикальный отстойник, скорые фильтры.
             Водоочистные сооружения пос. Силикатного завода
       Источник водоснабжения  пос.  Силикатного  завода  был  введен  вэксплуатацию  в  1964 году.  Приведенная производительность составляет1500 куб. м/сут.
       Источником водоснабжения являются поверхностные воды р.  СевернойДвины.
       Состав водопроводных  очистных  сооружений следующий:  смеситель,осветлители со взвешенным слоем осадка, скорые фильтры.
                  Водоочистные сооружения пос. Цигломень
       Источник водоснабжения пос. Цигломень был введен в эксплуатацию в1980 году. Приведенная производительность - 1900 куб. м/сут.
       Источником водоснабжения является рукав  Никольский  р.  СевернойДвины.
       Водопроводные очистные   сооружения   состоят    из    контактныхосветлителей.
               Водоочистные сооружения пос. Кирпичный завод
       Источник водоснабжения   пос.   Кирпичный   завод  был  введен  вэксплуатацию в 1969 году.  Приведенная  производительность  составляет700 куб. м/сут.
       Источником водоснабжения является рукав  Никольский  р.  СевернойДвины.
       Состав водопроводных  очистных  сооружений  следующий:  смесительвихревого фильтра, осветлители, скорые фильтры.
                 Водоочистные сооружения пос. Исакогорка
       Источник водоснабжения пос.  Исакогорка был введен в эксплуатациюв 1964  году.  Приведенная  производительность  составляет  3600  куб.м/сут.
       Состав водопроводных очистных  сооружений  следующий:  отстойник,контактные осветлители.
                 Водоочистные сооружения пос. Зеленый Бор
       Источник водоснабжения пос. Зеленый Бор был введен в эксплуатациюв 1981 году.  Водопроводные очистные сооружения состоят  из  установкитипа  "Струя-400".  Приведенная производительность составляет 300 куб.м/сут.
                Водоочистные сооружения пос. Лесная речка
       Источник водоснабжения   пос.   Лесная   речка   был   введен   вэксплуатацию  в  1968 году.  Приведенная производительность составляет1400 куб.  м.  Состав  водопроводных  очистных  сооружений  следующий:смеситель  вихревого  типа,  осветлители  со слоем взвешенного осадка,скорые фильтры.
                            Водопроводные сети
       Из 627,0 км водопроводных сетей, эксплуатируемых МУП "Водоканал",43% эксплуатируются более 50 лет, 28% - от 30 до 50 лет и 29% - меньше30 лет.
       Имеют 100%  износ более 155,0 км водопроводных сетей, более 70% -еще 176,3 км сетей.
       При прокладке   центрального   водовода   диаметром   1000  мм  вАрхангельске в 1975 - 1977 годы были применены некачественные чугунныетрубы,  а  также  при  строительстве  не была осуществлена закольцовкацентрального водовода.  Данные факторы  являются  основными  причинамикрупных  аварий,  в  результате которых без водоснабжения по два - тридня  могут  оставаться  жители  нескольких  административных   районовгорода.
       Для обеспечения  давления  в  городской  водопроводной  сети   отцентральных  водоочистных сооружений действуют четыре насосные станциитретьего подъема:  "Варавино",  "Соломбала",  "Экономия",  "Маймакса".Также  на  сетях  водопровода  расположены  106  водопроводных станцийподкачки,  находящихся в хозяйственном ведении МУП "Водоканал",  и  18водонапорных станций, обслуживаемых по договору. Часть из них в данноевремя законсервирована.
       В последние  годы  потери  воды в сетях неуклонно растут и в 2011году составили 104,6% от реализации.
       В последние  годы ежегодная замена трубопроводной сети составляет0,3 - 0,5%  от общей протяженности  вместо  необходимых  для  надежнойработы 5 - 6%, а с учетом накопившегося "переизноса" - до 8%.
                           Баланс водоснабжения
       Основная часть реализации холодной воды приходится на население -81,4% от всей реализации в 2011 году.
       Расход на собственные нужды системы водоснабжения МУП "Водоканал"города Архангельска составлял в  2011  году  10,8%.  Покупка  воды  ототпуска в сеть составляла в 2011 году 1,1%.
       В городе Архангельске наметилась тенденция к  снижению  удельноговодопотребления.    Снижение    удельного   водопотребления   являетсяследствием установки приборов учета потребления холодной воды,  в т.ч.в   рамках   реализации   программы   "Энергосбережение   и  повышениеэнергетической   эффективности   муниципального   образования   "ГородАрхангельск" в 2011 - 2014 годы".
       В связи  с  уменьшением  удельного   водопотребления   в   городеАрхангельске   происходит   снижение   реализации  холодной  воды  МУП"Водоканал".  Если тенденция по увеличению потерь в сетях  сохранится,то из-за уменьшения реализации холодной воды в условиях ограничений нарост  тарифов  на  коммунальные  услуги  экономическая   эффективностьдеятельности МУП "Водоканал" продолжит снижаться.
           1.3.3. Доля поставки холодной воды по приборам учета
       Оснащенность приборами  учета  потребления холодной воды в городеАрхангельске имеет четкую тенденцию к увеличению.  В  2010  году  доляхолодной  воды,  расчеты  за  потребление  которой  осуществляются  наосновании  показаний  приборов  учета,  в  общем  объеме   потребленияхолодной воды составляла 49,2%;  в 2012 году планируется ее увеличениедо 58%.
                        1.3.4. Зоны водоснабжения
       В городе Архангельске можно выделить 15 зон водоснабжения.
       Основным источником  водоснабжения  города  Архангельска являютсяцентральные очистные сооружения  приведенной  производительностью  155тыс.   куб.   м/сут.,   обеспечивающие   питьевой  водой  Октябрьский,Ломоносовский,  Соломбальский,  Маймаксанский территориальные  округа,Экономию,  Варавино, Факторию, о. Краснофлотский и часть левобережногорайонов.
       Остальные 14   источников   водоснабжения  суммарной  приведеннойпроизводительностью 24,1 тыс.  куб.  м/сут. располагаются на удаленныхтерриториях.  Они обеспечивают пос.  Первых пятилеток,  пос. Конвейер,пос.  Цигломень, пос. Исакогорка, пос. Лесная речка, пос. Зеленый Бор,пос.   Зеленец,  пос.  Кузнечевского  лесозавода  и  другие  островныетерритории.
       Каждая зона   водоснабжения  имеет  разную  структуру  реализациихолодной воды,  большой разброс по величине потерь  в  сетях.  В  трехзонах водоснабжения МУП "Водоканал" покупает холодную воду у стороннихпроизводителей.
              1.3.5. Надежность работы системы водоснабжения
       Ветхость сетей вызывает  постоянный  рост  утечек  и  увеличиваетпотери  питьевой  воды.  В  2011  году  потери  воды составляли 50,9%;произошло 385 аварий на сетях и источниках водоснабжения.
       Как уже  отмечалось  выше,  одной  из  основных  проблем  системыводоснабжения города является главный водовод Ду1000 мм. В 1975 - 1977гг.   прокладка   этого   водовода  была  произведена  с  техническиминарушениями - водовод из чугунных труб не прошел  опрессовку.  Главныйводовод  не  имеет  дублера и не закольцован.  В связи с этим в случаеаварии  на  главном  водоводе  МУП  "Водоканал"  вынуждено   отключатьодновременно большое количество потребителей.
       Ежегодно крупные  аварии  происходят  и  на  других  водопроводахгорода.   В  аварийном  состоянии  находится  водопровод  Ду  600  мм,снабжающий водой южную часть города.  Стальной водопровод Ду 500 мм  ваэропорт  Талаги  и  по  Окружному  шоссе в районе Варавино,  стальнойводопровод Ду 400  мм  по  пр.  Обводный  канал  имеют  полный  износ,находятся в аварийном состоянии и требуют немедленной замены.
                  1.3.6. Воздействие на окружающую среду
       Расход на собственные нужды в 2011 году составил 10,8% от подъемаводы, который необходим для промывки фильтров и отстойников. Промывныеводы  сбрасываются  без  очистки  в  реку  Северную  Двину  и вызываютзагрязнение водоема.  В соответствии с требованиями Водного кодекса РФ(ст.  60,  ч.  6,  п.  1)  при  эксплуатации водохозяйственной системызапрещается осуществлять  сброс  в  водные  объекты  сточных  вод,  неподвергшихся  санитарной  очистке,  обезвреживанию.  В  соответствии сФедеральным     законом     от     30.03.1999     N      52-ФЗ      "Осанитарно-эпидемиологическом благополучии населения" запрещается сбросв водные  объекты  сточных  вод,  содержание  в  которых  опасных  дляздоровья человека веществ и соединений превышает нормативы допустимоговоздействия  на  водные  объекты  (ст.  56,  п.  6).  Предприятие  МУП"Водоканал"  платит  значительные  штрафы  за  загрязнение  окружающейсреды.  31 мая 2011 г.  закончился срок действия разрешения  на  сброспромывных  вод  без очистки,  что может привести к увеличению штрафныхсанкций.
                1.3.7. Качество поставляемой холодной воды
       Источником централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжениягорода  Архангельска  являются  поверхностные  водные  объекты  - рекаСеверная Двина,  ее протоки (р. Кузнечиха, р. Маймакса), р. Ижма и дваозера (Холмовское и Коровье).
       Качество воды р.  Северной Двины характеризуется малой  мутностью(1  -  10  мг/л)  на протяжении всего года,  за исключением паводковыхпериодов,  высокой цветностью (до 200  град.).  В  местах  водозаборовнаблюдается     высокая    бактериальная    загрязненность,    наличиеспецифических  промышленных  загрязнений  (различные  формы   лигнина,фенолы, нефтепродукты). Периодически наблюдается повышенное содержаниежелеза в воде (до 0,73 - 0,98 мг/л).
       Большой процент  нестандартных проб питьевой воды в водопроводныхсооружениях приходится на  органолептические  -  цветность,  мутность,содержание железа.
       Обеззараживание является барьером на пути  передачи  связанных  сводой бактериальных и вирусных болезней.  Однако качество воды на рядеостровных  территорий  города  не  соответствует  требованиям   СанПиН2.1.4.1074-01  по  химическим показателям,  так как не проходит полнуюводоподготовку из-за старых медленных фильтров.
       Кроме того, Архангельск испытывает серьезные трудности в вопросахкачественного  водоснабжения  вследствие  большого  износа  и  высокойаварийности.
       1.3.8. Тарифы,  плата  (тариф)  за  подключение  (присоединение),структура себестоимости производства и транспорта ресурса
       Тарифы на   услуги   водоснабжения   МУП    "Водоканал"    городаАрхангельска   устанавливаются   Агентством   по   тарифам   и   ценамАрхангельской области.
       Агентство по  тарифам и ценам Архангельской области устанавливаеттариф для населения за услуги МУП "Водоканал"  по  водоснабжению  нижевеличины, рассчитанной методом экономически обоснованных тарифов.
       В структуре   себестоимости   отпуска   воды   основные   затратыприходятся на цеховые расходы, электроэнергию и заработную плату.
       Затраты на электроэнергию, связанные с передачей воды, составляют36,5% от всех затрат на электроэнергию. Остальная часть электроэнергииприходится на головные сооружения.
       Основная часть  цеховых расходов приходится на капитальный ремонт(33%  в плане на 2012 год).  Существенная статья  в  цеховых  расходахсвязана с мероприятиями по энергосбережению (14,7%).
       1.3.9. Технические    и    технологические    проблемы    системыводоснабжения
       1. Низкая надежность системы водоснабжения.
       1.1. Город Архангельск располагается в дельте реки Северной Двиныи имеет большую протяженность вдоль основного русла  и  проток.  Частьжилых  поселков,  входящих  в состав города.  расположена на удаленныхостровных территориях, имеющих с городом только водное сообщение.
       Центральные очистные   сооружения   водопровода,   обеспечивающиеосновную часть города (86,4%  от всей реализации услуг водоснабжения),имеют  высокий  износ  оборудования,  отработавшего  от  трех  до пятирасчетных сроков эксплуатации.
       Локальные источники    водоснабжения   на   удаленных   островныхтерриторий  были  в  прошлом  приняты  МУП  "Водоканал"  от  различныхпредприятий.  Большинство  из  них  находятся  в  неудовлетворительномсостоянии как по основному  оборудованию,  так  и  по  сооружениям,  вкоторых  они  располагаются.  Во  многих  случаях  капитальный  ремонтпомещения и оборудования источников  водоснабжения  не  проводился.  Всвязи  с этим некоторые системы водоснабжения на удаленных островах неподлежат модернизации, необходимо новое строительство.
       1.2. Из   627,0   км  водопроводных  сетей,  эксплуатируемых  МУП"Водоканал", 43% эксплуатируются более 50 лет, 28% - от 30 до 50 лет и29% - меньше 30 лет.
       Имеют 100% износ более 155,0 км, более 70% - еще 176,3 км сетей.
       В связи  с  этим  и  недостаточным  объемом  проведения  работ пореконструкции и модернизации в последние  годы  потери  воды  в  сетяхнеуклонно растут и в 2011 году составляли 104,6% от реализации.
       Кроме того,  основные  проблемы  системы   водоснабжения   городасвязаны  с  главным водоводом Ду1000 мм.  В 1975 - 1977 гг.  прокладкаэтого водовода была произведена с техническими нарушениями: водовод изчугунных труб не прошел опрессовку. Главный водовод не имеет дублера ине закольцован. В связи с этим в случае аварии на главном водоводе МУП"Водоканал"   вынуждено   отключать  одновременно  большое  количествопотребителей.
       Ежегодно крупные  аварии  происходят  и  на  других  водопроводахгорода.  В  аварийном  состоянии  находится  водопровод  Ду  600   мм,снабжающий  водой южную часть города.  Стальной водопровод Ду 500 мм ваэропорт Талаги и по  Окружному  шоссе  в  районе  Варавино,  стальнойводопровод  Ду  400  мм  по  пр.  Обводный  канал  имеют полный износ,находятся в аварийном состоянии и требуют немедленной замены.
       2. Низкое качество услуг водоснабжения.
       Качество воды р.  Северной Двины характеризуется малой  мутностью(1  -  10  мг/л)  на протяжении всего года,  за исключением паводковыхпериодов,  высокой цветностью (до 200  град.).  В  местах  водозаборовнаблюдается     высокая    бактериальная    загрязненность,    наличиеспецифических  промышленных  загрязнений  (различные  формы   лигнина,фенолы, нефтепродукты). Периодически наблюдается повышенное содержаниежелеза в воде (до 0,73 - 0,98 мг/л).
       Обеззараживание является  барьером  на  пути передачи связанных сводой бактериальных и вирусных болезней.  Однако качество воды на рядеостровных   территорий  города  не  соответствует  требованиям  СанПиН2.1.4.1074-01 по химическим показателям,  так как не  проходит  полнуюводоподготовку из-за старых медленных фильтров.
       3. Низкая эффективность работы системы водоснабжения.
       Система водоснабжения города Архангельска характеризуется высокимизносом оборудования источников водоснабжения и водопроводных сетей. Всвязи с этим наблюдается значительные потери воды как при расходованиина собственные нужды, так и при транспортировке по сетям.
       Для города Архангельска характерна тенденция уменьшения удельноговодопотребления, что в свою очередь ведет к снижению объема реализацииуслуг   водоснабжения.   С   учетом   постоянного  роста  и  без  тогозначительных потерь в сетях и  в  случае  отсутствия  мер  по  решениюнакопившихся  проблем  системы  водоснабжения  можно  утверждать,  чтоэффективность работы предприятия будет снижаться высокими темпами.
       Кроме того,  частые аварии,  сброс промывочных вод без санитарнойочистки в р.  Северную  Двину,  несоответствие  качества  поставляемойхолодной  воды  санитарным  нормам на островных территориях приводит кнеобходимости выплаты значительных штрафов.
       1.4. Водоотведение
       1.4.1. Институциональная структура системы водоотведения
       Основные очистные   сооружения   города   -   это    объединенныеканализационные  очистные  сооружения (далее - КОС),  расположенные натерритории открытого акционерного общества "СЦБК".  На  них  поступаютпромышленные  стоки  комбината и хозяйственно-бытовые стоки с основнойчасти города. В период паводка они не удовлетворяют потребности городав очистке сточных вод из-за попадания в систему канализации талых вод.
       Часть сточных вод поступает на периферийные  КОС,  находящиеся  вхозяйственном ведении МУП "Водоканал" города Архангельска,  часть - напериферийные КОС сторонних предприятий:  КОС ООО "Комсервис" (от  пос.Зеленец), КОС ООО "Лесозавод 23", КОС ОАО "СЖД".
       На основании распоряжения мэра г.  Архангельска от  14.01.2009  N28р  "О  начислении  и  сбора  платежей  населения  за водоснабжение иводоотведение" работа,  связанная  с  начислением  и  сбором  платежейнаселения  за  водоснабжение и водоотведение,  с 01.02.2009 передана вмуниципальное учреждение "Информационно-расчетный центр".
       На основании  данного  распоряжения заключен субагентский договорот 01.02.2009 с МУ "ИРЦ" для обеспечения начисления и  сбора  платежейза водоснабжение и водоотведение.
       Взаимоотношения с абонентами (потребителями) МУП  "Водоканал"  МО"Город Архангельск" осуществляются на основании договора, относящегосяк публичным договорам,  предметом которого является оказание услуг  поотпуску питьевой воды и приему сточных вод.
       МУП "Водоканал" в  свою  очередь  оплачивает  услуги  по  очисткесточных вод на КОС сторонних организаций.
       1.4.2. Характеристика системы водоотведения
       Центральные районы   города   Архангельска   в   основном   имеютраздельную (от ливневой) централизованную систему хозяйственно-бытовойканализации   (за  исключением  части  Октябрьского  и  Ломоносовскогорайонов, где еще остается система общесплавной канализации с септиками- 225 шт.). Хозяйственно-бытовые стоки по сетям самотечной канализациисобираются на канализационных насосных станциях  и  затем  посредствомканализационных   насосных   станций   (далее   -   КНС)  по  напорнымтрубопроводам перекачиваются  на  городские  канализационные  очистныесооружения   -  объединенные  КОС,  расположенные  на  территории  ОАО"Соломбальский ЦБК".  КОС находятся в собственности ОАО "СЦБК". На нихпоступают  промышленные стоки комбината и хозяйственно-бытовые стоки сосновной части города.
       Учитывая то,   что   город   протянулся  вдоль  реки  на  40  км,протяженность напорных коллекторов составляет более 100 км, из них 56%-  стальные.  В  связи  с  большой  протяженностью территории города иналичием островных территорий сточные воды с  периферийных  территорийгорода  поступают  на  12  локальных  комплексов  КОС,  10  из которыхнаходятся в ведении МУП "Водоканал".
       Локальные очистные  сооружения  эксплуатируются  от 30 до 50 лет,объекты  физически  и  технологически  устарели,  модернизация  их,  восновном,  экономически нецелесообразна.  Перекачка стоков на очистныесооружения осуществляется при помощи 90 КНС, находящихся в ведении МУП"Водоканал",  средний износ КНС - 50,7%. Капитальный ремонт зданий КНСне проводился, оборудование, в основном, - устаревшее.
       Локальные системы канализации города Архангельск:
       1. Очистка  сточных  вод   пос.   Кузнечевского   лесозавода   непроизводится. Приемник сточных вод - река Кузнечиха.
       2. Очистка сточных вод пос.  Конвейер не  производится.  Приемниксточных вод - свалка.
       3. Метод очистки сточных вод пос.  23 лесозавода - биологический.Приемник сточных вод - река Маймакса. Фактическая производительность -600 куб. м/сут.
       4. Метод  очистки  сточных вод пос.  Маймаксанского лесного портамеханический     (состояние     неудовлетворительное).     Фактическаяпроизводительность - 180 куб.  м/сут. Год ввода в эксплуатацию - 1959.Приемник сточных вод - рукав Корабельный.
       5. Очистка  сточных вод о.  Хабарка не производится.  Фактическаяпроизводительность - 90 куб.  м/сут.  Год ввода в эксплуатацию - 1973.Приемник сточных вод - р. Северная Двина.
       6. Метод очистки сточных вод о.  Кего биологический.  Фактическаяпроизводительность - 350 куб.  м/сут. Год ввода в эксплуатацию - 1982.Приемник сточных вод - рукав Никольский.
       7. Метод  очистки  сточных  вод  поселков  Цигломень и Кирпичногозавода  биологический.  Фактическая  производительность  -  2400  куб.м/сут.  Год ввода в эксплуатацию - 1972.  Приемник сточных вод - рукавНикольский.
       8. Метод   очистки   сточных   вод  пос.  Зеленец  биологический.Фактическая  производительность  -  550  куб.  м/сут.  Год   ввода   вэксплуатацию - 1986. Приемник сточных вод - протока Исакогорка.
       9. Метод очистки сточных  вод  о.  Краснофлотский  биологический.Фактическая   производительность   -  270  куб.  м/сут.  Год  ввода  вэксплуатацию - 1977. Приемник сточных вод - река Северная Двина.
       10. Очистка сточных вод пос.  Затон не производится.  Фактическаяпроизводительность - 430 куб.  м/сут.  Приемник  сточных  вод  -  рекаИсакогорка.
       11. Метод очистки  сточных  вод  пос.  Исакогорка  биологический.Фактическая   производительность  -  2000  куб.  м/сут.  Год  ввода  вэксплуатацию - 1981. Приемник сточных вод - река Северная Двина.
       12. Метод  очистки  сточных  вод пос.  Зеленый Бор биологический.Фактическая  производительность  -  250  куб.  м/сут.  Год   ввода   вэксплуатацию - 1979. Приемник сточных вод - ручей Щегловец.
       13. Метод очистки сточных  вод  пос.  Лесная  речка  механический(находится     в    неудовлетворительном    состоянии).    Фактическаяпроизводительность - 380 куб.  м/сут. Год ввода в эксплуатацию - 1968.Приемник сточных вод - река Лесная.
       14. Очистка  сточных  вод   пос.   Турдеевка   не   производится.Фактическая производительность - 470 куб. м/сут. Год. Приемник сточныхвод - река Северная Двина. Год ввода в эксплуатацию - 1974.
       Суммарная производительность  всех  головных  сооружений  системыводоотведения по состоянию на 01.01.2012 составляет  121,7  тыс.  куб.м/сут.
       Общее среднесуточное  поступление  на   КОС   по   состоянию   на01.01.2012 составляли 80,6 тыс. куб. м/сут.
       Из баланса  водоотведения  видно,  что  значительная  часть  водыпропускается  через  очистные  сооружения ООО "СЦБК" (94%  от пропускасточных вод через КОС).
       Через очистные   сооружения   города   Архангельска  пропускаетсясточных вод больше,  чем их поступает от потребителей.  Связано это  стем,  что  в городе отсутствует закрытая сеть дождевой канализации.  Всвязи с этим на общегородские очистные сооружения попадают  как  стокииз общесплавной канализации, так и из дождевой.
       1.4.3. Зоны водоотведения
       В связи    с   большой   протяженностью   территории   города   иразобщенностью  его  протоками  реки  Северной  Двины   сточные   водыпоступают на 13 комплексов очистных сооружений.
       Основные очистные сооружения - это  объединенные  канализационныесооружения  ОАО  "СЦБК",  на  которые  поступают промстоки комбината ихоз-бытовые стоки ряда районов города  (Октябрьского,  Ломоносовского,Соломбальского,   Маймаксанского  территориальных  округов,  Экономии,Варавино, Фактории и части левобережного районов).
       В отдаленных  районах  города  имеются свои системы канализации сочистными сооружениями  (о.  Бревенник,  о.  Хабарка,  о.  Кего,  пос.Цигломень,   пос.   Зеленец,   о.  Краснофлотский,  пос.  Затон,  пос.Исакогорка, пос. Лесная речка, пос. Зеленый Бор).
       Сточные воды   пос.  Конвейер  и  пос.  Кузнечевского  лесозаводасбрасываются в водоемы без очистки.
       1.4.4. Надежность работы системы водоотведения
       В 2011 году произошло 224 аварии в сетях водоотведения и очистныхсооружений.  С  2009  -  2011  годов  наблюдается тенденция к снижениюколичества аварий и длительность перерывов приема стоков.
       Основные причины    низкой   надежности   системы   водоотведенияследующие.  Коллекторы системы водоотведения не имеют дублеров и плохозакольцованы,  поэтому  в случае появлении аварии переключить стоки надругие коллекторы не удается,  и,  как следствие,  сточные воды  могутизливаться на рельеф.
       В Маймаксанском  территориальном  округе  коллектор   принадлежитчастному  собственнику  и  передан  по  договору  на  эксплуатацию МУП"Водоканал". Коллектор находится в очень плохом техническом состоянии,собственник   отказывается   вкладывать  средства  в  поддержание  егорабочего состояния.
       Также в  неудовлетворительном состоянии находятся канализационныеочистные  сооружения  на  о.  Кего,  о.  Хабарка,  пос.  Зеленый  Бор,отсутствуют  очистные  сооружения  в районе пос.  29 лесозавода,  пос.Турдеево.
       Напряженные условия    работы   станций   перекачки   обусловленысверхнормативным  количеством  перекачиваемых  стоков   по   отдельныммикрорайонам.   В  целом  можно  утверждать,  что  надежность  системыводоотведения снижена.
       1.4.5. Воздействие на окружающую среду
       Сточные воды  Маймаксанского   территориального   округа   городаАрхангельска  более трех лет сбрасываются фактически без очистки и безобеззараживания в протоку Соломбалку реки Северной Двины по аварийномуколлектору (от пос. Гидролизного завода до КОС ОАО "СЦБК").
       Данный коллектор эксплуатируется  МУП  "Водоканал"  для  передачипромышленных  и  хозбытовых  стоков  от  предприятий  и  жилых  зданийМаймаксанского территориального округа г.  Архангельска,  включая пос.Гидролизного  завода,  Маймаксу и Экономию.  Здесь проживает 23,6 тыс.человек.
       На протяжении   последних  нескольких  лет  из-за  неисправностейколлектора  (прорывов)  канализационные  сточные  воды  изливаются  нарельеф местности в районе ул.  Вельможного,  д.  25 г.  Архангельска сдальнейшим поступлением их по дренажным канавам в  протоку  Соломбалкуреки Северной Двины.
       Из-за аварийного состояния канализационных очистных сооружений  впос.  Затон  города Архангельска хозбытовые сточные воды на протяжениимногих лет  сбрасываются,  минуя  сооружения  по  очистке,  в  протокуИсакогорку реки Северной Двины в районах жилой застройки без очистки иобеззараживания.
       Аналогичная ситуация   сложилась  в  жилых  поселках  Турдеево  иМаймаксанского  лесного  порта.   Механические   очистные   сооружения(отстойники)    выведены   из   эксплуатации,   водоотведение   стоковпроизводится на рельеф местности в  водоохранной  зоне  реки  СевернойДвины с дальнейшим поступлением их в водный объект.
       На протяжении  многих  лет  не  выполняется  капитальный   ремонтбиологических  очистных сооружений,  в связи с чем очистка сточных водна  сооружениях  островов  Хабарка,  Кего,  Краснофлотский,   поселковЗеленый    Бор,   Лесная   речка,   29   лесозавода   практически   неосуществляется.
       У МУП "Водоканал" до сих пор отсутствуют разрешительные документына пользование водными объектами по следующим  участкам:  водоочистныесооружения пос. Силбет, водоочистные сооружения пос. Первых пятилеток,канализационные очистные сооружения пос.  Затон, выпуск ливневых вод вреку  Банную,  на  дюкеры  водопроводных и канализационных сетей черезводные объекты Северную Двину,  Соломбалку,  Повракулку,  Юрас, ДолгуюЩель, Волохницу.
       Кроме того,  ни одни водозаборные сооружения г.  Архангельска  неимеют  разработанных  и  утвержденных в установленном порядке проектовзон  санитарной  охраны  источников  питьевого  водоснабжения.   Сброспромывных вод на всех водозаборах, в том числе на центральных очистныхсооружениях водопровода, осуществляется в первом поясе зоны санитарнойохраны,    рядом    с    водозабором,    что   запрещено   действующимзаконодательством.     Строительство     сооружений      механическогообезвоживания осадка промывных вод центральных водоочистных сооруженийзапланировано только на 2013 год.
       1.4.6. Тарифы,  плата  (тариф)  за  подключение  (присоединение),структура себестоимости производства и транспорта ресурса
       Тарифы на  услуги  водоотведения  устанавливаются  Агентством  потарифам и ценам Архангельской области.
       Тарифы для    МУП    "Водоканал"    для    города    Архангельскаустанавливаются в разрезе двух групп  потребителей:  для  населения  ипрочих потребителей.
       Агентство по тарифам и ценам Архангельской области  устанавливаеттариф  для  населения  за услуги МУП "Водоканал" по водоснабжению нижевеличины, рассчитанной методом экономически обоснованных тарифов.
       В структуре  себестоимости  услуг  водоотведения  МУП "Водоканал"основные затраты приходятся на прочие прямые затраты,  цеховые расходыи заработную плату.
       1.4.7. Технические    и    технологические    проблемы    системыводоснабжения
       1. Низкая надежность системы водоотведения.
       1.1. Город   Архангельск   протянулся   вдоль   реки  на  40  км,протяженность напорных коллекторов составляет более 100 км, из них 56%-  стальные.  В  связи  с  большой  протяженностью территории города иналичием островных территорий сточные воды с  периферийных  территорийгорода  поступают  на 12 локальных комплексов канализационных очистныхсооружений (КОС), 10 из которых находятся в ведении МУП "Водоканал".
       Локальные очистные  сооружения  эксплуатируются  от 30 до 50 лет,объекты  физически  и  технологически  устарели,  модернизация  их,  восновном,  экономически нецелесообразна.  Перекачка стоков на очистныесооружения осуществляется при помощи 90 КНС, находящихся в ведении МУП"Водоканал",  средний износ КНС - 50,7%. Капитальный ремонт зданий КНСне проводился, оборудование, в основном, - устаревшее.
       1.2. Из   477,6   км  сетей  водоотведения,  эксплуатируемых  МУП"Водоканал",  65%  сетей эксплуатируются больше 30 лет, 30% - от 15 до30 лет.
       Износ 100% имеют 209,1 км сетей, износ свыше 70% - 76,6 км сетей.
       Основные причины    низкой   надежности   системы   водоотведенияследующие.  Коллекторы системы водоотведения не имеют дублеров и плохозакольцованы,  поэтому  в случае появлении аварии переключить стоки надругие коллекторы не удается и,  как  следствие,  сточные  воды  могутизливаться на рельеф.
       В Маймаксанском  территориальном  округе  коллектор   принадлежитчастному  собственнику  и  передан  по  договору  на  эксплуатацию МУП"Водоканал". Коллектор находится в очень плохом техническом состоянии,собственник   отказывается   вкладывать  средства  в  поддержание  егорабочего состояния.
       Также в  неудовлетворительном состоянии находятся канализационныеочистные сооружения на о.  Кего,  о.  Хабарка,  в  пос.  Зеленый  Бор,отсутствуют  очистные  сооружения  в районе пос.  29 лесозавода,  пос.Турдеево.
       Напряженные условия    работы   станций   перекачки   обусловленысверхнормативным  количеством  перекачиваемых  стоков   по   отдельныммикрорайонам.   В  целом  можно  утверждать,  что  надежность  системыводоотведения снижена.
       2. Низкое качество услуг водоотведения.
       Сточные воды  Маймаксанского   территориального   округа   городаАрхангельска  более трех лет сбрасываются фактически без очистки и безобеззараживания в протоку Соломбалку реки Северной Двины по аварийномуколлектору (от пос. Гидролизного завода до КОС ОАО "СЦБК).
       Данный коллектор эксплуатируется  МУП  "Водоканал"  для  передачипромышленных  и  хозбытовых  стоков  от  предприятий  и  жилых  зданийМаймаксанского территориального округа г.  Архангельска,  включая пос.Гидролизного  завода,  Маймаксу и Экономию.  Здесь проживает 23,6 тыс.человек.
       На протяжении   последних  нескольких  лет  из-за  неисправностейколлектора  (прорывов)  канализационные  сточные  воды  изливаются  нарельеф местности в районе ул.  Вельможного,  д.  25 г.  Архангельска сдальнейшим поступлением их по дренажным канавам в  протоку  Соломбалкуреки Северной Двины.
       Из-за аварийного состояния канализационных очистных сооружений  впос.  Затон  города Архангельска хозбытовые сточные воды на протяжениимногих лет  сбрасываются,  минуя  сооружения  по  очистке,  в  протокуИсакогорку реки Северной Двины в районах жилой застройки без очистки иобеззараживания.
       Аналогичная ситуация    сложилась    в    поселках   Турдеево   иМаймаксанского  лесного  порта.   Механические   очистные   сооружения(отстойники)    выведены   из   эксплуатации,   водоотведение   стоковпроизводится на рельеф местности в  водоохранной  зоне  реки  СевернойДвины с дальнейшим поступлением их в водный объект.
       На протяжении  многих  лет  не  выполняется  капитальный   ремонтбиологических  очистных сооружений,  в связи с чем очистка сточных водна  сооружениях  островов  Хабарка,  Кего,  Краснофлотский,   поселковЗеленый    Бор,   Лесная   речка,   29   лесозавода   практически   неосуществляется.
       3. Низкая эффективность работы системы водоотведения.
       Низкая эффективность   работы   системы   водоотведения   вызвананеудовлетворительным   состоянием  оборудования  головных  сооружений,строений, в которых расположены объекты системы водоотведения, а такжесетей водоотведения.
       Вследствие недостаточной очистки стоков,  а также наличия  сбросасточных вод без очистки необходимо оплачивать штрафы.
       Кроме того,  через  очистные   сооружения   города   Архангельскапропускается  сточных  вод  больше,  чем их поступает от потребителей.Связано это с тем,  что в городе отсутствует  закрытая  сеть  дождевойканализации.  В  связи  с  этим  на  общегородские очистные сооруженияпопадают как стоки из общесплавной канализации, так и из дождевой. МУП"Водоканал"  приходится  оплачивать  очистку  сточных  вод  стороннимиорганизациями объемом больше, чем поступает от потребителей.
       1.5. Газоснабжение
       В настоящее  время  в  городе  Архангельске  актуальным  являетсявопрос  строительства  сетей  распределительных газопроводов,  переводпотребителей на природный газ, развитие газотранспортной системы.
       В 2010  году открытое акционерное общество "Газпром" (далее - ОАО"Газпром")  завершило  строительство  газопровода-отвода   к   городамАрхангельску,  Северодвинску.  Ввод  в  эксплуатацию этого объекта дляобеспечения его дальнейшей работоспособности  в  обязательном  порядкедолжен  сопровождаться  отбором  газа.  Однако в городе Архангельске в2010  -  2011  годах  была  переведена  только  Архангельская  ТЭЦ  наиспользование природного газа.
       Согласно городской целевой программе "Газификация  муниципальногообразования  "Город  Архангельск"  от  природного  газа на 2009 - 2011годы",  утвержденной   решением   Архангельского   городского   Советадепутатов  от  28.07.2008  N 712,  в 2011 году должно было закончитьсястроительство 15  км  газораспределительных  сетей  в  Исакогорском  иЦигломенском  территориальных  округах  и 2,5 км газораспределительныхсетей в жилом районе завода силикатного кирпича.
       Согласно долгосрочной  целевой  программе  Архангельской  области"Газификация Архангельской области в  2012  -  2014  годах"  в  городеАрхангельске планируется:
       - проектирование и строительство газораспределительных сетей  дляснабжения 400 квартир и домовладений;
       - строительство газопровода протяженностью 7  км  с  возможностьюгазоснабжения жилых домов в территориальных округах Варавино-Фактория,Майская горка;
       - строительство   газопровода   до  завода  ОАО  "СЦБК",  которыйпозволит   перейти   на   природный   газ   объектам   предприятия   игазифицировать жилые дома в Северном территориальном округе.
       Согласно корректировке  Плана  газификации  города  Архангельска,выполненной   ГУП   "Ленгиппроинжпроект"   в   2010   году,  суммарнаяпотребность  жилых  районов  в  газе  в  городе  Архангельске   должнасоставить 26 710 куб. м/час.
       1.6. Захоронение (утилизация) твердых бытовых отходов
       1.6.1. Институциональная структура системы захоронения ТБО
       Система захоронения  ТБО в городе Архангельске представлена семьюобъектами захоронения ТБО общей площадью 42 га, при этом только два изних  включены  в государственный реестр объектов захоронения отходов иосуществляют деятельность на основании лицензии.
       МУП "Спецавтохозяйство    по    уборке    города"    осуществляетэксплуатацию архангельского городского полигона (территориальный округМайская горка, Окружное шоссе) с 2000 года.
       Доставка мусора на архангельский городской полигон по захоронению(утилизации)  ТБО  осуществляется  МУП  "Спецавтохозяйство  по  уборкегорода", а также другими сторонними организациями.
       Пять полигонов  захоронения (утилизации) ТБО являются стихийными,отсутствует  управляющая  организация  и  лицензия.   Данные   объектырасположены  преимущественно  на  островах,  с которых по естественнымпричинам затруднен вывоз  мусора  на  городской  полигон,  особенно  взимний период.
       Прием отходов  осуществляется  только  на  основании   договорныхотношений.   Разработаны   и   используются   два  типа  договоров  назахоронение (утилизацию) ТБО: договор на утилизацию (захоронение) ТБО,вывезенных  МУП  "Спецавтохозяйство  по  уборке  города"  от  объектовзаказчика,  и договор на утилизацию  (захоронение)  ТБО,  доставляемыхзаказчиком  на  городскую свалку самостоятельно.  По договорам первоговида расчеты осуществляются на  основании  договорных  объемов  вывозаотходов  ежемесячно  до 15 числа месяца,  следующего за расчетным.  Подоговорам второго типа  установлена  система  предоплаты,  выставлениесчетов  осуществляется  по  окончании  отчетного  месяца  на основаниифактического количества доставленных на  захоронение  ТБО  (по  даннымпункта весового контроля).
       1.6.2. Характеристика  системы  захоронения  (утилизации) твердыхбытовых отходов
       Способ захоронения является одинаковым для  всех  видов  отходов.Под захоронение отходов используется территория отведенного земельногоучастка,  который разбит на рабочие карты.  На архангельский городскойполигон   производится  отсыпка  отходов.  Далее  бульдозеры  сдвигаюттвердые бытовые отходы на рабочую карту слоем высотой до  0,5  м,  гдепроисходит их уплотнение с использованием 36-тонного катка-уплотнителя"TANA G-360". Уплотнение ТБО достигается четырехкратным проходом каткапо одному месту.
       Уложенный объем отходов за сутки на рабочую карту в 3 - 4,5  разаменьше   объема  доставляемых  отходов  на  полигон.  Промежуточная  иокончательная изоляция отходов осуществляется грунтом  слоем  0,25  м.Доставка грунта на рабочую карту осуществляется самосвалами.  Летом, впожароопасные периоды, производится увлажнение отходов.
       Ежедневно на свалку поступает в среднем порядка 2500 куб. м ТБО.
       На конец 2011 года загрузка полигона составила 79,6%.
       Согласно данным  проекта Экологического обоснования хозяйственнойдеятельности,  при эксплуатации свалки ТБО г. Архангельска, на которыйв   2004   году   получено  заключение  государственной  экологическойэкспертизы,  расчетная вместимость объекта  захоронения  составляет  3499,2 тыс. куб. м отходов в уплотненном состоянии.
       По данным высотной съемки, произведенной научно-исследовательскиминститутом  АГТУ  в  2008  году  в  рамках  программы "Экология городаАрхангельска (2007 - 2009 гг.),  на 1 октября 2008 г.  объем  отходов,захороненных на свалке, составлял 2 344,52 тыс. куб. м. Таким образом,на момент проведения высотной съемки загрузка полигона по отношению  кпроектной величине составляла 68%.
       Замедление прироста  наполнения  объемов   полигона   связано   сприменением с 2007 года катка-уплотнителя "TANA G-360",  что позволилоувеличить степень уплотнения отходов более чем в 1,5  раза.  Указанныйфакт  подтвержден  результатами отбора образцов складируемых на свалкеотходов  лабораторией  АГТУ  в  рамках  осуществления   экологическогомониторинга
       На полигон ТБО города Архангельска принимаются  отходы  из  жилыхдомов,   общественных   зданий  и  учреждений,  предприятий  торговли,общественного питания,  уличный и садово-парковый  смет,  строительныймусор  согласно списку,  согласованному с санитарно-эпидемиологическиморганом.  За последние три года поступление  отходов  в  неуплотненномсостоянии выросло на 7%.
       С целью  увеличения  эффективности  использования   архангельскойгородской  свалки  в  2013  году  запланировано  приобретение  шредера(измельчителя  отходов)  (п.  4.5  "Долгосрочной   целевой   программыАрхангельской  области "Безопасное обращение с отходами производства ипотребления  в  Архангельской   области   на   2012   -   2014   годы"(постановление  Правительства  Архангельской  области  от 13.09.2011 N317-пп).  Это позволит повысить степень уплотнения отходов,  уменьшитьпожароопасность  полигона,  ограничить  выделение  фильтрата,  снизитьобъемы выбросов вредных веществ.  С учетом использования на  городскомполигоне  шредера  для  дробления  отходов  их  плотность  захороненияпланируется увеличить еще в  два  раза,  что  позволит  продлить  срокэксплуатации  объекта захоронения отходов.  Таким образом,  достижениевеличины  предельного  объема  захоронения  отходов  будет  достигнутотолько  в  2020  году.  С  учетом того,  что в соответствии с п.  2.19Инструкции по проектированию,  эксплуатации и рекультивации  полигоновтвердых  бытовых  отходов  при  определении даты закрытия полигона дляприема ТБО допускается превышение проектной отметки по объемам отходовна 10%, эксплуатация свалки может осуществляться до 2024 года.
       1.6.3. Зоны  системы  захоронения  (утилизации)  твердых  бытовыхотходов
       Система захоронения ТБО  в  г.  Архангельске  представлена  семьюобъектами захоронения ТБО общей площадью 42 га, при этом только два изних включены в государственный реестр объектов захоронения  отходов  иосуществляют деятельность на основании лицензии.
       Первый находится   в   хозяйственном   ведении   ОАО   "СЦБК"   ииспользуется данным предприятием для захоронения своих твердых бытовыхи промышленных отходов.  Второй,  как  уже  упоминалось,  находится  введении  МУП  "Спецавтохозяйство  по уборке города" и используется длязахоронения (утилизации) ТБО со всего города.
       Несанкционированные свалки  находятся  на  островных территориях.Причиной тому является проблема в транспортном сообщении с  островами.Летом   транспортное   сообщение  осуществляется  с  помощью  паромнойпереправы,  в  зимний  период  существует  только  пешеходная  ледоваяпереправа.
       На данный момент вывоз  отходов  от  населения,  проживающего  наостровах,  осуществляется  путем  периодического  сбора  из деревянныхящиков сухих ТБО и выгреба помойных ям для жидких бытовых отходов. Всеотходы   вывозятся   на   несанкционированные   свалки,  расположенныенепосредственно на островах, что является прямым нарушением санитарныхнорм.
       Необходимо отметить,   что   существует   судебный   запрет    наэксплуатацию городской свалки МУП "Спецавтохозяйство по уборке города"с 1 января 2008 г. (решение Ломоносовского районного суда по делу от 4декабря 2006 г. N 2-865).
       Решение Ломоносовского  районного  суда  о  запрете  эксплуатацииархангельской  городской свалки в 2006 году было основано на следующихдоводах прокурора:
       - расположение  объекта  захоронения отходов в пределах городскойчерты,  что запрещено ст.  12 Федерального закона N 89-ФЗ "Об  отходахпроизводства и потребления";
       - эксплуатация   объекта   захоронения   отходов   с   нарушениемсанитарных  правил  и  норм,  что  привело  к  превышению концентрацийзагрязняющих веществ в воздухе, воде и почве;
       - отсутствие   оборудованного  водоупорного  экрана  в  основаниисвалки.
       В связи с тем,  что альтернативных объектов захоронения отходов угорода нет, МУП "Спецавтохозяйство по уборке города" ежегодно получаетотсрочку  в  исполнении решения суда.  Последняя отсрочка в исполнениирешения суда - до 1 января 2013 г.  - выдана предприятию на  основанииопределения  Ломоносовского  районного  суда  (дело  от  30.12.2011  N2-1199/06).
       1.6.4. Воздействие на окружающую среду
       Основные показатели   качества   и   экологической   безопасностиэксплуатации  объекта  захоронения  отходов  определяются на основаниирезультатов экологического мониторинга.
       В соответствии  с  программой  производственного  контроля в 2011году проведен отбор проб и химический анализ по четырем средам:
       - атмосферный воздух;
       - грунтовые воды;
       - поверхностные воды;
       - почвенный покров;
       - растительный покров.
       1. Мониторинг атмосферного воздуха.
       Отбор проб   осуществлялся   по   следующим  показателям:  метан,сероводород, оксид углерода, диоксид азота.
       В результате  проведенных  химических  исследований  атмосферноговоздуха по границе санитарно-защитной зоны за  три  квартала  текущегогода превышений ПДК по определяемым показателям выявлено не было.
       По оксиду углерода  максимальная  разовая  концентрация  по  всемточкам   составила   <0,75   мг/м3   (норма   составляет  5,0  мг/м3).Концентрацию оксида углерода в пробах определяли по методике "Палладий- 3". Максимальная разовая концентрация по диоксиду азота не превышалазначения 0,02 мг/м3 при норме 0,2 мг/м3.  Значения по  дигидросульфиду(сероводороду) также остались в пределах нормы (0,008 мг/м3). Значенияпо предельным углеводородам,  С1  -  С10  (суммарно,  в  пересчете  науглерод)   не   превышали  0,2  мг/м3  по  точкам  отбора  по  границесанитарно-защитной зоны.
       На территории    городской   свалки   наблюдаются   незначительноповышенные  концентрации  исследуемых  веществ,  что   непосредственносвязано  с  производственным процессом эксплуатации объекта размещенияотходов.
       Концентрация загрязняющих  веществ  на границе санитарно-защитнойзоны намного ниже  ПДК.  Данный  факт  подтверждает,  что  загрязнениеатмосферного  воздуха  в  районе  ближайшей  жилой  застройки объектомразмещения отходов не происходит.
       Таким образом,   при   эксплуатации   городской   свалки  ТБО  г.Архангельска  соблюдаются  нормы  ФЗ  N  96  "Об  охране  атмосферноговоздуха".
       2. Мониторинг поверхностных и грунтовых вод.
       По итогам  мониторинга  качества  поверхностных вод р.  Юрас и р.Белуша было выявлено,  что в  реке  Юрас  (вне  зоны  влияния  свалки)концентрация цинка,  меди и никеля выше, чем в ручье Белуша (условно взоне влияния свалки).  Таким  образом,  можно  утверждать,  что  такиезначения  связаны  с  характеристикой  данного  района  и  не являютсяпоказателями влияния городской свалки.  По другим значениям видно, чтопревышения  в  ручье  Белуша  незначительны.  Это может быть связано сменьшей полноводностью ручья и концентрацией производственных площадоки жилфонда, расположенного в этой части речного бассейна.
       На основании вышеизложенного можно судить о том,  что свалка  ТБОг.   Архангельска   не   оказывает   прямого  негативного  влияния  наблизкорасположенные открытые водоемы общего пользования - ручей Белушаи реку Юрас.
       По данным мониторинга поверхностных вод наблюдается  сглаженностьрезультатов,  то есть концентрации загрязняющих веществ различаются ненамного.  Исключениями являются показатели  по  железу  и  аммонийномуиону. Повышение по содержанию железа можно объяснить тем, что водосборв ручей Белуша производится с болота, а характерной особенностью болотявляется  наличие  в  торфяниках  закисных  форм  железа,  которое  современем под действием атмосферных осадков вымывается в  поверхностныеводы.
       Также торф болотных почв богат азотом (от 0,5 - 2,0% в верховых идо  3 - 4%  в низинных почвах),  но он содержится в трудномобилизуемыхформах.  В торфе верховых болотных почв азот представлен  в  различныхазотсодержащих соединениях исходных растительных остатков,  вследствиеэтого  повышенное  содержание  аммонийного  иона  в  ручье  Белуша  неявляется показателем загрязнения.
       Отбор проб производился на территории болота Мхи,  на  расстоянии1000 м от окраины свалки,  с глубины 2 м,  из специально оборудованныхскважин.  Для контроля  была  выбрана  точка,  находящаяся  по  другуюсторону объездной дороги и не подверженная влиянию стоков от городскойсвалки ТБО г. Архангельска.
       Концентрации химических  веществ  в  пробах  грунтовых  вод в маезакономерно ниже,  чем концентрации данных  веществ  в  сентябре,  чтосвязано   с   разбавлением   талыми   снеговыми  водами  весной  и  ихконцентрированием в летний период  из-за  малых  количеств  осадков  ивысоких температур.
       В результате мониторинга грунтовых вод в 2011 году были  полученыданные,  которые  по  некоторым  показателям  незначительно  превышаютзначения для вод хозяйственно-питьевого использования.
       По результатам  мониторинга грунтовых вод за 2007,  2008,  2010 и2011  годы  прослеживается  общая  тенденция  к  уменьшению   значенийконцентраций  по  основным  загрязняющим  веществам,  что  может  бытьсвязано с ведением природоохранных  мероприятий  на  городской  свалкеТБО,  направленных  на  уменьшение влияния места размещения отходов наокружающую природную среду.  Но  в  анализе  более  короткого  периодаконцентрации химических веществ,  включая фоновые точки, незначительновозросли,  предположительно это связано с  засушливым  летом  и  малымколичеством осадков.
       3. Мониторинг почвенного покрова.
       В результате   проведения   мониторинга   почв  за  2011  год  поисследуемым показателям превышения ПДК выявлено не было.  По сравнениюс  2010  годом  снизились  концентрации  по нефтепродуктам,  кобальту,марганцу,  меди и  никелю,  показатель  концентрации  ртути  в  почвахостался на минимальном уровне 2010 года.
       При анализе данных по мониторингу за предыдущие годы  наблюдаетсяобщая закономерность в снижении всех рассматриваемых показателей,  чтоможет   свидетельствовать   о   многократном   снижении    поступающихзагрязняющих веществ в природную среду и самоочищении,  восстановленииэкосистемы.
       1.6.5. Тарифы,  плата  (тариф)  за  подключение  (присоединение),структура себестоимости системы захоронения (утилизации) ТБО
       Прием отходов   осуществляется  только  на  основании  договорныхотношений. Разработаны и используются два типа договоров на утилизацию(захоронение) ТБО: договор на захоронение (утилизацию) ТБО, вывезенныхМУП "Спецавтохозяйство по уборке  города"  от  объектов  заказчика,  идоговор  на  захоронение (утилизацию) ТБО,  доставляемых заказчиком нагородскую свалку самостоятельно.  По договорам  первого  вида  расчетыосуществляются   на   основании   договорных  объемов  вывоза  отходовежемесячно до 15 числа месяца,  следующего за расчетным.  По договорамвторого   типа  установлена  система  предоплаты,  выставление  счетовосуществляется по окончании отчетного месяца на основании фактическогоколичества  доставленных на захоронение ТБО (по данным пункта весовогоконтроля).
       Тариф на  захоронение  (утилизацию)  ТБО  на  2012 год установленпостановлением Агентства по тарифам и ценам Архангельской  области  от01.12.2012  N  83-в/11  и составляет с июля 2012 года 41,84 руб.  за 1куб. м, или 312,24 руб. за 1 тонну отходов (без учета НДС).
       В структуре  себестоимости  захоронения (утилизации) ТБО основныезатраты  приходятся  на  общехозяйственные  (управленческие  расходы),материалы  и  ремонт (капитальный и текущий) основных производственныхсредств.
       Себестоимость захоронения   (утилизации)   ТБО,   по  данным  МУП"Спецавтохозяйство  по  уборке  города",  в  2010  году  возросла   посравнению  с  2009  годом  в  2,8  раза.  Основные  факторы увеличениясебестоимости:
       - увеличение  общехозяйственных (управленческих) расходов - в 2,8раза;
       - увеличение  расходов на ремонт (капитальный и текущий) основныхпроизводственных средств - в 11,5 раз.
       Также необходимо  отметить,  что МУП "Спецавтохозяйство по уборкегорода" работает в убыток.
       1.6.6. Технические и технологические проблемы системы захоронения(утилизации) ТБО
       1. На   этапах   образования   отходов,  их  накопления  и  сборасуществуют следующие проблемы:
       - не   все   места   сбора   отходов   оборудованы   (отсутствуютконтейнерные площадки);
       - наблюдается  переполнение  контейнеров  на  части  контейнерныхплощадок города;
       - не   на   всех   контейнерных   площадках  и  местах  установкиконтейнеров систематически работают дворники;
       - не   все  юридические  лица  и  индивидуальные  предпринимателизаказывают услуги по своевременному вывозу  ТБО.  Существует  практиказаваливания торговой тарой контейнерных площадок жилищного фонда;
       - контейнерные площадки,  как правило,  оборудуются без крыши,  аконтейнеры, хоть и имеют крышки, в большинстве случаев стоят открытые.
       Все это отражается на качестве ТБО для  дальнейшей  сортировки  ииспользования вторичного сырья;
       - в Архангельске существует несколько несанкционированных свалок,в том числе на отдаленных и островных территориях.
       2. Существует проблема островных территорий.
       В МО  "Город  Архангельск"  входят также островные территории (о.Кего,  о. Хабарка, о. Бревенник). Транспортное сообщение с островами влетний  период  осуществляется с помощью паромной переправы.  В зимнийпериод существует только пешеходная ледовая переправа.
       В настоящее  время  вывоз  отходов от населения,  проживающего наостровах,  осуществляется путем  периодического  сбора  из  деревянныхящиков сухих ТБО и выгреба помойных ям для жидких бытовых отходов. Всеотходы  вывозятся   на   несанкционированные   свалки,   расположенныенепосредственно на островах, что является прямым нарушением санитарныхнорм.
       3. Проблемы    существующего    объекта    захоронения   отходов,эксплуатируемого МУП "Спецавтохозяйство по уборке города".
       3.1. С   целью   соблюдения   технологии  захоронения  отходов  всоответствии с санитарными правилами СП 2.1.7.1038-01 и Инструкцией попроектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов твердых бытовыхотходов предприятие осуществляет изоляцию поступающих отходов грунтом.В  связи  с  тем,  что  на  земельном участке,  на котором расположенасвалка,  отсутствует котлован получения  грунта  для  промежуточной  иокончательной изоляции уплотненных ТБО, предприятие вынуждено закупатьгрунт,  что увеличивает эксплуатационные затраты. Потребность в грунтедля  промежуточной  и  окончательной  изоляции  ТБО составляет порядка58000 куб. м в год.
       3.2. В   настоящее   время  в  отсутствие  на  пропускном  пунктегородской свалки  оборудования  для  мойки  колес  грузовых  автомашиннаблюдается  загрязнение свалочными грунтами весов и выезда с полигонаОкружного шоссе.  Особенно проблема обостряется в периоды  межсезонья.Загрязнение  дорожного  полотна  является  нарушением Правил дорожногодвижения (п.  1.5,  п.  23.3) и санитарных правил СП 2.1.7.1038-01 (п.4.3),  а  также  норм  Инструкции  по  проектированию,  эксплуатации ирекультивации полигонов  твердых  бытовых  отходов  (п.  1.23).  Такимобразом, приобретение и монтаж на городской свалке установки для мойкии дезинфекции колес мусоровозов поможет не только привести  в  порядоквъезд  на  полигон  и предотвратить загрязнение Окружного шоссе,  но иобезопасит предприятие от штрафов со стороны экологических органов.
       3.3. Фактически  на  некоторых  участках  архангельской городскойсвалки  уже  достигнуты  предельные  отметки  складирования   отходов,которые  в  соответствии  с  санитарными  правилами  СП  2.1.7.1038-01"Гигиенические требования к  устройству  и  содержанию  полигонов  длятвердых бытовых отходов" и Инструкцией по проектированию, эксплуатациии рекультивации полигонов для ТБО подлежат рекультивации.
       3.4. Существует  судебный запрет на эксплуатацию городской свалкиМУП "Спецавтохозяйство по уборке города" с 1 января 2008 года (решениеЛомоносовского районного суда по делу от 04.12.2006 N 2-865).
       Решение Ломоносовского  районного  суда  о  запрете  эксплуатацииархангельской  городской свалки в 2006 году было основано на следующихдоводах прокурора:
       - расположение  объекта  захоронения отходов в пределах городскойчерты,  что запрещено ст.  12 Федерального закона N 89-ФЗ "Об  отходахпроизводства и потребления";
       - эксплуатация   объекта   захоронения   отходов   с   нарушениемсанитарных  правил  и  норм,  что  привело  к  превышению концентрацийзагрязняющих веществ в воздухе, воде и почве;
       - отсутствие   оборудованного  водоупорного  экрана  в  основаниисвалки.
       В связи с тем,  что альтернативных объектов захоронения отходов угорода нет, МУП "Спецавтохозяйство по уборке города" ежегодно получаетотсрочку  в  исполнении решения суда.  Последняя отсрочка в исполнениирешения суда - до 1 января 2013 г.  - выдана предприятию на  основанииопределения  Ломоносовского  районного  суда  (дело  от  30.12.2011  N2-1199/06).
                        2. Цели и задачи Программы
       Программа включает в себя мероприятия по  строительству  и  (или)модернизации систем коммунальной инфраструктуры МО "Город Архангельск"и объектов, используемых для захоронения (утилизации) бытовых отходов,на  период  до 2025 года,  которые обеспечивают развитие этих систем иобъектов    в    соответствии    с    потребностями    жилищного     иобщественно-делового  строительства,  повышения  качества производимыхдля потребителей товаров (оказываемых услуг),  улучшения экологическойситуации на территории МО "Город Архангельск".
       Программа разработана    в     соответствии     со     следующиминормативно-правовыми актами:
       - Федеральный  закон  от  30.12.2004   N   210-ФЗ   "Об   основахрегулирования тарифов организаций коммунального комплекса";
       - Федеральный закон от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении";
       - Федеральный  закон  от  07.12.2011  N 416-ФЗ "О водоснабжении иводоотведении";
       - Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении ио повышении энергетической эффективности  и  о  внесении  изменений  вотдельные законодательные акты Российской Федерации";
       - приказ Минрегиона РФ от 06.05.2011 N 204 "О разработке программкомплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальныхобразований" (вместе  с  Методическими  рекомендациями  по  разработкепрограмм  комплексного  развития  систем  коммунальной  инфраструктурымуниципальных образований);
       - распоряжение  мэрии  города Архангельска от 17.01.2012 N 37р "Оразработке Программы комплексного развития коммунальной инфраструктурымуниципального образования "Город Архангельск".  Программа разработанас учетом положений следующих документов территориального планирования:
       - Генерального    плана    муниципального    образования   "ГородАрхангельск", разработанного муниципальным предприятием города НижнегоНовгорода "Институт развития города "НижегородгражданНИИпроект" в 2008году на перспективу до 2025 года  (утвержден  решением  Архангельскогогородского Совета депутатов от 26.05.2009 N 872);
       - схемы перспективного развития  электроэнергетики  Архангельскойобласти     на     2012     -    2016    годы,    разработанной    ООО"Вологдасельэнергопроект" в 2011 году;
       - схемы  теплоснабжения  г.  Архангельска,  утвержденной мэром г.Архангельска 05.03.2012;
       - схемы  газоснабжения,  разработанной  ГУП "Ленгипроинжпроект" в2010 году.
       Основными целями Программы являются:
       - обеспечение   развития   систем   и    объектов    коммунальнойинфраструктуры    в    соответствии    с    потребностями   жилищного,общественно-делового  и  промышленного   строительства   МО   согласноСтратегии социально-экономического развития муниципального образования"Город Архангельск" до 2020 года;
       - обеспечение доступности для граждан стоимости всех коммунальныхуслуг;
       - повышение   надежности   и   качества  коммунальных  услуг  дляпотребителей и обеспечение  их  соответствия  требованиям  действующихнормативов и стандартов;
       - улучшение экологической обстановки на территории МО.
       Для достижения   целей   Программы   на   территории   МО  "ГородАрхангельск" должны быть решены следующие основные задачи:
       - выполнен анализ социально-экономического развития МО,  динамикижилищного и промышленного строительства,  объектов  социальной  сферы,потребления  коммунальных  ресурсов;  анализ  существующего  состояниякаждой из систем ресурсоснабжения  (электроснабжения,  теплоснабжения,водоснабжения,  водоотведения,  сбора  и утилизации (захоронения) ТБО,газоснабжения);  анализ состояния установки приборов учета потребленияресурсов и ресурсосбережения и потребителей;  анализ наличия резервныхмощностей генерации и  транспортировки  ресурсов;  анализ  воздействиясистем и объектов коммунальной инфраструктуры на окружающую среду;
       - сформирован  прогноз  обоснованного  спроса   на   коммунальныересурсы  на  основании  перспективы  развития  МО  с  учетом измененияпотребления  коммунальных  ресурсов  и  объемов  образования  ТБО   порезультатам   анализа   существующего   состояния   каждой  из  системкоммунальной инфраструктуры;
       - сформирован  прогноз  в  потребности  увеличения  мощностей  погенерации  и  транспортировке  коммунальных   ресурсов   и   объектов,используемых   для   захоронения   (утилизации)   ТБО,  обеспечивающихнаправления   социально-экономического   развития    МО    с    учетомэффективности  использования  существующих  мощностей  по  результатаманализа состояния каждой из систем коммунальной инфраструктуры;
       - уточнены  принятые  направления  развития и модернизации системкоммунальной инфраструктуры и объектов захоронения (утилизации) ТБО  всоответствии  с  планами  территориального  и социально-экономическогоразвития МО;
       - выполнен  прогноз  и  ранжирование потребностей развития системкоммунальной инфраструктуры и объектов захоронения (утилизации) ТБО  всоответствии  с  текущими  и  прогнозными  возможностями  бюджета МО идругих источников финансирования мероприятий Программы;
       - обоснован перечень количественного уровня целевых характеристикразвития  систем  коммунальной  инфраструктуры,  которые  должны  бытьдостигнуты на каждом этапе реализации Программы;
       - сформирован перечня инвестиционных проектов по каждой из системкоммунальной   инфраструктуры,   обеспечивающих   достижение   целевыхпоказателей развития коммунальной инфраструктуры;
       - определены источники инвестиций программ,  прогноз,  динамика иуровень тарифов на коммунальные услуги, платы (тарифов) за подключение(присоединение)  на  весь  период  Программы,  выполнен  сравнительныйанализ  критериев  доступности  для  населения  коммунальных  услуг  сцелевыми  показателями  критериев  доступности  на  период  реализацииПрограммы;
       - улучшена экологическая обстановка на территории МО.
          3. Перспективы  развития  муниципального  образования
                и  прогноз спроса на коммунальные ресурсы
       3.1. Прогноз развития жилой застройки для Программы  комплексногоразвития  систем  коммунальной  инфраструктуры  города Архангельска напериод до 2025 года
       Прогноз нового строительства и сноса жилищного  фонда  МО  "ГородАрхангельск"   до   2025   года  в  разрезе  территориальных  округов,являющийся базой для расчета  прироста  нагрузок  систем  коммунальнойинфраструктуры,  разработан  на  основе прогнозных данных Генеральногоплана  муниципального  образования  "Город   Архангельск"   (далее   -Генерального   плана   Архангельска)  с  учетом  реализации  городскойадресной  программы  развития  застроенных  территорий  муниципальногообразования "Город Архангельск" на 2011 - 2013 годы.
       За период 2013 - 2025 гг.  прогнозный объем нового  строительстважилого  фонда  по  Архангельску в целом составит 2 170,3 тыс.  кв.  м,объем сноса - 321,0 тыс. кв. м.
       Прогноз нового  строительства  общественно-деловой  застройки  МО"Город Архангельск" до 2025 года для Программы  комплексного  развитиясистем  коммунальной  инфраструктуры  разработан  на основе прогнозныхданных Генерального плана Архангельска.
       За период  2013  -  2025  гг.  прогнозный  объем  ввода  объектовобщественно-деловой застройки по Архангельску в целом составит 2 634,5тыс. кв. м.
       Согласно Генеральному плану Архангельска  существенного  развитияпроизводственных зон в Архангельске не предусмотрено.
       Таблица 1.  Прогноз  нового строительства и сноса жилищного фондаМО "Город Архангельск" в разрезе территориальных округов, тыс. кв. м+--------------------+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--------||  Территориальный   |2013|2014 |2015 |2016 |2017 |2018 |2019 |2020 |2021 |2022 |2023 |2024 |2025 |Итого за||       округ        |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 2013 - ||                    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  2025  |+--------------------+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--------+|Ввод жилых домов по |65,2|172,5|212,2|231,5|212,5|171,7|135,6|144,1|156,4|153,5|168,8|172,0|174,5|2 170,3 ||Архангельску в целом|    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |        |+--------------------+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--------+|Варавино-Фактория   |0,0 |0,0  |0,0  |0,0  |0,0  |0,0  |52,5 |52,5 |35,0 |35,0 |0,0  |0,0  |0,0  |175,0   |+--------------------+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--------+|Исакогорский        |6,0 |6,0  |6,0  |0,0  |0,0  |0,0  |0,0  |0,0  |0,0  |0,0  |0,0  |0,0  |0,0  |18,0    |+--------------------+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--------+|Ломоносовский       |24,2|105,4|70,3 |155,0|116,2|116,2|0,0  |0,0  |0,0  |0,0  |0,0  |0,0  |0,0  |587,2   |+--------------------+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--------+|Маймаксанский       |0,0 |0,0  |0,0  |0,0  |0,0  |0,0  |0,0  |2,8  |5,6  |8,4  |8,4  |2,8  |0,0  |28,0    |+--------------------+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--------+|Майская Горка       |5,0 |5,0  |5,0  |2,0  |2,0  |5,0  |83,1 |83,1 |99,7 |99,7 |132,9|157,8|174,5|854,7   |+--------------------+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--------+|Октябрьский         |30,0|56,1 |130,9|60,7 |60,7 |0,0  |0,0  |0,0  |0,0  |0,0  |0,0  |0,0  |0,0  |338,3   |+--------------------+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--------+|Северный            |0,0 |0,0  |0,0  |0,0  |0,0  |0,0  |0,0  |0,0  |0,0  |0,0  |0,0  |0,0  |0,0  |0,0     |+--------------------+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--------+|Соломбальский       |0,0 |0,0  |0,0  |13,9 |33,7 |50,5 |0,0  |0,0  |4,7  |4,7  |4,7  |0,0  |0,0  |112,0   |+--------------------+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--------+|Цигломенский        |0,0 |0,0  |0,0  |0,0  |0,0  |0,0  |0,0  |5,7  |11,4 |5,7  |22,8 |11,4 |0,0  |57,0    |+--------------------+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--------+|Снос жилых домов по |79,9|55,6 |0,0  |13,4 |16,7 |25,3 |25,3 |25,3 |21,5 |18,3 |13,3 |13,3 |13,3 |321,0   ||Архангельску в целом|    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |        |+--------------------+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--------+|Варавино-Фактория   |0,0 |0,0  |0,0  |3,8  |3,8  |3,8  |3,8  |3,8  |0,0  |0,0  |0,0  |0,0  |0,0  |18,9    |+--------------------+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--------+|Исакогорский        |0,0 |0,0  |0,0  |4,1  |4,1  |4,1  |4,1  |4,1  |4,1  |4,1  |4,1  |4,1  |4,1  |40,7    |+--------------------+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--------+|Ломоносовский       |43,9|43,9 |0,0  |0,0  |0,0  |0,0  |0,0  |0,0  |0,0  |0,0  |0,0  |0,0  |0,0  |87,7    |+--------------------+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--------+|Маймаксанский       |0,0 |0,0  |0,0  |5,5  |5,5  |5,5  |5,5  |5,5  |5,5  |5,5  |5,5  |5,5  |5,5  |55,4    |+--------------------+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--------+|Майская Горка       |0,0 |0,0  |0,0  |0,0  |0,0  |3,1  |3,1  |3,1  |3,1  |3,1  |0,0  |0,0  |0,0  |15,3    |+--------------------+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--------+|Октябрьский         |17,6|11,7 |0,0  |0,0  |0,0  |0,0  |0,0  |0,0  |0,0  |0,0  |0,0  |0,0  |0,0  |29,3    |+--------------------+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--------+|Северный            |0,0 |0,0  |0,0  |0,0  |0,0  |3,7  |3,7  |3,7  |3,7  |3,7  |3,7  |3,7  |3,7  |29,2    |+--------------------+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--------+|Соломбальский       |18,5|0,0  |0,0  |0,0  |3,3  |3,3  |3,3  |3,3  |3,3  |0,0  |0,0  |0,0  |0,0  |34,9    |+--------------------+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--------+|Цигломенский        |0,0 |0,0  |0,0  |0,0  |0,0  |1,9  |1,9  |1,9  |1,9  |1,9  |0,0  |0,0  |0,0  |9,7     |+--------------------+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--------+
       Таблица 2.   Прогноз   развития   жилой   застройки   МО   "ГородАрхангельск", тыс. кв. м+-----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------||  Наименование   | 2013  | 2014  | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  ||   показателя    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |+-----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+|Общая площадь    |8 026,1|8 143,0|8 355,2|8 573,3|8 769,2|8 915,6|9 025,8|9 144,6|9 279,4|9 414,6|9 570,1|9 728,9|9 890,1||жилых помещений  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |+-----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+|Изменение площади|-3,9   |116,9  |212,2  |218,1  |195,9  |146,4  |110,3  |118,8  |134,8  |135,2  |155,5  |158,8  |161,2  |+-----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+|Темп прироста    |0,0%   |1,5%   |2,6%   |2,6%   |2,3%   |1,7%   |1,2%   |1,3%   |1,5%   |1,5%   |1,7%   |1,7%   |1,7%   |+-----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+|Ввод нового жилья|65,2   |172,5  |212,2  |231,5  |212,5  |171,7  |135,6  |144,1  |156,4  |153,5  |168,8  |172,0  |174,5  |+-----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+|Снос домов       |79,9   |55,6   |0,0    |13,4   |16,7   |25,3   |25,3   |25,3   |21,5   |18,3   |13,3   |13,3   |13,3   |+-----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
       Таблица 3.      Прогноз     нового     строительства     объектовкультурно-бытового  обслуживания  МО  "Город  Архангельск"  в  разрезетерриториальных округов+--------------------+----+----+----+----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--------||  Территориальный   |2013|2014|2015|2016|2017|2018|2019 |2020 |2021 |2022 |2023 |2024 |2025 |Итого за||       округ        |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     | 2013 - ||                    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |  2025  |+--------------------+----+----+----+----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--------+|Общая площадь       |53,5|64,5|80,5|82,5|90,0|96,8|101,0|101,2|348,0|371,5|399,0|420,0|426,0|2 634,5 ||вводимых объектов по|    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |        ||Архангельску в целом|    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |        |+--------------------+----+----+----+----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--------+|Варавино-Фактория   |0,0 |45,0|0,0 |0,0 |0,0 |1,0 |0,0  |0,0  |0,0  |2,5  |0,0  |0,0  |0,0  |48,5    |+--------------------+----+----+----+----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--------+|Исакогорский        |0,0 |0,0 |0,0 |4,0 |0,0 |0,0 |0,0  |0,0  |8,0  |0,0  |0,0  |0,0  |0,0  |12,0    |+--------------------+----+----+----+----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--------+|Ломоносовский       |1,5 |8,0 |13,0|31,5|25,0|2,8 |63,0 |69,0 |8,0  |25,0 |48,0 |0,0  |0,0  |294,8   |+--------------------+----+----+----+----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--------+|Маймаксанский       |0,0 |0,0 |0,0 |25,0|0,0 |15,0|2,0  |9,0  |2,0  |7,0  |0,0  |5,0  |0,0  |65,0    |+--------------------+----+----+----+----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--------+|Майская Горка       |52,0|11,5|67,5|20,0|0,0 |15,0|16,0 |20,2 |240,0|320,0|320,0|415,0|400,0|1 897,2 |+--------------------+----+----+----+----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--------+|Октябрьский         |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |25,0|0,0 |0,0  |3,0  |0,0  |0,0  |26,0 |0,0  |0,0  |54,0    |+--------------------+----+----+----+----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--------+|Северный            |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0  |0,0  |0,0  |0,0  |0,0  |0,0  |0,0  |0,0     |+--------------------+----+----+----+----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--------+|Соломбальский       |0,0 |0,0 |0,0 |2,0 |40,0|63,0|20,0 |0,0  |90,0 |7,0  |3,0  |0,0  |26,0 |251,0   |+--------------------+----+----+----+----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--------+|Цигломенский        |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0  |0,0  |0,0  |10,0 |2,0  |0,0  |0,0  |12,0    |+--------------------+----+----+----+----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--------+
       Таблица 4.  Прогноз  развития  общественно-деловой  застройки  МО"Город Архангельск"+----------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------||     Наименование     | 2013  | 2014  | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  ||      показателя      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |+----------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+|Общая площадь объектов|2 407,2|2 471,7|2 552,2|2 634,7|2 724,7|2 821,5|2 922,5|3 023,7|3 371,7|3 743,2|4 142,2|4 562,2|4 988,2|+----------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+|Ввод новых объектов   |53,5   |64,5   |80,5   |82,5   |90,0   |96,8   |101,0  |101,2  |348,0  |371,5  |399,0  |420,0  |426,0  |+----------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+|Темп прироста         |2,3%   |2,7%   |3,3%   |3,2%   |3,4%   |3,6%   |3,6%   |3,5%   |11,5%  |11,0%  |10,7%  |10,1%  |9,3%   |+----------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
       Таблица 5.   Перспективные  показатели  развития  МО,  на  основекоторых разработана Программа (часть 1)+----------------------------------+-----------------------+-----------------------||     Наименование показателей     |    Базовый период     |        I этап         ||                                  +-------+-------+-------+-------+-------+-------+|                                  | 2010  | 2011  | 2012  | 2013  | 2014  | 2015  |+----------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+|Численность населения,            |355,9  |355,6  |356,5  |356,1  |355,5  |355,0  ||тыс. чел., в том числе:           |       |       |       |       |       |       |+----------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+|рождаемость, тыс. чел.            |4,1    |3,9    |4,2    |4,0    |3,9    |4,0    |+----------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+|смертность, тыс. чел.             |4,6    |4,2    |4,5    |4,6    |4,6    |4,6    |+----------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+|миграция, тыс. чел.               |0,052  |1,142  |0,908  |0,027  |-0,601 |-0,536 |+----------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+|Доходы населения, в том числе     |223,3  |248,8  |285,5  |317,0  |352,5  |391,4  ||по квантильным группам,           |       |       |       |       |       |       ||тыс. руб./чел. в год              |       |       |       |       |       |       |+----------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+|первая (с наименьшими доходами)   |67,0   |74,6   |85,7   |95,1   |104,0  |115,5  |+----------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+|вторая                            |120,6  |135,6  |154,2  |171,2  |190,3  |209,4  |+----------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+|третья                            |175,3  |195,3  |224,1  |248,9  |276,7  |307,2  |+----------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+|четвертая                         |254,6  |284,8  |326,9  |363,0  |403,6  |448,1  |+----------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+|пятая (с наибольшими доходами)    |499,1  |553,5  |636,7  |707,0  |787,8  |876,7  |+----------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+|Общая площадь жилищного фонда     |7 983,0|8 028,7|8 030,0|8 026,1|8 143,0|8 355,2||города, тыс. кв. м, в том числе:  |       |       |       |       |       |       |+----------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+|благоустроенный жилищный фонд,    |5 992,7|6 042,0|6 100,0|6 202,6|6 305,1|6 527,0||тыс. кв. м                        |       |       |       |       |       |       |+----------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+|ввод нового жилья, тыс. кв. м     |90,1   |67,6   |65,0   |65,2   |172,5  |212,2  |+----------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+|снос домов, тыс. кв. м            |26,0   |19,3   |79,0   |79,9   |55,6   |0,0    |+----------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+|Здания бюджетных учреждений всех  |539,8  |547,7  |551,1  |551,1  |559,1  |564,1  ||уровней, тыс. кв. м, в том числе: |       |       |       |       |       |       |+----------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+|ввод зданий, тыс. кв. м           |2,5    |7,9    |3,4    |0,0    |8,0    |5,0    |+----------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+|снос зданий, тыс. кв. м           |0,0    |0,0    |0,0    |0,0    |0,0    |0,0    |+----------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+|капитальный ремонт, тыс. кв. м    |0,0    |0,0    |0,0    |0,0    |0,0    |0,0    |+----------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+|Здания организаций торговли,      |1 680,8|1 748,0|1 802,6|1 856,1|1 912,6|1 988,1||сервиса, административные,        |       |       |       |       |       |       ||тыс. кв. м, в том числе:          |       |       |       |       |       |       |+----------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+|ввод зданий, тыс. кв. м           |40,0   |67,1   |54,6   |53,5   |56,5   |75,5   |+----------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+|снос зданий, тыс. кв. м           |0,0    |0,0    |0,0    |0,0    |0,0    |0,0    |+----------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+|капитальный ремонт, тыс. кв. м    |0,0    |0,0    |0,0    |0,0    |0,0    |0,0    |+----------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+|Промышленные и транспортные       |652,2  |652,2  |653,6  |654,7  |656,0  |657,2  ||здания, базы, тыс. кв. м,         |       |       |       |       |       |       ||в том числе:                      |       |       |       |       |       |       |+----------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+|ввод объектов, тыс. кв. м         |0,0    |0,0    |1,4    |1,2    |1,2    |1,2    |+----------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+|выведение объектов из             |0,0    |0,0    |0,0    |0,0    |0,0    |0,0    ||эксплуатации, тыс. кв. м          |       |       |       |       |       |       |+----------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+|Развитие промышленности,          |19,7%  |10,5%  |3,6%   |3,7%   |3,7%   |3,7%   ||% к отчетному году                |       |       |       |       |       |       |+----------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
       Таблица 5.  Перспективные  показатели  развития  МО,  на   основекоторых разработана Программа (часть 2)+--------------------------+---------------------------------------+---------------------------------------|| Наименование показателей |                II этап                |               III этап                ||                          +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+|                          | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  |+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+|Численность населения,    |355,5  |355,9  |356,4  |356,9  |357,3  |357,7  |358,4  |359,0  |359,6  |360,0  ||тыс. чел., в том числе:   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+|рождаемость, тыс. чел.    |4,1    |4,2    |4,3    |4,4    |4,5    |4,5    |4,6    |4,7    |4,7    |4,8    |+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+|смертность, тыс. чел.     |4,5    |4,5    |4,5    |4,5    |4,5    |4,5    |4,5    |4,5    |4,5    |4,5    |+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+|миграция, тыс. чел.       |0,266  |0,363  |0,362  |0,381  |0,337  |0,317  |0,636  |0,614  |0,569  |0,335  |+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+|Доходы населения, в том   |436,4  |485,1  |537,2  |593,9  |653,5  |715,5  |783,2  |855,0  |928,7  |1 005,6||числе по квантильным      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       ||группам, тыс. руб./чел.   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       ||в год                     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+|первая                    |128,7  |140,7  |155,8  |172,2  |189,5  |203,9  |223,2  |243,7  |264,7  |286,6  ||(с наименьшими доходами)  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+|вторая                    |233,5  |259,5  |287,4  |314,7  |346,4  |379,2  |415,1  |453,2  |492,2  |533,0  |+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+|третья                    |342,6  |378,4  |419,0  |463,2  |509,7  |558,1  |607,0  |662,6  |719,8  |779,4  |+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+|четвертая                 |501,9  |557,9  |617,8  |682,9  |751,5  |826,4  |904,6  |987,5  |1 072,7|1 161,5|+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+|пятая                     |975,4  |1 089,1|1 206,0|1 336,2|1 470,4|1 609,8|1 766,2|1 928,1|2 094,3|2 267,7||(с наибольшими доходами)  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+|Общая площадь жилищного   |8 573,3|8 769,2|8 915,6|9 025,8|9 144,6|9 279,4|9 414,6|9 570,1|9 728,9|9 890,1||фонда города, тыс. кв. м, |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       ||в том числе:              |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+|благоустроенный жилищный  |6 816,3|7 118,3|7 399,8|7 636,0|7 836,1|8 044,7|8 267,5|8 489,1|8 728,4|8 971,0||фонд, тыс. кв. м          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+|ввод нового жилья,        |231,5  |212,5  |171,7  |135,6  |144,1  |156,4  |153,5  |168,8  |172,0  |174,5  ||тыс. кв. м                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+|снос домов, тыс. кв. м    |13,4   |16,7   |25,3   |25,3   |25,3   |21,5   |18,3   |13,3   |13,3   |13,3   |+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+|Здания бюджетных          |571,1  |571,1  |572,1  |575,1  |575,1  |829,1  |1 174,1|1 494,1|1 909,1|2 309,1||учреждений всех уровней,  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       ||тыс. кв. м, в том числе:  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+|ввод зданий, тыс. кв. м   |7,0    |0,0    |1,0    |3,0    |0,0    |254,0  |345,0  |320,0  |415,0  |400,0  |+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+|снос зданий, тыс. кв. м   |0,0    |0,0    |0,0    |0,0    |0,0    |0,0    |0,0    |0,0    |0,0    |0,0    |+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+|капитальный ремонт,       |0,0    |0,0    |0,0    |0,0    |0,0    |0,0    |0,0    |0,0    |0,0    |0,0    ||тыс. кв. м                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+|Здания организаций        |2 063,6|2 153,6|2 249,4|2 347,4|2 448,6|2 542,6|2 569,1|2 648,1|2 653,1|2 679,1||торговли, сервиса,        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       ||административные,         |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       ||тыс. кв. м, в том числе:  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+|ввод зданий, тыс. кв. м   |75,5   |90,0   |95,8   |98,0   |101,2  |94,0   |26,5   |79,0   |5,0    |26,0   |+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+|снос зданий, тыс. кв. м   |0,0    |0,0    |0,0    |0,0    |0,0    |0,0    |0,0    |0,0    |0,0    |0,0    |+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+|капитальный ремонт,       |0,0    |0,0    |0,0    |0,0    |0,0    |0,0    |0,0    |0,0    |0,0    |0,0    ||тыс. кв. м                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+|Промышленные и            |658,5  |659,8  |661,1  |662,4  |663,8  |665,2  |666,6  |668,1  |669,4  |670,7  ||транспортные здания, базы,|       |       |       |       |       |       |       |       |       |       ||тыс. кв. м, в том числе:  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+|ввод объектов, тыс. кв. м |1,3    |1,3    |1,3    |1,3    |1,3    |1,4    |1,4    |1,5    |1,3    |1,3    |+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+|выведение объектов из     |0,0    |0,0    |0,0    |0,0    |0,0    |0,0    |0,0    |0,0    |0,0    |0,0    ||эксплуатации, тыс. кв. м  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+|Развитие промышленности,  |4,1%   |4,0%   |3,8%   |4,1%   |4,0%   |4,2%   |4,3%   |4,4%   |4,0%   |3,8%   ||% к отчетному году        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
       3.2. Перспективные показатели спроса на коммунальные услуги
       Изменение подключенных     нагрузок      систем      коммунальнойинфраструктуры определяется двумя основными группами факторов.  Перваягруппа  факторов  определяется  экстенсивным  увеличением   количествапотребителей   коммунальных   услуг   в   связи   с  развитием  жилой,общественно-деловой   и   промышленной   застройки    на    территорииАрхангельска. Вторая группа факторов определяется изменением характерапотребления коммунальных  услуг  отдельными  группами  потребителей  врезультате   проведения   энергосберегающих   мероприятий,   внедренияэнергоэффективных технологий.
       Таблица 6. Прогноз спроса на коммунальные услуги (часть 1)+------+------------------------+--------------------------+--------------------------||  N   |       Показатели       |      Базовый период      |          I этап          || п/п  |                        +--------+--------+--------+--------+--------+--------+|      |                        |  2010  |  2011  |  2012  |  2013  |  2014  |  2015  |+------+------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+|1.    |Электрическая энергия   |        |        |        |        |        |        |+------+------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+|1.1.  |Присоединенная нагрузка,|374,9   |378,9   |380,1   |385,2   |402,5   |424,3   ||      |МВт, из них:            |        |        |        |        |        |        |+------+------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+|1.1.1.|многоквартирные дома,   |110,4   |113,7   |114,8   |122,0   |132,5   |146,6   ||      |МВт, в том числе:       |        |        |        |        |        |        ||      +------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+|      |существующие            |107,8   |111,8   |113,0   |111,8   |110,7   |109,6   ||      +------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+|      |новое строительство     |2,6     |2,0     |1,8     |7,2     |10,5    |14,1    |+------+------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+|1.1.2.|прочие жилые здания, МВт|39,8    |39,7    |38,6    |36,5    |36,8    |34,7    |+------+------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+|1.1.3.|отдельно стоящие здания |57,3    |56,7    |56,8    |55,7    |55,2    |54,5    ||      |бюджетных учреждений    |        |        |        |        |        |        ||      |всех уровней, МВт       |        |        |        |        |        |        |+------+------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+|1.1.4.|здания организаций      |121,7   |123,4   |126,6   |127,6   |134,4   |144,7   ||      |торговли, сервиса,      |        |        |        |        |        |        ||      |административные, МВт   |        |        |        |        |        |        |+------+------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+|1.1.5.|промышленные            |9,4     |9,2     |9,2     |9,2     |9,3     |9,4     ||      |и транспортные          |        |        |        |        |        |        ||      |здания, базы, МВт       |        |        |        |        |        |        |+------+------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+|1.1.6.|ресурсоснабжающие       |34,1    |34,1    |32,1    |32,2    |32,3    |32,3    ||      |организации, МВт        |        |        |        |        |        |        |+------+------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+|1.1.7.|наружное освещение      |2,2     |2,1     |2,0     |2,1     |2,1     |2,1     ||      |города, МВт             |        |        |        |        |        |        |+------+------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+|2.    |Тепловая энергия        |        |        |        |        |        |        |+------+------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+|2.1.  |Годовой расход тепловой |2 792,5 |2 496,1 |2 686,7 |2 717,3 |2 756,8 |2 811,1 ||      |энергии, тыс. Гкал,     |        |        |        |        |        |        ||      |в том числе:            |        |        |        |        |        |        |+------+------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+|2.1.1.|Многоквартирные дома    |2 083,9 |1 837,7 |1 956,4 |1 972,6 |2 011,5 |2 052,5 ||      |существующие, тыс. Гкал,|        |        |        |        |        |        ||      |в том числе:            |        |        |        |        |        |        ||      +------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+|      |отопление               |1 260,7 |1 111,7 |1 183,5 |1 193,3 |1 222,7 |1 248,4 ||      +------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+|      |горячее водоснабжение   |823,2   |725,9   |772,8   |779,2   |788,8   |804,1   |+------+------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+|2.1.2.|Многоквартирные дома,   |24,1    |15,8    |16,2    |38,9    |41,1    |48,9    ||      |новое строительство,    |        |        |        |        |        |        ||      |тыс. Гкал, в том числе: |        |        |        |        |        |        ||      +------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+|      |отопление               |14,6    |9,6     |9,8     |29,4    |25,7    |27,1    ||      +------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+|      |горячее водоснабжение   |9,5     |6,3     |6,4     |9,6     |15,3    |21,8    |+------+------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+|2.1.3.|Прочие жилые здания,    |28,4    |26,2    |29,9    |29,9    |29,9    |29,9    ||      |тыс. Гкал, в том числе: |        |        |        |        |        |        ||      +------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+|      |отопление               |20,5    |19,0    |21,1    |21,1    |21,1    |21,1    ||      +------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+|      |горячее водоснабжение   |7,8     |7,2     |8,8     |8,8     |8,8     |8,8     |+------+------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+|2.1.4.|Отдельно стоящие здания |98,5    |87,4    |93,7    |93,7    |94,9    |95,8    ||      |бюджетных учреждений,   |        |        |        |        |        |        ||      |тыс. Гкал, в том числе: |        |        |        |        |        |        |+------+------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+|2.1.5.|Здания организаций      |306,7   |279,0   |325,1   |316,8   |314,1   |318,6   ||      |торговли, сервиса,      |        |        |        |        |        |        ||      |административные,       |        |        |        |        |        |        ||      |тыс. Гкал, в том числе: |        |        |        |        |        |        |+------+------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+|2.1.6.|Промышленные и          |222,1   |194,3   |207,3   |207,3   |207,3   |207,3   ||      |транспортные здания,    |        |        |        |        |        |        ||      |базы, тыс. Гкал,        |        |        |        |        |        |        ||      |в том числе:            |        |        |        |        |        |        |+------+------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+|2.2.  |Присоединенная нагрузка,|1 410,0 |1 415,5 |1 427,5 |1 442,0 |1 463,4 |1 492,4 ||      |Гкал/час, в том числе:  |        |        |        |        |        |        |+------+------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+|2.2.1.|Многоквартирные дома    |1 038,8 |1 047,3 |1 046,9 |1 055,6 |1 064,9 |1 081,9 ||      |существующие, Гкал/час, |        |        |        |        |        |        ||      |в том числе:            |        |        |        |        |        |        ||      +------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+|      |отопление               |628,4   |633,6   |633,4   |638,6   |644,2   |654,5   ||      +------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+|      |горячее водоснабжение   |410,4   |413,7   |413,6   |417,0   |420,7   |427,4   |+------+------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+|2.2.2.|Многоквартирные дома,   |12,0    |9,0     |8,7     |9,3     |17,0    |23,0    ||      |новое строительство,    |        |        |        |        |        |        ||      |Гкал/час, в том числе:  |        |        |        |        |        |        ||      +------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+|      |отопление               |7,3     |5,5     |5,2     |5,6     |10,3    |13,9    ||      +------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+|      |горячее водоснабжение   |4,7     |3,6     |3,4     |3,7     |6,7     |9,1     |+------+------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+|2.2.3.|Прочие жилые здания,    |14,1    |14,9    |15,6    |15,6    |15,6    |15,6    ||      |Гкал/час, в том числе:  |        |        |        |        |        |        ||      +------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+|      |отопление               |10,2    |10,8    |11,3    |11,3    |11,3    |11,3    ||      +------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+|      |горячее водоснабжение   |3,9     |4,1     |4,3     |4,3     |4,3     |4,3     |+------+------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+|2.2.4.|Отдельно стоящие здания |49,1    |49,8    |50,1    |50,1    |50,7    |51,0    ||      |бюджетных учреждений,   |        |        |        |        |        |        ||      |Гкал/час, в том числе:  |        |        |        |        |        |        |+------+------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+|2.2.5.|Здания организаций      |152,9   |159,0   |164,0   |169,2   |173,0   |178,5   ||      |торговли, сервиса,      |        |        |        |        |        |        ||      |административные,       |        |        |        |        |        |        ||      |Гкал/час, в том числе:  |        |        |        |        |        |        |+------+------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+|2.2.6.|Промышленные и          |143,1   |135,4   |142,2   |142,2   |142,2   |142,3   ||      |транспортные здания,    |        |        |        |        |        |        ||      |базы, Гкал/час,         |        |        |        |        |        |        ||      |в том числе:            |        |        |        |        |        |        |+------+------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+|3.    |Водоснабжение           |        |        |        |        |        |        |+------+------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+|3.1.  |Годовое потребление     |26 189,8|25 510,1|25 566,8|24 519,1|24 960,7|25 402,2||      |воды, тыс. куб. м,      |        |        |        |        |        |        ||      |в том числе:            |        |        |        |        |        |        |+------+------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+|3.1.1.|многоквартирные         |19 232,4|18 163,7|18 287,1|17 564,4|17 835,7|18 169,4||      |дома, тыс. куб. м,      |        |        |        |        |        |        ||      |в том числе:            |        |        |        |        |        |        ||      +------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+|      |существующие            |18 943,3|17 960,5|18 092,3|17 379,7|17 347,8|17 578,8||      +------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+|      |новое строительство     |289,2   |203,2   |194,9   |184,6   |487,9   |590,6   |+------+------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+|3.1.2.|прочие жилые здания,    |2 737,5 |2 559,6 |2 479,8 |2 213,0 |2 228,2 |2 181,1 ||      |тыс. куб. м             |        |        |        |        |        |        |+------+------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+|3.1.3.|отдельно стоящие здания |561,8   |646,7   |610,0   |591,3   |617,6   |637,0   ||      |бюджетных учреждений    |        |        |        |        |        |        ||      |всех уровней,           |        |        |        |        |        |        ||      |тыс. куб. м             |        |        |        |        |        |        |+------+------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+|3.1.4.|здания организаций      |1 749,3 |2 063,8 |1 995,2 |1 991,5 |2 112,6 |2 245,0 ||      |торговли, сервиса,      |        |        |        |        |        |        ||      |административные,       |        |        |        |        |        |        ||      |тыс. куб. м             |        |        |        |        |        |        |+------+------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+|3.1.5.|промышленные и          |678,8   |770,0   |723,4   |702,5   |724,6   |742,1   ||      |транспортные здания,    |        |        |        |        |        |        ||      |базы, тыс. куб. м       |        |        |        |        |        |        |+------+------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+|3.1.6.|ресурсоснабжающие       |1 230,0 |1 306,3 |1 471,2 |1 456,5 |1 441,9 |1 427,5 ||      |организации, тыс. куб. м|        |        |        |        |        |        |+------+------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+|4.    |Водоотведение           |        |        |        |        |        |        |+------+------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+|4.1.  |Объем услуг             |24 844,7|23 678,0|24 533,0|23 043,3|23 758,6|24 494,8||      |водоотведения, тыс. куб.|        |        |        |        |        |        ||      |м, в том числе:         |        |        |        |        |        |        |+------+------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+|4.1.1.|многоквартирные         |18 297,7|17 292,1|18 427,2|17 140,0|17 394,9|17 729,2||      |дома, тыс. куб. м,      |        |        |        |        |        |        ||      |в том числе:            |        |        |        |        |        |        ||      +------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+|      |существующие            |18 022,6|17 098,6|18 230,9|16 959,9|16 919,1|17 152,9||      +------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+|      |новое строительство     |275,1   |193,5   |196,4   |180,2   |475,8   |576,3   |+------+------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+|4.1.2.|прочие жилые здания,    |2 604,5 |2 436,8 |2 498,8 |2 159,5 |2 173,1 |2 128,3 ||      |тыс. куб. м             |        |        |        |        |        |        |+------+------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+|4.1.3.|отдельно стоящие здания |555,9   |539,6   |445,4   |464,1   |542,9   |614,4   ||      |бюджетных учреждений    |        |        |        |        |        |        ||      |всех уровней,           |        |        |        |        |        |        ||      |тыс. куб. м             |        |        |        |        |        |        |+------+------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+|4.1.4.|здания организаций      |1 730,9 |1 722,0 |1 456,6 |1 563,0 |1 857,1 |2 165,2 ||      |торговли, сервиса,      |        |        |        |        |        |        ||      |административные,       |        |        |        |        |        |        ||      |тыс. куб. м             |        |        |        |        |        |        |+------+------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+|4.1.5.|промышленные и          |671,6   |642,5   |528,1   |551,4   |636,9   |715,7   ||      |транспортные здания,    |        |        |        |        |        |        ||      |базы, тыс. куб. м       |        |        |        |        |        |        |+------+------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+|4.1.6.|ресурсоснабжающие       |984,0   |1 045,1 |1 177,0 |1 165,2 |1 153,5 |1 142,0 ||      |организации, тыс. куб. м|        |        |        |        |        |        |+------+------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+|5.    |Газоснабжение           |        |        |        |        |        |        ||      |(подключение населения  |        |        |        |        |        |        ||      |города Архангельска к   |        |        |        |        |        |        ||      |сетям природного газа)  |        |        |        |        |        |        |+------+------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+|5.1.  |Годовое потребление     |0,0     |0,0     |0,0     |0,0     |354,5   |708,9   ||      |газа, тыс. куб. м,      |        |        |        |        |        |        ||      |в том числе:            |        |        |        |        |        |        |+------+------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+|5.1.1.|многоквартирные         |0,0     |0,0     |0,0     |0,0     |354,5   |708,9   ||      |дома, тыс. куб. м,      |        |        |        |        |        |        ||      |в том числе:            |        |        |        |        |        |        |+------+------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+|6.    |Утилизация (захоронение)|        |        |        |        |        |        ||      |ТБО                     |        |        |        |        |        |        |+------+------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+|6.1.  |Объем принятых на       |758,8   |889,5   |828,7   |852,6   |874,1   |894,7   ||      |утилизацию (захоронение)|        |        |        |        |        |        ||      |ТБО                     |        |        |        |        |        |        |+------+------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
       Таблица 6. Прогноз спроса на коммунальные услуги (часть 2)+------+-----------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------||  N   |      Показатели       |                  II этап                   |                  III этап                  || п/п  |                       +--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+|      |                       |  2016  |  2017  |  2018  |  2019  |  2020  |  2021  |  2022  |  2023  |  2024  |  2025  |+------+-----------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+|1.    |Электрическая энергия  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |+------+-----------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+|1.1.  |Присоединенная         |438,9   |452,5   |463,8   |470,8   |478,8   |492,9   |506,8   |522,2   |536,1   |549,8   ||      |нагрузка, МВт, из них: |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |+------+-----------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+|1.1.1.|многоквартирные дома,  |153,3   |158,4   |166,9   |174,1   |179,1   |183,5   |188,2   |193,1   |198,0   |202,3   ||      |МВт, в том числе:      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        ||      +-----------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+|      |существующие           |108,5   |107,4   |106,4   |105,3   |104,2   |103,2   |102,2   |101,1   |100,1   |99,1    ||      +-----------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+|      |новое строительство    |6,7     |5,1     |8,5     |7,2     |5,0     |4,4     |4,7     |4,9     |5,0     |4,3     |+------+-----------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+|1.1.2.|прочие жилые здания,   |35,1    |33,0    |30,3    |27,8    |26,2    |24,7    |22,9    |21,6    |20,0    |19,3    ||      |МВт                    |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |+------+-----------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+|1.1.3.|отдельно стоящие здания|53,8    |52,8    |51,8    |50,9    |50,0    |56,1    |64,2    |71,6    |80,0    |87,3    ||      |бюджетных учреждений   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        ||      |всех уровней, МВт      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |+------+-----------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+|1.1.4.|здания организаций     |152,7   |164,2   |170,6   |173,8   |179,3   |184,1   |187,0   |191,3   |193,5   |196,1   ||      |торговли, сервиса,     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        ||      |административные, МВт  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |+------+-----------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+|1.1.5.|промышленные           |9,5     |9,5     |9,6     |9,6     |9,7     |9,7     |9,7     |9,8     |9,8     |9,8     ||      |и транспортные здания, |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        ||      |базы, МВт              |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |+------+-----------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+|1.1.6.|ресурсоснабжающие      |32,4    |32,5    |32,5    |32,6    |32,6    |32,6    |32,7    |32,7    |32,7    |32,8    ||      |организации, МВт       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |+------+-----------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+|1.1.7.|наружное освещение     |2,1     |2,1     |2,1     |2,1     |2,1     |2,1     |2,1     |2,1     |2,1     |2,1     ||      |города, МВт            |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |+------+-----------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+|2.    |Тепловая энергия       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |+------+-----------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+|2.1.  |Годовой расход тепловой|2 867,5 |2 928,4 |2 982,1 |3 030,2 |3 080,4 |3 208,3 |3 339,8 |3 479,4 |3 626,3 |3 775,2 ||      |энергии, тыс. Гкал,    |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        ||      |в том числе:           |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |+------+-----------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+|2.1.1.|Многоквартирные дома   |2 101,4 |2 150,5 |2 198,3 |2 244,7 |2 288,3 |2 332,4 |2 381,4 |2 428,8 |2 478,1 |2 527,0 ||      |существующие, тыс.     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        ||      |Гкал, в том числе:     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        ||      +-----------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+|      |отопление              |1 275,5 |1 302,6 |1 329,7 |1 356,8 |1 383,9 |1 411,0 |1 438,1 |1 465,2 |1 492,3 |1 519,4 ||      +-----------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+|      |горячее водоснабжение  |825,9   |847,9   |868,6   |887,9   |904,4   |921,3   |943,3   |963,6   |985,8   |1 007,6 |+------+-----------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+|2.1.2.|Многоквартирные дома,  |49,1    |47,8    |46,4    |43,6    |44,1    |49,0    |47,4    |49,3    |48,9    |49,6    ||      |новое строительство,   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        ||      |тыс. Гкал, в том числе:|        |        |        |        |        |        |        |        |        |        ||      +-----------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+|      |отопление              |27,1    |27,1    |27,1    |27,1    |27,1    |27,1    |27,1    |27,1    |27,1    |27,1    ||      +-----------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+|      |горячее водоснабжение  |22,0    |20,7    |19,3    |16,5    |17,0    |21,9    |20,3    |22,2    |21,8    |22,5    |+------+-----------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+|2.1.3.|Прочие жилые здания,   |29,9    |29,9    |29,9    |29,9    |29,9    |29,9    |29,9    |29,9    |29,9    |29,9    ||      |тыс. Гкал, в том числе:|        |        |        |        |        |        |        |        |        |        ||      +-----------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+|      |отопление              |21,1    |21,1    |21,1    |21,1    |21,1    |21,1    |21,1    |21,1    |21,1    |21,1    ||      +-----------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+|      |горячее водоснабжение  |8,8     |8,8     |8,8     |8,8     |8,8     |8,8     |8,8     |8,8     |8,8     |8,8     |+------+-----------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+|2.1.4.|Отдельно стоящие здания|96,9    |96,9    |97,1    |97,8    |97,8    |132,6   |171,0   |247,1   |344,3   |438,9   ||      |бюджетных учреждений,  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        ||      |тыс. Гкал, в том числе:|        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |+------+-----------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+|2.1.5.|Здания организаций     |324,8   |337,9   |344,9   |348,9   |355,0   |399,0   |444,6   |458,9   |459,8   |464,4   ||      |торговли, сервиса,     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        ||      |административные,      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        ||      |тыс. Гкал, в том числе:|        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |+------+-----------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+|2.1.6.|Промышленные и         |207,3   |207,3   |207,3   |207,3   |207,3   |207,3   |207,3   |207,3   |207,3   |207,3   ||      |транспортные здания,   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        ||      |базы, тыс. Гкал,       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        ||      |в том числе:           |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |+------+-----------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+|2.2.  |Присоединенная         |1 521,2 |1 549,3 |1 577,5 |1 603,6 |1 630,1 |1 688,3 |1 745,1 |1 806,1 |1 867,3 |1 930,5 ||      |нагрузка, Гкал/час,    |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        ||      |в том числе:           |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |+------+-----------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+|2.2.1.|Многоквартирные дома   |1 104,9 |1 128,1 |1 149,9 |1 170,3 |1 187,7 |1 205,6 |1 228,7 |1 250,1 |1 273,5 |1 296,5 ||      |существующие, Гкал/час,|        |        |        |        |        |        |        |        |        |        ||      |в том числе:           |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        ||      +-----------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+|      |отопление              |668,4   |682,4   |695,7   |708,0   |718,5   |729,3   |743,3   |756,3   |770,4   |784,3   ||      +-----------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+|      |горячее водоснабжение  |436,5   |445,6   |454,3   |462,3   |469,2   |476,2   |485,4   |493,8   |503,1   |512,2   |+------+-----------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+|2.2.2.|Многоквартирные дома,  |23,2    |21,8    |20,4    |17,4    |17,9    |23,1    |21,4    |23,4    |23,0    |23,7    ||      |новое строительство,   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        ||      |Гкал/час, в том числе: |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        ||      +-----------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+|      |отопление              |14,0    |13,2    |12,3    |10,5    |10,8    |14,0    |13,0    |14,2    |13,9    |14,3    ||      +-----------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+|      |горячее водоснабжение  |9,2     |8,6     |8,0     |6,9     |7,1     |9,1     |8,5     |9,2     |9,1     |9,4     |+------+-----------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+|2.2.3.|Прочие жилые здания,   |15,6    |15,6    |15,6    |15,6    |15,6    |15,6    |15,6    |15,6    |15,6    |15,6    ||      |Гкал/час, в том числе: |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        ||      +-----------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+|      |отопление              |11,3    |11,3    |11,3    |11,3    |11,3    |11,3    |11,3    |11,3    |11,3    |11,3    ||      +-----------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+|      |горячее водоснабжение  |4,3     |4,3     |4,3     |4,3     |4,3     |4,3     |4,3     |4,3     |4,3     |4,3     |+------+-----------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+|2.2.4.|Отдельно стоящие здания|51,5    |51,5    |51,6    |51,9    |51,9    |77,5    |110,3   |140,6   |178,4   |215,4   ||      |бюджетных учреждений,  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        ||      |Гкал/час, в том числе: |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |+------+-----------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+|2.2.5.|Здания организаций     |183,7   |190,0   |197,7   |206,3   |214,9   |224,4   |226,9   |234,4   |234,8   |237,2   ||      |торговли, сервиса,     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        ||      |административные,      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        ||      |Гкал/час, в том числе: |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |+------+-----------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+|2.2.6.|Промышленные и         |142,3   |142,3   |142,2   |142,1   |142,2   |142,1   |142,1   |142,0   |142,0   |142,0   ||      |транспортные здания,   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        ||      |базы, Гкал/час,        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        ||      |в том числе:           |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |+------+-----------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+|3.    |Водоснабжение          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |+------+-----------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+|3.1.  |Годовое потребление    |25 845,7|26 296,1|26 746,5|27 196,8|27 647,2|28 097,6|28 547,9|28 998,3|29 448,7|30 354,2||      |воды, тыс. куб. м,     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        ||      |в том числе:           |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |+------+-----------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+|3.1.1.|многоквартирные        |18 586,0|19 042,0|19 516,6|19 967,9|20 363,7|20 751,4|21 154,0|21 532,1|21 925,6|22 605,8||      |дома, тыс. куб. м,     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        ||      |в том числе:           |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        ||      +-----------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+|      |существующие           |17 954,8|18 473,4|19 063,7|19 613,4|19 989,3|20 348,1|20 761,3|21 104,0|21 493,4|22 166,2||      +-----------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+|      |новое строительство    |631,2   |568,6   |452,9   |354,5   |374,4   |403,3   |392,6   |428,1   |432,2   |439,6   |+------+-----------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+|3.1.2.|прочие жилые здания,   |2 053,1 |1 892,6 |1 713,4 |1 557,6 |1 457,3 |1 364,9 |1 257,8 |1 175,2 |1 077,1 |992,5   ||      |тыс. куб. м            |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |+------+-----------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+|3.1.3.|отдельно стоящие здания|657,9   |668,7   |678,7   |689,9   |697,0   |952,4   |1 279,5 |1 544,9 |1 876,4 |2 229,9 ||      |бюджетных учреждений   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        ||      |всех уровней,          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        ||      |тыс. куб. м            |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |+------+-----------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+|3.1.4.|здания организаций     |2 377,0 |2 521,3 |2 668,4 |2 815,6 |2 967,3 |2 920,7 |2 799,6 |2 738,1 |2 607,6 |2 587,2 ||      |торговли, сервиса,     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        ||      |административные,      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        ||      |тыс. куб. м            |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |+------+-----------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+|3.1.5.|промышленные           |758,5   |772,5   |784,3   |794,6   |804,4   |764,1   |726,4   |690,8   |657,9   |647,7   ||      |и транспортные         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        ||      |здания, базы,          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        ||      |тыс. куб. м            |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |+------+-----------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+|3.1.6.|ресурсоснабжающие      |1 413,2 |1 399,1 |1 385,1 |1 371,3 |1 357,5 |1 344,0 |1 330,5 |1 317,2 |1 304,0 |1 291,0 ||      |организации,           |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        ||      |тыс. куб. м            |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |+------+-----------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+|4.    |Водоотведение          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |+------+-----------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+|4.1.  |Объем услуг            |25 231,1|25 978,2|26 776,5|27 573,4|28 371,3|29 169,3|29 967,3|30 765,2|31 563,2|33 146,0||      |водоотведения, тыс.    |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        ||      |куб. м, в том числе:   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |+------+-----------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+|4.1.1.|многоквартирные дома,  |18 142,7|18 598,6|19 120,0|19 618,3|20 064,6|20 503,7|20 957,9|21 388,6|21 835,2|22 605,8||      |тыс. куб. м, в том     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        ||      |числе:                 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        ||      +-----------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+|      |существующие           |17 526,6|18 043,3|18 676,3|19 270,0|19 695,7|20 105,2|20 569,0|20 963,4|21 404,8|22 166,2||      +-----------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+|      |новое строительство    |616,1   |555,3   |443,7   |348,3   |368,9   |398,5   |389,0   |425,2   |430,4   |439,6   |+------+-----------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+|4.1.2.|прочие жилые здания,   |2 004,2 |1 848,5 |1 678,6 |1 530,3 |1 435,9 |1 348,6 |1 246,2 |1 167,3 |1 072,6 |992,5   ||      |тыс. куб. м            |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |+------+-----------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+|4.1.3.|отдельно стоящие здания|685,7   |744,5   |800,0   |854,7   |902,3   |1 282,0 |1 783,6 |2 222,6 |2 777,9 |3 474,5 ||      |бюджетных учреждений   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        ||      |всех уровней,          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        ||      |тыс. куб. м            |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |+------+-----------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+|4.1.4.|здания организаций     |2 477,4 |2 807,2 |3 145,3 |3 488,5 |3 841,3 |3 931,3 |3 902,5 |3 939,1 |3 860,3 |4 031,1 ||      |торговли, сервиса,     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        ||      |административные,      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        ||      |тыс. куб. м            |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |+------+-----------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+|4.1.5.|промышленные и         |790,6   |860,1   |924,4   |984,5   |1 041,3 |1 028,5 |1 012,6 |993,8   |974,0   |1 009,2 ||      |транспортные здания,   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        ||      |базы, тыс. куб. м      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |+------+-----------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+|4.1.6.|ресурсоснабжающие      |1 130,6 |1 119,3 |1 108,1 |1 097,0 |1 086,0 |1 075,2 |1 064,4 |1 053,8 |1 043,2 |1 032,8 ||      |организации,           |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        ||      |тыс. куб. м            |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |+------+-----------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+|5.    |Газоснабжение          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        ||      |(подключение населения |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        ||      |города Архангельска к  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        ||      |сетям природного газа) |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |+------+-----------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+|5.1.  |Годовое потребление    |1 429,2 |2 149,5 |2 869,8 |3 590,1 |4 310,4 |5 367,1 |6 423,8 |7 480,5 |8 064,0 |8 647,5 ||      |газа, тыс. куб. м,     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        ||      |в том числе:           |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |+------+-----------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+|5.1.1.|многоквартирные дома,  |1 429,2 |2 149,5 |2 869,8 |3 590,1 |4 310,4 |5 367,1 |6 423,8 |7 480,5 |8 064,0 |8 647,5 ||      |тыс. куб. м, в том     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        ||      |числе:                 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |+------+-----------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+|6.    |Утилизация             |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        ||      |(захоронение) ТБО      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |+------+-----------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+|6.1.  |Объем принятых         |917,4   |939,8   |961,7   |983,1   |1 003,9 |1 025,1 |1 045,7 |1 066,4 |1 084,2 |1 101,6 ||      |на утилизацию          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        ||      |(захоронение) ТБО      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |+------+-----------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
       3.2.1. Перспективные  показатели  спроса на электрическую энергиюдля Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктурымуниципального образования "Город Архангельск" на период до 2025 года
       Перспективные показатели    спроса   на   электрическую   энергиюпотребителями Архангельска до 2025 года для Программы  разработаны  наоснове  прогнозных данных Генерального плана Архангельска по изменениюспроса в результате ввода новых объектов жилой  и  общественно-деловойзастройки.
       За период   2013   -   2025   гг.   прирост   нагрузки    системыэлектроснабжения  в  связи  с  новым  строительством по Архангельску вцелом прогнозируется на уровне 169,7 МВт.
       Таблица 7.  Прогноз прироста нагрузки системы электроснабжения  всвязи с новым строительством в разрезе территориальных округов+--------------------+----------+----+-----+-----+-----+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------||  Территориальный   | Ед. изм. |2013|2014 |2015 |2016 |2017 |2018 |2019|2020 |2021 |2022 |2023 |2024 |2025 | Итого ||       округ        |          |    |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |       |+--------------------+----------+----+-----+-----+-----+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+|Прирост нагрузки по |МВт       |5,1 |17,3 |21,8 |14,7 |13,5 |11,3 |7,0 |7,9  |14,2 |13,9 |15,4 |13,8 |13,7 |169,7  ||Архангельску в целом|          |    |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |       |+--------------------+----------+----+-----+-----+-----+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+|Варавино-Фактория   |МВт       |0,0 |1,2  |0,0  |0,0  |0,0  |0,0  |1,4 |1,4  |0,9  |1,0  |0,0  |0,0  |0,0  |6,0    |+--------------------+----------+----+-----+-----+-----+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+|прирост площади     |тыс. кв. м|0,0 |45,0 |0,0  |0,0  |0,0  |1,0  |52,5|52,5 |35,0 |37,5 |0,0  |0,0  |0,0  |223,5  |+--------------------+----------+----+-----+-----+-----+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+|Исакогорский        |МВт       |0,1 |0,1  |0,1  |0,2  |0,0  |0,0  |0,0 |0,0  |0,3  |0,0  |0,0  |0,0  |0,0  |0,8    |+--------------------+----------+----+-----+-----+-----+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+|прирост площади     |тыс. кв. м|6,0 |6,0  |6,0  |4,0  |0,0  |0,0  |0,0 |0,0  |8,0  |0,0  |0,0  |0,0  |0,0  |30,0   |+--------------------+----------+----+-----+-----+-----+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+|Ломоносовский       |МВт       |0,9 |3,9  |2,9  |7,1  |5,3  |4,5  |2,4 |2,6  |0,3  |0,9  |1,8  |0,0  |0,0  |32,7   |+--------------------+----------+----+-----+-----+-----+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+|прирост площади     |тыс. кв. м|25,7|113,4|83,3 |186,5|141,2|119,0|63,0|69,0 |8,0  |25,0 |48,0 |0,0  |0,0  |882,0  |+--------------------+----------+----+-----+-----+-----+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+|Маймаксанский       |МВт       |0,0 |0,0  |0,0  |2,7  |0,0  |1,6  |0,2 |1,3  |0,8  |1,7  |0,9  |0,8  |0,0  |10,0   |+--------------------+----------+----+-----+-----+-----+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+|прирост площади     |тыс. кв. м|0,0 |0,0  |0,0  |25,0 |0,0  |15,0 |2,0 |11,8 |7,6  |15,4 |8,4  |7,8  |0,0  |93,0   |+--------------------+----------+----+-----+-----+-----+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+|Майская Горка       |МВт       |2,3 |0,7  |2,9  |0,5  |0,0  |0,4  |2,2 |2,3  |7,5  |9,2  |10,0 |12,6 |12,6 |63,1   |+--------------------+----------+----+-----+-----+-----+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+|прирост площади     |тыс. кв. м|57,0|16,5 |72,5 |22,0 |2,0  |20,0 |99,1|103,3|339,7|419,7|452,9|572,8|574,5|2 751,9|+--------------------+----------+----+-----+-----+-----+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+|Октябрьский         |МВт       |1,8 |3,4  |8,0  |3,6  |5,1  |0,0  |0,0 |0,2  |0,0  |0,0  |1,5  |0,0  |0,0  |23,6   |+--------------------+----------+----+-----+-----+-----+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+|прирост площади     |тыс. кв. м|30,0|56,1 |130,9|60,7 |85,7 |0,0  |0,0 |3,0  |0,0  |0,0  |26,0 |0,0  |0,0  |392,3  |+--------------------+----------+----+-----+-----+-----+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+|Северный            |МВт       |0,0 |0,0  |0,0  |0,0  |0,0  |0,0  |0,0 |0,0  |0,0  |0,0  |0,0  |0,0  |0,0  |0,0    |+--------------------+----------+----+-----+-----+-----+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+|Соломбальский       |МВт       |0,0 |0,0  |0,0  |0,7  |3,0  |4,7  |0,8 |0,0  |3,9  |0,5  |0,3  |0,0  |1,1  |15,0   |+--------------------+----------+----+-----+-----+-----+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+|прирост площади     |тыс. кв. м|0,0 |0,0  |0,0  |15,9 |73,7 |113,5|20,0|0,0  |94,7 |11,7 |7,7  |0,0  |26,0 |363,0  |+--------------------+----------+----+-----+-----+-----+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+|Цигломенский        |МВт       |0,0 |0,0  |0,0  |0,0  |0,0  |0,0  |0,0 |0,2  |0,4  |0,6  |0,9  |0,4  |0,0  |2,5    |+--------------------+----------+----+-----+-----+-----+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+|прирост площади     |тыс. кв. м|0,0 |0,0  |0,0  |0,0  |0,0  |0,0  |0,0 |5,7  |11,4 |15,7 |24,8 |11,4 |0,0  |69,0   |+--------------------+----------+----+-----+-----+-----+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+|Электротранспорт    |МВт       |0,0 |8,0  |8,0  |0,0  |0,0  |0,0  |0,0 |0,0  |0,0  |0,0  |0,0  |0,0  |0,0  |16,0   |+--------------------+----------+----+-----+-----+-----+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+
       3.2.2. Перспективные  показатели  спроса  на тепловую энергию дляПрограммы комплексного  развития  систем  коммунальной  инфраструктурымуниципального образования "Город Архангельск" на период до 2025 года
       Перспективные показатели спроса на тепловую энергию потребителямиАрхангельска  до  2025  года  для  Программы  рассчитаны   на   основепрогнозных   данных   Генерального  плана  Архангельска  по  изменениюнагрузок в результате ввода новых объектов жилой и общественно-деловойзастройки.
       За период 2013 - 2025 гг. прирост нагрузки системы теплоснабженияв  связи с новым строительством по Архангельску в целом прогнозируетсяна уровне 503,2 Гкал/час.
       Таблица 8.  Прогноз прироста нагрузки  системы  теплоснабжения  всвязи с новым строительством в разрезе территориальных округов+--------------------+----------+----+-----+-----+-----+-----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-------||  Территориальный   | Ед. изм. |2013|2014 |2015 |2016 |2017 |2018 |2019|2020|2021 |2022 |2023 |2024 |2025 | Итого ||       округ        |          |    |     |     |     |     |     |    |    |     |     |     |     |     |       |+--------------------+----------+----+-----+-----+-----+-----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+|Прирост нагрузки по |Гкал/час  |14,5|21,4 |28,9 |28,8 |28,1 |28,2 |26,2|26,5|58,3 |56,8 |61,1 |61,2 |63,2 |503,2  ||Архангельску в целом|          |    |     |     |     |     |     |    |    |     |     |     |     |     |       |+--------------------+----------+----+-----+-----+-----+-----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+|Варавино-Фактория   |Гкал/час  |0,0 |6,6  |0,0  |0,0  |0,0  |0,1  |3,6 |3,6 |2,4  |2,8  |0,0  |0,0  |0,0  |19,1   |+--------------------+----------+----+-----+-----+-----+-----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+|прирост площади     |тыс. кв. м|0,0 |0,0  |0,0  |0,0  |0,0  |0,0  |52,5|52,5|35,0 |35,0 |0,0  |0,0  |0,0  |175,0  ||жилого фонда        |          |    |     |     |     |     |     |    |    |     |     |     |     |     |       |+--------------------+----------+----+-----+-----+-----+-----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+|прирост площади     |тыс. кв. м|0,0 |45,0 |0,0  |0,0  |0,0  |1,0  |0,0 |0,0 |0,0  |2,5  |0,0  |0,0  |0,0  |48,5   ||общественно-деловой |          |    |     |     |     |     |     |    |    |     |     |     |     |     |       ||застройки           |          |    |     |     |     |     |     |    |    |     |     |     |     |     |       |+--------------------+----------+----+-----+-----+-----+-----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+|Исакогорский        |Гкал/час  |0,5 |0,5  |0,5  |0,4  |0,0  |0,0  |0,0 |0,0 |0,9  |0,0  |0,0  |0,0  |0,0  |2,8    |+--------------------+----------+----+-----+-----+-----+-----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+|прирост площади     |тыс. кв. м|6,0 |6,0  |6,0  |0,0  |0,0  |0,0  |0,0 |0,0 |0,0  |0,0  |0,0  |0,0  |0,0  |18,0   ||жилого фонда        |          |    |     |     |     |     |     |    |    |     |     |     |     |     |       |+--------------------+----------+----+-----+-----+-----+-----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+|прирост площади     |тыс. кв. м|0,0 |0,0  |0,0  |4,0  |0,0  |0,0  |0,0 |0,0 |8,0  |0,0  |0,0  |0,0  |0,0  |12,0   ||общественно-деловой |          |    |     |     |     |     |     |    |    |     |     |     |     |     |       ||застройки           |          |    |     |     |     |     |     |    |    |     |     |     |     |     |       |+--------------------+----------+----+-----+-----+-----+-----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+|Ломоносовский       |Гкал/час  |1,8 |8,2  |6,8  |15,5 |11,9 |7,9  |11,2|12,3|1,4  |4,4  |8,5  |0,0  |0,0  |90,0   |+--------------------+----------+----+-----+-----+-----+-----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+|прирост площади     |тыс. кв. м|24,2|105,4|70,3 |155,0|116,2|116,2|0,0 |0,0 |0,0  |0,0  |0,0  |0,0  |0,0  |587,2  ||жилого фонда        |          |    |     |     |     |     |     |    |    |     |     |     |     |     |       |+--------------------+----------+----+-----+-----+-----+-----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+|прирост площади     |тыс. кв. м|1,5 |8,0  |13,0 |31,5 |25,0 |2,8  |63,0|69,0|8,0  |25,0 |48,0 |0,0  |0,0  |294,8  ||общественно-деловой |          |    |     |     |     |     |     |    |    |     |     |     |     |     |       ||застройки           |          |    |     |     |     |     |     |    |    |     |     |     |     |     |       |+--------------------+----------+----+-----+-----+-----+-----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+|Маймаксанский       |Гкал/час  |0,0 |0,0  |0,0  |5,3  |0,0  |3,2  |0,4 |2,1 |0,8  |2,1  |0,6  |1,3  |0,0  |15,7   |+--------------------+----------+----+-----+-----+-----+-----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+|прирост площади     |тыс. кв. м|0,0 |0,0  |0,0  |0,0  |0,0  |0,0  |0,0 |2,8 |5,6  |8,4  |8,4  |2,8  |0,0  |28,0   ||жилого фонда        |          |    |     |     |     |     |     |    |    |     |     |     |     |     |       |+--------------------+----------+----+-----+-----+-----+-----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+|прирост площади     |тыс. кв. м|0,0 |0,0  |0,0  |25,0 |0,0  |15,0 |2,0 |9,0 |2,0  |7,0  |0,0  |5,0  |0,0  |65,0   ||общественно-деловой |          |    |     |     |     |     |     |    |    |     |     |     |     |     |       ||застройки           |          |    |     |     |     |     |     |    |    |     |     |     |     |     |       |+--------------------+----------+----+-----+-----+-----+-----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+|Майская Горка       |Гкал/час  |10,3|2,5  |13,3 |2,5  |0,1  |2,1  |7,2 |7,7 |34,7 |44,1 |46,2 |59,0 |58,3 |288,1  |+--------------------+----------+----+-----+-----+-----+-----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+|прирост площади     |тыс. кв. м|5,0 |5,0  |5,0  |2,0  |2,0  |5,0  |83,1|83,1|99,7 |99,7 |132,9|157,8|174,5|854,7  ||жилого фонда        |          |    |     |     |     |     |     |    |    |     |     |     |     |     |       |+--------------------+----------+----+-----+-----+-----+-----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+|прирост площади     |тыс. кв. м|52,0|11,5 |67,5 |20,0 |0,0  |15,0 |16,0|20,2|240,0|320,0|320,0|415,0|400,0|1 897,2||общественно-деловой |          |    |     |     |     |     |     |    |    |     |     |     |     |     |       ||застройки           |          |    |     |     |     |     |     |    |    |     |     |     |     |     |       |+--------------------+----------+----+-----+-----+-----+-----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+|Октябрьский         |Гкал/час  |1,9 |3,6  |8,4  |3,9  |6,6  |0,0  |0,0 |0,3 |0,0  |0,0  |2,8  |0,0  |0,0  |27,5   |+--------------------+----------+----+-----+-----+-----+-----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+|прирост площади     |тыс. кв. м|30,0|56,1 |130,9|60,7 |60,7 |0,0  |0,0 |0,0 |0,0  |0,0  |0,0  |0,0  |0,0  |338,3  ||жилого фонда        |          |    |     |     |     |     |     |    |    |     |     |     |     |     |       |+--------------------+----------+----+-----+-----+-----+-----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+|прирост площади     |тыс. кв. м|0,0 |0,0  |0,0  |0,0  |25,0 |0,0  |0,0 |3,0 |0,0  |0,0  |26,0 |0,0  |0,0  |54,0   ||общественно-деловой |          |    |     |     |     |     |     |    |    |     |     |     |     |     |       ||застройки           |          |    |     |     |     |     |     |    |    |     |     |     |     |     |       |+--------------------+----------+----+-----+-----+-----+-----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+|Северный            |Гкал/час  |0,0 |0,0  |0,0  |0,0  |0,0  |0,0  |0,0 |0,0 |0,0  |0,0  |0,0  |0,0  |0,0  |0,0    |+--------------------+----------+----+-----+-----+-----+-----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+|Соломбальский       |Гкал/час  |0,0 |0,0  |0,0  |1,2  |9,5  |14,9 |3,7 |0,0 |17,1 |1,6  |0,8  |0,0  |4,9  |53,8   |+--------------------+----------+----+-----+-----+-----+-----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+|прирост площади     |тыс. кв. м|0,0 |0,0  |0,0  |13,9 |33,7 |50,5 |0,0 |0,0 |4,7  |4,7  |4,7  |0,0  |0,0  |112,0  ||жилого фонда        |          |    |     |     |     |     |     |    |    |     |     |     |     |     |       |+--------------------+----------+----+-----+-----+-----+-----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+|прирост площади     |тыс. кв. м|0,0 |0,0  |0,0  |2,0  |40,0 |63,0 |20,0|0,0 |90,0 |7,0  |3,0  |0,0  |26,0 |251,0  ||общественно-деловой |          |    |     |     |     |     |     |    |    |     |     |     |     |     |       ||застройки           |          |    |     |     |     |     |     |    |    |     |     |     |     |     |       |+--------------------+----------+----+-----+-----+-----+-----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+|Цигломенский        |Гкал/час  |0,0 |0,0  |0,0  |0,0  |0,0  |0,0  |0,0 |0,5 |0,9  |1,8  |2,1  |0,9  |0,0  |6,2    |+--------------------+----------+----+-----+-----+-----+-----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+|прирост площади     |тыс. кв. м|0,0 |0,0  |0,0  |0,0  |0,0  |0,0  |0,0 |5,7 |11,4 |5,7  |22,8 |11,4 |0,0  |57,0   ||жилого фонда        |          |    |     |     |     |     |     |    |    |     |     |     |     |     |       |+--------------------+----------+----+-----+-----+-----+-----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+|прирост площади     |тыс. кв. м|0,0 |0,0  |0,0  |0,0  |0,0  |0,0  |0,0 |0,0 |0,0  |10,0 |2,0  |0,0  |0,0  |12,0   ||общественно-деловой |          |    |     |     |     |     |     |    |    |     |     |     |     |     |       ||застройки           |          |    |     |     |     |     |     |    |    |     |     |     |     |     |       |+--------------------+----------+----+-----+-----+-----+-----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+
       3.2.3. Перспективные  показатели  спроса  на услуги водоснабжениядля Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктурымуниципального образования "Город Архангельск" на период до 2025 года
       Перспективные показатели    спроса    на   услуги   водоснабженияпотребителями Архангельска до 2025 года для  Программы  рассчитаны  наоснове  прогнозных  данных  Генерального  плана  Архангельска с учетомследующих корректировок.
       Таким образом,  в  2025  году  прогнозный среднесуточный расход всистеме водоснабжения по Архангельску в целом составит 180,6 тыс. куб.м/сутки,   в   том   числе  в  зоне  центральных  очистных  сооруженийводопровода - 167,5 тыс.  куб.  м/сутки.  Прогнозный объем потребленияуслуг  водоснабжения по городу в целом в 2025 году - 62 832 тыс.  куб.м.
       Таблица 9.  Перспективный  среднесуточный   расход   по   системеводоснабжения Архангельска (часть 1)+---+--------------+----------------------+---------------------------------------------------------------|| N | Наименование |     Наименование     |                Среднесуточный расход (м3/сут.)                ||п/п|    района    |      показателя      +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+|   |              |                      | 2013  | 2014  | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  |+---+--------------+----------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+|1. |Октябрьский,  |Население             |51 559 |52 146 |52 732 |53 319 |53 905 |54 492 |55 078 |55 665 ||   |Ломоносовский,+----------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+|   |Майская горка,|Полив территории      |0      |0      |0      |0      |0      |0      |0      |5 926  ||   |Варавино-     +----------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+|   |Фактория,     |Противопожарный расход|4 361  |4 361  |4 361  |4 361  |4 361  |4 361  |4 361  |4 361  ||   |Соломбальский,+----------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+|   |пос. Первых   |Бюджетные организации |12 682 |13 106 |13 531 |13 955 |14 380 |14 804 |15 229 |15 653 ||   |пятилеток,    |и прочие потребители  |       |       |       |       |       |       |       |       ||   |Маймаксанский +----------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+|   |              |Неучтенные расходы    |73 235 |72 639 |70 982 |69 575 |68 484 |67 068 |65 888 |69 578 ||   |              +----------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+|   |              |Всего                 |141 837|142 252|141 606|141 210|141 130|140 725|140 556|151 182|+---+--------------+----------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+|2. |о. Кего       |Население             |56     |89     |121    |154    |186    |219    |252    |284    ||   |              +----------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+|   |              |Полив территории      |0      |0      |0      |0      |0      |0      |0      |0      ||   |              +----------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+|   |              |Противопожарный расход|0      |0      |0      |0      |0      |0      |0      |0      ||   |              +----------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+|   |              |Бюджетные организации |19     |19     |19     |19     |19     |19     |19     |19     ||   |              |и прочие потребители  |       |       |       |       |       |       |       |       ||   |              +----------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+|   |              |Неучтенные расходы    |149    |176    |229    |283    |336    |390    |443    |496    ||   |              +----------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+|   |              |Всего                 |224    |284    |370    |456    |542    |628    |714    |800    |+---+--------------+----------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+|3. |о. Хабарка    |Население             |114    |124    |134    |144    |154    |164    |175    |185    ||   |              +----------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+|   |              |Полив территории      |0      |0      |0      |0      |0      |0      |0      |0      ||   |              +----------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+|   |              |Противопожарный расход|0      |0      |0      |0      |0      |0      |0      |0      ||   |              +----------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+|   |              |Бюджетные организации |14     |14     |14     |14     |14     |14     |14     |14     ||   |              |и прочие потребители  |       |       |       |       |       |       |       |       ||   |              +----------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+|   |              |Неучтенные расходы    |64     |70     |75     |80     |79     |83     |88     |93     ||   |              +----------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+|   |              |Всего                 |192    |207    |222    |238    |247    |262    |276    |291    |+---+--------------+----------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+|4. |о. Бревенник  |Население             |315    |365    |414    |464    |514    |564    |614    |664    ||   |              +----------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+|   |              |Полив территории      |0      |0      |0      |0      |0      |0      |0      |0      ||   |              +----------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+|   |              |Противопожарный расход|162    |162    |162    |162    |162    |162    |162    |162    ||   |              +----------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+|   |              |Бюджетные организации |31     |31     |31     |31     |31     |31     |31     |31     ||   |              |и прочие потребители  |       |       |       |       |       |       |       |       ||   |              +----------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+|   |              |Неучтенные расходы    |1 185  |1 302  |1 418  |1 535  |1 640  |1 744  |1 728  |1 811  ||   |              +----------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+|   |              |Всего                 |1 693  |1 859  |2 025  |2 192  |2 347  |2 501  |2 534  |2 667  |+---+--------------+----------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+|5. |пос. Конвейер |Население             |4      |4      |4      |10     |15     |21     |26     |32     ||   |              +----------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+|   |              |Полив территории      |0      |0      |0      |0      |0      |0      |0      |0      ||   |              +----------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+|   |              |Противопожарный расход|0      |0      |0      |0      |0      |0      |0      |0      ||   |              +----------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+|   |              |Бюджетные организации |0      |0      |0      |0      |0      |0      |0      |0      ||   |              |и прочие потребители  |       |       |       |       |       |       |       |       ||   |              +----------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+|   |              |Неучтенные расходы    |0      |0      |0      |0      |0      |0      |5      |6      ||   |              +----------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+|   |              |Всего                 |4      |4      |4      |10     |15     |21     |32     |38     |+---+--------------+----------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+|6. |пос.          |Население             |44     |44     |44     |44     |62     |81     |100    |118    ||   |Кузнечевский  +----------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+|   |л/з           |Полив территории      |0      |0      |0      |0      |0      |0      |0      |0      ||   |              +----------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+|   |              |Противопожарный расход|0      |0      |0      |0      |0      |0      |0      |0      ||   |              +----------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+|   |              |Бюджетные организации |6      |6      |6      |6      |6      |6      |6      |6      ||   |              |и прочие потребители  |       |       |       |       |       |       |       |       ||   |              +----------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+|   |              |Неучтенные расходы    |40     |40     |55     |65     |74     |83     |96     |108    ||   |              +----------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+|   |              |Всего                 |90     |90     |105    |114    |143    |170    |202    |233    |+---+--------------+----------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+|7. |пос. Цигломень|Население             |1 000  |1 053  |1 106  |1 159  |1 212  |1 265  |1 318  |1 371  ||   |              +----------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+|   |              |Полив территории      |0      |0      |0      |0      |0      |0      |0      |0      ||   |              +----------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+|   |              |Противопожарный расход|270    |270    |270    |270    |270    |270    |270    |270    ||   |              +----------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+|   |              |Бюджетные организации |106    |106    |106    |106    |106    |106    |106    |106    ||   |              |и прочие потребители  |       |       |       |       |       |       |       |       ||   |              +----------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+|   |              |Неучтенные расходы    |1 404  |1 458  |1 512  |1 495  |1 456  |1 401  |1 446  |1 492  ||   |              +----------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+|   |              |Всего                 |2 780  |2 887  |2 994  |3 030  |3 044  |3 042  |3 140  |3 239  |+---+--------------+----------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+|8. |пос. Зеленец  |Население             |78     |82     |85     |88     |92     |95     |99     |102    ||   |              +----------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+|   |              |Полив территории      |0      |0      |0      |0      |0      |0      |0      |0      ||   |              +----------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+|   |              |Противопожарный расход|0      |0      |0      |0      |0      |0      |0      |0      ||   |              +----------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+|   |              |Бюджетные организации |46     |46     |46     |46     |46     |46     |46     |46     ||   |              |и прочие потребители  |       |       |       |       |       |       |       |       ||   |              +----------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+|   |              |Неучтенные расходы    |242    |249    |255    |262    |269    |276    |273    |271    ||   |              +----------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+|   |              |Всего                 |366    |376    |387    |397    |407    |417    |418    |419    |+---+--------------+----------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+|9. |пос.          |Население             |568    |613    |659    |705    |750    |796    |842    |887    ||   |Исакогорка    +----------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+|   |              |Полив территории      |0      |0      |0      |0      |0      |0      |0      |0      ||   |              +----------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+|   |              |Противопожарный расход|270    |270    |270    |270    |270    |270    |270    |270    ||   |              +----------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+|   |              |Бюджетные организации |0      |0      |0      |0      |0      |0      |0      |0      ||   |              |и прочие потребители  |       |       |       |       |       |       |       |       ||   |              +----------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+|   |              |Неучтенные расходы    |672    |708    |745    |782    |818    |826    |825    |825    ||   |              +----------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+|   |              |Всего                 |1 510  |1 592  |1 674  |1 756  |1 839  |1 892  |1 937  |1 982  |+---+--------------+----------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+|10.|пос. Зеленый  |Население             |128    |127    |127    |127    |126    |126    |126    |125    ||   |Бор           +----------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+|   |              |Полив территории      |0      |0      |0      |0      |0      |0      |0      |0      ||   |              +----------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+|   |              |Противопожарный расход|0      |0      |0      |0      |0      |0      |0      |0      ||   |              +----------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+|   |              |Бюджетные организации |44     |44     |44     |44     |44     |44     |44     |44     ||   |              |и прочие потребители  |       |       |       |       |       |       |       |       ||   |              +----------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+|   |              |Неучтенные расходы    |51     |51     |51     |51     |51     |51     |51     |51     ||   |              +----------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+|   |              |Всего                 |223    |222    |222    |221    |221    |220    |220    |219    |+---+--------------+----------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+|11.|пос. Лесная   |Население             |318    |323    |327    |331    |336    |340    |344    |349    ||   |речка         +----------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+|   |              |Полив территории      |0      |0      |0      |0      |0      |0      |0      |0      ||   |              +----------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+|   |              |Противопожарный расход|0      |0      |0      |0      |0      |0      |0      |0      ||   |              +----------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+|   |              |Бюджетные организации |44     |44     |44     |44     |44     |44     |44     |44     ||   |              |и прочие потребители  |       |       |       |       |       |       |       |       ||   |              +----------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+|   |              |Неучтенные расходы    |291    |294    |298    |301    |305    |298    |288    |280    ||   |              +----------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+|   |              |Всего                 |653    |661    |669    |676    |684    |682    |677    |673    |+---+--------------+----------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+|   |ИТОГО         |Население             |54 183 |54 968 |55 753 |56 544 |57 354 |58 163 |58 973 |59 783 ||   |              +----------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+|   |              |Полив территории      |0      |0      |0      |0      |0      |0      |0      |5 926  ||   |              +----------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+|   |              |Противопожарный расход|5 063  |5 063  |5 063  |5 063  |5 063  |5 063  |5 063  |5 063  ||   |              +----------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+|   |              |Бюджетные организации |12 991 |13 416 |13 840 |14 265 |14 689 |15 113 |15 538 |15 962 ||   |              |и прочие потребители  |       |       |       |       |       |       |       |       ||   |              +----------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+|   |              |Неучтенные расходы    |77 334 |76 987 |75 621 |74 429 |73 512 |72 220 |71 131 |75 010 ||   |              +----------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+|   |              |Всего                 |149 571|150 434|150 277|150 300|150 618|150 560|150 705|161 744|+---+--------------+----------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
       Таблица 9.   Перспективный   среднесуточный   расход  по  системеводоснабжения Архангельска (часть 2)+---+--------------+---------------------+---------------------------------------|| N | Наименование |    Наименование     |    Среднесуточный расход (м3/сут.)    ||п/п|    района    |     показателя      +-------+-------+-------+-------+-------+|   |              |                     | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  |+---+--------------+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+|1. |Октябрьский,  |Население            |56 251 |56 838 |57 424 |58 011 |59 184 ||   |Ломоносовский,+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+|   |Майская горка,|Полив территории     |5 926  |5 926  |11 851 |11 851 |19 752 ||   |Варавино-     +---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+|   |Фактория,     |Противопожарный      |4 361  |4 361  |4 361  |4 361  |4 361  ||   |Соломбальский,|расход               |       |       |       |       |       ||   |пос. Первых   +---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+|   |пятилеток,    |Бюджетные организации|16 078 |16 502 |16 927 |17 351 |18 200 ||   |Маймаксанский |и прочие потребители |       |       |       |       |       ||   |              +---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+|   |              |Неучтенные расходы   |67 416 |65 285 |67 006 |63 823 |66 028 ||   |              +---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+|   |              |Всего                |150 032|148 911|157 569|155 397|167 525|+---+--------------+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+|2. |о. Кего       |Население            |317    |350    |382    |415    |480    ||   |              +---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+|   |              |Полив территории     |0      |0      |0      |0      |0      ||   |              +---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+|   |              |Противопожарный      |0      |0      |0      |0      |0      ||   |              |расход               |       |       |       |       |       ||   |              +---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+|   |              |Бюджетные организации|19     |19     |19     |19     |19     ||   |              |и прочие потребители |       |       |       |       |       ||   |              +---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+|   |              |Неучтенные расходы   |550    |603    |656    |710    |816    ||   |              +---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+|   |              |Всего                |886    |972    |1 057  |1 143  |1 315  |+---+--------------+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+|3. |о. Хабарка    |Население            |195    |205    |215    |226    |246    ||   |              +---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+|   |              |Полив территории     |0      |0      |0      |0      |0      ||   |              +---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+|   |              |Противопожарный      |0      |0      |0      |0      |0      ||   |              |расход               |       |       |       |       |       ||   |              +---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+|   |              |Бюджетные организации|14     |14     |14     |14     |14     ||   |              |и прочие потребители |       |       |       |       |       ||   |              +---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+|   |              |Неучтенные расходы   |98     |102    |107    |112    |121    ||   |              +---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+|   |              |Всего                |306    |321    |336    |351    |381    |+---+--------------+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+|4. |о. Бревенник  |Население            |714    |764    |813    |863    |963    ||   |              +---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+|   |              |Полив территории     |0      |0      |0      |0      |0      ||   |              +---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+|   |              |Противопожарный      |162    |162    |162    |162    |162    ||   |              |расход               |       |       |       |       |       ||   |              +---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+|   |              |Бюджетные организации|31     |31     |31     |31     |31     ||   |              |и прочие потребители |       |       |       |       |       ||   |              +---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+|   |              |Неучтенные расходы   |1 892  |1 996  |2 100  |2 204  |2 412  ||   |              +---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+|   |              |Всего                |2 798  |2 952  |3 106  |3 260  |3 568  |+---+--------------+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+|5. |пос. Конвейер |Население            |38     |43     |49     |54     |60     ||   |              +---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+|   |              |Полив территории     |0      |0      |0      |0      |0      ||   |              +---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+|   |              |Противопожарный      |0      |0      |0      |0      |0      ||   |              |расход               |       |       |       |       |       ||   |              +---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+|   |              |Бюджетные организации|0      |0      |0      |0      |0      ||   |              |и прочие потребители |       |       |       |       |       ||   |              +---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+|   |              |Неучтенные расходы   |8      |9      |10     |11     |12     ||   |              +---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+|   |              |Всего                |45     |52     |59     |65     |72     |+---+--------------+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+|6. |пос.          |Население            |137    |156    |174    |193    |249    ||   |Кузнечевский  +---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+|   |л/з           |Полив территории     |0      |0      |0      |0      |0      ||   |              +---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+|   |              |Противопожарный      |0      |0      |0      |0      |0      ||   |              |расход               |       |       |       |       |       ||   |              +---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+|   |              |Бюджетные организации|6      |6      |6      |6      |6      ||   |              |и прочие потребители |       |       |       |       |       ||   |              +---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+|   |              |Неучтенные расходы   |121    |133    |146    |158    |171    ||   |              +---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+|   |              |Всего                |264    |295    |326    |357    |426    |+---+--------------+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+|7. |пос. Цигломень|Население            |1 424  |1 477  |1 530  |1 583  |1 689  ||   |              +---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+|   |              |Полив территории     |0      |0      |0      |0      |0      ||   |              +---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+|   |              |Противопожарный      |270    |270    |270    |270    |270    ||   |              |расход               |       |       |       |       |       ||   |              +---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+|   |              |Бюджетные организации|106    |106    |106    |106    |106    ||   |              |и прочие потребители |       |       |       |       |       ||   |              +---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+|   |              |Неучтенные расходы   |1 537  |1 582  |1 627  |1 673  |1 763  ||   |              +---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+|   |              |Всего                |3 337  |3 435  |3 533  |3 632  |3 828  |+---+--------------+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+|8. |пос. Зеленец  |Население            |106    |109    |113    |116    |123    ||   |              +---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+|   |              |Полив территории     |0      |0      |0      |0      |0      ||   |              +---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+|   |              |Противопожарный      |0      |0      |0      |0      |0      ||   |              |расход               |       |       |       |       |       ||   |              +---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+|   |              |Бюджетные организации|46     |46     |46     |46     |46     ||   |              |и прочие потребители |       |       |       |       |       ||   |              +---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+|   |              |Неучтенные расходы   |268    |274    |281    |287    |299    ||   |              +---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+|   |              |Всего                |420    |430    |439    |449    |468    |+---+--------------+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+|9. |пос.          |Население            |933    |978    |1 024  |1 070  |1 161  ||   |Исакогорка    +---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+|   |              |Полив территории     |0      |0      |0      |0      |0      ||   |              +---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+|   |              |Противопожарный      |270    |270    |270    |270    |270    ||   |              |расход               |       |       |       |       |       ||   |              +---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+|   |              |Бюджетные организации|0      |0      |0      |0      |0      ||   |              |и прочие потребители |       |       |       |       |       ||   |              +---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+|   |              |Неучтенные расходы   |769    |671    |695    |720    |769    ||   |              +---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+|   |              |Всего                |1 972  |1 919  |1 989  |2 059  |2 200  |+---+--------------+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+|10.|пос. Зеленый  |Население            |125    |124    |124    |124    |123    ||   |Бор           +---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+|   |              |Полив территории     |0      |0      |0      |0      |0      ||   |              +---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+|   |              |Противопожарный      |0      |0      |0      |0      |0      ||   |              |расход               |       |       |       |       |       ||   |              +---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+|   |              |Бюджетные организации|44     |44     |44     |44     |44     ||   |              |и прочие потребители |       |       |       |       |       ||   |              +---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+|   |              |Неучтенные расходы   |51     |50     |50     |50     |50     ||   |              +---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+|   |              |Всего                |219    |218    |218    |217    |217    |+---+--------------+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+|11.|пос. Лесная   |Население            |353    |358    |362    |366    |375    ||   |речка         +---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+|   |              |Полив территории     |0      |0      |0      |0      |0      ||   |              +---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+|   |              |Противопожарный      |0      |0      |0      |0      |0      ||   |              |расход               |       |       |       |       |       ||   |              +---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+|   |              |Бюджетные организации|44     |44     |44     |44     |44     ||   |              |и прочие потребители |       |       |       |       |       ||   |              +---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+|   |              |Неучтенные расходы   |254    |216    |218    |220    |225    ||   |              +---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+|   |              |Всего                |651    |617    |624    |631    |644    |+---+--------------+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+|   |ИТОГО         |Население            |60 592 |61 402 |62 211 |63 021 |64 653 ||   |              +---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+|   |              |Полив территории     |5 926  |5 926  |11 851 |11 851 |19 752 ||   |              +---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+|   |              |Противопожарный      |5 063  |5 063  |5 063  |5 063  |5 063  ||   |              |расход               |       |       |       |       |       ||   |              +---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+|   |              |Бюджетные организации|16 387 |16 811 |17 236 |17 660 |18 509 ||   |              |и прочие потребители |       |       |       |       |       ||   |              +---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+|   |              |Неучтенные расходы   |72 962 |70 921 |72 897 |69 967 |72 667 ||   |              +---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+|   |              |Всего                |160 929|160 123|169 258|167 563|180 644|+---+--------------+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
       Таблица 10.  Перспективный объем водопотребления по  Архангельску(часть 1)+---+--------------+------------------+-------------------------------------------------------------------|| N | Наименование |   Наименование   |                   Потребление воды, тыс. м3/год                   ||п/п|    района    |    показателя    +-------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+|   |              |                  | 2013  |  2014  |  2015  |  2016  | 2017  | 2018  | 2019  |  2020  |+---+--------------+------------------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+|1. |Октябрьский,  |Население         |18 819 |19 033  |19 247  |19 461  |19 675 |19 890 |20 104 |20 318  ||   |Ломоносовский,+------------------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+|   |Майская горка,|Полив территории  |0      |0       |0       |0       |0      |0      |0      |2 163   ||   |Варавино-     +------------------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+|   |Фактория,     |Противопожарный   |25     |25      |25      |25      |25     |25     |25     |25      ||   |Соломбальский,|расход            |       |        |        |        |       |       |       |        ||   |пос. Первых   +------------------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+|   |пятилеток,    |Бюджетные         |4 629  |4 784   |4 939   |5 094   |5 249  |5 404  |5 559  |5 713   ||   |Маймаксанский |организации и     |       |        |        |        |       |       |       |        ||   |              |прочие потребители|       |        |        |        |       |       |       |        ||   |              +------------------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+|   |              |Неучтенные расходы|25 058 |24 879  |24 334  |23 873  |23 520 |23 053 |22 667 |24 060  ||   |              +------------------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+|   |              |Всего             |48 532 |48 721  |48 545  |48 454  |48 469 |48 371 |48 354 |52 279  |+---+--------------+------------------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+|2. |о. Кего       |Население         |20     |32      |44      |56      |68     |80     |92     |104     ||   |              +------------------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+|   |              |Полив территории  |0      |0       |0       |0       |0      |0      |0      |0       ||   |              +------------------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+|   |              |Противопожарный   |0      |0       |0       |0       |0      |0      |0      |0       ||   |              |расход            |       |        |        |        |       |       |       |        ||   |              +------------------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+|   |              |Бюджетные         |7      |7       |7       |7       |7      |7      |7      |7       ||   |              |организации и     |       |        |        |        |       |       |       |        ||   |              |прочие потребители|       |        |        |        |       |       |       |        ||   |              +------------------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+|   |              |Неучтенные расходы|54     |64      |84      |103     |123    |142    |162    |181     ||   |              +------------------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+|   |              |Всего             |81     |103     |135     |166     |197    |229    |260    |292     |+---+--------------+------------------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+|3. |о. Хабарка    |Население         |41     |45      |49      |53      |56     |60     |64     |67      ||   |              +------------------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+|   |              |Полив территории  |0      |0       |0       |0       |0      |0      |0      |0       ||   |              +------------------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+|   |              |Противопожарный   |0      |0       |0       |0       |0      |0      |0      |0       ||   |              |расход            |       |        |        |        |       |       |       |        ||   |              +------------------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+|   |              |Бюджетные         |5      |5       |5       |5       |5      |5      |5      |5       ||   |              |организации и     |       |        |        |        |       |       |       |        ||   |              |прочие потребители|       |        |        |        |       |       |       |        ||   |              +------------------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+|   |              |Неучтенные расходы|23     |25      |27      |29      |29     |30     |32     |34      ||   |              +------------------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+|   |              |Всего             |70     |76      |81      |87      |90     |95     |101    |106     |+---+--------------+------------------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+|4. |о. Бревенник  |Население         |115    |133     |151     |169     |188    |206    |224    |242     ||   |              +------------------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+|   |              |Полив территории  |0      |0       |0       |0       |0      |0      |0      |0       ||   |              +------------------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+|   |              |Противопожарный   |0      |0       |0       |0       |0      |0      |0      |0       ||   |              |расход            |       |        |        |        |       |       |       |        ||   |              +------------------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+|   |              |Бюджетные         |11     |11      |11      |11      |11     |11     |11     |11      ||   |              |организации и     |       |        |        |        |       |       |       |        ||   |              |прочие потребители|       |        |        |        |       |       |       |        ||   |              +------------------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+|   |              |Неучтенные расходы|295    |337     |380     |422     |462    |500    |504    |536     ||   |              +------------------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+|   |              |Всего             |421    |481     |542     |603     |660    |717    |739    |789     |+---+--------------+------------------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+|5. |пос. Конвейер |Население         |2      |2       |2       |4       |6      |8      |10     |12      ||   |              +------------------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+|   |              |Полив территории  |0      |0       |0       |0       |0      |0      |0      |0       ||   |              +------------------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+|   |              |Противопожарный   |0      |0       |0       |0       |0      |0      |0      |0       ||   |              |расход            |       |        |        |        |       |       |       |        ||   |              +------------------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+|   |              |Бюджетные         |0      |0       |0       |0       |0      |0      |0      |0       ||   |              |организации и     |       |        |        |        |       |       |       |        ||   |              |прочие потребители|       |        |        |        |       |       |       |        ||   |              +------------------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+|   |              |Неучтенные расходы|0      |0       |0       |0       |0      |0      |2      |2       ||   |              +------------------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+|   |              |Всего             |2      |2       |2       |4       |6      |8      |12     |14      |+---+--------------+------------------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+|6. |пос.          |Население         |16     |16      |16      |16      |23     |30     |36     |43      ||   |Кузнечевский  +------------------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+|   |л/з           |Полив территории  |0      |0       |0       |0       |0      |0      |0      |0       ||   |              +------------------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+|   |              |Противопожарный   |0      |0       |0       |0       |0      |0      |0      |0       ||   |              |расход            |       |        |        |        |       |       |       |        ||   |              +------------------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+|   |              |Бюджетные         |2      |2       |2       |2       |2      |2      |2      |2       ||   |              |организации и     |       |        |        |        |       |       |       |        ||   |              |прочие потребители|       |        |        |        |       |       |       |        ||   |              +------------------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+|   |              |Неучтенные расходы|15     |15      |15      |13      |18     |21     |26     |30      ||   |              +------------------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+|   |              |Всего             |33     |33      |33      |32      |42     |53     |64     |76      |+---+--------------+------------------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+|7. |пос. Цигломень|Население         |365    |384     |404     |423     |442    |462    |481    |500     ||   |              +------------------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+|   |              |Полив территории  |0      |0       |0       |0       |0      |0      |0      |0       ||   |              +------------------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+|   |              |Противопожарный   |0      |0       |0       |0       |0      |0      |0      |0       ||   |              |расход            |       |        |        |        |       |       |       |        ||   |              +------------------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+|   |              |Бюджетные         |39     |39      |39      |39      |39     |39     |39     |39      ||   |              |организации и     |       |        |        |        |       |       |       |        ||   |              |прочие потребители|       |        |        |        |       |       |       |        ||   |              +------------------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+|   |              |Неучтенные расходы|412    |432     |451     |450     |441    |427    |444    |460     ||   |              +------------------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+|   |              |Всего             |816    |855     |894     |911     |922    |928    |964    |999     |+---+--------------+------------------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+|8. |пос. Зеленец  |Население         |29     |30      |31      |32      |34     |35     |36     |37      ||   |              +------------------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+|   |              |Полив территории  |0      |0       |0       |0       |0      |0      |0      |0       ||   |              +------------------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+|   |              |Противопожарный   |0      |0       |0       |0       |0      |0      |0      |0       ||   |              |расход            |       |        |        |        |       |       |       |        ||   |              +------------------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+|   |              |Бюджетные         |17     |17      |17      |17      |17     |17     |17     |17      ||   |              |организации и     |       |        |        |        |       |       |       |        ||   |              |прочие потребители|       |        |        |        |       |       |       |        ||   |              +------------------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+|   |              |Неучтенные расходы|88     |91      |93      |96      |98     |101    |100    |99      ||   |              +------------------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+|   |              |Всего             |134    |137     |141     |145     |149    |152    |153    |153     |+---+--------------+------------------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+|9. |пос.          |Население         |207    |224     |241     |257     |274    |291    |307    |324     ||   |Исакогорка    +------------------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+|   |              |Полив территории  |0      |0       |0       |0       |0      |0      |0      |0       ||   |              +------------------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+|   |              |Противопожарный   |0      |0       |0       |0       |0      |0      |0      |0       ||   |              |расход            |       |        |        |        |       |       |       |        ||   |              +------------------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+|   |              |Бюджетные         |0      |0       |0       |0       |0      |0      |0      |0       ||   |              |организации и     |       |        |        |        |       |       |       |        ||   |              |прочие потребители|       |        |        |        |       |       |       |        ||   |              +------------------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+|   |              |Неучтенные расходы|166    |180     |193     |206     |220    |225    |228    |231     ||   |              +------------------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+|   |              |Всего             |373    |403     |433     |463     |494    |516    |535    |555     |+---+--------------+------------------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+|10.|пос.          |Население         |47     |47      |47      |47      |46     |46     |46     |46      ||   |Зеленый Бор   +------------------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+|   |              |Полив территории  |0      |0       |0       |0       |0      |0      |0      |0       ||   |              +------------------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+|   |              |Противопожарный   |0      |0       |0       |0       |0      |0      |0      |0       ||   |              |расход            |       |        |        |        |       |       |       |        ||   |              +------------------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+|   |              |Бюджетные         |16     |16      |16      |16      |16     |16     |16     |16      ||   |              |организации и     |       |        |        |        |       |       |       |        ||   |              |прочие потребители|       |        |        |        |       |       |       |        ||   |              +------------------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+|   |              |Неучтенные расходы|19     |19      |19      |19      |19     |19     |19     |19      ||   |              +------------------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+|   |              |Всего             |82     |82      |81      |81      |81     |81     |81     |80      |+---+--------------+------------------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+|11.|пос.          |Население         |116    |118     |119     |121     |123    |124    |126    |127     ||   |Лесная речка  +------------------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+|   |              |Полив территории  |0      |0       |0       |0       |0      |0      |0      |0       ||   |              +------------------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+|   |              |Противопожарный   |0      |0       |0       |0       |0      |0      |0      |0       ||   |              |расход            |       |        |        |        |       |       |       |        ||   |              +------------------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+|   |              |Бюджетные         |16     |16      |16      |16      |16     |16     |16     |16      ||   |              |организации и     |       |        |        |        |       |       |       |        ||   |              |прочие потребители|       |        |        |        |       |       |       |        ||   |              +------------------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+|   |              |Неучтенные расходы|106    |107     |109     |110     |111    |109    |105    |102     ||   |              +------------------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+|   |              |Всего             |238    |241     |244     |247     |250    |249    |247    |246     |+---+--------------+------------------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+|   |ИТОГО         |Население         |19 777 |20 064  |20 351  |20 639  |20 935 |21 230 |21 525 |21 821  ||   |              +------------------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+|   |              |Полив территории  |0      |0       |0       |0       |0      |0      |0      |2 163   ||   |              +------------------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+|   |              |Противопожарный   |25     |25      |25      |25      |25     |25     |25     |25      ||   |              |расход            |       |        |        |        |       |       |       |        ||   |              +------------------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+|   |              |Бюджетные         |4 742  |4 897   |5 052   |5 207   |5 362  |5 516  |5 671  |5 826   ||   |              |организации и     |       |        |        |        |       |       |       |        ||   |              |прочие потребители|       |        |        |        |       |       |       |        ||   |              +------------------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+|   |              |Неучтенные расходы|26 237 |26 148  |25 704  |25 321  |25 039 |24 628 |24 287 |25 754  ||   |              +------------------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+|   |              |Всего             |50 781 |51 134  |51 131  |51 192  |51 360 |51 399 |51 509 |55 589  |+---+--------------+------------------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+
       Таблица 10.  Перспективный  объем водопотребления по Архангельску(часть 2)+---+--------------+------------------+-----------------------------------------|| N | Наименование |   Наименование   |      Потребление воды, тыс. м3/год      ||п/п|    района    |    показателя    +-------+--------+--------+-------+-------+|   |              |                  | 2021  |  2022  |  2023  | 2024  | 2025  |+---+--------------+------------------+-------+--------+--------+-------+-------+|1. |Октябрьский,  |Население         |20 532 |20 746  |20 960  |21 174 |21 602 ||   |Ломоносовский,+------------------+-------+--------+--------+-------+-------+|   |Майская горка,|Полив территории  |2 163  |2 163   |4 326   |4 326  |7 209  ||   |Варавино-     +------------------+-------+--------+--------+-------+-------+|   |Фактория,     |Противопожарный   |25     |25      |25      |25     |25     ||   |Соломбальский,|расход            |       |        |        |       |       ||   |пос. Первых   +------------------+-------+--------+--------+-------+-------+|   |пятилеток,    |Бюджетные         |5 868  |6 023   |6 178   |6 333  |6 643  ||   |Маймаксанский |организации и     |       |        |        |       |       ||   |              |прочие потребители|       |        |        |       |       ||   |              +------------------+-------+--------+--------+-------+-------+|   |              |Неучтенные расходы|23 328 |22 606  |23 298  |22 203 |23 081 ||   |              +------------------+-------+--------+--------+-------+-------+|   |              |Всего             |51 916 |51 563  |54 787  |54 061 |58 561 |+---+--------------+------------------+-------+--------+--------+-------+-------+|2. |о. Кего       |Население         |116    |128     |139     |151    |175    ||   |              +------------------+-------+--------+--------+-------+-------+|   |              |Полив территории  |0      |0       |0       |0      |0      ||   |              +------------------+-------+--------+--------+-------+-------+|   |              |Противопожарный   |0      |0       |0       |0      |0      ||   |              |расход            |       |        |        |       |       ||   |              +------------------+-------+--------+--------+-------+-------+|   |              |Бюджетные         |7      |7       |7       |7      |7      ||   |              |организации и     |       |        |        |       |       ||   |              |прочие потребители|       |        |        |       |       ||   |              +------------------+-------+--------+--------+-------+-------+|   |              |Неучтенные расходы|200    |220     |239     |259    |298    ||   |              +------------------+-------+--------+--------+-------+-------+|   |              |Всего             |323    |354     |386     |417    |480    |+---+--------------+------------------+-------+--------+--------+-------+-------+|3. |о. Хабарка    |Население         |71     |75      |79      |82     |90     ||   |              +------------------+-------+--------+--------+-------+-------+|   |              |Полив территории  |0      |0       |0       |0      |0      ||   |              +------------------+-------+--------+--------+-------+-------+|   |              |Противопожарный   |0      |0       |0       |0      |0      ||   |              |расход            |       |        |        |       |       ||   |              +------------------+-------+--------+--------+-------+-------+|   |              |Бюджетные         |5      |5       |5       |5      |5      ||   |              |организации и     |       |        |        |       |       ||   |              |прочие потребители|       |        |        |       |       ||   |              +------------------+-------+--------+--------+-------+-------+|   |              |Неучтенные расходы|36     |37      |39      |41     |44     ||   |              +------------------+-------+--------+--------+-------+-------+|   |              |Всего             |112    |117     |123     |128    |139    |+---+--------------+------------------+-------+--------+--------+-------+-------+|4. |о. Бревенник  |Население         |260    |279     |297     |315    |351    ||   |              +------------------+-------+--------+--------+-------+-------+|   |              |Полив территории  |0      |0       |0       |0      |0      ||   |              +------------------+-------+--------+--------+-------+-------+|   |              |Противопожарный   |0      |0       |0       |0      |0      ||   |              |расход            |       |        |        |       |       ||   |              +------------------+-------+--------+--------+-------+-------+|   |              |Бюджетные         |11     |11      |11      |11     |11     ||   |              |организации и     |       |        |        |       |       ||   |              |прочие потребители|       |        |        |       |       ||   |              +------------------+-------+--------+--------+-------+-------+|   |              |Неучтенные расходы|567    |605     |643     |681    |757    ||   |              +------------------+-------+--------+--------+-------+-------+|   |              |Всего             |839    |895     |951     |1 007  |1 120  |+---+--------------+------------------+-------+--------+--------+-------+-------+|5. |пос. Конвейер |Население         |14     |16      |18      |20     |22     ||   |              +------------------+-------+--------+--------+-------+-------+|   |              |Полив территории  |0      |0       |0       |0      |0      ||   |              +------------------+-------+--------+--------+-------+-------+|   |              |Противопожарный   |0      |0       |0       |0      |0      ||   |              |расход            |       |        |        |       |       ||   |              +------------------+-------+--------+--------+-------+-------+|   |              |Бюджетные         |0      |0       |0       |0      |0      ||   |              |организации и     |       |        |        |       |       ||   |              |прочие потребители|       |        |        |       |       ||   |              +------------------+-------+--------+--------+-------+-------+|   |              |Неучтенные расходы|3      |3       |4       |4      |4      ||   |              +------------------+-------+--------+--------+-------+-------+|   |              |Всего             |17     |19      |21      |24     |26     |+---+--------------+------------------+-------+--------+--------+-------+-------+|6. |пос.          |Население         |50     |57      |64      |70     |91     ||   |Кузнечевский  +------------------+-------+--------+--------+-------+-------+|   |л/з           |Полив территории  |0      |0       |0       |0      |0      ||   |              +------------------+-------+--------+--------+-------+-------+|   |              |Противопожарный   |0      |0       |0       |0      |0      ||   |              |расход            |       |        |        |       |       ||   |              +------------------+-------+--------+--------+-------+-------+|   |              |Бюджетные         |2      |2       |2       |2      |2      ||   |              |организации и     |       |        |        |       |       ||   |              |прочие потребители|       |        |        |       |       ||   |              +------------------+-------+--------+--------+-------+-------+|   |              |Неучтенные расходы|35     |40      |44      |49     |62     ||   |              +------------------+-------+--------+--------+-------+-------+|   |              |Всего             |87     |99      |110     |121    |155    |+---+--------------+------------------+-------+--------+--------+-------+-------+|7. |пос. Цигломень|Население         |520    |539     |558     |578    |616    ||   |              +------------------+-------+--------+--------+-------+-------+|   |              |Полив территории  |0      |0       |0       |0      |0      ||   |              +------------------+-------+--------+--------+-------+-------+|   |              |Противопожарный   |0      |0       |0       |0      |0      ||   |              |расход            |       |        |        |       |       ||   |              +------------------+-------+--------+--------+-------+-------+|   |              |Бюджетные         |39     |39      |39      |39     |39     ||   |              |организации и     |       |        |        |       |       ||   |              |прочие потребители|       |        |        |       |       ||   |              +------------------+-------+--------+--------+-------+-------+|   |              |Неучтенные расходы|477    |493     |510     |526    |559    ||   |              +------------------+-------+--------+--------+-------+-------+|   |              |Всего             |1 035  |1 071   |1 107   |1 143  |1 215  |+---+--------------+------------------+-------+--------+--------+-------+-------+|8. |пос. Зеленец  |Население         |39     |40      |41      |42     |45     ||   |              +------------------+-------+--------+--------+-------+-------+|   |              |Полив территории  |0      |0       |0       |0      |0      ||   |              +------------------+-------+--------+--------+-------+-------+|   |              |Противопожарный   |0      |0       |0       |0      |0      ||   |              |расход            |       |        |        |       |       ||   |              +------------------+-------+--------+--------+-------+-------+|   |              |Бюджетные         |17     |17      |17      |17     |17     ||   |              |организации и     |       |        |        |       |       ||   |              |прочие потребители|       |        |        |       |       ||   |              +------------------+-------+--------+--------+-------+-------+|   |              |Неучтенные расходы|98     |100     |102     |105    |109    ||   |              +------------------+-------+--------+--------+-------+-------+|   |              |Всего             |153    |157     |160     |164    |171    |+---+--------------+------------------+-------+--------+--------+-------+-------+|9. |пос.          |Население         |340    |357     |374     |390    |424    ||   |Исакогорка    +------------------+-------+--------+--------+-------+-------+|   |              |Полив территории  |0      |0       |0       |0      |0      ||   |              +------------------+-------+--------+--------+-------+-------+|   |              |Противопожарный   |0      |0       |0       |0      |0      ||   |              |расход            |       |        |        |       |       ||   |              +------------------+-------+--------+--------+-------+-------+|   |              |Бюджетные         |0      |0       |0       |0      |0      ||   |              |организации и     |       |        |        |       |       ||   |              |прочие потребители|       |        |        |       |       ||   |              +------------------+-------+--------+--------+-------+-------+|   |              |Неучтенные расходы|218    |192     |201     |210    |228    ||   |              +------------------+-------+--------+--------+-------+-------+|   |              |Всего             |558    |549     |575     |600    |651    |+---+--------------+------------------+-------+--------+--------+-------+-------+|10.|пос.          |Население         |46     |46      |45      |45     |45     ||   |Зеленый Бор   +------------------+-------+--------+--------+-------+-------+|   |              |Полив территории  |0      |0       |0       |0      |0      ||   |              +------------------+-------+--------+--------+-------+-------+|   |              |Противопожарный   |0      |0       |0       |0      |0      ||   |              |расход            |       |        |        |       |       ||   |              +------------------+-------+--------+--------+-------+-------+|   |              |Бюджетные         |16     |16      |16      |16     |16     ||   |              |организации и     |       |        |        |       |       ||   |              |прочие потребители|       |        |        |       |       ||   |              +------------------+-------+--------+--------+-------+-------+|   |              |Неучтенные расходы|18     |18      |18      |18     |18     ||   |              +------------------+-------+--------+--------+-------+-------+|   |              |Всего             |80     |80      |80      |79     |79     |+---+--------------+------------------+-------+--------+--------+-------+-------+|11.|пос.          |Население         |129    |130     |132     |134    |137    ||   |Лесная речка  +------------------+-------+--------+--------+-------+-------+|   |              |Полив территории  |0      |0       |0       |0      |0      ||   |              +------------------+-------+--------+--------+-------+-------+|   |              |Противопожарный   |0      |0       |0       |0      |0      ||   |              |расход            |       |        |        |       |       ||   |              +------------------+-------+--------+--------+-------+-------+|   |              |Бюджетные         |16     |16      |16      |16     |16     ||   |              |организации и     |       |        |        |       |       ||   |              |прочие потребители|       |        |        |       |       ||   |              +------------------+-------+--------+--------+-------+-------+|   |              |Неучтенные расходы|93     |79      |80      |80     |82     ||   |              +------------------+-------+--------+--------+-------+-------+|   |              |Всего             |238    |225     |228     |230    |235    |+---+--------------+------------------+-------+--------+--------+-------+-------+|   |ИТОГО         |Население         |22 116 |22 412  |22 707  |23 003 |23 598 ||   |              +------------------+-------+--------+--------+-------+-------+|   |              |Полив территории  |2 163  |2 163   |4 326   |4 326  |7 209  ||   |              +------------------+-------+--------+--------+-------+-------+|   |              |Противопожарный   |25     |25      |25      |25     |25     ||   |              |расход            |       |        |        |       |       ||   |              +------------------+-------+--------+--------+-------+-------+|   |              |Бюджетные         |5 981  |6 136   |6 291   |6 446  |6 756  ||   |              |организации и     |       |        |        |       |       ||   |              |прочие потребители|       |        |        |       |       ||   |              +------------------+-------+--------+--------+-------+-------+|   |              |Неучтенные расходы|25 073 |24 394  |25 178  |24 176 |25 244 ||   |              +------------------+-------+--------+--------+-------+-------+|   |              |Всего             |55 358 |55 129  |58 527  |57 976 |62 832 |+---+--------------+------------------+-------+--------+--------+-------+-------+
       3.2.4. Перспективные показатели спроса  на  услуги  водоотведениядля Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктурымуниципального образования "Город Архангельск" на период до 2025 года
       Перспективные показатели   спроса   на    услуги    водоотведенияпотребителями  Архангельска  до  2025 года для Программы рассчитаны наоснове прогнозных данных  Генерального  плана  Архангельска  с  учетомпоследующих корректировок.
       Таким образом,  в 2025 году прогнозная среднесуточная нагрузка  всистеме водоснабжения по Архангельску в целом составит 97,3 тыс.  куб.м/сутки.  Прогнозный объем потребления услуг водоотведения по городу вцелом в 2025 году - 35 506 тыс. куб. м.
       Таблица 11.  Перспективные нагрузки системы водоотведения в связис новым строительством в разрезе территориальных округов (часть 1)+---+--------------+------------------+-------------------------------------------------------|| N |Наименование  |Наименование      |            Среднесуточный расход (м3/сут.)            ||п/п|района        |показателя        +------+------+------+------+------+------+------+------+|   |              |                  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |+---+--------------+------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+|1. |Октябрьский,  |Население         |50 700|51 353|52 005|52 658|53 311|53 963|54 616|55 268||   |Ломоносовский,+------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+|   |Майская горка,|Неучтенные расходы|5 070 |5 135 |5 201 |5 266 |5 331 |5 396 |5 462 |5 527 ||   |Варавино-     +------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+|   |Фактория,     |Бюджетные         |12 066|13 126|14 186|15 247|16 307|17 367|18 428|19 488||   |Соломбальский,|организации и     |      |      |      |      |      |      |      |      ||   |пос. Первых   |прочие потребители|      |      |      |      |      |      |      |      ||   |пятилеток,    +------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+|   |Маймаксанский |Всего             |67 836|69 614|71 392|73 171|74 949|76 727|78 505|80 283|+---+--------------+------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+|2. |о. Кего       |Население         |17    |17    |17    |17    |19    |70    |116   |163   ||   |              +------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+|   |              |Неучтенные расходы|2     |2     |2     |2     |2     |7     |12    |16    ||   |              +------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+|   |              |Бюджетные         |16    |16    |16    |16    |16    |16    |16    |16    ||   |              |организации и     |      |      |      |      |      |      |      |      ||   |              |прочие потребители|      |      |      |      |      |      |      |      ||   |              +------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+|   |              |Всего             |34    |34    |34    |34    |36    |93    |144   |195   |+---+--------------+------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+|3. |о. Хабарка    |Население         |40    |56    |71    |87    |103   |119   |135   |151   ||   |              +------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+|   |              |Неучтенные расходы|4     |6     |7     |9     |10    |12    |13    |15    ||   |              +------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+|   |              |Бюджетные         |12    |12    |12    |12    |12    |12    |12    |12    ||   |              |организации и     |      |      |      |      |      |      |      |      ||   |              |прочие потребители|      |      |      |      |      |      |      |      ||   |              +------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+|   |              |Всего             |56    |73    |91    |108   |126   |143   |161   |178   |+---+--------------+------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+|4. |о. Бревенник  |Население         |131   |131   |131   |200   |270   |339   |408   |478   ||   |              +------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+|   |              |Неучтенные расходы|13    |13    |13    |20    |27    |34    |41    |48    ||   |              +------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+|   |              |Бюджетные         |19    |21    |23    |25    |27    |29    |31    |31    ||   |              |организации и     |      |      |      |      |      |      |      |      ||   |              |прочие потребители|      |      |      |      |      |      |      |      ||   |              +------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+|   |              |Всего             |163   |165   |167   |245   |323   |402   |480   |556   |+---+--------------+------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+|5. |пос. Конвейер |Население         |0     |0     |0     |0     |0     |0     |0     |5     ||   |              +------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+|   |              |Неучтенные расходы|0     |0     |0     |0     |0     |0     |0     |1     ||   |              +------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+|   |              |Бюджетные         |0     |0     |0     |0     |0     |0     |0     |0     ||   |              |организации и     |      |      |      |      |      |      |      |      ||   |              |прочие потребители|      |      |      |      |      |      |      |      ||   |              +------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+|   |              |Всего             |0     |0     |0     |0     |0     |0     |0     |6     |+---+--------------+------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+|6. |пос.          |Население         |10    |10    |10    |10    |32    |54    |75    |97    ||   |Кузнечевский  +------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+|   |л/з           |Неучтенные расходы|1     |1     |1     |1     |3     |5     |8     |10    ||   |              +------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+|   |              |Бюджетные         |5     |5     |5     |6     |6     |6     |6     |6     ||   |              |организации и     |      |      |      |      |      |      |      |      ||   |              |прочие потребители|      |      |      |      |      |      |      |      ||   |              +------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+|   |              |Всего             |17    |17    |17    |17    |41    |65    |89    |113   |+---+--------------+------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+|7. |пос. Цигломень|Население         |956   |956   |956   |956   |956   |1 051 |1 143 |1 234 ||   |              +------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+|   |              |Неучтенные расходы|96    |96    |96    |96    |96    |105   |114   |123   ||   |              +------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+|   |              |Бюджетные         |108   |108   |108   |108   |108   |108   |108   |108   ||   |              |организации и     |      |      |      |      |      |      |      |      ||   |              |прочие потребители|      |      |      |      |      |      |      |      ||   |              +------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+|   |              |Всего             |1 159 |1 159 |1 159 |1 159 |1 159 |1 264 |1 365 |1 466 |+---+--------------+------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+|8. |пос. Зеленец  |Население         |74    |78    |82    |86    |89    |93    |97    |101   ||   |              +------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+|   |              |Неучтенные расходы|7     |8     |8     |9     |9     |9     |10    |10    ||   |              +------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+|   |              |Бюджетные         |18    |20    |22    |24    |26    |29    |31    |33    ||   |              |организации и     |      |      |      |      |      |      |      |      ||   |              |прочие потребители|      |      |      |      |      |      |      |      ||   |              +------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+|   |              |Всего             |99    |106   |112   |118   |125   |131   |137   |144   |+---+--------------+------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+|9. |пос.          |Население         |502   |553   |604   |654   |705   |756   |806   |857   ||   |Исакогорка    +------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+|   |              |Неучтенные расходы|50    |55    |60    |65    |71    |76    |81    |86    ||   |              +------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+|   |              |Бюджетные         |2     |2     |2     |2     |2     |2     |2     |2     ||   |              |организации и     |      |      |      |      |      |      |      |      ||   |              |прочие потребители|      |      |      |      |      |      |      |      ||   |              +------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+|   |              |Всего             |554   |610   |666   |722   |777   |833   |889   |945   |+---+--------------+------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+|10.|пос.          |Население         |128   |127   |127   |126   |126   |126   |125   |125   ||   |Зеленый Бор   +------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+|   |              |Неучтенные расходы|13    |13    |13    |13    |13    |13    |13    |13    ||   |              +------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+|   |              |Бюджетные         |11    |13    |16    |18    |21    |23    |26    |28    ||   |              |организации и     |      |      |      |      |      |      |      |      ||   |              |прочие потребители|      |      |      |      |      |      |      |      ||   |              +------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+|   |              |Всего             |151   |153   |155   |158   |160   |162   |164   |166   |+---+--------------+------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+|11.|пос.          |Население         |318   |318   |318   |318   |323   |328   |333   |339   ||   |Лесная Речка  +------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+|   |              |Неучтенные расходы|32    |32    |32    |32    |32    |33    |33    |34    ||   |              +------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+|   |              |Бюджетные         |11    |13    |16    |19    |21    |24    |26    |29    ||   |              |организации и     |      |      |      |      |      |      |      |      ||   |              |прочие потребители|      |      |      |      |      |      |      |      ||   |              +------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+|   |              |Всего             |360   |363   |366   |368   |376   |385   |393   |401   |+---+--------------+------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+|   |ИТОГО         |Население         |52 876|53 598|54 321|55 112|55 933|56 899|57 855|58 817||   |              +------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+|   |              |Неучтенные расходы|5 288 |5 360 |5 432 |5 511 |5 593 |5 690 |5 786 |5 882 ||   |              +------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+|   |              |Бюджетные         |12 268|13 337|14 407|15 477|16 546|17 616|18 685|19 753||   |              |организации и     |      |      |      |      |      |      |      |      ||   |              |прочие потребители|      |      |      |      |      |      |      |      ||   |              +------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+|   |              |Всего             |70 431|72 295|74 159|76 100|78 073|80 204|82 326|84 452|+---+--------------+------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
       Таблица 11.  Перспективные нагрузки системы водоотведения в связис новым строительством в разрезе территориальных округов (часть 2)+---+--------------+-------------------+----------------------------------|| N | Наименование |   Наименование    | Среднесуточный расход (м3/сут.)  ||п/п|    района    |    показателя     +------+------+------+------+------+|   |              |                   | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |+---+--------------+-------------------+------+------+------+------+------+|1. |Октябрьский,  |Население          |55 921|56 574|57 226|57 879|59 184||   |Ломоносовский,+-------------------+------+------+------+------+------+|   |Майская горка,|Неучтенные расходы |5 592 |5 657 |5 723 |5 788 |5 918 ||   |Варавино-     +-------------------+------+------+------+------+------+|   |Фактория,     |Бюджетные          |20 548|21 609|22 669|23 729|25 850||   |Соломбальский,|организации и      |      |      |      |      |      ||   |пос. Первых   |прочие потребители |      |      |      |      |      ||   |пятилеток,    +-------------------+------+------+------+------+------+|   |Маймаксанский |Всего              |82 061|83 840|85 618|87 396|90 952|+---+--------------+-------------------+------+------+------+------+------+|2. |о. Кего       |Население          |209   |255   |302   |348   |480   ||   |              +-------------------+------+------+------+------+------+|   |              |Неучтенные расходы |21    |26    |30    |35    |48    ||   |              +-------------------+------+------+------+------+------+|   |              |Бюджетные          |16    |16    |16    |16    |16    ||   |              |организации и      |      |      |      |      |      ||   |              |прочие потребители |      |      |      |      |      ||   |              +-------------------+------+------+------+------+------+|   |              |Всего              |246   |296   |347   |398   |544   |+---+--------------+-------------------+------+------+------+------+------+|3. |о. Хабарка    |Население          |167   |183   |198   |214   |246   ||   |              +-------------------+------+------+------+------+------+|   |              |Неучтенные расходы |17    |18    |20    |21    |25    ||   |              +-------------------+------+------+------+------+------+|   |              |Бюджетные          |12    |12    |12    |12    |12    ||   |              |организации и      |      |      |      |      |      ||   |              |прочие потребители |      |      |      |      |      ||   |              +-------------------+------+------+------+------+------+|   |              |Всего              |196   |213   |231   |248   |283   |+---+--------------+-------------------+------+------+------+------+------+|4. |о. Бревенник  |Население          |547   |616   |686   |755   |963   ||   |              +-------------------+------+------+------+------+------+|   |              |Неучтенные расходы |55    |62    |69    |75    |96    ||   |              +-------------------+------+------+------+------+------+|   |              |Бюджетные          |31    |31    |31    |31    |31    ||   |              |организации и      |      |      |      |      |      ||   |              |прочие потребители |      |      |      |      |      ||   |              +-------------------+------+------+------+------+------+|   |              |Всего              |632   |709   |785   |861   |1 090 |+---+--------------+-------------------+------+------+------+------+------+|5. |пос. Конвейер |Население          |10    |15    |20    |25    |60    ||   |              +-------------------+------+------+------+------+------+|   |              |Неучтенные расходы |1     |2     |2     |3     |6     ||   |              +-------------------+------+------+------+------+------+|   |              |Бюджетные          |0     |0     |0     |0     |0     ||   |              |организации и      |      |      |      |      |      ||   |              |прочие потребители |      |      |      |      |      ||   |              +-------------------+------+------+------+------+------+|   |              |Всего              |11    |17    |22    |28    |66    |+---+--------------+-------------------+------+------+------+------+------+|6. |пос.          |Население          |119   |140   |162   |184   |249   ||   |Кузнечевский  +-------------------+------+------+------+------+------+|   |л/з           |Неучтенные расходы |12    |14    |16    |18    |25    ||   |              +-------------------+------+------+------+------+------+|   |              |Бюджетные          |6     |6     |6     |6     |6     ||   |              |организации и      |      |      |      |      |      ||   |              |прочие потребители |      |      |      |      |      ||   |              +-------------------+------+------+------+------+------+|   |              |Всего              |137   |160   |184   |208   |280   |+---+--------------+-------------------+------+------+------+------+------+|7. |пос. Цигломень|Население          |1 326 |1 418 |1 510 |1 601 |1 689 ||   |              +-------------------+------+------+------+------+------+|   |              |Неучтенные расходы |133   |142   |151   |160   |169   ||   |              +-------------------+------+------+------+------+------+|   |              |Бюджетные          |108   |108   |108   |108   |108   ||   |              |организации и      |      |      |      |      |      ||   |              |прочие потребители |      |      |      |      |      ||   |              +-------------------+------+------+------+------+------+|   |              |Всего              |1 567 |1 668 |1 769 |1 870 |1 966 |+---+--------------+-------------------+------+------+------+------+------+|8. |пос. Зеленец  |Население          |104   |108   |112   |116   |123   ||   |              +-------------------+------+------+------+------+------+|   |              |Неучтенные расходы |10    |11    |11    |12    |12    ||   |              +-------------------+------+------+------+------+------+|   |              |Бюджетные          |35    |37    |40    |42    |46    ||   |              |организации и      |      |      |      |      |      ||   |              |прочие потребители |      |      |      |      |      ||   |              +-------------------+------+------+------+------+------+|   |              |Всего              |150   |156   |162   |169   |181   |+---+--------------+-------------------+------+------+------+------+------+|9. |пос.          |Население          |908   |958   |1 009 |1 060 |1 161 ||   |Исакогорка    +-------------------+------+------+------+------+------+|   |              |Неучтенные расходы |91    |96    |101   |106   |116   ||   |              +-------------------+------+------+------+------+------+|   |              |Бюджетные          |2     |2     |2     |2     |2     ||   |              |организации и      |      |      |      |      |      ||   |              |прочие потребители |      |      |      |      |      ||   |              +-------------------+------+------+------+------+------+|   |              |Всего              |1 000 |1 056 |1 112 |1 167 |1 279 |+---+--------------+-------------------+------+------+------+------+------+|10.|пос.          |Население          |125   |124   |124   |124   |123   ||   |Зеленый Бор   +-------------------+------+------+------+------+------+|   |              |Неучтенные расходы |12    |12    |12    |12    |12    ||   |              +-------------------+------+------+------+------+------+|   |              |Бюджетные          |31    |34    |36    |39    |44    ||   |              |организации и      |      |      |      |      |      ||   |              |прочие потребители |      |      |      |      |      ||   |              +-------------------+------+------+------+------+------+|   |              |Всего              |168   |170   |172   |175   |179   |+---+--------------+-------------------+------+------+------+------+------+|11.|пос.          |Население          |344   |349   |354   |359   |375   ||   |Лесная речка  +-------------------+------+------+------+------+------+|   |              |Неучтенные расходы |34    |35    |35    |36    |38    ||   |              +-------------------+------+------+------+------+------+|   |              |Бюджетные          |31    |34    |36    |39    |44    ||   |              |организации и      |      |      |      |      |      ||   |              |прочие потребители |      |      |      |      |      ||   |              +-------------------+------+------+------+------+------+|   |              |Всего              |410   |418   |426   |434   |457   |+---+--------------+-------------------+------+------+------+------+------+|   |ИТОГО         |Население          |59 779|60 741|61 703|62 664|64 653||   |              +-------------------+------+------+------+------+------+|   |              |Неучтенные расходы |5 978 |6 074 |6 170 |6 266 |6 465 ||   |              +-------------------+------+------+------+------+------+|   |              |Бюджетные          |20 821|21 888|22 956|24 023|26 158||   |              |организации и      |      |      |      |      |      ||   |              |прочие потребители |      |      |      |      |      ||   |              +-------------------+------+------+------+------+------+|   |              |Всего              |86 577|88 703|90 828|92 954|97 277|+---+--------------+-------------------+------+------+------+------+------+
       Таблица 12.  Перспективные  объемы  водоотведения по Архангельску(часть 1)+---+--------------+------------------+-------------------------------------------------------|| N | Наименование |   Наименование   |             Отведено стоков (тыс. м3/год)             ||п/п|    района    |    показателя    +------+------+------+------+------+------+------+------+|   |              |                  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |+---+--------------+------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+|1. |Октябрьский,  |Население         |18 506|18 744|18 982|19 220|19 458|19 697|19 935|20 173||   |Ломоносовский,+------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+|   |Майская горка,|Неучтенные расходы|1 851 |1 874 |1 898 |1 922 |1 946 |1 970 |1 993 |2 017 ||   |Варавино-     +------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+|   |Фактория,     |Бюджетные         |3 670 |4 113 |4 557 |5 000 |5 444 |5 887 |6 331 |6 774 ||   |Соломбальский,|организации и     |      |      |      |      |      |      |      |      ||   |пос. Первых   |прочие потребители|      |      |      |      |      |      |      |      ||   |пятилеток,    +------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+|   |Маймаксанский |Всего             |24 026|24 732|25 437|26 143|26 848|27 554|28 259|28 965|+---+--------------+------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+|2. |о. Кего       |Население         |6     |6     |6     |6     |7     |24    |41    |58    ||   |              +------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+|   |              |Неучтенные расходы|1     |1     |1     |1     |1     |2     |4     |6     ||   |              +------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+|   |              |Бюджетные         |6     |6     |6     |6     |6     |6     |6     |6     ||   |              |организации и     |      |      |      |      |      |      |      |      ||   |              |прочие потребители|      |      |      |      |      |      |      |      ||   |              +------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+|   |              |Всего             |13    |13    |13    |13    |13    |32    |50    |69    |+---+--------------+------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+|3. |о. Хабарка    |Население         |14    |20    |26    |32    |38    |43    |49    |55    ||   |              +------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+|   |              |Неучтенные расходы|1     |2     |3     |3     |4     |4     |5     |6     ||   |              +------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+|   |              |Бюджетные         |5     |5     |5     |5     |5     |5     |5     |5     ||   |              |организации и     |      |      |      |      |      |      |      |      ||   |              |прочие потребители|      |      |      |      |      |      |      |      ||   |              +------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+|   |              |Всего             |20    |27    |33    |40    |46    |52    |59    |65    |+---+--------------+------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+|4. |о. Бревенник  |Население         |48    |53    |78    |103   |128   |154   |179   |204   ||   |              +------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+|   |              |Неучтенные расходы|5     |5     |8     |10    |13    |15    |18    |20    ||   |              +------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+|   |              |Бюджетные         |7     |8     |8     |9     |10    |10    |11    |11    ||   |              |организации и     |      |      |      |      |      |      |      |      ||   |              |прочие потребители|      |      |      |      |      |      |      |      ||   |              +------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+|   |              |Всего             |59    |65    |94    |123   |151   |180   |208   |236   |+---+--------------+------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+|5. |пос. Конвейер |Население         |0     |0     |0     |0     |0     |0     |0     |2     ||   |              +------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+|   |              |Неучтенные расходы|0     |0     |0     |0     |0     |0     |0     |0     ||   |              +------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+|   |              |Бюджетные         |0     |0     |0     |0     |0     |0     |0     |0     ||   |              |организации и     |      |      |      |      |      |      |      |      ||   |              |прочие потребители|      |      |      |      |      |      |      |      ||   |              +------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+|   |              |Всего             |0     |0     |0     |0     |0     |0     |0     |2     |+---+--------------+------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+|6. |пос.          |Население         |4     |4     |4     |4     |13    |22    |31    |39    ||   |Кузнечевский  +------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+|   |л/з           |Неучтенные расходы|0     |0     |0     |0     |1     |2     |3     |4     ||   |              +------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+|   |              |Бюджетные         |2     |2     |2     |2     |2     |2     |2     |2     ||   |              |организации и     |      |      |      |      |      |      |      |      ||   |              |прочие потребители|      |      |      |      |      |      |      |      ||   |              +------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+|   |              |Всего             |6     |6     |6     |7     |17    |26    |36    |45    |+---+--------------+------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+|7. |пос. Цигломень|Население         |349   |349   |349   |349   |349   |384   |417   |451   ||   |              +------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+|   |              |Неучтенные расходы|35    |35    |35    |35    |35    |38    |42    |45    ||   |              +------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+|   |              |Бюджетные         |40    |40    |40    |40    |40    |40    |40    |40    ||   |              |организации и     |      |      |      |      |      |      |      |      ||   |              |прочие потребители|      |      |      |      |      |      |      |      ||   |              +------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+|   |              |Всего             |423   |423   |423   |423   |423   |462   |498   |535   |+---+--------------+------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+|8. |пос. Зеленец  |Население         |27    |28    |30    |31    |33    |34    |35    |37    ||   |              +------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+|   |              |Неучтенные расходы|3     |3     |3     |3     |3     |3     |4     |4     ||   |              +------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+|   |              |Бюджетные         |6     |7     |8     |9     |10    |10    |11    |12    ||   |              |организации и     |      |      |      |      |      |      |      |      ||   |              |прочие потребители|      |      |      |      |      |      |      |      ||   |              +------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+|   |              |Всего             |36    |39    |41    |43    |46    |48    |50    |52    |+---+--------------+------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+|9. |пос.          |Население         |183   |202   |220   |239   |257   |276   |294   |313   ||   |Исакогорка    +------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+|   |              |Неучтенные расходы|18    |20    |22    |24    |26    |28    |29    |31    ||   |              +------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+|   |              |Бюджетные         |1     |1     |1     |1     |1     |1     |1     |1     ||   |              |организации и     |      |      |      |      |      |      |      |      ||   |              |прочие потребители|      |      |      |      |      |      |      |      ||   |              +------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+|   |              |Всего             |202   |223   |243   |263   |284   |304   |324   |345   |+---+--------------+------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+|10.|пос.          |Население         |47    |46    |46    |46    |46    |46    |46    |46    ||   |Зеленый Бор   +------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+|   |              |Неучтенные расходы|5     |5     |5     |5     |5     |5     |5     |5     ||   |              +------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+|   |              |Бюджетные         |4     |5     |6     |7     |8     |9     |9     |10    ||   |              |организации и     |      |      |      |      |      |      |      |      ||   |              |прочие потребители|      |      |      |      |      |      |      |      ||   |              +------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+|   |              |Всего             |55    |56    |57    |58    |58    |59    |60    |61    |+---+--------------+------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+|11.|пос.          |Население         |116   |116   |116   |116   |118   |120   |122   |124   ||   |Лесная речка  +------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+|   |              |Неучтенные расходы|12    |12    |12    |12    |12    |12    |12    |12    ||   |              +------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+|   |              |Бюджетные         |4     |5     |6     |7     |8     |9     |10    |10    ||   |              |организации и     |      |      |      |      |      |      |      |      ||   |              |прочие потребители|      |      |      |      |      |      |      |      ||   |              +------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+|   |              |Всего             |132   |133   |133   |134   |137   |140   |143   |146   |+---+--------------+------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+|   |ИТОГО         |Население         |19 300|19 568|19 857|20 147|20 447|20 799|21 149|21 500||   |              +------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+|   |              |Неучтенные расходы|1 930 |1 957 |1 986 |2 015 |2 045 |2 080 |2 115 |2 150 ||   |              +------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+|   |              |Бюджетные         |3 744 |4 191 |4 637 |5 084 |5 531 |5 978 |6 425 |6 871 ||   |              |организации и     |      |      |      |      |      |      |      |      ||   |              |прочие потребители|      |      |      |      |      |      |      |      ||   |              +------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+|   |              |Всего             |24 973|25 715|26 481|27 246|28 023|28 856|29 688|30 521|+---+--------------+------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
       Таблица 12.  Перспективные объемы водоотведения  по  Архангельску(часть 2)+---+--------------+------------------+-----------------------------------------|| N | Наименование |   Наименование   |      Отведено стоков (тыс. м3/год)      ||п/п|    района    |    показателя    +--------+-------+-------+-------+--------+|   |              |                  |  2021  | 2022  | 2023  | 2024  |  2025  |+---+--------------+------------------+--------+-------+-------+-------+--------+|1. |Октябрьский,  |Население         |20 411  |20 649 |20 888 |21 126 |21 602  ||   |Ломоносовский,+------------------+--------+-------+-------+-------+--------+|   |Майская горка,|Неучтенные расходы|2 041   |2 065  |2 089  |2 113  |2 160   ||   |Варавино-     +------------------+--------+-------+-------+-------+--------+|   |Фактория,     |Бюджетные         |7 218   |7 661  |8 105  |8 548  |9 435   ||   |Соломбальский,|организации и     |        |       |       |       |        ||   |пос. Первых   |прочие потребители|        |       |       |       |        ||   |пятилеток,    +------------------+--------+-------+-------+-------+--------+|   |Маймаксанский |Всего             |29 670  |30 376 |31 081 |31 787 |33 198  |+---+--------------+------------------+--------+-------+-------+-------+--------+|2. |о. Кего       |Население         |74      |91     |108    |125    |175     ||   |              +------------------+--------+-------+-------+-------+--------+|   |              |Неучтенные расходы|7       |9      |11     |13     |18      ||   |              +------------------+--------+-------+-------+-------+--------+|   |              |Бюджетные         |6       |6      |6      |6      |6       ||   |              |организации и     |        |       |       |       |        ||   |              |прочие потребители|        |       |       |       |        ||   |              +------------------+--------+-------+-------+-------+--------+|   |              |Всего             |88      |106    |125    |143    |198     |+---+--------------+------------------+--------+-------+-------+-------+--------+|3. |о. Хабарка    |Население         |61      |67     |72     |78     |90      ||   |              +------------------+--------+-------+-------+-------+--------+|   |              |Неучтенные расходы|6       |7      |7      |8      |9       ||   |              +------------------+--------+-------+-------+-------+--------+|   |              |Бюджетные         |5       |5      |5      |5      |5       ||   |              |организации и     |        |       |       |       |        ||   |              |прочие потребители|        |       |       |       |        ||   |              +------------------+--------+-------+-------+-------+--------+|   |              |Всего             |71      |78     |84     |91     |103     |+---+--------------+------------------+--------+-------+-------+-------+--------+|4. |о. Бревенник  |Население         |230     |255    |280    |306    |351     ||   |              +------------------+--------+-------+-------+-------+--------+|   |              |Неучтенные расходы|23      |26     |28     |31     |35      ||   |              +------------------+--------+-------+-------+-------+--------+|   |              |Бюджетные         |11      |11     |11     |11     |11      ||   |              |организации и     |        |       |       |       |        ||   |              |прочие потребители|        |       |       |       |        ||   |              +------------------+--------+-------+-------+-------+--------+|   |              |Всего             |264     |292    |320    |347    |398     |+---+--------------+------------------+--------+-------+-------+-------+--------+|5. |пос. Конвейер |Население         |4       |5      |7      |9      |22      ||   |              +------------------+--------+-------+-------+-------+--------+|   |              |Неучтенные расходы|0       |1      |1      |1      |2       ||   |              +------------------+--------+-------+-------+-------+--------+|   |              |Бюджетные         |0       |0      |0      |0      |0       ||   |              |организации и     |        |       |       |       |        ||   |              |прочие потребители|        |       |       |       |        ||   |              +------------------+--------+-------+-------+-------+--------+|   |              |Всего             |4       |6      |8      |10     |24      |+---+--------------+------------------+--------+-------+-------+-------+--------+|6. |пос.          |Население         |48      |57     |66     |74     |91      ||   |Кузнечевский  +------------------+--------+-------+-------+-------+--------+|   |л/з           |Неучтенные расходы|5       |6      |7      |7      |9       ||   |              +------------------+--------+-------+-------+-------+--------+|   |              |Бюджетные         |2       |2      |2      |2      |2       ||   |              |организации и     |        |       |       |       |        ||   |              |прочие потребители|        |       |       |       |        ||   |              +------------------+--------+-------+-------+-------+--------+|   |              |Всего             |55      |64     |74     |84     |102     |+---+--------------+------------------+--------+-------+-------+-------+--------+|7. |пос. Цигломень|Население         |484     |518    |551    |584    |616     ||   |              +------------------+--------+-------+-------+-------+--------+|   |              |Неучтенные расходы|48      |52     |55     |58     |62      ||   |              +------------------+--------+-------+-------+-------+--------+|   |              |Бюджетные         |40      |40     |40     |40     |40      ||   |              |организации и     |        |       |       |       |        ||   |              |прочие потребители|        |       |       |       |        ||   |              +------------------+--------+-------+-------+-------+--------+|   |              |Всего             |572     |609    |646    |682    |718     |+---+--------------+------------------+--------+-------+-------+-------+--------+|8. |пос. Зеленец  |Население         |38      |39     |41     |42     |45      ||   |              +------------------+--------+-------+-------+-------+--------+|   |              |Неучтенные расходы|4       |4      |4      |4      |4       ||   |              +------------------+--------+-------+-------+-------+--------+|   |              |Бюджетные         |13      |14     |14     |15     |17      ||   |              |организации и     |        |       |       |       |        ||   |              |прочие потребители|        |       |       |       |        ||   |              +------------------+--------+-------+-------+-------+--------+|   |              |Всего             |55      |57     |59     |62     |66      |+---+--------------+------------------+--------+-------+-------+-------+--------+|9. |пос.          |Население         |331     |350    |368    |387    |424     ||   |Исакогорка    +------------------+--------+-------+-------+-------+--------+|   |              |Неучтенные расходы|33      |35     |37     |39     |42      ||   |              +------------------+--------+-------+-------+-------+--------+|   |              |Бюджетные         |1       |1      |1      |1      |1       ||   |              |организации и     |        |       |       |       |        ||   |              |прочие потребители|        |       |       |       |        ||   |              +------------------+--------+-------+-------+-------+--------+|   |              |Всего             |365     |385    |406    |426    |467     |+---+--------------+------------------+--------+-------+-------+-------+--------+|10.|пос.          |Население         |46      |45     |45     |45     |45      ||   |Зеленый Бор   +------------------+--------+-------+-------+-------+--------+|   |              |Неучтенные расходы|5       |5      |5      |5      |4       ||   |              +------------------+--------+-------+-------+-------+--------+|   |              |Бюджетные         |11      |12     |13     |14     |16      ||   |              |организации и     |        |       |       |       |        ||   |              |прочие потребители|        |       |       |       |        ||   |              +------------------+--------+-------+-------+-------+--------+|   |              |Всего             |61      |62     |63     |64     |65      |+---+--------------+------------------+--------+-------+-------+-------+--------+|11.|пос.          |Население         |125     |127    |129    |131    |137     ||   |Лесная речка  +------------------+--------+-------+-------+-------+--------+|   |              |Неучтенные расходы|13      |13     |13     |13     |14      ||   |              +------------------+--------+-------+-------+-------+--------+|   |              |Бюджетные         |11      |12     |13     |14     |16      ||   |              |организации и     |        |       |       |       |        ||   |              |прочие потребители|        |       |       |       |        ||   |              +------------------+--------+-------+-------+-------+--------+|   |              |Всего             |149     |152    |156    |159    |167     |+---+--------------+------------------+--------+-------+-------+-------+--------+|   |ИТОГО         |Население         |21 852  |22 204 |22 556 |22 908 |23 598  ||   |              +------------------+--------+-------+-------+-------+--------+|   |              |Неучтенные расходы|2 185   |2 220  |2 256  |2 291  |2 360   ||   |              +------------------+--------+-------+-------+-------+--------+|   |              |Бюджетные         |7 317   |7 763  |8 209  |8 655  |9 548   ||   |              |организации и     |        |       |       |       |        ||   |              |прочие потребители|        |       |       |       |        ||   |              +------------------+--------+-------+-------+-------+--------+|   |              |Всего             |31 355  |32 188 |33 021 |33 854 |35 506  |+---+--------------+------------------+--------+-------+-------+-------+--------+
      3.2.5. Перспективные показатели спроса на услуги газоснабжения
       В соответствии  с  Генеральным  планом  Архангельска общий расходгаза составит в 2015 году 911 млн. куб. м, в 2025 году - 997 млн. куб.м.
       В случае  реализации  задач,  определенных   Генеральным   планомАрхангельска,  общая  потребность  в  газе всех потребителей,  включаяперспективных, составит 1 518,6 млн. куб. м.
       Таблица 13.  Перспективная потребность в газе по  Архангельску  вцелом в соответствии со схемой газоснабжения+-----------------------------------------+----------------+--------------||         Наименование показателя         |    Ед. изм.    | До 2025 года |+-----------------------------------------+----------------+--------------+|Годовая потребность в газе, в том числе: |млн. куб. м     |1 324,5       |+-----------------------------------------+----------------+--------------+|население                                |млн. куб. м     |38,1          |+-----------------------------------------+----------------+--------------+|промышленные предприятия и котельные     |млн. куб. м     |232,6         |+-----------------------------------------+----------------+--------------+|ТЭЦ                                      |млн. куб. м     |1 028,1       |+-----------------------------------------+----------------+--------------+|отопление от индивидуальных отопительных |млн. куб. м     |25,7          ||приборов                                 |                |              |+-----------------------------------------+----------------+--------------+|Численность населения, снабжаемого газом |тыс. чел.       |318,5         |+-----------------------------------------+----------------+--------------+|Удельный расход газа населением          |тыс. куб. м/чел.|0,0381        |+-----------------------------------------+----------------+--------------+|Дополнительная годовая потребность в газе|млн. куб. м     |194,1         ||на перспективных потребителей по генплану|                |              |+-----------------------------------------+----------------+--------------+|Итого потребность в газе                 |млн. куб. м     |1 518,6       |+-----------------------------------------+----------------+--------------+
       3.2.6. Перспективные  показатели  спроса  на услуги по утилизации(захоронению) ТБО
       Перспективные показатели  спроса   на   услуги   по   захоронению(утилизации) ТБО потребителями Архангельска до 2025 года для Программыразработаны с учетом фактических норм накопления ТБО и тенденций к  ихувеличению. Предполагается, что за следующие пять лет объем накопленияТБО увеличится на 15%, затем темпы наращивания ТБО будут сокращаться -до  11%  за пятилетний период.  Таким образом,  в 2025 году прогнознаявеличина  спроса  на  услуги  по  захоронению  (утилизации)   ТБО   поАрхангельску в целом составит 1 101,6 тыс. куб. м.
       Таблица 14.   Перспективные   показатели   спроса  на  услуги  позахоронению (утилизации) ТБО по Архангельску в целом+-----------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------||  Наименование   | Ед.  |2013 |2014 |2015 |2016 |2017 |2018 |2019 | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  ||   показателя    | изм. |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |       |       |       |+-----------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+|Объем ТБО        |тыс.  |852,6|874,1|894,7|917,4|939,8|961,7|983,1|1 003,9|1 025,1|1 045,7|1 066,4|1 084,2|1 101,6||                 |куб. м|     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |       |       |       |+-----------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+|Численность      |тыс.  |356,1|355,5|355,0|355,5|355,9|356,4|356,9|357,3  |357,7  |358,4  |359,0  |359,6  |360,0  ||населения        |чел.  |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |       |       |       |+-----------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+|Удельная величина|куб.  |2,39 |2,46 |2,52 |2,58 |2,64 |2,70 |2,75 |2,81   |2,87   |2,92   |2,97   |3,01   |3,06   ||накопления ТБО   |м/чел.|     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |       |       |       ||на 1 чел.        |      |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |       |       |       |+-----------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+|Изменение        |%     |     |2,7% |2,5% |2,4% |2,3% |2,2% |2,1% |2,0%   |2,0%   |1,8%   |1,8%   |1,5%   |1,5%   ||удельной величины|      |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |       |       |       ||накопления ТБО к |      |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |       |       |       ||предыдущему году |      |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |       |       |       |+-----------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
      3.2.7. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры
       Таблица 15.    Целевые    показатели    развития     коммунальнойинфраструктуры (часть 1)+----+---------------------+--------------------------+--------------------------|| N  |     Показатели      |      Базовый период      |          I этап          ||п/п |                     +--------+--------+--------+--------+--------+--------+|    |                     |  2010  |  2011  |  2012  |  2013  |  2014  |  2015  |+----+---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+|1.  |Критерии доступности |        |        |        |        |        |        ||    |коммунальных услуг   |        |        |        |        |        |        ||    |для населения        |        |        |        |        |        |        |+----+---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+|1.1.|Доля расхода на      |0,1     |0,1     |0,1     |0,1     |0,1     |0,1     ||    |коммунальные услуги  |        |        |        |        |        |        ||    |в совокупном доходе  |        |        |        |        |        |        ||    |семьи, %             |        |        |        |        |        |        |+----+---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+|1.2.|Доля населения       |0,1     |0,2     |0,2     |0,2     |0,2     |0,2     ||    |с доходами ниже      |        |        |        |        |        |        ||    |прожиточного         |        |        |        |        |        |        ||    |минимума, %          |        |        |        |        |        |        |+----+---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+|1.3.|Процент собираемости |0,9     |1,0     |1,0     |1,0     |1,0     |1,0     ||    |платежей за          |        |        |        |        |        |        ||    |коммунальные         |        |        |        |        |        |        ||    |услуги, %            |        |        |        |        |        |        |+----+---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+|1.4.|Доля получателей     |0,1     |0,1     |0,1     |0,1     |0,1     |0,1     ||    |субсидий на оплату   |        |        |        |        |        |        ||    |коммунальных услуг   |        |        |        |        |        |        ||    |к общей численности  |        |        |        |        |        |        ||    |населения города, %  |        |        |        |        |        |        |+----+---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+|2.  |Электрическая энергия|        |        |        |        |        |        |+----+---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+|2.1.|Спрос на ресурс      |374,9   |378,9   |380,1   |385,2   |402,5   |424,3   ||    |и перспективные      |        |        |        |        |        |        ||    |нагрузки, МВт        |        |        |        |        |        |        |+----+---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+|2.2.|Прирост нагрузок, МВт|2,6     |4,0     |1,2     |5,1     |17,3    |21,8    |+----+---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+|2.3.|Доля ресурса,        |98,50   |97,00   |99,00   |99,00   |100,00  |100,00  ||    |поставляемого        |        |        |        |        |        |        ||    |с применением        |        |        |        |        |        |        ||    |приборов учета, %,   |        |        |        |        |        |        ||    |в том числе:         |        |        |        |        |        |        |+----+---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+|2.4.|Количество аварий    |55      |99      |95      |94      |93      |92      ||    |в сетях, ед.         |        |        |        |        |        |        |+----+---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+|2.5.|Длительность         |104,0   |337,9   |268,3   |265,6   |262,9   |260,3   ||    |перерывов поставки   |        |        |        |        |        |        ||    |ресурса потребителям,|        |        |        |        |        |        ||    |тыс. час.            |        |        |        |        |        |        |+----+---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+|2.6.|Количество перерывов |55      |99      |95      |94      |93      |92      ||    |поставки ресурса     |        |        |        |        |        |        ||    |потребителям, ед.    |        |        |        |        |        |        ||    +---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+|    |удельный расход      |0,41    |0,42    |0,42    |0,44    |0,48    |0,53    ||    |ресурса в            |        |        |        |        |        |        ||    |многоквартирных домах|        |        |        |        |        |        ||    |(кВт на 1 чел.)      |        |        |        |        |        |        ||    +---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+|    |удельный расход      |0,16    |0,16    |0,16    |0,16    |0,16    |0,15    ||    |ресурса в зданиях    |        |        |        |        |        |        ||    |бюджетных организаций|        |        |        |        |        |        ||    |(на 1 чел. населения)|        |        |        |        |        |        |+----+---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+|3.  |Тепловая энергия     |        |        |        |        |        |        |+----+---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+|3.1.|Годовой объем        |2 792,5 |2 496,1 |2 686,7 |2 717,3 |2 756,8 |2 811,1 ||    |потребления,         |        |        |        |        |        |        ||    |тыс. Гкал            |        |        |        |        |        |        |+----+---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+|3.2.|Величина нагрузок,   |1 410,0 |1 415,5 |1 427,5 |1 442,0 |1 463,4 |1 492,4 ||    |Гкал/час             |        |        |        |        |        |        |+----+---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+|3.3.|Доля ресурса,        |71,0%   |74,4%   |75,0%   |80,0%   |80,0%   |85,0%   ||    |поставляемого        |        |        |        |        |        |        ||    |с применением        |        |        |        |        |        |        ||    |приборов учета, % -  |        |        |        |        |        |        ||    |тепловая энергия     |        |        |        |        |        |        |+----+---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+|3.4.|Доля ресурса,        |24,2%   |36,4%   |40,0%   |43,0%   |46,0%   |60,0%   ||    |поставляемого        |        |        |        |        |        |        ||    |с применением        |        |        |        |        |        |        ||    |приборов учета, % -  |        |        |        |        |        |        ||    |горячее водоснабжение|        |        |        |        |        |        |+----+---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+|3.5.|Количество аварий    |604     |505     |436     |434     |426     |415     ||    |в сетях, ед.         |        |        |        |        |        |        |+----+---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+|3.6.|Показатели           |        |        |        |        |        |        ||    |эффективности        |        |        |        |        |        |        ||    |производства ресурса:|        |        |        |        |        |        ||    +---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+|    |средневзвешенный     |286,0   |286,0   |286,0   |280,3   |269,4   |253,3   ||    |расход топлива       |        |        |        |        |        |        ||    |на полезный отпуск   |        |        |        |        |        |        ||    |1 Гкал в зоне        |        |        |        |        |        |        ||    |теплоснабжения       |        |        |        |        |        |        ||    |АрхКоТЭК кг.к.т./Гкал|        |        |        |        |        |        ||    +---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+|    |удельный расход      |73,3    |73,3    |73,3    |71,9    |65,6    |52,7    ||    |электроэнергии       |        |        |        |        |        |        ||    |на полезный отпуск   |        |        |        |        |        |        ||    |1 Гкал в зоне        |        |        |        |        |        |        ||    |теплоснабжения       |        |        |        |        |        |        ||    |АрхКоТЭК кВТ         |        |        |        |        |        |        ||    |час./Гкал            |        |        |        |        |        |        ||    +---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+|    |расход коммунальных  |6,6     |6,6     |6,6     |6,6     |5,8     |4,9     ||    |ресурсов на          |        |        |        |        |        |        ||    |собственные нужды    |        |        |        |        |        |        ||    |в зоне теплоснабжения|        |        |        |        |        |        ||    |АрхКоТЭК, %          |        |        |        |        |        |        ||    |к выработке          |        |        |        |        |        |        |+----+---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+|3.7.|Показатели           |        |        |        |        |        |        ||    |эффективности        |        |        |        |        |        |        ||    |транспортировки      |        |        |        |        |        |        ||    |ресурса:             |        |        |        |        |        |        ||    +---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+|    |Потери в зоне        |17,8    |17,8    |17,8    |17,7    |17,4    |16,9    ||    |теплоснабжения       |        |        |        |        |        |        ||    |ОАО "ТГК-2", %       |        |        |        |        |        |        ||    +---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+|    |Потери в зоне        |19,0    |19,0    |19,0    |18,9    |18,6    |18,3    ||    |теплоснабжения       |        |        |        |        |        |        ||    |АрхКоТЭК, %          |        |        |        |        |        |        |+----+---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+|3.8.|Показатели           |        |        |        |        |        |        ||    |эффективности        |        |        |        |        |        |        ||    |потребления ресурса: |        |        |        |        |        |        ||    +---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+|    |удельный расход      |356,5   |311,1   |328,2   |332,1   |340,1   |344,7   ||    |тепловой энергии     |        |        |        |        |        |        ||    |в многоквартирных    |        |        |        |        |        |        ||    |домах (Гкал в год    |        |        |        |        |        |        ||    |на 1000 кв. м общей  |        |        |        |        |        |        ||    |площади)             |        |        |        |        |        |        ||    +---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+|    |удельный расход      |182,5   |177,0   |171,7   |166,5   |161,5   |156,7   ||    |тепловой энергии     |        |        |        |        |        |        ||    |в зданиях бюджетных  |        |        |        |        |        |        ||    |организаций (на 1    |        |        |        |        |        |        ||    |кв. м общей площади) |        |        |        |        |        |        |+----+---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+|4.  |Водоснабжение        |        |        |        |        |        |        |+----+---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+|4.1.|Спрос на ресурс      |26 189,8|25 510,1|25 566,8|24 519,1|24 960,7|25 402,2||    |и перспективные      |        |        |        |        |        |        ||    |нагрузки, тыс.       |        |        |        |        |        |        ||    |куб. м в год         |        |        |        |        |        |        |+----+---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+|4.2.|Доля ресурса,        |49,2%   |49,6%   |58,0%   |61,0%   |64,0%   |70,00   ||    |поставляемого        |        |        |        |        |        |        ||    |с применением        |        |        |        |        |        |        ||    |приборов учета,      |        |        |        |        |        |        ||    |%, в том числе:      |        |        |        |        |        |        |+----+---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+|4.3.|Количество перерывов |400     |436     |385     |375     |362     |351     ||    |поставки ресурса     |        |        |        |        |        |        ||    |потребителям, ед.    |        |        |        |        |        |        |+----+---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+|4.4.|Показатели           |        |        |        |        |        |        ||    |эффективности        |        |        |        |        |        |        ||    |производства ресурса:|        |        |        |        |        |        ||    +---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+|    |удельный расход      |1,4     |1,4     |1,4     |1,4     |1,4     |1,4     ||    |электроэнергии на    |        |        |        |        |        |        ||    |производство единицы |        |        |        |        |        |        ||    |ресурса в целом по МО|        |        |        |        |        |        ||    |(1 квт час. на м куб.|        |        |        |        |        |        ||    |полезного отпуска    |        |        |        |        |        |        |+----+---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+|4.5.|Показатели           |        |        |        |        |        |        ||    |эффективности        |        |        |        |        |        |        ||    |транспортировки      |        |        |        |        |        |        ||    |ресурса:             |        |        |        |        |        |        ||    +---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+|    |фактические потери, %|106,9   |106,9   |106,9   |107,1   |104,8   |101,3   ||    |к полезному отпуску  |        |        |        |        |        |        |+----+---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+|4.6.|Показатели           |        |        |        |        |        |        ||    |эффективности        |        |        |        |        |        |        ||    |потребления ресурса: |        |        |        |        |        |        ||    +---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+|    |удельный расход      |72,0    |71,4    |70,8    |70,3    |69,7    |69,2    ||    |ресурса в            |        |        |        |        |        |        ||    |многоквартирных      |        |        |        |        |        |        ||    |домах (куб. м        |        |        |        |        |        |        ||    |в год на 1 чел.)     |        |        |        |        |        |        ||    +---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+|    |удельный расход      |1,6     |1,6     |1,5     |1,5     |1,4     |1,4     ||    |ресурса в зданиях    |        |        |        |        |        |        ||    |бюджетных организаций|        |        |        |        |        |        ||    |(на 1 чел. населения)|        |        |        |        |        |        |+----+---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+|5.  |Водоотведение        |        |        |        |        |        |        |+----+---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+|5.1.|Спрос на ресурс      |24 844,7|23 678,0|24 533,0|23 043,3|23 758,6|24 494,8||    |и перспективные      |        |        |        |        |        |        ||    |нагрузки, тыс. куб. м|        |        |        |        |        |        |+----+---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+|5.2.|Количество аварий    |331     |253     |224     |218     |211     |204     ||    |в сетях, ед.         |        |        |        |        |        |        |+----+---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+|6.  |Газоснабжение        |        |        |        |        |        |        |+----+---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+|6.1.|Годовое потребление  |0,0     |0,0     |0,0     |0,0     |354,5   |708,9   ||    |природного газа      |        |        |        |        |        |        ||    |населением,          |        |        |        |        |        |        ||    |тыс. куб. м          |        |        |        |        |        |        |+----+---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+|7.  |Утилизация           |        |        |        |        |        |        ||    |(захоронение) ТБО    |        |        |        |        |        |        |+----+---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+|7.1.|Объем принятых       |758,8   |889,5   |828,7   |852,6   |874,1   |894,7   ||    |на утилизацию        |        |        |        |        |        |        ||    |(захоронение) ТБО    |        |        |        |        |        |        |+----+---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+|7.2.|Доля ликвидированных |        |        |        |        |        |        ||    |несанкционированных  |69,8    |88,6    |90,0    |91,0    |92,0    |92,8    ||    |свалок бытовых       |        |        |        |        |        |        ||    |отходов и мусора     |        |        |        |        |        |        ||    |к общему числу       |        |        |        |        |        |        ||    |несанкционированных  |        |        |        |        |        |        ||    |свалок бытовых       |        |        |        |        |        |        ||    |отходов и мусора     |        |        |        |        |        |        ||    |на территории        |        |        |        |        |        |        ||    |муниципального       |        |        |        |        |        |        ||    |образования, %       |        |        |        |        |        |        |+----+---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
       Таблица 15.    Целевые    показатели    развития     коммунальнойинфраструктуры (часть 2)+----+---------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------|| N  |     Показатели      |                  II этап                   |                  III этап                  ||п/п |                     +--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+|    |                     |  2016  |  2017  |  2018  |  2019  |  2020  |  2021  |  2022  |  2023  |  2024  |  2025  |+----+---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+|1.  |Критерии доступности |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        ||    |коммунальных услуг   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        ||    |для населения        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |+----+---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+|1.1.|Доля расхода на      |0,1     |0,1     |0,1     |0,1     |0,1     |0,1     |0,1     |0,1     |0,1     |0,1     ||    |коммунальные услуги  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        ||    |в совокупном доходе  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        ||    |семьи, %             |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |+----+---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+|1.2.|Доля населения       |0,1     |0,1     |0,1     |0,1     |0,1     |0,1     |0,1     |0,1     |0,1     |0,1     ||    |с доходами ниже      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        ||    |прожиточного         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        ||    |минимума, %          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |+----+---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+|1.3.|Процент собираемости |1,0     |1,0     |1,0     |1,0     |1,0     |1,0     |1,0     |1,0     |1,0     |1,0     ||    |платежей             |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        ||    |за коммунальные      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        ||    |услуги, %            |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |+----+---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+|1.4.|Доля получателей     |0,1     |0,1     |0,1     |0,1     |0,1     |0,1     |0,1     |0,1     |        |        ||    |субсидий на оплату   |        |        |        |        |        |        |        |        |0,1     |0,1     ||    |коммунальных услуг   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        ||    |к общей численности  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        ||    |населения города, %  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |+----+---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+|2.  |Электрическая энергия|        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |+----+---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+|2.1.|Спрос на ресурс      |438,9   |452,5   |463,8   |470,8   |478,8   |492,9   |506,8   |522,2   |536,1   |549,8   ||    |и перспективные      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        ||    |нагрузки, МВт        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |+----+---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+|2.2.|Прирост нагрузок, МВт|14,7    |13,5    |11,3    |7,0     |7,9     |14,2    |13,9    |15,4    |13,8    |13,7    |+----+---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+|2.3.|Доля ресурса,        |100,00  |100,00  |100,00  |100,00  |100,00  |100,00  |100,00  |100,00  |100,00  |100,00  ||    |поставляемого        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        ||    |с применением        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        ||    |приборов учета,      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        ||    |%, в том числе:      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |+----+---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+|2.4.|Количество аварий    |91      |90      |89      |89      |88      |87      |86      |85      |84      |83      ||    |в сетях, ед.         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |+----+---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+|2.5.|Длительность         |257,7   |255,1   |252,6   |250,1   |247,6   |245,1   |242,6   |240,2   |237,8   |235,4   ||    |перерывов поставки   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        ||    |ресурса потребителям,|        |        |        |        |        |        |        |        |        |        ||    |тыс. час.            |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |+----+---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+|2.6.|Количество перерывов |91      |90      |89      |89      |88      |87      |86      |85      |84      |83      ||    |поставки ресурса     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        ||    |потребителям, ед.    |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        ||    +---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+|    |удельный расход      |0,54    |0,55    |0,56    |0,58    |0,58    |0,59    |0,60    |0,61    |0,61    |0,62    ||    |ресурса в            |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        ||    |многоквартирных домах|        |        |        |        |        |        |        |        |        |        ||    |(кВт на 1 чел.)      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        ||    +---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+|    |удельный расход      |0,15    |0,15    |0,15    |0,14    |0,14    |0,16    |0,18    |0,20    |0,22    |0,24    ||    |ресурса в зданиях    |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        ||    |бюджетных организаций|        |        |        |        |        |        |        |        |        |        ||    |(на 1 чел. населения)|        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |+----+---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+|3.  |Тепловая энергия     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |+----+---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+|3.1.|Годовой объем        |2 867,5 |2 928,4 |2 982,1 |3 030,2 |3 080,4 |3 208,3 |3 339,8 |3 479,4 |3 626,3 |3 775,2 ||    |потребления,         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        ||    |тыс. Гкал            |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |+----+---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+|3.2.|Величина нагрузок,   |1 521,2 |1 549,3 |1 577,5 |1 603,6 |1 630,1 |1 688,3 |1 745,1 |1 806,1 |1 867,3 |1 930,5 ||    |Гкал/час.            |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |+----+---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+|3.3.|Доля ресурса,        |90,0%   |95,0%   |100,0%  |100,0%  |100,0%  |100,0%  |100,0%  |100,0%  |100,0%  |100,0%  ||    |поставляемого с      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        ||    |применением приборов |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        ||    |учета, % - тепловая  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        ||    |энергия              |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |+----+---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+|3.4.|Доля ресурса,        |70,0%   |80,0%   |90,0%   |100,0%  |100,0%  |100,0%  |100,0%  |100,0%  |100,0%  |100,0%  ||    |поставляемого с      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        ||    |применением приборов |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        ||    |учета, % - горячее   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        ||    |водоснабжение        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |+----+---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+|3.5.|Количество аварий    |403     |393     |383     |374     |365     |356     |347     |339     |331     |324     ||    |в сетях, ед.         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |+----+---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+|3.6.|Показатели           |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        ||    |эффективности        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        ||    |производства ресурса:|        |        |        |        |        |        |        |        |        |        ||    +---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+|    |средневзвешенный     |245,0   |207,7   |206,4   |204,9   |203,6   |202,0   |200,6   |199,1   |197,7   |196,3   ||    |расход топлива на    |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        ||    |полезный отпуск      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        ||    |1 Гкал в зоне        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        ||    |теплоснабжения       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        ||    |АрхКоТЭК кг.к.т./Гкал|        |        |        |        |        |        |        |        |        |        ||    +---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+|    |удельный расход      |50,3    |24,7    |24,5    |24,4    |24,2    |24,0    |23,9    |23,7    |23,5    |23,4    ||    |электроэнергии       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        ||    |на полезный отпуск   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        ||    |1 Гкал в зоне        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        ||    |теплоснабжения       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        ||    |АрхКоТЭК кВТ         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        ||    |час./Гкал            |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        ||    +---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+|    |расход коммунальных  |4,1     |3,2     |2,4     |2,4     |2,4     |2,4     |2,4     |2,4     |2,4     |2,4     ||    |ресурсов на          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        ||    |собственные нужды в  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        ||    |зоне теплоснабжения  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        ||    |АрхКоТЭК, %          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        ||    |к выработке          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |+----+---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+|3.7.|Показатели           |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        ||    |эффективности        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        ||    |транспортировки      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        ||    |ресурса:             |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        ||    +---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+|    |Потери в зоне        |16,5    |16,1    |15,7    |15,3    |15,0    |14,6    |14,2    |13,9    |13,6    |13,3    ||    |теплоснабжения       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        ||    |ОАО "ТГК-2", %       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        ||    +---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+|    |Потери в зоне        |17,7    |17,1    |16,4    |15,8    |15,2    |14,6    |14,0    |13,4    |12,8    |12,2    ||    |теплоснабжения       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        ||    |АрхКоТЭК, %          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |+----+---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+|3.8.|Показатели           |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        ||    |эффективности        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        ||    |потребления ресурса: |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        ||    +---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+|    |удельный расход      |345,6   |345,1   |345,0   |345,6   |348,0   |347,0   |347,0   |347,0   |347,0   |347,0   ||    |тепловой энергии в   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        ||    |многоквартирных домах|        |        |        |        |        |        |        |        |        |        ||    |(Гкал в год на 1000  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        ||    |кв. м общей площади) |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        ||    +---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+|    |удельный расход      |155,9   |155,1   |154,3   |153,6   |152,8   |152,0   |151,3   |150,5   |149,8   |149,0   ||    |тепловой энергии     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        ||    |в зданиях бюджетных  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        ||    |организаций (на 1 кв.|        |        |        |        |        |        |        |        |        |        ||    |м общей площади)     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |+----+---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+|4.  |Водоснабжение        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |+----+---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+|4.1.|Спрос на ресурс      |25 845,7|26 296,1|26 746,5|27 196,8|27 647,2|28 097,6|28 547,9|28 998,3|29 448,7|30 354,2||    |и перспективные      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        ||    |нагрузки, тыс.       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        ||    |куб. м в год         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |+----+---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+|4.2.|Доля ресурса,        |80,00   |90,00   |100,00  |100,00  |100,00  |100,00  |100,00  |100,00  |100,00  |100,00  ||    |поставляемого        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        ||    |с применением        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        ||    |приборов учета,      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        ||    |%, в том числе:      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |+----+---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+|4.3.|Количество перерывов |340     |331     |319     |311     |303     |290     |277     |262     |248     |234     ||    |поставки ресурса     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        ||    |потребителям, ед.    |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |+----+---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+|4.4.|Показатели           |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        ||    |эффективности        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        ||    |производства ресурса:|        |        |        |        |        |        |        |        |        |        ||    +---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+|    |удельный расход      |1,4     |1,3     |1,3     |1,3     |1,3     |1,3     |1,2     |1,2     |1,2     |1,1     ||    |электроэнергии       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        ||    |на производство      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        ||    |единицы ресурса      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        ||    |в целом по МО        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        ||    |(1 квт час. на м куб.|        |        |        |        |        |        |        |        |        |        ||    |полезного отпуска    |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |+----+---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+|4.5.|Показатели           |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        ||    |эффективности        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        ||    |транспортировки      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        ||    |ресурса:             |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        ||    +---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+|    |фактические потери, %|98,0    |95,3    |92,1    |89,3    |86,4    |82,9    |79,5    |75,6    |71,7    |67,3    ||    |к полезному отпуску  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |+----+---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+|4.6.|Показатели           |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        ||    |эффективности        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        ||    |потребления ресурса: |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        ||    +---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+|    |удельный расход      |68,6    |68,1    |67,5    |67,0    |66,4    |65,9    |65,4    |64,8    |64,3    |63,8    ||    |ресурса в            |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        ||    |многоквартирных      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        ||    |домах (куб. м        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        ||    |в год на 1 чел.)     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        ||    +---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+|    |удельный расход      |1,4     |1,4     |1,4     |1,4     |1,4     |1,4     |1,4     |1,4     |1,4     |1,4     ||    |ресурса в            |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        ||    |зданиях бюджетных    |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        ||    |организаций (на      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        ||    |1 чел. населения)    |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |+----+---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+|5.  |Водоотведение        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |+----+---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+|5.1.|Спрос на ресурс      |25 231,1|25 978,2|26 776,5|27 573,4|28 371,3|29 169,3|29 967,3|30 765,2|31 563,2|33 146,0||    |и перспективные      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        ||    |нагрузки, тыс. куб. м|        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |+----+---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+|5.2.|Количество аварий    |198     |192     |186     |181     |176     |169     |161     |153     |144     |136     ||    |в сетях, ед.         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |+----+---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+|6.  |Газоснабжение        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |+----+---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+|6.1.|Годовое потребление  |1 429,2 |2 149,5 |2 869,8 |3 590,1 |4 310,4 |5 367,1 |6 423,8 |7 480,5 |8 064,0 |8 647,5 ||    |природного газа      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        ||    |населением,          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        ||    |тыс. куб. м          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |+----+---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+|7.  |Утилизация           |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        ||    |(захоронение) ТБО    |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |+----+---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+|7.1.|Объем принятых       |917,4   |939,8   |961,7   |983,1   |1 003,9 |1 025,1 |1 045,7 |1 066,4 |1 084,2 |1 101,6 ||    |на утилизацию        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        ||    |(захоронение) ТБО    |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |+----+---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+|7.2.|Доля ликвидированных |93,6    |100,0   |100,0   |100,0   |100,0   |100,0   |100,0   |100,0   |100,0   |100,0   ||    |несанкционированных  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        ||    |свалок бытовых       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        ||    |отходов и мусора     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        ||    |к общему числу       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        ||    |несанкционированных  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        ||    |свалок бытовых       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        ||    |отходов и мусора     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        ||    |на территории        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        ||    |муниципального       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        ||    |образования, %       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |+----+---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
       5. Программы  инвестиционных проектов,  обеспечивающих достижениецелевых показателей
     5.1. Программа инвестиционных проектов системы электроснабжения
       Развитие системы электроснабжения в соответствии с  мероприятиямиПрограммы должно позволить полностью обеспечить существующие нагрузки,их прогнозируемый прирост в течение 2013 - 2025 годов и создать резервдля устойчивого градостроительного развития города.
       Разработанные на основе положений Генерального плана Архангельскаи   предложений   филиала   ОАО   "МРСК   Северо-Запада"   "Архэнерго"Перспективная схема электроснабжения муниципального образования "ГородАрхангельск"  на  период  до 2025 года и Адресный перечень мероприятийпрограммы комплексного  развития  систем  коммунальной  инфраструктурымуниципального    образования    город    Архангельск    по    разделу"Электроснабжение" на период до 2025 года обеспечат  развитие  системыэлектроснабжения по следующим направлениям:
       - развитие  на  территории  муниципального   образования   "ГородАрхангельск" электрической сети 110 кВ;
       - создание   технических    условий    для    обеспечения    нуждэлектроснабжения  объектов перспективного строительства в соответствиис Генеральным планом муниципального образования "Город Архангельск";
       - создание технических условий для ликвидации сетевых ограниченийпо  присоединению  к  электрическим  сетям  и   повышение   надежностиэлектроснабжения   потребителей   муниципального   образования  "ГородАрхангельск".
       На основе  Адресного  перечня  мероприятий,  реализуемых в 2013 -2025 годы в  рамках  развития  системы  электроснабжения,  сформированперечень инвестиционных проектов, которые должны обеспечить достижениецелевых показателей развития системы электроснабжения г. Архангельска.
       Таблица 16. Программа инвестиционных проектов по развитию системыэлектроснабжения (часть 1)+-----+--------------------+----------------------+--------------------------------------||  N  |     Показатели     |        I этап        |               II этап                || п/п |                    +------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+|     |                    | 2013 | 2014  | 2015  | 2016  | 2017  | 2018 | 2019  | 2020  |+-----+--------------------+------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+|1    |Электрическая       |      |       |       |       |       |      |       |       ||     |энергия             |      |       |       |       |       |      |       |       |+-----+--------------------+------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+|ИП1.1|Инвестиционный      |      |       |       |       |       |      |       |       ||     |проект N 1.1        |      |       |       |       |       |      |       |       ||     |Развитие            |      |       |       |       |       |      |       |       ||     |на территории       |      |       |       |       |       |      |       |       ||     |муниципального      |      |       |       |       |       |      |       |       ||     |образования "Город  |      |       |       |       |       |      |       |       ||     |Архангельск"        |      |       |       |       |       |      |       |       ||     |электрической       |      |       |       |       |       |      |       |       ||     |сети 110 кВ         |      |       |       |       |       |      |       |       |+-----+--------------------+------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+|     |Ссылка на           |раздел 14 обосновывающих материалов "Программы инвестиционных||     |соответствующие     |проектов, тариф и плата (тариф) за подключение               ||     |подразделы          |(присоединение), источники инвестиций", подраздел            ||     |обосновывающих      |N 14.1 "Электроснабжение"                                    ||     |материалов          |                                                             |+-----+--------------------+-------------------------------------------------------------+|     |Краткое описание    |развитие на территории муниципального образования            ||     |проекта             |"Город Архангельск" электрической сети 110 кВ                |+-----+--------------------+-------------------------------------------------------------+|     |Цель проекта        |целью реализации инвестиционного проекта является обеспечение||     |                    |надежного электроснабжения объектов жилищного фонда, объектов||     |                    |социального назначения, промышленных и коммунальных объектов,||     |                    |объектов транспортной инфраструктуры от всех видов источников||     |                    |электроэнергии независимо от их имущественной принадлежности |+-----+--------------------+-------------------------------------------------------------+|     |Технические         |проект предполагает реконструкцию ПС - 4 ед. с увеличением   ||     |характеристики      |общей трансформаторной мощности до 210 МВА, строительство    ||     |проекта, в т.ч.:    |ПС - 2 ед. общей трансформаторной мощностью 130 МВА,         ||     |                    |реконструкция ОРУ - 2 ед., реконструкция ЗРУ АТЭЦ            ||     |                    |со строительством 16 ячеек 110 кВ, модернизация ВЛ -         ||     |                    |23 км, строительство ВЛ и КЛ - 49 км                         ||     +--------------------+------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+|     |реконструкция ПС,   |80,0  |80,0   |50,0   |       |       |      |       |       ||     |МВА                 |      |       |       |       |       |      |       |       ||     +--------------------+------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+|     |строительство ПС,   |      |80,0   |       |50,0   |       |      |       |       ||     |МВА                 |      |       |       |       |       |      |       |       ||     +--------------------+------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+|     |реконструкция ОРУ,  |      |1,0    |1,0    |       |       |      |       |       ||     |ед.                 |      |       |       |       |       |      |       |       ||     +--------------------+------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+|     |реконструкция ЗРУ,  |      |1,0    |1,0    |1,0    |1,0    |1,0   |1,0    |1,0    ||     |яч.                 |      |       |       |       |       |      |       |       ||     +--------------------+------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+|     |модернизация ВЛ, км |      |10,0   |7,5    |5,5    |       |      |       |       ||     +--------------------+------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+|     |строительство ВЛ    |12,0  |22,0   |15,0   |       |       |      |       |       ||     |и КЛ, км            |      |       |       |       |       |      |       |       |+-----+--------------------+------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+|     |Необходимые         |343,0 |2108,5 |1000,3 |723,7  |278,6  |297,6 |315,0  |331,4  ||     |капитальные затраты,|      |       |       |       |       |      |       |       ||     |млн. руб.           |      |       |       |       |       |      |       |       |+-----+--------------------+------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+|     |Ожидаемый эффект,   |в соответствии с инвестиционной программой филиала ОАО "МРСК ||     |млн. руб.           |Северо-Запада" "Архэнерго"                                   |+-----+--------------------+------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+|     |Срок реализации     |      |       |       |       |       |      |       |       ||     |проекта             |      |       |       |       |       |      |       |       |+-----+--------------------+------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+|     |Срок получения      |      |       |       |       |       |      |       |       ||     |эффекта             |      |       |       |       |       |      |       |       |+-----+--------------------+------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+|     |Проектный срок      |в соответствии с инвестиционной программой филиала           ||     |окупаемости проекта |ОАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго"                         |+-----+--------------------+------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+|ИП1.2|Инвестиционный      |      |       |       |       |       |      |       |       ||     |проект N 1.2        |      |       |       |       |       |      |       |       ||     |Обеспечение         |      |       |       |       |       |      |       |       ||     |электроснабжения    |      |       |       |       |       |      |       |       ||     |объектов            |      |       |       |       |       |      |       |       ||     |перспективного      |      |       |       |       |       |      |       |       ||     |строительства в     |      |       |       |       |       |      |       |       ||     |территориальном     |      |       |       |       |       |      |       |       ||     |округе Майская Горка|      |       |       |       |       |      |       |       |+-----+--------------------+------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+|     |Ссылка на           |раздел 14 обосновывающих материалов "Программы инвестиционных||     |соответствующие     |проектов, тариф и плата (тариф) за подключение               ||     |подразделы          |(присоединение), источники инвестиций", подраздел            ||     |обосновывающих      |N 14.1 "Электроснабжение"                                    ||     |материалов          |                                                             |+-----+--------------------+-------------------------------------------------------------+|     |Краткое описание    |обеспечение электроснабжения объектов перспективного         ||     |проекта             |строительства в территориальном округе Майская горка         |+-----+--------------------+-------------------------------------------------------------+|     |Цель проекта        |создание технических условий для обеспечения нужд            ||     |                    |электроснабжения объектов перспективного строительства в     ||     |                    |соответствии с Генеральным планом муниципального образования ||     |                    |"Город Архангельск" территориального округа Майская горка    |+-----+--------------------+-------------------------------------------------------------+|     |Технические         |проект предполагает строительство 2 ПС трансформаторной      ||     |характеристики      |мощностью 160 МВА, РП 110 кВ - 1 ед., ВЛ - 3 км              ||     |проекта, в т.ч.:    |                                                             |+-----+--------------------+------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+|     |строительство ПС,   |      |       |       |80,0   |       |      |80,0   |       ||     |МВА                 |      |       |       |       |       |      |       |       |+-----+--------------------+------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+|     |строительство РП,   |      |1,0    |       |       |       |      |       |       ||     |ед.                 |      |       |       |       |       |      |       |       |+-----+--------------------+------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+|     |строительство ВЛ, км|      |       |       |3,0    |       |      |       |       |+-----+--------------------+------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+|     |Необходимые         |0,0   |324,6  |0,0    |873,7  |0,0    |0,0   |999,2  |0,0    ||     |капитальные затраты,|      |       |       |       |       |      |       |       ||     |млн. руб.           |      |       |       |       |       |      |       |       |+-----+--------------------+------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+|     |Ожидаемый эффект,   |в соответствии с инвестиционной программой филиала           ||     |млн. руб.           |ОАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго"                         |+-----+--------------------+------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+|     |Срок реализации     |      |       |       |       |       |      |       |       ||     |проекта             |      |       |       |       |       |      |       |       |+-----+--------------------+------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+|     |Срок получения      |      |       |       |       |       |      |       |       ||     |эффекта             |      |       |       |       |       |      |       |       |+-----+--------------------+------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+|     |Проектный срок      |в соответствии с инвестиционной программой филиала ОАО "МРСК ||     |окупаемости проекта |Северо-Запада" "Архэнерго"                                   |+-----+--------------------+------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+|ИП1.3|Инвестиционный      |      |       |       |       |       |      |       |       ||     |проект N 1.3        |      |       |       |       |       |      |       |       ||     |Ликвидация сетевых  |      |       |       |       |       |      |       |       ||     |ограничений         |      |       |       |       |       |      |       |       ||     |по присоединению    |      |       |       |       |       |      |       |       ||     |к электрическим     |      |       |       |       |       |      |       |       ||     |сетям и повышение   |      |       |       |       |       |      |       |       ||     |надежности          |      |       |       |       |       |      |       |       ||     |электроснабжения    |      |       |       |       |       |      |       |       ||     |потребителей        |      |       |       |       |       |      |       |       ||     |муниципального      |      |       |       |       |       |      |       |       ||     |образования "Город  |      |       |       |       |       |      |       |       ||     |Архангельск" в зоне |      |       |       |       |       |      |       |       ||     |электроснабжения    |      |       |       |       |       |      |       |       ||     |филиала ОАО "МРСК   |      |       |       |       |       |      |       |       ||     |Северо-Запада"      |      |       |       |       |       |      |       |       ||     |"Архэнерго"         |      |       |       |       |       |      |       |       |+-----+--------------------+------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+|     |Ссылка на           |раздел 14 обосновывающих материалов "Программы инвестиционных||     |соответствующие     |проектов, тариф и плата (тариф) за подключение               ||     |подразделы          |(присоединение), источники инвестиций", подраздел            ||     |обосновывающих      |N 14.1 "Электроснабжение"                                    ||     |материалов          |                                                             |+-----+--------------------+-------------------------------------------------------------+|     |Краткое описание    |ликвидация сетевых ограничений по присоединению              ||     |проекта             |к электрическим сетям и повышение надежности электроснабжения||     |                    |потребителей муниципального образования "Город Архангельск"  ||     |                    |в зоне электроснабжения филиала ОАО "МРСК Северо-Запада"     ||     |                    |"Архэнерго"                                                  |+-----+--------------------+-------------------------------------------------------------+|     |Цель проекта        |целью реализации инвестиционного проекта является повышение  ||     |                    |качества жизни и обеспечение условий для развития            ||     |                    |инфраструктуры муниципального образования "Город Архангельск"|+-----+--------------------+-------------------------------------------------------------+|     |Технические         |проект предполагает строительство ПС - 3 ед. общей           ||     |характеристики      |трансформаторной мощностью 132 МВА, строительство ПС общей   ||     |проекта, в т.ч.:    |трансформаторной мощностью 120 МВА, строительство КЛ и ВЛ -  ||     |                    |205 км, реконструкция КЛ и ВЛ - 44 км, строительство,        ||     |                    |модернизация, реконструкция ТП и РП 6 - 10 кВ - 169 ед.      |+-----+--------------------+------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+|     |реконструкция ПС,   |      |       |52,0   |80,0   |       |      |       |       ||     |МВА                 |      |       |       |       |       |      |       |       |+-----+--------------------+------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+|     |строительство ПС,   |      |       |       |       |20,0   |      |50,0   |50,0   ||     |МВА                 |      |       |       |       |       |      |       |       |+-----+--------------------+------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+|     |строительство ВЛ    |      |       |2,8    |3,4    |       |      |       |       ||     |110 кВ, км          |      |       |       |       |       |      |       |       |+-----+--------------------+------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+|     |реконструкция ВЛ    |      |       |       |4,4    |4,4    |4,4   |4,4    |4,4    ||     |и КЛ, км            |      |       |       |       |       |      |       |       |+-----+--------------------+------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+|     |строительство КЛ    |      |       |       |20,5   |20,5   |24,0  |20,5   |20,5   ||     |и ВЛ 6 - 10 кВ, км  |      |       |       |       |       |      |       |       |+-----+--------------------+------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+|     |строительство,      |13,0  |13,0   |13,0   |13,0   |13,0   |13,0  |13,0   |13,0   ||     |реконструкция,      |      |       |       |       |       |      |       |       ||     |модернизация ТП     |      |       |       |       |       |      |       |       ||     |и РП 6 - 10 кВ, ед. |      |       |       |       |       |      |       |       |+-----+--------------------+------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+|     |Необходимые         |214,6 |229,6  |512,7  |829,4  |690,7  |425,3 |859,7  |904,5  ||     |капитальные затраты,|      |       |       |       |       |      |       |       ||     |млн. руб.           |      |       |       |       |       |      |       |       |+-----+--------------------+------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+|     |Ожидаемый эффект,   |в соответствии с инвестиционной программой филиала           ||     |млн. руб.           |ОАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго"                         |+-----+--------------------+------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+|     |Срок реализации     |      |       |       |       |       |      |       |       ||     |проекта             |      |       |       |       |       |      |       |       |+-----+--------------------+------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+|     |Срок получения      |      |       |       |       |       |      |       |       ||     |эффекта             |      |       |       |       |       |      |       |       |+-----+--------------------+------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+|     |Проектный срок      |в соответствии с инвестиционной программой филиала           ||     |окупаемости проекта |ОАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго"                         |+-----+--------------------+------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+|ИП1.4|Инвестиционный      |      |       |       |       |       |      |       |       ||     |проект N 1.4        |      |       |       |       |       |      |       |       ||     |Ликвидация сетевых  |      |       |       |       |       |      |       |       ||     |ограничений         |      |       |       |       |       |      |       |       ||     |по присоединению    |      |       |       |       |       |      |       |       ||     |к электрическим     |      |       |       |       |       |      |       |       ||     |сетям и повышение   |      |       |       |       |       |      |       |       ||     |надежности          |      |       |       |       |       |      |       |       ||     |электроснабжения    |      |       |       |       |       |      |       |       ||     |потребителей        |      |       |       |       |       |      |       |       ||     |муниципального      |      |       |       |       |       |      |       |       ||     |образования "Город  |      |       |       |       |       |      |       |       ||     |Архангельск" в зоне |      |       |       |       |       |      |       |       ||     |электроснабжения    |      |       |       |       |       |      |       |       ||     |филиала ООО "АСЭП"  |      |       |       |       |       |      |       |       |+-----+--------------------+------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+|     |Ссылка на           |раздел 14 обосновывающих материалов "Программы инвестиционных||     |соответствующие     |проектов, тариф и плата (тариф) за подключение               ||     |подразделы          |(присоединение), источники инвестиций", подраздел            ||     |обосновывающих      |N 14.1 "Электроснабжение"                                    ||     |материалов          |                                                             |+-----+--------------------+-------------------------------------------------------------+|     |Краткое описание    |ликвидация сетевых ограничений по присоединению              ||     |проекта             |к электрическим сетям и повышение надежности электроснабжения||     |                    |потребителей муниципального образования "Город Архангельск"  ||     |                    |в зоне электроснабжения филиала ООО "АСЭП"                   |+-----+--------------------+-------------------------------------------------------------+|     |Цель проекта        |целью реализации инвестиционного проекта является повышение  ||     |                    |качества жизни и обеспечение условий для развития            ||     |                    |инфраструктуры муниципального образования "Город Архангельск"|+-----+--------------------+-------------------------------------------------------------+|     |Технические         |проект предполагает реконструкцию ТП и РП 6 - 10 кВ - 53 ед.,||     |характеристики      |реконструкция КЛ 6 - 10 кВ - 97,4 км                         ||     |проекта, в т.ч.:    |                                                             |+-----+--------------------+------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+|     |реконструкция КЛ    |12,6  |6,9    |       |5,0    |12,9   |16,1  |3,2    |3,1    ||     |и ВЛ 6 - 10 кВ, км  |      |       |       |       |       |      |       |       |+-----+--------------------+------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+|     |строительство ТП, РП|2,0   |2,0    |       |7,0    |7,0    |11,0  |9,0    |9,0    ||     |6 - 10 кВ, ед.      |      |       |       |       |       |      |       |       |+-----+--------------------+------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+|     |Необходимые         |61,8  |35,4   |0,0    |176,6  |178,3  |261,4 |168,4  |174,0  ||     |капитальные затраты,|      |       |       |       |       |      |       |       ||     |млн. руб.           |      |       |       |       |       |      |       |       |+-----+--------------------+------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+|     |Ожидаемый эффект,   |в соответствии с инвестиционной программой ООО "АСЭП"        ||     |млн. руб.           |                                                             |+-----+--------------------+------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+|     |Срок реализации     |      |       |       |       |       |      |       |       ||     |проекта             |      |       |       |       |       |      |       |       |+-----+--------------------+------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+|     |Срок получения      |      |       |       |       |       |      |       |       ||     |эффекта             |      |       |       |       |       |      |       |       |+-----+--------------------+------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+|     |Проектный срок      |в соответствии с инвестиционной программой ООО "АСЭП"        ||     |окупаемости проекта |                                                             |+-----+--------------------+------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+|     |Итого необходимые   |619,4 |2 698,1|1 513,0|2 603,4|1 147,6|984,4 |2 342,3|1 409,8||     |затраты по системе  |      |       |       |       |       |      |       |       ||     |электроснабжения,   |      |       |       |       |       |      |       |       ||     |млн. руб.           |      |       |       |       |       |      |       |       |+-----+--------------------+------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+|     |Итого ожидаемый     |в соответствии с инвестиционными программами филиала         ||     |эффект по системе   |ОАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" и ООО "АСЭП"            ||     |электронабжения,    |                                                             ||     |млн. руб.           |                                                             |+-----+--------------------+-------------------------------------------------------------+
       Таблица 16. Программа инвестиционных проектов по развитию системыэлектроснабжения (часть 2)+-----+---------------------------+---------------------------------------||  N  |        Показатели         |               III этап                || п/п |                           +-------+-------+-------+-------+-------+|     |                           | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  |+-----+---------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+|1    |Электрическая энергия      |       |       |       |       |       |+-----+---------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+|ИП1.1|Инвестиционный проект N 1.1|       |       |       |       |       ||     |Развитие на территории     |       |       |       |       |       ||     |муниципального образования |       |       |       |       |       ||     |"Город Архангельск"        |       |       |       |       |       ||     |электрической сети 110 кВ  |       |       |       |       |       |+-----+---------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+|     |Ссылка на соответствующие  |раздел 14 обосновывающих материалов    ||     |подразделы обосновывающих  |"Программы инвестиционных проектов,    ||     |материалов                 |тариф и плата (тариф) за подключение   ||     |                           |(присоединение), источники инвестиций",||     |                           |подраздел N 14.1 "Электроснабжение"    |+-----+---------------------------+---------------------------------------+|     |Краткое описание проекта   |развитие на территории муниципального  ||     |                           |образования "Город Архангельск"        ||     |                           |электрической сети 110 кВ              |+-----+---------------------------+---------------------------------------+|     |Цель проекта               |целью реализации инвестиционного       ||     |                           |проекта является обеспечение надежного ||     |                           |электроснабжения объектов жилищного    ||     |                           |фонда, объектов социального назначения,||     |                           |промышленных и коммунальных объектов,  ||     |                           |объектов транспортной инфраструктуры   ||     |                           |от всех видов источников               ||     |                           |электроэнергии, независимо от их       ||     |                           |имущественной принадлежности           |+-----+---------------------------+---------------------------------------+|     |Технические характеристики |проект предполагает реконструкцию      ||     |проекта, в т.ч.:           |ПС - 4 ед. с увеличением общей         ||     |                           |трансформаторной мощности до 210 МВА,  ||     |                           |строительство ПС - 2 ед. общей         ||     |                           |трансформаторной мощностью 130 МВА,    ||     |                           |реконструкция ОРУ - 2 ед.,             ||     |                           |реконструкция ЗРУ АТЭЦ со              ||     |                           |строительством 16 ячеек 110 кВ,        ||     |                           |модернизация ВЛ - 23 км, строительство ||     |                           |ВЛ и КЛ - 49 км                        ||     +---------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+|     |реконструкция ПС, МВА      |       |       |       |       |       ||     +---------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+|     |строительство ПС, МВА      |       |       |       |       |       ||     +---------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+|     |реконструкция ОРУ, ед.     |       |       |       |       |       ||     +---------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+|     |реконструкция ЗРУ, яч.     |1,0    |2,0    |2,0    |2,0    |2,0    ||     +---------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+|     |модернизация ВЛ, км        |       |       |       |       |       ||     +---------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+|     |строительство ВЛ и КЛ, км  |       |       |       |       |       |+-----+---------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+|     |Необходимые капитальные    |347,8  |730,4  |764,0  |795,6  |825,6  ||     |затраты, млн. руб.         |       |       |       |       |       |+-----+---------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+|     |Ожидаемый эффект, млн. руб.|в соответствии с инвестиционной        ||     |                           |программой филиала ОАО "МРСК           ||     |                           |Северо-Запада" "Архэнерго"             |+-----+---------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+|     |Срок реализации проекта    |       |       |       |       |       |+-----+---------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+|     |Срок получения эффекта     |       |       |       |       |       |+-----+---------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+|     |Проектный срок окупаемости |в соответствии с инвестиционной        ||     |проекта                    |программой филиала ОАО "МРСК           ||     |                           |Северо-Запада" "Архэнерго"             |+-----+---------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+|ИП1.2|Инвестиционный проект      |       |       |       |       |       ||     |N 1.2 Обеспечение          |       |       |       |       |       ||     |электроснабжения           |       |       |       |       |       ||     |объектов перспективного    |       |       |       |       |       ||     |строительства              |       |       |       |       |       ||     |в территориальном          |       |       |       |       |       ||     |округе Майская горка       |       |       |       |       |       |+-----+---------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+|     |Ссылка на соответствующие  |раздел 14 обосновывающих материалов    ||     |подразделы обосновывающих  |"Программы инвестиционных проектов,    ||     |материалов                 |тариф и плата (тариф) за подключение   ||     |                           |(присоединение), источники инвестиций",||     |                           |подраздел N 14.1 "Электроснабжение"    |+-----+---------------------------+---------------------------------------+|     |Краткое описание проекта   |обеспечение электроснабжения объектов  ||     |                           |перспективного строительства в         ||     |                           |территориальном округе Майская горка   |+-----+---------------------------+---------------------------------------+|     |Цель проекта               |создание технических условий для       ||     |                           |обеспечения нужд электроснабжения      ||     |                           |объектов перспективного строительства  ||     |                           |в соответствии с Генеральным планом    ||     |                           |муниципального образования "Город      ||     |                           |Архангельск" территориального округа   ||     |                           |Майская горка                          |+-----+---------------------------+---------------------------------------+|     |Технические характеристики |проект предполагает строительство      ||     |проекта, в т.ч.:           |двух ПС трансформаторной мощностью     ||     |                           |160 МВА, РП 110 кВ - 1 ед., ВЛ - 3 км  |+-----+---------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+|     |строительство ПС, МВА      |       |       |       |       |       |+-----+---------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+|     |строительство РП, ед.      |       |       |       |       |       |+-----+---------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+|     |строительство ВЛ, км       |       |       |       |       |       |+-----+---------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+|     |Необходимые капитальные    |0,0    |0,0    |0,0    |0,0    |0,0    ||     |затраты, млн. руб.         |       |       |       |       |       |+-----+---------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+|     |Ожидаемый эффект, млн. руб.|в соответствии с инвестиционной        ||     |                           |программой филиала ОАО "МРСК           ||     |                           |Северо-Запада" "Архэнерго"             |+-----+---------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+|     |Срок реализации проекта    |       |       |       |       |       |+-----+---------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+|     |Срок получения эффекта     |       |       |       |       |       |+-----+---------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+|     |Проектный срок окупаемости |в соответствии с инвестиционной        ||     |проекта                    |программой филиала ОАО "МРСК           ||     |                           |Северо-Запада" "Архэнерго"             |+-----+---------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+|ИП1.3|Инвестиционный проект      |       |       |       |       |       ||     |N 1.3 Ликвидация           |       |       |       |       |       ||     |сетевых ограничений        |       |       |       |       |       ||     |по присоединению           |       |       |       |       |       ||     |к электрическим сетям      |       |       |       |       |       ||     |и повышение надежности     |       |       |       |       |       ||     |электроснабжения           |       |       |       |       |       ||     |потребителей муниципального|       |       |       |       |       ||     |образования "Город         |       |       |       |       |       ||     |Архангельск" в зоне        |       |       |       |       |       ||     |электроснабжения филиала   |       |       |       |       |       ||     |ОАО "МРСК Северо-Запада"   |       |       |       |       |       ||     |"Архэнерго"                |       |       |       |       |       |+-----+---------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+|     |Ссылка на соответствующие  |раздел 14 обосновывающих материалов    ||     |подразделы обосновывающих  |"Программы инвестиционных проектов,    ||     |материалов                 |тариф и плата (тариф) за подключение   ||     |                           |(присоединение), источники инвестиций",||     |                           |подраздел N 14.1 "Электроснабжение"    |+-----+---------------------------+---------------------------------------+|     |Краткое описание           |ликвидация сетевых ограничений         ||     |проекта                    |по присоединению к электрическим сетям ||     |                           |и повышение надежности электроснабжения||     |                           |потребителей муниципального образования||     |                           |"Город Архангельск" в зоне             ||     |                           |электроснабжения филиала ОАО           ||     |                           |"МРСК Северо-Запада" "Архэнерго"       |+-----+---------------------------+---------------------------------------+|     |Цель проекта               |целью реализации инвестиционного       ||     |                           |проекта является повышение качества    ||     |                           |жизни и обеспечение условий для        ||     |                           |развития инфраструктуры муниципального ||     |                           |образования "Город Архангельск"        |+-----+---------------------------+---------------------------------------+|     |Технические характеристики |проект предполагает строительство      ||     |проекта, в т.ч.:           |ПС - 3 ед. общей трансформаторной      ||     |                           |мощностью 132 МВА, строительство ПС    ||     |                           |общей трансформаторной мощностью       ||     |                           |120 МВА, строительство КЛ и ВЛ - 205   ||     |                           |км, реконструкцию КЛ и ВЛ - 44 км,     ||     |                           |строительство, модернизацию,           ||     |                           |реконструкцию ТП и РП 6 - 10 кВ -      ||     |                           |169 ед.                                |+-----+---------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+|     |реконструкция ПС, МВА      |       |       |       |       |       |+-----+---------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+|     |строительство ПС, МВА      |       |       |       |       |       |+-----+---------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+|     |строительство ВЛ 110 кВ, км|       |       |       |       |       |+-----+---------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+|     |реконструкция ВЛ и КЛ, км  |4,4    |4,4    |4,4    |4,4    |4,4    |+-----+---------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+|     |строительство КЛ и ВЛ      |20,5   |20,5   |20,5   |20,5   |20,5   ||     |6 - 10кВ, км               |       |       |       |       |       |+-----+---------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+|     |строительство,             |13,0   |13,0   |13,0   |13,0   |13,0   ||     |реконструкция, модернизация|       |       |       |       |       ||     |ТП и РП 6 - 10кВ, ед.      |       |       |       |       |       |+-----+---------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+|     |Необходимые капитальные    |427,5  |448,9  |469,6  |489,0  |507,4  ||     |затраты, млн. руб.         |       |       |       |       |       |+-----+---------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+|     |Ожидаемый эффект, млн. руб.|в соответствии с инвестиционной        ||     |                           |программой филиала ОАО "МРСК           ||     |                           |Северо-Запада" "Архэнерго"             |+-----+---------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+|     |Срок реализации проекта    |       |       |       |       |       |+-----+---------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+|     |Срок получения эффекта     |       |       |       |       |       |+-----+---------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+|     |Проектный срок окупаемости |в соответствии с инвестиционной        ||     |проекта                    |программой филиала ОАО "МРСК           ||     |                           |Северо-Запада" "Архэнерго"             |+-----+---------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+|ИП1.4|Инвестиционный проект      |       |       |       |       |       ||     |N 1.4 Ликвидация           |       |       |       |       |       ||     |сетевых ограничений        |       |       |       |       |       ||     |по присоединению           |       |       |       |       |       ||     |к электрическим сетям      |       |       |       |       |       ||     |и повышение надежности     |       |       |       |       |       ||     |электроснабжения           |       |       |       |       |       ||     |потребителей муниципального|       |       |       |       |       ||     |образования "Город         |       |       |       |       |       ||     |Архангельск" в зоне        |       |       |       |       |       ||     |электроснабжения           |       |       |       |       |       ||     |филиала ООО "АСЭП"         |       |       |       |       |       |+-----+---------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+|     |Ссылка на соответствующие  |раздел 14 обосновывающих материалов    ||     |подразделы обосновывающих  |"Программы инвестиционных проектов,    ||     |материалов                 |тариф и плата (тариф) за подключение   ||     |                           |(присоединение), источники инвестиций",||     |                           |подраздел N 14.1 "Электроснабжение"    |+-----+---------------------------+---------------------------------------+|     |Краткое описание           |ликвидация сетевых ограничений         ||     |проекта                    |по присоединению к электрическим сетям ||     |                           |и повышение надежности электроснабжения||     |                           |потребителей муниципального образования||     |                           |"Город Архангельск" в зоне             ||     |                           |электроснабжения филиала ООО "АСЭП"    |+-----+---------------------------+---------------------------------------+|     |Цель проекта               |целью реализации инвестиционного       ||     |                           |проекта является повышение качества    ||     |                           |жизни и обеспечение условий для        ||     |                           |развития инфраструктуры муниципального ||     |                           |образования "Город Архангельск"        |+-----+---------------------------+---------------------------------------+|     |Технические характеристики |проект предполагает реконструкцию ТП   ||     |проекта, в т.ч.:           |и РП 6 - 10 кВ - 53 ед., реконструкция ||     |                           |КЛ 6 - 10 кВ - 97,4 км                 |+-----+---------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+|     |реконструкция КЛ и ВЛ      |6,2    |10,3   |       |       |21,0   ||     |6 - 10 кВ, км              |       |       |       |       |       |+-----+---------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+|     |строительство ТП, РП       |4,0    |1,0    |       |       |1,0    ||     |6 - 10 кВ, ед.             |       |       |       |       |       |+-----+---------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+|     |Необходимые капитальные    |91,5   |64,1   |0,0    |0,0    |94,1   ||     |затраты, млн. руб.         |       |       |       |       |       |+-----+---------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+|     |Ожидаемый эффект, млн. руб.|в соответствии с инвестиционной        ||     |                           |программой ООО "АСЭП"                  |+-----+---------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+|     |Срок реализации проекта    |       |       |       |       |       |+-----+---------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+|     |Срок получения эффекта     |       |       |       |       |       |+-----+---------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+|     |Проектный срок окупаемости |в соответствии с инвестиционной        ||     |проекта                    |программой ООО "АСЭП"                  |+-----+---------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+|     |Итого необходимые          |866,8  |1 243,5|1 233,6|1 284,6|1 427,1||     |затраты по системе         |       |       |       |       |       ||     |электроснабжения, млн. руб.|       |       |       |       |       |+-----+---------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+|     |Итого ожидаемый эффект     |в соответствии с инвестиционными       ||     |по системе электронабжения,|программами филиала ОАО "МРСК          ||     |млн. руб.                  |Северо-Запада" "Архэнерго" и ООО "АСЭП"|+-----+---------------------------+---------------------------------------+
      5.2. Программа инвестиционных проектов системы теплоснабжения
       Развитие системы  теплоснабжения  в  соответствии с мероприятиямиПрограммы должно позволить полностью обеспечить существующие  нагрузкисистемы  теплоснабжения,  их  прогнозируемый  прирост в течение 2013 -2025  годов  и  создать  резерв  для  устойчивого   градостроительногоразвития города.
       Разработанные на основе положений Генерального плана Архангельскаи  предложений  ОАО  "ТГК-2" и ОАО "Архангельский КоТЭК" Перспективнаясхема теплоснабжения муниципального образования "Город Архангельск" напериод   до  2025  года  и  Адресный  перечень  мероприятий  Программыкомплексного    развития    систем     коммунальной     инфраструктурымуниципального    образования    "Город    Архангельск"   по   разделу"Теплоснабжение" на период до 2025  года  обеспечат  развитие  системытеплоснабжения по следующим направлениям:
       - модернизация Архангельской ТЭЦ с увеличением мощности;
       - модернизация  тепловых сетей в зоне действия Архангельской ТЭЦ,в т.ч. по некоторым сетям с увеличением диаметра;
       - модернизация  системы  теплоснабжения локальных источников и ихтепловых систем.
       На основе  Адресного  перечня  мероприятий,  реализуемых в 2013 -2025 годах в рамках развития системы теплоснабжения,  был  сформированперечень инвестиционных проектов, которые должны обеспечить достижениецелевых показателей развития системы теплоснабжения  г.  Архангельска.Группировка  мероприятий Адресного перечня в инвестиционные проекты поразвитию  системы  теплоснабжения  выполнена  по   функциональному   изональному  признакам.  Проекты  локализованы  в зонах теплоснабжения,обеспечиваемых   основными   теплоснабжающими   организациями   городаАрхангельска.  Кроме того, в отдельные инвестиционные проекты выделенымероприятия по новому строительству источников теплоснабжения  высокоймощности в зонах перспективной застройки. Для реализации этих проектовможет быть привлечен частный инвестор на  конкурсной  основе  по  меревозникновения потребностей в мощностях этих источников.
       Таблица 17. Программа инвестиционных проектов по развитию системытеплоснабжения (часть 1)+------+--------------------+-----------------------+---------------------------------------||  N   |     Показатели     |        I этап         |                II этап                || п/п  |                    +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+|      |                    | 2013  | 2014  | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  |+------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+|2     |Тепловая энергия    |       |       |       |       |       |       |       |       |+------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+|ИП2.1.|Инвестиционный      |       |       |       |       |       |       |       |       ||      |проект N 2.1        |       |       |       |       |       |       |       |       ||      |Модернизация        |       |       |       |       |       |       |       |       ||      |теплофикационной    |       |       |       |       |       |       |       |       ||      |установки           |       |       |       |       |       |       |       |       ||      |Архангельской       |       |       |       |       |       |       |       |       ||      |ТЭЦ с созданием     |       |       |       |       |       |       |       |       ||      |дополнительной      |       |       |       |       |       |       |       |       ||      |установленной       |       |       |       |       |       |       |       |       ||      |мощности 300 Гкал/ч |       |       |       |       |       |       |       |       ||      |и строительство     |       |       |       |       |       |       |       |       ||      |магитсральных       |       |       |       |       |       |       |       |       ||      |тепловых сетей      |       |       |       |       |       |       |       |       |+------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+|      |Ссылка на           |раздел 14 обосновывающих материалов "Программы инвестиционных  ||      |соответствующие     |проектов, тариф и плата (тариф) за подключение (присоединение),||      |подразделы          |источники инвестиций", подраздел N 14.2 "Теплоснабжение"       ||      |обосновывающих      |                                                               ||      |материалов          |                                                               |+------+--------------------+---------------------------------------------------------------+|      |Краткое описание    |модернизация теплофикационной установки Архангельской ТЭЦ      ||      |проекта             |с созданием дополнительной установленной мощности 300 Гкал/ч,  ||      |                    |строительство магистральных тепловых сетей                     |+------+--------------------+---------------------------------------------------------------+|      |Цель проекта        |обеспечение новых объектов жилой и общественно-деловой         ||      |                    |застройки Октябрьского, Ломоносовского, Соломбальского, Майская||      |                    |горка и Варавино-Фактория территориальных округов тепловой     ||      |                    |мощностью                                                      |+------+--------------------+---------------------------------------------------------------+|      |Технические         |создание дополнительной мощности в 300 Гкал/час и строительство||      |характеристики      |4-го вывода от Архангельской ТЭЦ до ТК-200а протяженностью 4,8 ||      |проекта, в т.ч.:    |км, строительство теплотрассы из Северного территориального    ||      |                    |округа до ТКС-19-4 Ду 500 протяженностью 4,0 км                |+------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+|      |ввод мощностей,     |       |       |       |300,0  |       |       |       |       ||      |Гкал/час            |       |       |       |       |       |       |       |       |+------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+|      |строительство сетей,|0,00   |0,00   |0,96   |0,96   |0,96   |0,96   |0,96   |2,00   ||      |км                  |       |       |       |       |       |       |       |       |+------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+|      |Необходимые         |0,0    |6,9    |184,3  |521,1  |374,1  |399,6  |423,0  |348,5  ||      |капитальные затраты,|       |       |       |       |       |       |       |       ||      |млн. руб.           |       |       |       |       |       |       |       |       |+------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+|      |Ожидаемый эффект,   |0,0    |0,0    |0,0    |160,5  |195,2  |173,7  |178,5  |166,0  ||      |млн. руб.           |       |       |       |       |       |       |       |       |+------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+|      |Срок реализации     |       |       |       |       |       |       |       |       ||      |проекта             |       |       |       |       |       |       |       |       |+------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+|      |Срок получения      |       |       |       |       |       |       |       |       ||      |эффекта             |       |       |       |       |       |       |       |       |+------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+|      |Проектный срок      |период окупаемости выходит за рамки реализации Программы       ||      |окупаемости проекта |                                                               |+------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+|ИП2.2.|Инвестиционный      |       |       |       |       |       |       |       |       ||      |проект N 2.2        |       |       |       |       |       |       |       |       ||      |Модернизация        |       |       |       |       |       |       |       |       ||      |тепловых сетей      |       |       |       |       |       |       |       |       ||      |в зоне действия     |       |       |       |       |       |       |       |       ||      |Архангельской ТЭЦ   |       |       |       |       |       |       |       |       |+------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+|      |Ссылка на           |раздел 14 обосновывающих материалов "Программы инвестиционных  ||      |соответствующие     |проектов, тариф и плата (тариф) за подключение (присоединение),||      |подразделы          |источники инвестиций", подраздел N 14.2 "Теплоснабжение"       ||      |обосновывающих      |                                                               ||      |материалов          |                                                               |+------+--------------------+---------------------------------------------------------------+|      |Краткое описание    |модернизация тепловых сетей в Соломбальском, Северном,         ||      |проекта             |Октябрьском, Ломоносовском, Майская горка и Варавино-Фактория  ||      |                    |территориальных округах                                        |+------+--------------------+---------------------------------------------------------------+|      |Цель проекта        |обеспечение надежности, качества предоставления услуг          ||      |                    |по теплоснабжению, снижение потерь в тепловых сетях            |+------+--------------------+---------------------------------------------------------------+|      |Технические         |модернизация 90,5 км тепловых сетей в Соломбальском, Северном, ||      |характеристики      |Октябрьском, Ломоносовском, Майская горка и Варавино-Фактория  ||      |проекта, в т.ч.:    |территориальных округах, 40 ЦТП                                |+------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+|      |модернизация сетей, |1,6    |6,7    |7,9    |8,5    |7,7    |7,5    |6,7    |6,7    ||      |км                  |       |       |       |       |       |       |       |       |+------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+|      |модернизация ЦТП,   |       |       |       |4      |4      |4      |4      |4      ||      |ед.                 |       |       |       |       |       |       |       |       |+------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+|      |Необходимые         |86,9   |389,8  |511,7  |709,6  |627,7  |639,0  |657,4  |691,7  ||      |капитальные затраты,|       |       |       |       |       |       |       |       ||      |млн. руб.           |       |       |       |       |       |       |       |       |+------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+|      |Ожидаемый эффект,   |0,0    |2,0    |11,9   |28,5   |50,6   |76,4   |107,0  |142,4  ||      |млн. руб.           |       |       |       |       |       |       |       |       |+------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+|      |Срок реализации     |       |       |       |       |       |       |       |       ||      |проекта             |       |       |       |       |       |       |       |       |+------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+|      |Срок получения      |       |       |       |       |       |       |       |       ||      |эффекта             |       |       |       |       |       |       |       |       |+------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+|      |Проектный срок      |период окупаемости выходит за рамки реализации Программы       ||      |окупаемости проекта |                                                               |+------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+|ИП2.3.|Инвестиционный      |       |       |       |       |       |       |       |       ||      |проект N 2.3        |       |       |       |       |       |       |       |       ||      |Строительство       |       |       |       |       |       |       |       |       ||      |котельной К-173     |       |       |       |       |       |       |       |       ||      |с 2 котлами КВГМ-100|       |       |       |       |       |       |       |       ||      |на газовом топливе в|       |       |       |       |       |       |       |       ||      |Многофункциональном |       |       |       |       |       |       |       |       ||      |комплексе "Северный |       |       |       |       |       |       |       |       ||      |университет",       |       |       |       |       |       |       |       |       ||      |топливо газ-мазут   |       |       |       |       |       |       |       |       |+------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+|      |Ссылка на           |раздел 14 обосновывающих материалов "Программы инвестиционных  ||      |соответствующие     |проектов, тариф и плата (тариф) за подключение (присоединение),||      |подразделы          |источники инвестиций", подраздел N 14.2 "Теплоснабжение"       ||      |обосновывающих      |                                                               ||      |материалов          |                                                               |+------+--------------------+---------------------------------------------------------------+|      |Краткое описание    |строительство котельной К-173 с 2 котлами КВГМ-100 на газовом  ||      |проекта             |топливе и двух выводов тепловой сети                           |+------+--------------------+---------------------------------------------------------------+|      |Цель проекта        |обеспечение объектов перспективной застройки территориального  ||      |                    |округа Майская горка                                           |+------+--------------------+---------------------------------------------------------------+|      |Технические         |строительство газовой котельной мощностью 200 Гкал/час,        ||      |характеристики      |строительство магистральной сети диаметром 500 мм              ||      |проекта, в т.ч.:    |и протяженностью 8,65 км                                       |+------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+|      |ввод мощностей,     |       |       |       |       |       |       |       |100,0  ||      |Гкал/час            |       |       |       |       |       |       |       |       |+------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+|      |строительство сетей,|       |       |       |       |       |       |       |4,65   ||      |км                  |       |       |       |       |       |       |       |       |+------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+|      |Необходимые         |0,0    |0,0    |0,0    |0,0    |0,0    |0,0    |206,3  |1 085,0||      |капитальные затраты,|       |       |       |       |       |       |       |       ||      |млн. руб.           |       |       |       |       |       |       |       |       |+------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+|      |Ожидаемый эффект,   |0,0    |0,0    |0,0    |0,0    |0,0    |0,0    |0,0    |0,0    ||      |млн. руб.           |       |       |       |       |       |       |       |       |+------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+|      |Срок реализации     |       |       |       |       |       |       |       |       ||      |проекта             |       |       |       |       |       |       |       |       |+------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+|      |Срок получения      |       |       |       |       |       |       |       |       ||      |эффекта             |       |       |       |       |       |       |       |       |+------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+|      |Проектный срок      |5,8                                                            ||      |окупаемости проекта |                                                               |+------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+|ИП2.4.|Инвестиционный      |       |       |       |       |       |       |       |       ||      |проект N 2.4        |       |       |       |       |       |       |       |       ||      |Строительство       |       |       |       |       |       |       |       |       ||      |котельной К-200     |       |       |       |       |       |       |       |       ||      |в территориальном   |       |       |       |       |       |       |       |       ||      |округе Варавино-    |       |       |       |       |       |       |       |       ||      |Фактория            |       |       |       |       |       |       |       |       ||      |производительностью |       |       |       |       |       |       |       |       ||      |200 Гкал/ч на       |       |       |       |       |       |       |       |       ||      |газовом топливе     |       |       |       |       |       |       |       |       ||      |с 2 котлами КВГМ-100|       |       |       |       |       |       |       |       |+------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+|      |Ссылка на           |раздел 14 обосновывающих материалов "Программы инвестиционных  ||      |соответствующие     |проектов, тариф и плата (тариф) за подключение (присоединение),||      |подразделы          |источники инвестиций", подраздел N 14.2 "Теплоснабжение"       ||      |обосновывающих      |                                                               ||      |материалов          |                                                               |+------+--------------------+---------------------------------------------------------------+|      |Краткое описание    |строительство котельной К-200 с двумя котлами КВГМ-100         ||      |проекта             |на газовом топливе и двух выводов тепловой сети                |+------+--------------------+---------------------------------------------------------------+|      |Цель проекта        |обеспечение объектов перспективной застройки территориального  ||      |                    |округа Майская горка и улучшения надежности в зоне             ||      |                    |централизованного теплоснабжения                               |+------+--------------------+---------------------------------------------------------------+|      |Технические         |строительство газовой котельной мощностью 200 Гкал/час,        ||      |характеристики      |строительство магистральной сети диаметром 500 мм              ||      |проекта, в т.ч.:    |и протяженностью 3,92 км                                       |+------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+|      |ввод мощностей,     |       |       |       |       |       |       |       |       ||      |Гкал/час            |       |       |       |       |       |       |       |       |+------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+|      |строительство сетей,|       |       |       |       |       |       |       |       ||      |км                  |       |       |       |       |       |       |       |       |+------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+|      |Необходимые         |0,0    |0,0    |0,0    |0,0    |0,0    |0,0    |0,0    |0,0    ||      |капитальные затраты,|       |       |       |       |       |       |       |       ||      |млн. руб.           |       |       |       |       |       |       |       |       |+------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+|      |Ожидаемый эффект,   |0,0    |0,0    |0,0    |0,0    |0,0    |0,0    |0,0    |0,0    ||      |млн. руб.           |       |       |       |       |       |       |       |       |+------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+|      |Срок реализации     |       |       |       |       |       |       |       |       ||      |проекта             |       |       |       |       |       |       |       |       |+------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+|      |Срок получения      |       |       |       |       |       |       |       |       ||      |эффекта             |       |       |       |       |       |       |       |       |+------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+|      |Проектный срок      |период окупаемости выходит за рамки реализации Программы       ||      |окупаемости проекта |                                                               |+------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+|ИП2.5.|Инвестиционный      |       |       |       |       |       |       |       |       ||      |проект N 2.5        |       |       |       |       |       |       |       |       ||      |Модернизация системы|       |       |       |       |       |       |       |       ||      |теплоснабжения      |       |       |       |       |       |       |       |       ||      |в зоне локальных    |       |       |       |       |       |       |       |       ||      |источников          |       |       |       |       |       |       |       |       |+------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+|      |Ссылка на           |раздел 14 обосновывающих материалов "Программы инвестиционных  ||      |соответствующие     |проектов, тариф и плата (тариф) за подключение (присоединение),||      |подразделы          |источники инвестиций", подраздел N 14.2 "Теплоснабжение"       ||      |обосновывающих      |                                                               ||      |материалов          |                                                               |+------+--------------------+---------------------------------------------------------------+|      |Краткое описание    |модернизация системы теплоснабжения в зоне локальных источников||      |проекта             |в территориальных округах Маймаксанский, Соломбальский,        ||      |                    |Октябрьский, Майская горка, Варавино-Фактория, Исакогорский,   ||      |                    |Цигломенский, реконструкция распределительных сетей в зоне     ||      |                    |теплоснабжения локальных источников в территориальных округах  ||      |                    |Маймаксанкском, Соломбальском, Октябрьском, Майской горке,     ||      |                    |Варавино-Фактории, Исакогорском, Цигломенском                  |+------+--------------------+---------------------------------------------------------------+|      |Цель проекта        |обеспечение надежности, качества предоставления услуг          ||      |                    |по теплоснабжению, снижение потерь в тепловых сетях,           ||      |                    |обеспечение снижения эксплуатационных расходов                 |+------+--------------------+---------------------------------------------------------------+|      |Технические         |реконструкция 57,73 км тепловых сетей, модернизация системы    ||      |характеристики      |теплоснабжения со строительством блочно-модульных котельных    ||      |проекта, в т.ч.:    |суммарной мощностью 183,01 Гкал/час                            |+------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+|      |реконструкция сетей,|0,00   |0,00   |0,00   |5,77   |5,77   |5,77   |5,77   |5,77   ||      |км                  |       |       |       |       |       |       |       |       |+------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+|      |ввод мощностей,     |5,2    |15,5   |36,4   |4,9    |120,7  |0,0    |0,0    |0,0    ||      |Гкал/час            |       |       |       |       |       |       |       |       |+------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+|      |Необходимые         |42,6   |220,6  |142,4  |907,3  |981,4  |303,8  |321,6  |338,3  ||      |капитальные затраты,|       |       |       |       |       |       |       |       ||      |млн. руб.           |       |       |       |       |       |       |       |       |+------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+|      |Ожидаемый эффект,   |0,0    |15,4   |104,9  |203,0  |265,1  |660,0  |691,0  |781,6  ||      |млн. руб.           |       |       |       |       |       |       |       |       |+------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+|      |Срок реализации     |       |       |       |       |       |       |       |       ||      |проекта             |       |       |       |       |       |       |       |       |+------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+|      |Срок получения      |       |       |       |       |       |       |       |       ||      |эффекта             |       |       |       |       |       |       |       |       |+------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+|      |Проектный срок      |6,1                                                            ||      |окупаемости проекта |                                                               |+------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+|ИП2.6.|Инвестиционный      |       |       |       |       |       |       |       |       ||      |проект N 2.6        |       |       |       |       |       |       |       |       ||      |Строительство       |       |       |       |       |       |       |       |       ||      |тепловых сетей      |       |       |       |       |       |       |       |       ||      |в зоне локальных    |       |       |       |       |       |       |       |       ||      |источников для      |       |       |       |       |       |       |       |       ||      |подключения         |       |       |       |       |       |       |       |       ||      |новых абонентов     |       |       |       |       |       |       |       |       |+------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+|      |Ссылка на           |раздел 14 обосновывающих материалов "Программы инвестиционных  ||      |соответствующие     |проектов, тариф и плата (тариф) за подключение (присоединение),||      |подразделы          |источники инвестиций", подраздел N 14.2 "Теплоснабжение"       ||      |обосновывающих      |                                                               ||      |материалов          |                                                               |+------+--------------------+---------------------------------------------------------------+|      |Краткое описание    |строительство 6,94 км тепловых сетей                           ||      |проекта             |                                                               |+------+--------------------+---------------------------------------------------------------+|      |Цель проекта        |обеспечение новых объектов жилой и общественно-деловой         ||      |                    |застройки Исакогорского и Маймаксанского территориальных       ||      |                    |округов                                                        |+------+--------------------+---------------------------------------------------------------+|      |Технические         |строительство 6,94 км тепловых сетей                           ||      |характеристики      |                                                               ||      |проекта, в т.ч.:    |                                                               |+------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+|      |строительство сетей,|0,9    |2,7    |3,4    |0,0    |0,0    |0,0    |0,0    |0,0    ||      |км                  |       |       |       |       |       |       |       |       |+------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+|      |Необходимые         |114,8  |155,4  |111,4  |0,0    |0,0    |0,0    |0,0    |0,0    ||      |капитальные затраты,|       |       |       |       |       |       |       |       ||      |млн. руб.           |       |       |       |       |       |       |       |       |+------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+|      |Ожидаемый эффект,   |0,9    |0,9    |0,9    |16,4   |0,0    |9,2    |1,2    |7,5    ||      |млн. руб.           |       |       |       |       |       |       |       |       |+------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+|      |Срок реализации     |       |       |       |       |       |       |       |       ||      |проекта             |       |       |       |       |       |       |       |       |+------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+|      |Срок получения      |       |       |       |       |       |       |       |       ||      |эффекта             |       |       |       |       |       |       |       |       |+------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+|      |Проектный срок      |период окупаемости выходит за рамки реализации Программы       ||      |окупаемости проекта |                                                               |+------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+|ИП2.7.|Инвестиционный      |       |       |       |       |       |       |       |       ||      |проект N 2.7        |       |       |       |       |       |       |       |       ||      |Строительство       |       |       |       |       |       |       |       |       ||      |газовой котельной   |       |       |       |       |       |       |       |       ||      |К-18 в качестве     |       |       |       |       |       |       |       |       ||      |резервного источника|       |       |       |       |       |       |       |       ||      |тепловой мощности   |       |       |       |       |       |       |       |       ||      |для Полярного       |       |       |       |       |       |       |       |       ||      |медицинского центра |       |       |       |       |       |       |       |       |+------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+|      |Ссылка на           |раздел 14 обосновывающих материалов "Программы инвестиционных  ||      |соответствующие     |проектов, тариф и плата (тариф) за подключение (присоединение),||      |подразделы          |источники инвестиций", подраздел N 14.2 "Теплоснабжение"       ||      |обосновывающих      |                                                               ||      |материалов          |                                                               |+------+--------------------+---------------------------------------------------------------+|      |Краткое описание    |строительство котельной К-18 и одного вывода тепловой сети     ||      |проекта             |                                                               |+------+--------------------+---------------------------------------------------------------+|      |Цель проекта        |обеспечение надежности снабжения тепловой энергией Полярного   ||      |                    |медицинского центра и выполнения требований п. 6.35 СНиП       ||      |                    |41-02-2003 по резервированию тепловой мощности для потребителей||      |                    |I категории                                                    |+------+--------------------+---------------------------------------------------------------+|      |Технические         |строительство котельной 18,6 Гкал/час, строительство участка   ||      |характеристики      |распределительной сети D 300 L=750 м от участка магистральной  ||      |проекта, в т.ч.:    |тепловой сети второго вывода новой котельной в сторону         ||      |                    |котельной Полярного медицинского центра                        |+------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+|      |ввод мощностей,     |       |       |       |       |       |       |       |       ||      |Гкал/час            |       |       |       |       |       |       |       |       |+------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+|      |строительство сетей,|       |       |       |       |       |       |       |       ||      |км                  |       |       |       |       |       |       |       |       |+------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+|      |Необходимые         |0,0    |0,0    |0,0    |0,0    |0,0    |0,0    |0,0    |0,0    ||      |капитальные затраты,|       |       |       |       |       |       |       |       ||      |млн. руб.           |       |       |       |       |       |       |       |       |+------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+|      |Ожидаемый эффект,   |0,0    |0,0    |0,0    |0,0    |0,0    |0,0    |0,0    |0,0    ||      |млн. руб.           |       |       |       |       |       |       |       |       |+------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+|      |Срок реализации     |       |       |       |       |       |       |       |       ||      |проекта             |       |       |       |       |       |       |       |       |+------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+|      |Срок получения      |       |       |       |       |       |       |       |       ||      |эффекта             |       |       |       |       |       |       |       |       |+------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+|      |Проектный срок      |период окупаемости выходит за рамки реализации Программы       ||      |окупаемости проекта |                                                               |+------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+|      |Итого необходимые   |244,3  |772,7  |949,8  |2137,9 |1983,1 |1342,4 |1608,3 |2463,6 ||      |затраты в системе   |       |       |       |       |       |       |       |       ||      |теплоснабжения      |       |       |       |       |       |       |       |       |+------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+|      |Итого ожидаемый     |0,9    |18,4   |117,8  |408,4  |510,9  |919,4  |977,6  |1097,5 ||      |эффект в системе    |       |       |       |       |       |       |       |       ||      |теплоснабжения      |       |       |       |       |       |       |       |       |+------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
       Таблица 17. Программа инвестиционных проектов по развитию системытеплоснабжения (часть 2)+------+--------------------------+---------------------------------------||  N   |        Показатели        |               III этап                || п/п  |                          +-------+-------+-------+-------+-------+|      |                          | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  |+------+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+|2     |Тепловая энергия          |       |       |       |       |       |+------+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+|ИП2.1.|Инвестиционный проект     |       |       |       |       |       ||      |N 2.1 Модернизация        |       |       |       |       |       ||      |теплофикационной установки|       |       |       |       |       ||      |Архангельской ТЭЦ         |       |       |       |       |       ||      |с созданием дополнительной|       |       |       |       |       ||      |установленной мощности 300|       |       |       |       |       ||      |Гкал/ч и строительство    |       |       |       |       |       ||      |магитсральных тепловых    |       |       |       |       |       ||      |сетей                     |       |       |       |       |       |+------+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+|      |Ссылка на соответствующие |раздел 14 обосновывающих материалов    ||      |подразделы обосновывающих |"Программы инвестиционных проектов,    ||      |материалов                |тариф и плата (тариф) за подключение   ||      |                          |(присоединение), источники инвестиций",||      |                          |подраздел N 14.2 "Теплоснабжение"      |+------+--------------------------+---------------------------------------+|      |Краткое описание проекта  |модернизация теплофикационной установки||      |                          |Архангельской ТЭЦ с созданием          ||      |                          |дополнительной установленной мощности  ||      |                          |300 Гкал/ч, строительство магистральных||      |                          |тепловых сетей                         |+------+--------------------------+---------------------------------------+|      |Цель проекта              |обеспечение новых объектов жилой       ||      |                          |и общественно-деловой застройки        ||      |                          |Октябрьского, Ломоносовского,          ||      |                          |Соломбальского, Майская горка          ||      |                          |и Варавино-Фактория территориальных    ||      |                          |округов тепловой мощностью             |+------+--------------------------+---------------------------------------+|      |Технические характеристики|создание дополнительной мощности в 300 ||      |проекта, в т.ч.:          |Гкал/час и строительство 4-го вывода   ||      |                          |от Архангельской ТЭЦ до ТК-200а        ||      |                          |протяженностью 4,8 км, строительство   ||      |                          |теплотрассы из Северного               ||      |                          |территориального округа до             ||      |                          |ТКС-19-4 Ду 500 протяженностью 4,0 км  |+------+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+|      |ввод мощностей, Гкал/час  |       |       |       |       |       |+------+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+|      |строительство сетей, км   |2,00   |0,00   |0,00   |0,00   |0,00   |+------+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+|      |Необходимые капитальные   |365,8  |0,0    |0,0    |0,0    |0,0    ||      |затраты, млн. руб.        |       |       |       |       |       |+------+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+|      |Ожидаемый эффект,         |202,0  |85,0   |116,9  |0,0    |47,4   ||      |млн. руб.                 |       |       |       |       |       |+------+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+|      |Срок реализации проекта   |       |       |       |       |       |+------+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+|      |Срок получения эффекта    |       |       |       |       |       |+------+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+|      |Проектный срок окупаемости|период окупаемости выходит за рамки    ||      |проекта                   |реализации Программы                   |+------+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+|ИП2.2.|Инвестиционный проект     |       |       |       |       |       ||      |N 2.2 Модернизация        |       |       |       |       |       ||      |тепловых сетей в зоне     |       |       |       |       |       ||      |действия Архангельской ТЭЦ|       |       |       |       |       |+------+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+|      |Ссылка на соответствующие |раздел 14 обосновывающих материалов    ||      |подразделы обосновывающих |"Программы инвестиционных проектов,    ||      |материалов                |тариф и плата (тариф) за подключение   ||      |                          |(присоединение), источники инвестиций",||      |                          |подраздел N 14.2 "Теплоснабжение"      |+------+--------------------------+---------------------------------------+|      |Краткое описание проекта  |модернизация тепловых сетей            ||      |                          |в Соломбальском, Северном, Октябрьском,||      |                          |Ломоносовском, Майская горка           ||      |                          |и Варавино-Фактория территориальных    ||      |                          |округах                                |+------+--------------------------+---------------------------------------+|      |Цель проекта              |обеспечение надежности, качества       ||      |                          |предоставления услуг по теплоснабжению,||      |                          |снижение потерь в тепловых сетях       |+------+--------------------------+---------------------------------------+|      |Технические характеристики|модернизация 90,5 км тепловых сетей    ||      |проекта, в т.ч.:          |в Соломбальском, Северном, Октябрьском,||      |                          |Ломоносовском, Майская горка           ||      |                          |и Варавино-Фактория территориальных    ||      |                          |округах, 40 ЦТП                        |+------+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+|      |модернизация сетей, км    |6,7    |7,6    |7,6    |6,7    |6,7    |+------+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+|      |модернизация ЦТП, ед.     |4      |4      |4      |4      |4      |+------+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+|      |Необходимые капитальные   |725,9  |990,8  |1 036,4|830,2  |861,6  ||      |затраты, млн. руб.        |       |       |       |       |       |+------+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+|      |Ожидаемый эффект,         |186,7  |241,0  |283,5  |330,1  |374,1  ||      |млн. руб.                 |       |       |       |       |       |+------+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+|      |Срок реализации проекта   |       |       |       |       |       |+------+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+|      |Срок получения эффекта    |       |       |       |       |       |+------+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+|      |Проектный срок окупаемости|период окупаемости выходит за рамки    ||      |проекта                   |реализации Программы                   |+------+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+|ИП2.3.|Инвестиционный проект     |       |       |       |       |       ||      |N 2.3 Строительство       |       |       |       |       |       ||      |котельной К-173 с 2       |       |       |       |       |       ||      |котлами КВГМ-100          |       |       |       |       |       ||      |на газовом топливе        |       |       |       |       |       ||      |в Многофункциональном     |       |       |       |       |       ||      |комплексе "Северный       |       |       |       |       |       ||      |университет", топливо     |       |       |       |       |       ||      |газ-мазут                 |       |       |       |       |       |+------+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+|      |Ссылка на соответствующие |раздел 14 обосновывающих материалов    ||      |подразделы обосновывающих |"Программы инвестиционных проектов,    ||      |материалов                |тариф и плата (тариф) за подключение   ||      |                          |(присоединение), источники инвестиций",||      |                          |подраздел N 14.2 "Теплоснабжение"      |+------+--------------------------+---------------------------------------+|      |Краткое описание проекта  |строительство котельной К-173 с 2      ||      |                          |котлами КВГМ-100 на газовом топливе    ||      |                          |и двух выводов тепловой сети           |+------+--------------------------+---------------------------------------+|      |Цель проекта              |обеспечение объектов перспективной     ||      |                          |застройки территориального округа      ||      |                          |Майская горка                          |+------+--------------------------+---------------------------------------+|      |Технические характеристики|строительство газовой котельной        ||      |проекта, в т.ч.:          |мощностью 200 Гкал/час, строительство  ||      |                          |магистральной сети диаметром 500 мм    ||      |                          |и протяженностью 8,65 км               |+------+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+|      |ввод мощностей, Гкал/час  |200,0  |       |       |       |       |+------+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+|      |строительство сетей, км   |4,00   |       |       |       |       |+------+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+|      |Необходимые капитальные   |911,0  |0,0    |0,0    |0,0    |0,0    ||      |затраты, млн. руб.        |       |       |       |       |       |+------+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+|      |Ожидаемый эффект,         |323,8  |411,5  |431,1  |550,6  |0,0    ||      |млн. руб.                 |       |       |       |       |       |+------+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+|      |Срок реализации проекта   |       |       |       |       |       |+------+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+|      |Срок получения эффекта    |       |       |       |       |       |+------+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+|      |Проектный срок окупаемости|5,8                                    ||      |проекта                   |                                       |+------+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+|ИП2.4.|Инвестиционный проект     |       |       |       |       |       ||      |N 2.4 Строительство       |       |       |       |       |       ||      |котельной К-200 в         |       |       |       |       |       ||      |территориальном округе    |       |       |       |       |       ||      |Варавино-Фактория         |       |       |       |       |       ||      |производительностью 200   |       |       |       |       |       ||      |Гкал/ч на газовом топливе |       |       |       |       |       ||      |с 2 котлами КВГМ-100      |       |       |       |       |       |+------+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+|      |Ссылка на соответствующие |раздел 14 обосновывающих материалов    ||      |подразделы обосновывающих |"Программы инвестиционных проектов,    ||      |материалов                |тариф и плата (тариф) за подключение   ||      |                          |(присоединение), источники инвестиций",||      |                          |подраздел N 14.2 "Теплоснабжение"      |+------+--------------------------+---------------------------------------+|      |Краткое описание проекта  |строительство котельной К-200 с 2      ||      |                          |котлами КВГМ-100 на газовом топливе    ||      |                          |и двух выводов тепловой сети           |+------+--------------------------+---------------------------------------+|      |Цель проекта              |обеспечение объектов перспективной     ||      |                          |застройки территориального округа      ||      |                          |Майская горка и улучшения надежности   ||      |                          |в зоне централизованного теплоснабжения|+------+--------------------------+---------------------------------------+|      |Технические характеристики|строительство газовой котельной        ||      |проекта, в т.ч.:          |мощностью 200 Гкал/час, строительство  ||      |                          |магистральной сети диаметром 500 мм    ||      |                          |и протяженностью 3,92 км               |+------+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+|      |ввод мощностей, Гкал/час  |       |       |       |100,0  |200,0  |+------+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+|      |строительство сетей, км   |       |       |       |2,50   |1,42   |+------+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+|      |Необходимые капитальные   |0,0    |0,0    |155,1  |807,8  |670,6  ||      |затраты, млн. руб.        |       |       |       |       |       |+------+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+|      |Ожидаемый эффект,         |0,0    |0,0    |0,0    |0,0    |403,5  ||      |млн. руб.                 |       |       |       |       |       |+------+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+|      |Срок реализации проекта   |       |       |       |       |       |+------+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+|      |Срок получения эффекта    |       |       |       |       |       |+------+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+|      |Проектный срок окупаемости|период окупаемости выходит за рамки    ||      |проекта                   |реализации Программы                   |+------+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+|ИП2.5.|Инвестиционный проект     |       |       |       |       |       ||      |N 2.5 Модернизация системы|       |       |       |       |       ||      |теплоснабжения в зоне     |       |       |       |       |       ||      |локальных источников      |       |       |       |       |       |+------+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+|      |Ссылка на соответствующие |раздел 14 обосновывающих материалов    ||      |подразделы обосновывающих |"Программы инвестиционных проектов,    ||      |материалов                |тариф и плата (тариф) за подключение   ||      |                          |(присоединение), источники инвестиций",||      |                          |подраздел N 14.2 "Теплоснабжение"      |+------+--------------------------+---------------------------------------+|      |Краткое описание проекта  |модернизация системы теплоснабжения    ||      |                          |в зоне локальных источников в          ||      |                          |территориальных округах Маймаксанском, ||      |                          |Соломбальском, Октябрьском, Майской    ||      |                          |горке, Варавино-Фактории, Исакогорском,||      |                          |Цигломенском, реконструкция            ||      |                          |распределительных сетей в зоне         ||      |                          |теплоснабжения локальных источников в  ||      |                          |территориальных округах Маймаксанкском,||      |                          |Соломбальском, Октябрьском, Майской    ||      |                          |горке, Варавино-Фактории, Исакогорском,||      |                          |Цигломенском                           |+------+--------------------------+---------------------------------------+|      |Цель проекта              |обеспечение надежности, качества       ||      |                          |предоставления услуг по теплоснабжению,||      |                          |снижение потерь в тепловых сетях,      ||      |                          |обеспечение снижения эксплуатационных  ||      |                          |расходов                               |+------+--------------------------+---------------------------------------+|      |Технические характеристики|реконструкция 57,73 км тепловых сетей, ||      |проекта, в т.ч.:          |модернизация системы теплоснабжения    ||      |                          |со строительством блочно-модульных     ||      |                          |котельных суммарной мощностью 183,01   ||      |                          |Гкал/час                               |+------+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+|      |реконструкция сетей, км   |5,77   |5,77   |5,77   |5,77   |5,77   |+------+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+|      |ввод мощностей, Гкал/час  |0,0    |0,0    |0,0    |0,0    |0,0    |+------+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+|      |Необходимые капитальные   |355,1  |372,9  |390,0  |406,1  |421,5  ||      |затраты, млн. руб.        |       |       |       |       |       |+------+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+|      |Ожидаемый эффект,         |895,4  |1 029,0|1 140,8|1 253,5|1 360,0||      |млн. руб.                 |       |       |       |       |       |+------+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+|      |Срок реализации проекта   |       |       |       |       |       |+------+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+|      |Срок получения эффекта    |       |       |       |       |       |+------+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+|      |Проектный срок окупаемости|6,1                                    ||      |проекта                   |                                       |+------+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+|ИП2.6.|Инвестиционный проект     |       |       |       |       |       ||      |N 2.6 Строительство       |       |       |       |       |       ||      |тепловых сетей в зоне     |       |       |       |       |       ||      |локальных источников      |       |       |       |       |       ||      |для подключения новых     |       |       |       |       |       ||      |абонентов                 |       |       |       |       |       |+------+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+|      |Ссылка на соответствующие |раздел 14 обосновывающих материалов    ||      |подразделы обосновывающих |"Программы инвестиционных проектов,    ||      |материалов                |тариф и плата (тариф) за подключение   ||      |                          |(присоединение), источники инвестиций",||      |                          |подраздел N 14.2 "Теплоснабжение"      |+------+--------------------------+---------------------------------------+|      |Краткое описание проекта  |строительство 6,94 км тепловых сетей   |+------+--------------------------+---------------------------------------+|      |Цель проекта              |обеспечение новых объектов жилой       ||      |                          |и общественно-деловой застройки        ||      |                          |Исакогорского и Маймаксанского         ||      |                          |территориальных округов                |+------+--------------------------+---------------------------------------+|      |Технические характеристики|строительство 6,94 км тепловых сетей   ||      |проекта, в т.ч.:          |                                       |+------+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+|      |строительство сетей, км   |0,0    |0,0    |0,0    |0,0    |0,0    |+------+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+|      |Необходимые капитальные   |0,0    |0,0    |0,0    |0,0    |0,0    ||      |затраты, млн. руб.        |       |       |       |       |       |+------+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+|      |Ожидаемый эффект,         |12,1   |18,1   |12,5   |10,2   |0,0    ||      |млн. руб.                 |       |       |       |       |       |+------+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+|      |Срок реализации проекта   |       |       |       |       |       |+------+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+|      |Срок получения эффекта    |       |       |       |       |       |+------+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+|      |Проектный срок окупаемости|период окупаемости выходит за рамки    ||      |проекта                   |реализации Программы                   |+------+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+|ИП2.7.|Инвестиционный проект     |       |       |       |       |       ||      |N 2.7 Строительство       |       |       |       |       |       ||      |газовой котельной К-18    |       |       |       |       |       ||      |в качестве резервного     |       |       |       |       |       ||      |источника тепловой        |       |       |       |       |       ||      |мощности для Полярного    |       |       |       |       |       ||      |медицинского центра       |       |       |       |       |       |+------+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+|      |Ссылка на соответствующие |раздел 14 обосновывающих материалов    ||      |подразделы обосновывающих |"Программы инвестиционных проектов,    ||      |материалов                |тариф и плата (тариф) за подключение   ||      |                          |(присоединение), источники инвестиций",||      |                          |подраздел N 14.2 "Теплоснабжение"      |+------+--------------------------+---------------------------------------+|      |Краткое описание проекта  |строительство котельной К-18 и одного  ||      |                          |вывода тепловой сети                   |+------+--------------------------+---------------------------------------+|      |Цель проекта              |обеспечение надежности снабжения       ||      |                          |тепловой энергией Полярного            ||      |                          |медицинского центра и выполнения       ||      |                          |требований п. 6.35 СНиП 41-02-2003     ||      |                          |по резервированию тепловой мощности    ||      |                          |для потребителей I категории           |+------+--------------------------+---------------------------------------+|      |Технические характеристики|строительство котельной 18,6 Гкал/час, ||      |проекта, в т.ч.:          |строительство участка распределительной||      |                          |сети D 300 L=750 м от участка          ||      |                          |магистральной тепловой сети второго    ||      |                          |вывода новой котельной в сторону       ||      |                          |котельной Полярного медицинского центра|+------+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+|      |ввод мощностей, Гкал/час  |       |       |       |       |18,6   |+------+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+|      |строительство сетей, км   |       |       |       |       |0,75   |+------+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+|      |Необходимые капитальные   |0,0    |0,0    |0,0    |0,0    |185,6  ||      |затраты, млн. руб.        |       |       |       |       |       |+------+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+|      |Ожидаемый эффект,         |0,0    |0,0    |0,0    |0,0    |0,0    ||      |млн. руб.                 |       |       |       |       |       |+------+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+|      |Срок реализации проекта   |       |       |       |       |       |+------+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+|      |Срок получения эффекта    |       |       |       |       |       |+------+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+|      |Проектный срок окупаемости|период окупаемости выходит за рамки    ||      |проекта                   |реализации Программы                   |+------+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+|      |Итого необходимые затраты |2357,7 |1363,7 |1581,5 |2044,1 |2139,1 ||      |в системе теплоснабжения  |       |       |       |       |       |+------+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+|      |Итого ожидаемый эффект    |1620,1 |1784,6 |1984,9 |2144,4 |2185,0 ||      |в системе теплоснабжения  |       |       |       |       |       |+------+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
       5.3. Программа инвестиционных проектов системы водоснабжения
       Развитие системы  водоснабжения  в  соответствии  с мероприятиямиПрограммы должно позволить полностью обеспечить существующие  нагрузкисистемы водоснабжения, их прогнозируемый прирост в течение 2013 - 2025годов  и  создать  резерв  для  устойчивого  функционирования  системыводоснабжения и обеспечения прироста нагрузок последующего периода.
       Разработанные на основе положений Генерального плана Архангельскаи   предложений  МУП  "Водоканал"  Перспективная  схема  водоснабжениямуниципального образования "Город Архангельск" на период до 2025  годаи Адресный перечень мероприятий Программы комплексного развития системкоммунальной   инфраструктуры   муниципального   образования    "ГородАрхангельск"  по  разделу  "Водоснабжение"  на  период  до  2025  годаобеспечат развитие системы водоснабжения по следующим направлениям:
       - строительство    и    реконструкция    водопроводных    станцийповерхностного источника водоснабжения;
       - строительство  и  реконструкция водопроводных станций подземныхисточников водоснабжения;
       - реконструкция  и  замена стальных и железобетонных водоводов натрубопроводы из некорродирующих материалов;
       - реконструкция и строительство водопроводной сети;
       - защита стальных трубопроводов от коррозии;
       - создание комплекса управления водоснабжением;
       - строительство   сетей   и    сооружений    для    водоснабженияизолированных территорий малых населенных пунктов;
       - подключение существующих (неблагоустроенных) объектов к системеводоснабжения в целях развития инженерной инфраструктуры города;
       - подключение строящихся (реконструируемых)  объектов  к  системеводоснабжения в целях развития инженерной инфраструктуры города.
       На основе Адресного перечня мероприятий,  реализуемых  в  2013  -2025  годы  в  рамках развития системы водоснабжения,  был сформированперечень инвестиционных проектов, которые должны обеспечить достижениецелевых показателей развития системы водоснабжения г. Архангельска.
       Группировка мероприятий  Адресного   перечня   в   инвестиционныепроекты по развитию системы водоснабжения выполнена по функциональномуи   зональному   признакам.   В   связи   с    сохранением    частичнодецентрализованной  схемы  водоснабжения  с  рядом  локальных систем внаиболее отдаленных районах  инвестиционные  проекты  сформированы  позонам действия источников ресурса - ЦОСВ и локальных ВОС.
       Таблица 18. Программа инвестиционных проектов по развитию системыводоснабжения (часть 1)+-------+--------------------+---------------------------+-----------------------------------------------||   N   |     Показатели     |          I этап           |                    II этап                    ||  п/п  |                    +---------+--------+--------+---------+---------+--------+---------+--------+|       |                    |  2013   |  2014  |  2015  |  2016   |  2017   |  2018  |  2019   |  2020  |+-------+--------------------+---------+--------+--------+---------+---------+--------+---------+--------+|3      |Водоснабжение       |         |        |        |         |         |        |         |        |+-------+--------------------+---------+--------+--------+---------+---------+--------+---------+--------+|ИП3.1. |Инвестиционный      |         |        |        |         |         |        |         |        ||       |проект N 3.1        |         |        |        |         |         |        |         |        ||       |Модернизация системы|         |        |        |         |         |        |         |        ||       |водоснабжения для   |         |        |        |         |         |        |         |        ||       |обеспечения услугами|         |        |        |         |         |        |         |        ||       |водоснабжения       |         |        |        |         |         |        |         |        ||       |районов массовой    |         |        |        |         |         |        |         |        ||       |застройки в         |         |        |        |         |         |        |         |        ||       |центральной части   |         |        |        |         |         |        |         |        ||       |г. Архангельска     |         |        |        |         |         |        |         |        |+-------+--------------------+---------+--------+--------+------