Постановление Правительства Архангельской области от 05.07.2011 № 226-пп
О внесении изменений в отдельные долгосрочные целевые программы Архангельской области
ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 июля 2011 г. N 226-пп
г.Архангельск Утратилo силу - Постановление
Правительства Архангельской области
от 03.04.2014 г. N 128-пп
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ДОЛГОСРОЧНЫЕ
ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РоссийскойФедерации, пунктами 22 и 24 Порядка разработки и реализации целевыхпрограмм Архангельской области, утвержденного постановлениемадминистрации Архангельской области от 26 ноября 2007 года N 185-па,Правительство Архангельской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся вдолгосрочную целевую программу Архангельской области "Развитиемассового жилищного строительства в Архангельской области на 2010 -2013 годы", утвержденную постановлением администрации Архангельскойобласти от 1 декабря 2009года N 168-пп.
2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальныхобразований Архангельской области привести в соответствие с настоящимпостановлением муниципальные целевые программы по развитию жилищногостроительства и развития села.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня егоофициального опубликования.Исполняющий обязанностиГубернатора Архангельской области А.Ф.ВЕРЕЩАГИН
Утверждены
постановлением Правительства
Архангельской области
от 05.07.2011 N 226-пп
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ОТДЕЛЬНЫЕ ДОЛГОСРОЧНЫЕ
ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
1. В долгосрочной целевой программе Архангельской области"Развитие массового жилищного строительства в Архангельской области на2010 - 2013 годы", утвержденной постановлением администрацииАрхангельской области от 22 сентября 2008 года N 216-па/33:
1) в паспорте Программы:
а) в позиции, касающейся объемов и источников финансированияПрограммы, цифры "4 801 898,76", "4 176 598,76" и "440 300,00"заменить соответственно цифрами "4 743 189,09", "4 146 151,12" и "412037,97";
б) в позиции, касающейся ожидаемых конечных результатовреализации Программы и показателей социально-экономическойэффективности Программы, цифры "50,7" заменить цифрами "48,6";
2) в разделе II в таблице, касающейся целевых индикаторов ипоказателей Программы, цифры "23,5", "50,7", "8,3", "116,1" и "6,0",заменить соответственно цифрами "21,4", "48,6", "10,4", "215,5" и"3,9";
3) в пункте 2 раздела IV:
а) абзац второй после слов "занимающим жилые помещения подоговору социального найма в доме, подлежащем капитальному ремонту илиреконструкции" дополнить словами ", а также гражданам, у которыхединственные жилые помещения стали непригодными для проживания врезультате чрезвычайных обстоятельств";
б) абзац третий изложить в следующей редакции:
"В соответствии со статьей 106 Жилищного кодекса РоссийскойФедерации договор найма жилого помещения маневренного фондазаключается на период до завершения капитального ремонта илиреконструкции дома, до завершения расчетов с гражданами, единственноежилое помещение которых стало непригодным для проживания в результатечрезвычайных обстоятельств, либо до предоставления им жилых помещенийгосударственного или муниципального жилищного фонда. При этом жилыепомещения маневренного фонда предоставляются из расчета не менее 6 кв.м жилой площади на одного человека.";
в) в абзаце пятом слова "до начала работ по реконструкции иликапитальному ремонту из государственного и муниципального жилищногофонда на время проведения работ" исключить;
4) в разделе V:
а) в абзаце пятом цифры "4 801 898,76" заменить цифрами "4 743189,09";
б) в абзаце шестом цифры "4 176 598,76" заменить цифрами "4 146151,12";
в) в абзаце восьмом цифры "440 300,0" заменить цифрами "412037,97";
г) таблицу "Распределение объемов финансирования Программы поисточникам расходования средств и по годам" изложить в следующейредакции:
"Распределение объемов финансирования Программы
по источникам расходования средств и по годам
(тыс. руб.)+------------------+---------------+---------------------------------------------------|| Источники | Объем | В том числе || финансирования |финансирования,+-----------+------------+-------------+------------+| | всего | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 || | | год | год | год | год |+------------------+---------------+-----------+------------+-------------+------------+|Всего по Программе| 4 743 189,09 | 58 878,90 |1 180 210,19|1 796 700,00 |1 707 400,00|+------------------+---------------+-----------+------------+-------------+------------+|в том числе: | | | | | |+------------------+---------------+-----------+------------+-------------+------------+|федеральный бюджет| 185 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 80 000,00 | 75 000,00 |+------------------+---------------+-----------+------------+-------------+------------+|областной бюджет | 4 146 151,12 | 38 378,90 |1 141 272,22|1 539 600,00 |1 426 900,00|+------------------+---------------+-----------+------------+-------------+------------+|местные бюджеты | 412 037,97 | 20 500,00 | 8 937,97 | 177 100,00 | 205 500,00 |+------------------+---------------+-----------+------------+-------------+------------+";
5) в абзаце четвертом раздела VI цифры "50,7" заменить цифрами"48,6";
6) в приложении N 1 к указанной Программе:
а) пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:+--------------------------+---------------+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------||1. Строительство |министерство |общий объем |2 016,55|28,08 | 140,87 |1 034,70| 812,90 |объем ввода ||и приобретение жилья |строительства |средств | | | | | |жилья для расселения ||для граждан, проживающих |Архангельской +--------------+--------+--------+--------+--------+--------+граждан ||в жилых помещениях, |области |в том числе: | | | | | |из непригодного ||признанных непригодными | +--------------+--------+--------+--------+--------+--------+для проживания ||для проживания | |федеральный | 140,00 | 0,00 | 30,00 | 50,00 | 60,00 |жилищного фонда || | |бюджет | | | | | |составит 48,6 || | +--------------+--------+--------+--------+--------+--------+тыс. кв. м || | |областной |1 727,45|24,88 | 103,57 | 914,60 | 684,40 | || | |бюджет | | | | | | || | +--------------+--------+--------+--------+--------+--------+ || | |местный бюджет| 149,10 | 3,20 | 7,30 | 70,10 | 68,50 | |+--------------------------+---------------+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+|2. Проектирование |министерство |общий объем | 358,26 | 2,50 | 21,26 | 185,00 | 149,50 |строительство жилья ||и строительство |строительства |средств | | | | | |под маневренный ||(реконструкция) жилья |Архангельской +--------------+--------+--------+--------+--------+--------+жилищный фонд общей ||под маневренный жилищный |области |в том числе: | | | | | |площадью 6,6 ||фонд | +--------------+--------+--------+--------+--------+--------+тыс. кв. м || | |областной | 329,66 | 0,00 | 21,16 | 170,00 | 138,50 | || | |бюджет | | | | | | || | +--------------+--------+--------+--------+--------+--------+ || | |местный | 28,60 | 2,50 | 0,10 | 15,00 | 11,00 | || | |бюджет | | | | | | |+--------------------------+---------------+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+;
б) пункт 4 изложить в следующей редакции:+--------------------------+---------------+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------||4. Обеспечение земельных |министерство |общий объем | 687,88 | 28,30 | 18,08 | 270,00 | 371,50 |разработка проектно- ||участков коммунальной |строительства |средств | | | | | |сметной документации ||и инженерной |Архангельской +--------------+--------+--------+--------+--------+--------+и строительно- ||инфраструктурами, |области |в том числе: | | | | | |монтажные работы ||проектирование | +--------------+--------+--------+--------+--------+--------+по обеспечению ||и проведение экспертиз | |федеральный | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 10,00 |земельных участков || | |бюджет | | | | | |коммунальной || | +--------------+--------+--------+--------+--------+--------+и инженерной || | |областной | 519,04 | 13,50 | 16,54 | 200,00 | 289,00 |инфраструктурами || | |бюджет | | | | | |общей площадью || | +--------------+--------+--------+--------+--------+--------+215,5 га || | |местный | 138,84 | 14,80 | 1,54 | 50,00 | 72,50 | || | |бюджет | | | | | | |+--------------------------+---------------+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+;
в) позицию "ИТОГО по Программе" изложить в следующей редакции:+--------------------------+---------------+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------||ИТОГО по Программе | |общий объем |4 743,19|58,88 |1 180,21|1 796,70|1 707,40| || | |средств | | | | | | || | +--------------+--------+--------+--------+--------+--------+ || | |в том числе: | | | | | | || | +--------------+--------+--------+--------+--------+--------+ || | |федеральный | 185,00 | 0,00 | 30,00 | 80,00 | 75,00 | || | |бюджет | | | | | | || | +--------------+--------+--------+--------+--------+--------+ || | |областной |4 146,15|38,38 |1 141,27|1 539,60|1 426,90| || | |бюджет | | | | | | || | +--------------+--------+--------+--------+--------+--------+ || | |местный | 412,04 |20,50 | 8,94 | 177,10 | 205,50 | || | |бюджет | | | | | | |+--------------------------+---------------+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+.
2. В долгосрочной целевой программе Архангельской области"Социальное развитие села Архангельской области на 2010 - 2012 годы",утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 1декабря 2009 года N 168-пп:
1) в паспорте Программы:
а) позицию, касающуюся целевых показателей и индикаторовПрограммы, дополнить абзацем пятым следующего содержания:
"ввод в эксплуатацию станции очистки воды;";
б) в позиции, касающейся объемов и источников финансированияПрограммы, цифры "2 016 253,47", "1 058 774,50", "844 193,80" и "113285,17" заменить соответственно цифрами "1 988 826,09", "1 020 666,5","853 100,19" и "115 059,4";
в) в позиции, касающейся ожидаемых конечных результатовреализации Программы и показателей социально-экономическойэффективности Программы:
в абзаце третьем цифры "14,5" заменить цифрами "9,8";
дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
"ввод в эксплуатацию одной станции очистки водыпроизводительностью 288 куб. м в сутки";
2) в таблице, касающейся целевых индикаторов и показателейПрограммы раздела II:
а) цифры "14,5", "1256" и "490" заменить соответственно цифрами"9,8", "1080" и "666";
б) задачу N 1 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:+-----------------------+-------+-----------+-----------+-----+-----+-----||4) ввод в эксплуатацию | ед. | - | - | - | 1 | - ||станции очистки воды | | | | | | ||производительностью | | | | | | ||288 куб. м в сутки | | | | | | |+-----------------------+-------+-----------+-----------+-----+-----+-----+;
3) в разделе V:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
"Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счетсредств областного бюджета, местных бюджетов и федерального бюджета.Общий объем финансирования Программы составляет 1 988 826,09 тыс.рублей, в том числе за счет средств областного бюджета - 853 100,19тыс. рублей, местных бюджетов - 115 059,4 тыс. рублей и федеральногобюджета - 1 020 666,5 тыс. рублей.";
б) таблицу "Распределение объемов финансирования Программы поисточникам, направлениям расходования средств и годам" изложить вследующей редакции:
"Распределение объемов финансирования Программы
по источникам, направлениям расходования средств и годам
(тыс. рублей)+------------------------+---------------+---------------------------------||Источники и направления | Объем | В том числе || финансирования |финансирования,+----------+---------+------------+| | всего | 2010 год |2011 год | 2012 год |+------------------------+---------------+----------+---------+------------+|1. Всего по Программе | 1 988 826,09 |560 369,43|95 809,48|1 332 647,18|+------------------------+---------------+----------+---------+------------+|в том числе: | | | | |+------------------------+---------------+----------+---------+------------+|федеральный бюджет | 1 020 666,5 | 4 000 | 12 090 |1 004 576,5 |+------------------------+---------------+----------+---------+------------+|областной бюджет | 853 100,19 |523 773,74|63 957,47| 265 368,98 |+------------------------+---------------+----------+---------+------------+|местные бюджеты | 115 059,4 |32 595,69 |19 762,01| 62 701,7 |+------------------------+---------------+----------+---------+------------+|внебюджетные | - | - | - | - ||источники | | | | |+------------------------+---------------+----------+---------+------------+";
4) в разделе VI:
а) в абзаце пятом цифры "14,5" заменить цифрами "9,8";
б) дополнить абзацем шестым следующего содержания:
"ввести в эксплуатацию станцию очистки воды производительностью288 куб. м в сутки;";
5) в разделе VII:
а) в абзацах пятом, седьмом слова "приложению N 3" заменитьсловами "приложениям N 4 и 5";
б) в абзацах шестом, восьмом слова "приложениям N 3 и 4" заменитьсловами "приложениям N 4 - 6";
в) в абзаце девятом слова "здравоохранения и социальногоразвития" заменить словом "финансов";
г) дополнить абзацем десятым следующего содержания:
"Государственный заказчик-координатор после доведенияминистерством финансов Архангельской области лимитов бюджетныхобязательств на текущий год представляет до 1 марта текущего года вминистерство экономического развития Архангельской области информациюо квартальных плановых значениях показателей результативностиПрограммы на текущий год согласно приложению N 7 к Порядку разработкии реализации целевых программ Архангельской области.";
6) в приложении N 1 к указанной Программе:
а) пункт 2.3 изложить в следующей редакции:+----+-----------------------+------------------------+------------------+------------+----------+---------+------------+-------------------||2.3 |Строительство |министерство |всего | 8 141,70| 8 141,70| -| -|реконструкция || |локального водопровода |строительства +------------------+------------+----------+---------+------------+водозабора || |в пос. Сия Пинежского |Архангельской области |в том числе: | | | | | || |района (реконструкция | +------------------+------------+----------+---------+------------+ || |водозабора) | |федеральный бюджет| -| -| -| -| || | | +------------------+------------+----------+---------+------------+ || | | |областной бюджет | 7 866,40| 7 866,40| -| -| || | | +------------------+------------+----------+---------+------------+ || | | |местный бюджет | 275,30| 275,30| | | || | | +------------------+------------+----------+---------+------------+ || | | |внебюджетные | -| -| -| -| || | | |источники | | | | | |+----+-----------------------+------------------------+------------------+------------+----------+---------+------------+-------------------+;
б) пункт 2.8 изложить в следующей редакции:+----+-----------------------+------------------------+------------------+------------+----------+---------+------------+-------------------||2.8 |Строительство |министерство |всего | 3 571,70| 3 571,70| -| -|завершение || |локального водопровода |строительства +------------------+------------+----------+---------+------------+проектирования || |в с. Шангалы |Архангельской области |в том числе: | | | | |локального || |Устьянского района | +------------------+------------+----------+---------+------------+водопровода || |(реконструкция | |федеральный бюджет| -| -| -| -| || |канализационных | +------------------+------------+----------+---------+------------+ || |очистных сооружений) | |областной бюджет | 2 882,20| 2 882,20| -| -| || | | +------------------+------------+----------+---------+------------+ || | | |местный бюджет | 689,50| 689,50| | | || | | +------------------+------------+----------+---------+------------+ || | | |внебюджетные | -| -| -| -| || | | |источники | | | | | |+----+-----------------------+------------------------+------------------+------------+----------+---------+------------+-------------------+;в) дополнить пунктом 2.9 следующего содержания:+----+-----------------------+------------------------+------------------+------------+----------+---------+------------+-------------------||2.9 |Модернизация системы |министерство ТЭК и ЖКХ |всего | 6 200,00| -| 6 200,00| -|ввод в эксплуатацию|| |питьевого водоснабжения| +------------------+------------+----------+---------+------------+станции очистки || |с. Красноборск | |в том числе: | | | | |воды || | | +------------------+------------+----------+---------+------------+производительностью|| | | |федеральный бюджет| -| -| -| -|288 куб. м в сутки,|| | | +------------------+------------+----------+---------+------------+обеспечение || | | |областной | 6 100,00| -| 6 100,00| -|населения питьевой || | | |бюджет | | | | |водой, || | | +------------------+------------+----------+---------+------------+соответствующей || | | |местный бюджет | 100,00| -| 100,00| -|требованиям, || | | +------------------+------------+----------+---------+------------+установленным || | | |внебюджетные | -| -| -| -|санитарно- || | | |источники | | | | |эпидемиологическими|| | | | | | | | |правилами |+----+-----------------------+------------------------+------------------+------------+----------+---------+------------+-------------------+;
г) позицию "Итого по направлению" раздела II изложить в следующейредакции:+----+-----------------------+------------------------+------------------+------------+----------+---------+------------+-------------------|| |Итого по направлению | |всего | 565 469,8| 11 713,4| 6 200,0| 547 556,4| || | | +------------------+------------+----------+---------+------------+ || | | |в том числе: | | | | | || | | +------------------+------------+----------+---------+------------+ || | | |федеральный бюджет| 409 637,8| -| -| 409 637,8| || | | +------------------+------------+----------+---------+------------+ || | | |областной | 126 845,5| 10 748,6| 6 100,0| 109 996,9| || | | |бюджет | | | | | || | | +------------------+------------+----------+---------+------------+ || | | |местный бюджет | 28 986,5| 964,8| 100,0| 27 921,7| || | | +------------------+------------+----------+---------+------------+ || | | |внебюджетные | -| -| -| -| || | | |источники | | | | | |+----+-----------------------+------------------------+------------------+------------+----------+---------+------------+-------------------+;
д) пункт 3.1 изложить в следующей редакции:+----+-----------------------+------------------------+------------------+------------+----------+---------+------------+-------------------||3.1 |Открытие |министерство |всего | 56 551,87| 6 187,52|14 366,87| 35 997,48|ввод в действие || |фельдшерско-акушерских |строительства +------------------+------------+----------+---------+------------+16 фельдшерско- || |пунктов (строительство |Архангельской области |в том числе: | | | | |акушерских пунктов || |фельдшерско-акушерских | +------------------+------------+----------+---------+------------+ || |пунктов) | |федеральный бюджет| 38 966,60| -| 5 090,00| 33 876,60| || | | +------------------+------------+----------+---------+------------+ || | | |областной | 14 412,27| 4 872,52| 7 418,87| 2 120,88| || | | |бюджет | | | | | || | | +------------------+------------+----------+---------+------------+ || | | |местный бюджет | 3 173,00| 1 315,00| 1 858,00| -| || | | +------------------+------------+----------+---------+------------+ || | | |внебюджетные | -| -| -| -| || | | |источники | | | | | |+----+-----------------------+------------------------+------------------+------------+----------+---------+------------+-------------------+;
е) позицию "Итого по направлению" раздела III изложить вследующей редакции:+----+-----------------------+------------------------+------------------+------------+----------+---------+------------+-------------------|| |Итого по направлению | |всего | 56 551,87| 6 187,52|14 366,87| 35 997,48| || | | +------------------+------------+----------+---------+------------+ || | | |в том числе: | | | | | || | | +------------------+------------+----------+---------+------------+ || | | |федеральный бюджет| 38 966,60| -| 5 090,00| 33 876,60| || | | +------------------+------------+----------+---------+------------+ || | | |областной | 14 412,27| 4 872,52| 7 418,87| 2 120,88| || | | |бюджет | | | | | || | | +------------------+------------+----------+---------+------------+ || | | |местный бюджет | 3 173,00| 1 315,00| 1 858,00| | || | | +------------------+------------+----------+---------+------------+ || | | |внебюджетные | -| -| -| -| || | | |источники | | | | | |+----+-----------------------+------------------------+------------------+------------+----------+---------+------------+-------------------+;
ж) пункт 4.5 изложить в следующей редакции:+----+-----------------------+------------------------+------------------+------------+----------+---------+------------+-------------------||4.5 |Строительство школы |министерство |всего | 154 875,08|149 205,95| 5 669,13| -|ввод в эксплуатацию|| |на 176 учащихся |строительства +------------------+------------+----------+---------+------------+в 2011 году 176 || |в с. Березник |Архангельской области |в том числе: | | | | |учебных мест || |Устьянского района | +------------------+------------+----------+---------+------------+ || | | |федеральный бюджет| -| -| -| -| || | | +------------------+------------+----------+---------+------------+ || | | |областной | 147 376,56|144 572,56| 2 804,00| -| || | | |бюджет | | | | | || | | +------------------+------------+----------+---------+------------+ || | | |местный бюджет | 7 498,52| 4 633,39| 2 865,13| -| || | | +------------------+------------+----------+---------+------------+ || | | |внебюджетные | -| -| -| -| || | | |источники | | | | | |+----+-----------------------+------------------------+------------------+------------+----------+---------+------------+-------------------+;
з) пункт 4.8 изложить в следующей редакции:+----+-----------------------+------------------------+------------------+------------+----------+---------+------------+-------------------||4.8 |Реконструкция здания |министерство |всего | 22 650| 16 400,00| 6 250,00| -|завершение || |ДОУ "Детский сад |строительства +------------------+------------+----------+---------+------------+реконструкции || |"Радуга" в г. Вельске |Архангельской области |в том числе: | | | | |дошкольного || | | +------------------+------------+----------+---------+------------+образовательного || | | |федеральный бюджет| -| -| -| -|учреждения на 250 || | | +------------------+------------+----------+---------+------------+мест в 2011 году || | | |областной бюджет | 11 250| 7 500,00| 3 750,00| -| || | | +------------------+------------+----------+---------+------------+ || | | |местный бюджет | 11 400,00| 8 900,00| 2 500,00| -| || | | +------------------+------------+----------+---------+------------+ || | | |внебюджетные | -| -| -| -| || | | |источники | | | | | |+----+-----------------------+------------------------+------------------+------------+----------+---------+------------+-------------------+;
и) дополнить пунктом 4.12 следующего содержания:+----+-----------------------+------------------------+------------------+------------+----------+---------+------------+-------------------||4.12|Привязка проекта |министерство |всего | 1 050,00| -| 1 050,00| -|завершение работ || |по строительству |строительства +------------------+------------+----------+---------+------------+по привязке || |общеобразовательной |Архангельской области |в том числе: | | | | |типового проекта || |школы на 300 мест | +------------------+------------+----------+---------+------------+школы на 300 мест || |в пос. Подюга | |федеральный бюджет| -| -| -| -|в 2011 году || |Коношского района | +------------------+------------+----------+---------+------------+ || | | |областной бюджет | 1 000,00| | 1 000,00| -| || | | +------------------+------------+----------+---------+------------+ || | | |местный бюджет | 50,00| | 50,00| -| || | | +------------------+------------+----------+---------+------------+ || | | |внебюджетные | -| -| -| -| || | | |источники | | | | | |+----+-----------------------+------------------------+------------------+------------+----------+---------+------------+-------------------+;
к) позицию "Итого по направлению" раздела IV изложить в следующейредакции:+----+-----------------------+------------------------+------------------+------------+----------+---------+------------+-------------------|| |Итого по направлению | |всего |1 150 412,29|514 076,38|60 742,61| 575 593,3| || | | +------------------+------------+----------+---------+------------+ || | | |в том числе: | | | | | || | | +------------------+------------+----------+---------+------------+ || | | |федеральный бюджет| 426 514,1| -| -| 426 514,1| || | | +------------------+------------+----------+---------+------------+ || | | |областной бюджет | 650 498,29|485 760,49| 44 438,6| 120 299,2| || | | +------------------+------------+----------+---------+------------+ || | | |местный бюджет | 73 399,9| 28 315,89|16 304,01| 28 780| || | | +------------------+------------+----------+---------+------------+ || | | |внебюджетные | -| -| -| -| || | | |источники | | | | | |+----+-----------------------+------------------------+------------------+------------+----------+---------+------------+-------------------+;
л) позицию "Итого по Программе" изложить в следующей редакции:+----+-----------------------+------------------------+------------------+------------+----------+---------+------------+-------------------|| |Итого по Программе | |всего |1 988 826,09|560 369,43|95 809,48|1 332 647,18| || | | +------------------+------------+----------+---------+------------+ || | | |в том числе: | | | | | || | | +------------------+------------+----------+---------+------------+ || | | |федеральный бюджет| 1 020 666,5| 4 000| 12 090| 1 004 576,5| || | | +------------------+------------+----------+---------+------------+ || | | |областной бюджет | 853 100,19|523 773,74|63 957,47| 265 368,98| || | | +------------------+------------+----------+---------+------------+ || | | |местный бюджет | 115 059,4| 32 595,69|19 762,01| 62 701,7| || | | +------------------+------------+----------+---------+------------+ || | | |внебюджетные | -| -| -| -| || | | |источники | | | | | |+----+-----------------------+------------------------+------------------+------------+----------+---------+------------+-------------------+;
7) приложение N 2 к указанной Программе изложить в следующейредакции:
"Приложение N 2
к долгосрочной целевой программе
Архангельской области
"Социальное развитие села
Архангельской области
на 2010 - 2012 годы"
(в редакции постановления
Правительства Архангельской области
от 05.07.2011 N 226-пп)
МЕТОДИКА
расчета оценки эффективности долгосрочной целевой
программы Архангельской области "Социальное развитие
села Архангельской области на 2010 - 2012 годы"
Степень достижения индикаторов Программы определяется последующей формуле:
Tf1
En = --- x 100%, где:
TN1
En - степень достижения индикатора Программы, процентов;
Tf1 - фактический индикатор, достигнутый в ходе реализацииПрограммы;
TN1 - нормативный индикатор, утвержденный Программой.
Комплексный показатель эффективности реализации Программыоценивается на основании достижения целевых показателей и индикаторовПрограммы путем сопоставления фактически достигнутых показателей ииндикаторов с их прогнозными значениями к уровню финансирования сначала реализации Программы по формуле:
SUM Pfi / Pni
--------------
M
Э = ------------- x 100%, где:
Ff / Fn
Э - комплексный показатель эффективности реализации Программы(%);
Pfi - фактические показатели (индикаторы), достигнутые в ходереализации Программы;
Pni - нормативные показатели (индикаторы), утвержденныеПрограммой;
M - количество показателей;
Ff - фактическое финансирование мероприятий Программы;
Fn - нормативное финансирование Программы.
Критерии оценки эффективности реализации Программы:
а) Программа реализуется эффективно, если комплексная оценкаэффективности реализации Программы составляет 75 процентов и более;
б) Программа нуждается в корректировке и доработке, есликомплексная оценка эффективности реализации Программы составляет 60 -75 процентов;
в) Программа считается неэффективной, если комплексная оценкаэффективности реализации Программы составляет менее 60 процентов.".
________________