Постановление Мэрии г. Архангельска от 14.12.2010 № 530
Об утверждении муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования "Город Архангельск" на 2011-2014 годы"
МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 декабря 2010 г. N 530
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
НА 2011 - 2014 ГОДЫ"
(В редакции Постановлений Мэрии г. Архангельска
от 27.05.2011 г. N 225;
от 13.10.2011 г. N 464;
от 18.10.2011 г. N 475)
В целях снижения потребления энергоресурсов и повышенияэнергетической эффективности на территории муниципального образования"Город Архангельск" мэрия города Архангельска постановляет:
1. Утвердить прилагаемую долгосрочную целевую программу"Энергосбережение и повышение энергетической эффективностимуниципального образования "Город Архангельск" на 2011 - 2014 годы".
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителямэра города по городскому хозяйству Головина О.А.Мэр города В.Н.ПАВЛЕНКО
Утверждена
постановлением
мэрии города Архангельска
от 14.12.2010 N 530
ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
НА 2011 - 2014 ГОДЫ"
(В редакции Постановлений Мэрии г. Архангельска
от 27.05.2011 г. N 225;
от 13.10.2011 г. N 464;
от 18.10.2011 г. N 475)
Паспорт
долгосрочной целевой программы+--------------+----------------------------------------------------------||Наименование |"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности||долгосрочной |муниципального образования "Город Архангельск" ||целевой |на 2011 - 2014 годы" (далее - Программа) ||программы | |+--------------+----------------------------------------------------------+|Наименование |Распоряжение мэрии города от 10.08.2010 N 1396р ||распоряжения |"О разработке долгосрочной целевой программы ||мэрии города |"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности||о разработке |в муниципальном образовании "Город Архангельск" ||проекта |на 2011 - 2014 годы" ||Программы | |+--------------+----------------------------------------------------------+|Заказчик- |Служба заместителя мэра города по городскому хозяйству ||координатор | ||Программы | |+--------------+----------------------------------------------------------+|Заказчик |Служба заместителя мэра города по городскому хозяйству, ||Программы |департамент муниципального имущества мэрии города |+--------------+----------------------------------------------------------+|Цели и задачи |Цели Программы: ||Программы |снижение потребления энергоресурсов и повышение || |энергетической эффективности при их производстве, передаче|| |и потреблении путем реализации энергосберегающих || |мероприятий, внедрения новых технологий, материалов || |и оборудования; || |создание системы организационных, технических, || |технологических и экономических мероприятий, || |обеспечивающих снижение потребления энергетических || |ресурсов в организациях, осуществляющих регулируемую || |деятельность, и муниципальных унитарных предприятиях || |к 2014 году на 12 процентов в сопоставимых условиях || |к уровню 2010 года. || |Задачи Программы: || |проведение энергоаудита, энергетических обследований, || |составление энергетических паспортов; || |проведение пропаганды энерго- и ресурсосбережения среди || |различных групп потребителей энергоресурсов; || |реализация комплекса энергосберегающих мероприятий и || |мероприятий по повышению энергетической эффективности || |систем коммунальной инфраструктуры; || |сокращение потерь энергоресурсов при их передаче || |в системах коммунальной инфраструктуры; || |увеличение количества высокоэкономичных в части || |использования моторного топлива транспортных средств; || |реализация комплекса энергосберегающих мероприятий, || |направленных на снижение объема потребления используемых || |энергоресурсов в отраслях экономики города; || |перевод транспортных средств на использование сжиженного || |углеводородного газа и компримированного природного газа; || |сокращение расходов бюджетов на предоставление субсидий || |организациям коммунального комплекса; || |переход на использование энергосберегающих ламп и || |светильников вместо электрических ламп накаливания; || |организация эффективного управления внутридомовым и || |наружным освещением; || |развитие финансово-экономических механизмов || |энергосбережения; || |увеличение объема внебюджетных средств, привлекаемых || |на реализацию мероприятий по энергосбережению || |и на повышение энергетической эффективности; || |расширение практики применения энергосберегающих || |технологий и оборудования при модернизации, реконструкции || |и капитальном ремонте основных фондов объектов энергетики || |и коммунального комплекса; || |увеличение доли использования местных и возобновляемых || |энергоресурсов в общем топливно-энергетическом балансе || |города; || |выявление и приемка в муниципальную собственность || |бесхозяйных объектов коммунального хозяйства |+--------------+----------------------------------------------------------+|Сроки и этапы |2011 - 2014 годы ||реализации | ||Программы | |+--------------+----------------------------------------------------------+|Перечень |Жилищный фонд: ||основных |установка приборов учета потребляемых энергоресурсов; ||мероприятий |составление энергетических паспортов многоквартирных ||Программы |домов; || |информирование собственников помещений в жилых домах || |о возможных типовых решениях повышения энергетической || |эффективности и энергосбережения. || |Организации с участием муниципального образования || |с долей более 25 процентов: || |установка приборов учета потребляемых энергоресурсов || |в зданиях; || |энергетическое обследование зданий с составлением || |энергетических паспортов и выработкой рекомендаций || |по энергосбережению; || |капитальный ремонт административных и производственных || |зданий с учетом энергетического обследования; || |модернизация и реконструкция системы теплоснабжения; || |модернизация и реконструкция систем водоснабжения; || |строительство и капитальный ремонт систем || |электроснабжения; || |модернизация, реконструкция и капитальный ремонт систем || |наружного освещения города и производственных территорий; || |перевод автотранспорта на использование сжиженного газа || |в качестве моторного топлива; || |реконструкция дренажно-ливневых станций. || |Общественный транспорт: || |создание условий для замены устаревшего подвижного состава|| |автобусов высокоэкономичными автобусами средней и большой || |вместимости; || |перевод автобусов на компримированный природный газ. || |Организации, осуществляющие регулируемые виды || |деятельности: || |установка приборов учета потребляемых энергоресурсов || |на границах эксплуатационной ответственности; || |реконструкция и строительство объектов коммунальной || |энергетики, переход объектов коммунальной энергетики || |на использование возобновляемых (биотопливо) и более || |экологически чистых видов топлива (на газ); || |установка автоматизированных тепловых пунктов (узлов) || |на административных и производственных зданиях; || |замена обычных светильников на светодиодные; || |энергетическое обследование административных || |и производственных зданий, сооружений и оборудования || |с составлением энергетических паспортов и выработкой || |мероприятий по энергосбережению; || |капитальный ремонт тепловых сетей; || |автоматизация работы насосов и насосных групп на объектах;|| |замена устаревших электроприводов на насосных группах, || |дымососах, вентиляторах на более экономичные; || |капитальный ремонт водопроводных сетей; || |капитальный ремонт линий электропередач и трансформаторных|| |подстанций. || |Учет объектов недвижимого имущества коммунального || |комплекса города: || |выявление бесхозяйных объектов коммунального хозяйства; || |паспортизация бесхозяйных объектов коммунальной || |инфраструктуры; || |передача выявленных бесхозяйных объектов до зачисления в || |реестр муниципальной собственности профильным коммерческим|| |организациям, имеющим к ним технологичное подключение. || |Проведение пропаганды энергоресурсосбережения среди || |различных групп потребителей |+--------------+----------------------------------------------------------+|Исполнители |Служба заместителя мэра города по городскому хозяйству, ||Программы |департамент городского хозяйства мэрии города, департамент|| |муниципального имущества мэрии города, организации, || |вошедшие в Программу |+--------------+----------------------------------------------------------+|Объемы и |Общий объем финансирования Программы - ||источники |4892037,7 тыс. рублей, в том числе: ||финансирования|городской бюджет - 136578,7 тыс. рублей, || |областной бюджет - 3000,0 тыс. рублей; || |внебюджетные источники - 4752459,0 тыс. рублей, || | в том числе по годам: || | тыс. руб.|| +------------------+---------+---------+---------+---------+| | Источники | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. || | финансирования | | | | || +------------------+---------+---------+---------+---------+| |Городской бюджет | 30000,0| 48000,0| 48004,1| 10574,6|| +------------------+---------+---------+---------+---------+| |Областной бюджет | 3000,0 | 0 | 0 | 0 || +------------------+---------+---------+---------+---------+| |Внебюджетные |1576762,9|1345410,2|1393642,6| 436643,3|| |источники | | | | || +------------------+---------+---------+---------+---------+| |Итого |1609762,9|1393410,2|1441646,7| 447217,9|
(Строка в редакции Постановления Мэрии г. Архангельска
от 18.10.2011 г. N 475)+--------------+------------------+---------+---------+---------+---------+
|Ожидаемые |Обеспечение учета используемых энергетических ресурсов ||конечные |с применением приборов учета при осуществлении расчетов ||результаты |за энергетические ресурсы для зданий, подлежащих ||реализации |обязательному оснащению приборами учета, - к 2013 году ||Программы |100 процентов; || |проведение энергетических обследований предприятий || |и зданий - к 2015 году 76 объектов; || |снижение потребления тепловой энергии к 2015 году || |в сопоставимых условиях на 326623,2 Гкал; || |снижение годового потребления электрической энергии || |к 2015 году в сопоставимых условиях на 131982,0 тыс. кВт; || |снижение годового потребления воды к 2015 году || |в сопоставимых условиях на 3480,0 тыс. м3; || |снижение затрат городского бюджета на субсидии || |организациям, имеющим муниципальную долю собственности || |более 25 процентов, на 90400,0 тыс. рублей к уровню 2010 || |года; || |снижение к 2015 году на 187976 тонн количества выброса || |газов CO2 (эквивалент) |+--------------+----------------------------------------------------------+|Целевые |Количество публикаций в средствах массовой информации, ||индикаторы |в том числе электронных; ||и показатели |количество проведенных энергетических обследований ||Программы |объектов, включенных в Программу; || |доля объемов электрической энергии, расчеты за которую || |осуществляются с использованием приборов учета (в части, || |касающейся многоквартирных домов, - с использованием || |общедомовых приборов учета), в общей доле электрической || |энергии, потребляемой на территории муниципального || |образования; || |доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую || |осуществляются с использованием приборов учета (в части, || |касающейся многоквартирных домов, - с использованием || |общедомовых приборов учета), в общей доле тепловой || |энергии, потребляемой на территории муниципального || |образования; || |доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются || |с использованием приборов учета (в части, касающейся || |многоквартирных домов, - с использованием общедомовых || |приборов учета), в общей доле воды, потребляемой || |на территории муниципального образования; || |снижение потребления тепловой энергии в сопоставимых || |условиях; || |снижение потребления электрической энергии в сопоставимых || |условиях; || |снижение потребления воды в сопоставимых условиях; || |снижение потребления газа в сопоставимых условиях; || |перевод транспортных средств на сжиженный || |или на компримированный природный газ |+--------------+----------------------------------------------------------+
I. Содержание проблемы и обоснование необходимости
ее решения программными методами
1. Общее состояние потребления энергоресурсов
на территории муниципального образования
В настоящее время экономика и бюджетная сфера муниципальногообразования "Город Архангельск" характеризуются повышеннойэнергоемкостью по сравнению со средними показателями РоссийскойФедерации.
Суммарное потребление электрической и тепловой энергии натерритории муниципального образования в топливном эквиваленте вбазовом 2009 году составило более 532,8 тыс. тонн условного топлива.
Существующий уровень потребления и энергоемкости экономики исоциальной сферы муниципального образования приводит к следующимнегативным последствиям:
росту затрат организаций на оплату топливно-энергетических икоммунальных ресурсов, приводящему к снижению конкурентоспособности ирентабельности их деятельности;
росту стоимости жилищно-коммунальных услуг при ограниченныхвозможностях населения самостоятельно регулировать объем ихпотребления;
отсутствию свободных мощностей для подключения новыхпотребителей.
Высокая энергоемкость при производстве товаров и услугпредприятий города в этих условиях может стать основной причинойснижения темпов роста экономики муниципального образования, сниженияналоговых поступлений в городской бюджет.
Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мер поэнергосбережению и повышению энергетической эффективности, которыезаключаются в разработке, принятии и реализации срочных согласованныхдействий по повышению энергетической эффективности при производстве,передаче и потреблении энергии и ресурсов других видов на территориимуниципального образования.
В муниципальном образовании имеет место устойчивая тенденция наповышение стоимости энергетических ресурсов:
При сохранении существующего положения показатели эффективностииспользования энергии и других видов ресурсов в экономике, социальнойсфере и в домохозяйствах на территории муниципального образованиябудут значительно отставать от сопоставимых показателей другихрегионов страны.
Основным инструментом управления энергосбережением являетсяпрограммно-целевой метод, предусматривающий разработку, принятие иисполнение муниципальных программ энергосбережения, а также иныхцелевых программ.
2. Информационная база данных и источники информации
В муниципальном образовании ведется постоянный мониторинг поэнергосбережению в муниципальных учреждениях социальной сферы имуниципальных унитарных предприятиях с целью установления лимитовпотребления энергоресурсов на очередной финансовый год.
В первом полугодии 2010 года специалистами департаментагородского хозяйства мэрии города был проведен сбор и обработкаинформации о состоянии энергопотребления и наличии инвестиционных ипроизводственных программ по энергосбережению в разрезе основных групппотребителей:
организации с участием муниципальной собственности;
организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности;
население города (жилищный фонд);
общественный транспорт.
3. Состояние ресурсопотребления в основных отраслях
экономики города, вошедших в Программу
3.1. Производство энергии и энергоснабжение. Использованиевторичных энергоресурсов и возобновляемых источников энергии
Энергоснабжение объектов жилищного хозяйства и социальной сферыгорода осуществляется от Архангельской ТЭЦ ОАО "ТГК-2" (84%) и от 64локальных систем теплоснабжения, из которых 53 являются ведомственнымии 11 систем находятся в муниципальной собственности (МУП "Водоканал",МУП "Городские бани"). Основной объем выработки тепловой энергииосуществляется на привозном топливе: мазуте и угле.
Биотопливо (отходы лесопиления и т.п.) используется лишь дляпроизводства 3,6 процента тепловой энергии на коммунальные нужды.
Архангельская ТЭЦ введена в эксплуатацию в 1970 году. Подошелсрок капитального ремонта первых энергетических котлов станции. Намуниципальных и ведомственных котельных города эксплуатируется 157котельных агрегатов. При этом 37 процентов имеют срок эксплуатации 50и более лет. КПД большинства угольных котлов не превышает 55 - 60процентов, а судовых мазутных котлов - 60% - 65%. Большинствокотельных имеют низкие энергетические показатели, связанные с плохойорганизацией процесса горения и полезного отвода тепла. Этообуславливает высокие температуры уходящих газов и удельные расходытоплива на выработку тепловой энергии, а также повышенные выбросывредных веществ.
Рост стоимости привозного топлива и железнодорожных перевозокнастоятельно требует перехода коммунальной энергетики города наместные возобновляемые виды топлива. Производство пеллет из отходовлесопиления, приход в город природного газа позволят создать натерритории муниципального образования высокоэкономичную коммунальнуюэнергетику.
Протяженность тепловых сетей города составляет 486,4 км (вдвухтрубном исполнении). Тепловые сети характеризуются большимисроками эксплуатации трубопроводов, что обусловлено недостаточнымиобъемами их замены. Длительное время при ремонтах сетей использовалисьнизкоэффективные и быстроизнашиваемые теплоизоляционные материалы.Такое положение наряду с плохим качеством каналов, несоблюдениемрежима отвода дренажно-ливневых вод и отсутствием сопутствующегодренажа на теплотрассах приводит к значительным потерям тепловойэнергии при транспортировке. Высока аварийность тепловых сетей. Из-заотсутствия надлежащей наладки расход циркулирующего в сетяхтеплоносителя значительно превышает нормативные расходы тепла,необходимого для обеспечения качественного теплоснабженияпотребителей, а также расход электроэнергии на привод сетевых насосов.В центральных тепловых пунктах в большинстве случаев применяетсянизкоэффективное, физически и морально устаревшее теплообменное инасосное оборудование, отсутствует регулирующая аппаратура.
Все вышеперечисленные факты приводят к сверхнормативным потерямтепловой энергии при ее транспортировке к потребителям.
Для снижения потерь тепловой энергии при транспортировкенеобходимы:
замена и модернизация ветхих трубопроводов;
обеспечение оптимального гидравлического режима тепловых сетей;
оснащение автоматизированными тепловыми пунктами многоквартирныхдомов с переходом на 2-трубную систему теплоснабжения.
3.2. Потенциал энергоэффективности муниципального образования ираспределение суммарного потребления энергетических ресурсов поосновным отраслям муниципального образования
В муниципальном образовании существует значительный потенциалэнергосбережения в зданиях муниципальных учреждений, жилых домах, вадминистративных и производственных зданиях предприятий и организаций,при выработке и транспортировке энергоресурсов, в применяемыхтехнологиях и оборудовании. При этом предполагаемый потенциалэнергосбережения на объектах муниципального образования составляетпорядка 25 - 30 процентов.
Настоящая Программа охватывает около 80 процентов потреблениятопливно-энергетических ресурсов в муниципальном образовании,
в том числе:
население и жилищный фонд;
организации, осуществляющие государственно регулируемые видыдеятельности;
организации, имеющие муниципальную долю собственности (МУП, ОАО);
общественный транспорт.
В муниципальном образовании в 2009 году сформирована и действуетдолгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышениеэнергетической эффективности в муниципальных учрежденияхмуниципального образования "Город Архангельск" на 2010 - 2016 годы".На ее реализацию из городского бюджета в 2010 году направлено 8 млн.рублей.
3.3. Жилищный фонд муниципального образования, его классификацияпо типу зданий, по количеству квартир, видам и объемамэнергопотребления
Развитие города происходило по типу предприятие - жилой поселок.В поселках лесопильно-деревообрабатывающих предприятий строилосьпреимущественно малоэтажное деревянное жилье, которое в 70 - 80-е годыпрошлого века активно переводилось в благоустроенное. Характеристикажилищного фонда города приведена в таблице N 1.
Таблица N 1
Характеристика жилищного фонда муниципального образования
"Город Архангельск"+---+---------------------+------+--------+-----------+-----------+-------|| N | Показатели |Коли- |Отапли- | Годовое | Годовое |Годовое||п/п| |чество| ваемая |потребление|потребление|потреб-|| | |объек-|площадь,| тепловой | электро- | ление || | | тов, |тыс. м2 | энергии, | энергии, | воды, || | | ед. | | Гкал |тыс. кВт.ч |тыс. м3|+---+---------------------+------+--------+-----------+-----------+-------+| 1 |Благоустроенные | 2065 | 5678,6 | 193407,2 | 166408,8 |23238,2|| |многоквартирные дома,| | | | | || |количество квартир |119240| | | | |+---+---------------------+------+--------+-----------+-----------+-------+| 2 |Частично | 1279 | 620,5 | - | 18186,9 | 728,2 || |благоустроенные | | | | | || |многоквартирные дома | | | | | || |(вода), | | | | | || |количество квартир | 9234 | | | | |+---+---------------------+------+--------+-----------+-----------+-------+| 3 |Неблагоустроенные | 1898 | 1270,8 | - | 37247,1 | 194,4 || |многоквартирные дома,| | | | | || |количество квартир | 9864 | | | | |+---+---------------------+------+--------+-----------+-----------+-------+| 4 |Блокированные и | 5017 | 351,2 | 6956,8 | 10294,2 | 73,2 || |индивидуальные дома, | | | | | || |количество квартир | 1788 | | | | |+---+---------------------+------+--------+-----------+-----------+-------+| |Итого |10259 | 7921,1 | 1937364,0 | 232137,0 |24234,0|| |Количество квартир |140126| | | | |+---+---------------------+------+--------+-----------+-----------+-------+
В жилищном фонде города отсутствует четкая система учетапотребления энергетических ресурсов, что не способствует их экономиинаселением. Жилые здания имеют большой потенциал по экономииэнергетических ресурсов, подавляющее большинство многоквартирных домовне отвечают современным требованиям энергоэффективности. Высоки потеритепловой энергии через ограждающие конструкции (окна, стены, крыши,подвальные помещения). На большинстве домов отсутствуют приборы учетаресурсов и оборудование, регулирующее потребление тепловой иэлектрической энергии, воды. Имеет место поквартирная разрегулировкагидравлического режима теплоснабжения внутридомовой системы отопления.На системах горячего водоснабжения отсутствуют циркуляционные насосы.Внутридомовые электрические сети не соответствуют используемоймощности.
Динамика установки приборов учета ресурсов (тепловая иэлектрическая энергия, вода) в жилых зданиях:
3.4. Организации с участием муниципальной собственности и ихэнергопотребление по видам и объемам
Структура и объемы потребления ресурсов муниципальными унитарнымипредприятиями за 2009 год приведены в таблице N 2.
Таблица N 2+---+--------------------------+------------------------------+-----------|| N | Наименование организаций | Годовое потребление ресурсов | Стоимость ||п/п| +--------+-------------+-------+ ресурсов, || | |тепловая|электрическая| вода, | тыс. руб. || | |энергия,| энергия, |тыс. м3| || | |Гкал/год| тыс. кВт.ч | | |+---+--------------------------+--------+-------------+-------+-----------+| 1 |МУП "Спецавтохозяйство | 1657,5 | 409,2 | 3,96 | 3841,8 || |по уборке города" | | | | |+---+--------------------------+--------+-------------+-------+-----------+| 2 |МУП "Городские бани" |11803,0 | 816,9 |232,55 | 24649,2 |+---+--------------------------+--------+-------------+-------+-----------+| 3 |МУП "Спецтрест | 449,2 | 209,5 | 0,66 | 1398,2 || |по обслуживанию населения"| | | | |+---+--------------------------+--------+-------------+-------+-----------+| 4 |МУП "Архкомхоз" | 1181,9 | 1720,1 | 2,47 | 5789,1 |+---+--------------------------+--------+-------------+-------+-----------+| |Итого |15091,6 | 3155,7 |239,64 | 35678,3 |+---+--------------------------+--------+-------------+-------+-----------+
Примечание. Данные по МУП "Водоканал", МУП "Горсвет", МУП"АПАП-1" и "АПАП-2" приведены в других разделах Программы.
3.5. Организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности,их ресурсопотребление
Структура и объемы потребления ресурсов за 2009 годорганизациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности,приведены в таблице N 3.
Таблица N 3+---+----------------------+------------------------------------+---------|| N | Наименование | Годовое потребление ресурсов |Стоимость||п/п| организаций +-----------+-------------+----------+ресурсов,|| | | тепловая |электрическая| вода, |тыс. руб.|| | | энергия, | энергия, | тыс. м3 | || | | Гкал/год | тыс. кВт.ч | | |+---+----------------------+-----------+-------------+----------+---------+| 1 |ОАО "ТГК-2" | - |19864,74 <*> | 205,08 |101904,21|+---+----------------------+-----------+-------------+----------+---------+| 2 |ОАО "Архангельская РЭБ|2324,23 <*>| 1101,53 | 23,04 | 6769,66 || |флота" | | | | |+---+----------------------+-----------+-------------+----------+---------+| 3 |ОАО "Комбинат "Силбет"|3639,36 <*>| 2024,18 | 133,1 |18069,33 |+---+----------------------+-----------+-------------+----------+---------+| 4 |ООО "ДОК-1" | 22,81 <*> | 26,87 | 3,34 | 322,84 |+---+----------------------+-----------+-------------+----------+---------+| 5 |ОАО "ЛДК-3" |1222,28 <*>| 1828,16 | 17,2 | 9789,69 |+---+----------------------+-----------+-------------+----------+---------+| 6 |ЗАО "Лесозавод N 25" |1699,69 <*>| 1623,98 | 58,53 |11994,79 |+---+----------------------+-----------+-------------+----------+---------+| 7 |ООО "ЛДК-23" | 780,0 <*> | 769,48 | 0,37 | 4220,85 |+---+----------------------+-----------+-------------+----------+---------+| 8 |ООО "ТеплоПАК" | 164,5 <*> | 135,0 | 0,06 | 826,46 |+---+----------------------+-----------+-------------+----------+---------+| 9 |МУП "Водоканал" | 11802,9 | 83145,13 |7681,5 <*>|191178,3 |+---+----------------------+-----------+-------------+----------+---------+|10 |ОАО "СЦБК" | - | 2833,9 <**> | 279,9 | 27024,4 |+---+----------------------+-----------+-------------+----------+---------+| |Итого | 21655,77 | 113352,97 | 8402,12 |372100,53|+---+----------------------+-----------+-------------+----------+---------+| |в том числе |9852,87 <*>|19864,74 <*> |7681,5 <*>| - || |собственные нужды | | | | |+---+----------------------+-----------+-------------+----------+---------+Примечание.<*> Расход ресурса на собственные и технологические нужды.<**> Расходы на очистку стоков.
Поставщиками электрической энергии в муниципальном образованииявляются ОАО "ТГК-2" и оптовый рынок электрической энергии.
Электросетевое хозяйство МО "Город Архангельск" состоит из 9центров питания, 591 трансформаторной подстанции (далее - ТП),электрических сетей общей протяженностью 1735 км, в том числе вмуниципальной собственности 187 ТП и 802 км сетей. Электрохозяйствогорода характеризуется большим процентом износа электрических сетейвысокого и низкого напряжения (в среднем около 70 процентов), наличиембольшого количества электрических сетей напряжением 6 киловольт (кВ),более 50 процентов понизительных ПС-35, 110 кВ выполнены со вторичнымнапряжением 6 кВ. Электрические сети имеют большую протяженность инедостаточное сечение проводов, что приводит к потерям электроэнергиив линиях и снижению ее качества.
На рынке передачи электрической энергии осуществляют даннуюдеятельность 12 сетевых организаций. Основной объем электрическойэнергии передается по сетям, находящимся в собственности или аренде уОАО "МРСК Северо-Запада", ОАО "АрхоблЭнерго" и ООО "АСЭП". Потериэлектроэнергии при передаче ее от генерирующей компании до потребителявелики и составляют от 14 до 49 процентов от общего объема поступившейэнергии, особенно больших величин достигают потери на островных иокраинных территориях города (таблица N 4).
Таблица N 4+---+---------------------+-----------------------+-----------------------|| N | Наименование | 2008 г. | 2009 г. ||п/п| сетевых организаций +---------------+-------+---------------+-------+| | | Кол-во |Потери,| Кол-во |Потери,|| | | передаваемой | млн. | передаваемой | млн. || | |электроэнергии,| кВт.ч |электроэнергии,| кВт.ч || | | млн. кВт.ч | | млн. кВт.ч | |+---+---------------------+---------------+-------+---------------+-------+| 1 |ОАО "МРСК | 3522,7 | 533,2 | 3648,24 |542,94 || |Северо-Запада" | | | | |+---+---------------------+---------------+-------+---------------+-------+| 2 |ОАО "АрхоблЭнерго" | 53,36 | 8,49 | 116,2 | 33,22 |+---+---------------------+---------------+-------+---------------+-------+| 3 |ОАО "АСЭП" | 96,89 | 11,56 | 144,7 | 16,54 |+---+---------------------+---------------+-------+---------------+-------+| 4 |ОАО "СЦБК" | 27,86 | 0,47 | 27,86 | 0,47 |+---+---------------------+---------------+-------+---------------+-------+| |Итого | 3700,81 |553,72 | 3937,0 |593,17 || | | |(15,0%)| |(15,0%)|+---+---------------------+---------------+-------+---------------+-------+
Водоснабжение города осуществляют МУП "Водоканал" и дистанциягражданских сооружений Архангельского отделения "СЖД" ОАО "Российскиежелезные дороги". Основной организацией, осуществляющей водоснабжениегорода, является МУП "Водоканал" (98 процентов).
Протяженность водопроводных сетей города составляет 618 км.Водопроводные сети характеризуются большой степенью износа, вызваннойнедостаточными объемами их капитального ремонта и реконструкции. Этообусловило большой объем потерь питьевой воды при транспортировке.Высока аварийность водопроводных сетей. Крайне медленно идет заменаустаревшего энергоемкого оборудования на водоочистных сооружениях, нанасосных станциях. На большинстве водонасосных станций отсутствуетрегулирующая аппаратура, поддерживающая оптимальный гидравлическийрежим водопроводных сетей, что приводит к повышенному расходуэлектроэнергии.
3.6. Системы наружного освещения муниципального образования
В настоящее время система наружного освещения муниципальногообразования включает 18223 световые точки, 292 пункта управленияосвещением, 14663 опоры освещения, 727 км кабельных и воздушных линийосвещения.
Общая установленная мощность светильников равна 2679 кВт.Количество светильников с лампами типа ДНаТ составляет 86 процентов.Светодиодные светильники в системе наружного освещения неиспользуются. В то же время они нашли широкое применение в светофорныхобъектах города.
Парк светильников был обновлен по городской целевой программе"Модернизация наружного освещения в г. Архангельске на 2006 - 2008годы". Все пункты управления освещением укомплектованы 3-тарифнымиэлектросчетчиками.
Система управления наружным освещением (далее - ПУО)комбинированная (от фотоэлементов - 3 ПУО, по реле - 25 ПУО, АСУНО -34 ПУО). В связи с сокращением финансовых средств из городскогобюджета в 2009 году в системе наружного освещения было задействовано12472 светильника (или 68 процентов).
Годовой объем электрической энергии, потребленный системойнаружного освещения в муниципальном образовании в 2009 году, составил5936,3 тыс. кВт.ч.
Характеристика осветительных приборов, используемых в системенаружного освещения города, приведена в таблице N 5.
Таблица N 5+---+--------------------+-------------+----------------+-----------------|| N |Вид источника света | Количество |Средняя мощность|Доля в суммарном ||п/п| |светильников,| источников | количестве || | | шт. | света, Вт |источников света,|| | | | | % |+---+--------------------+-------------+----------------+-----------------+| 1 |Лампа накаливания | 1296 | 129 | 6,4 |+---+--------------------+-------------+----------------+-----------------+| 2 |Дугоразрядная лампа | 806 | 204,2 | 3,9 || |типа ДРЛ | | | |+---+--------------------+-------------+----------------+-----------------+| 3 |Дугоразрядная лампа | 17409 | 2474,2 | 86 || |типа ДНАТ | | | |+---+--------------------+-------------+----------------+-----------------+| 4 |LED светильники, | 704 | 24,6 | 3,5 || |светодиодные модули | | | |+---+--------------------+-------------+----------------+-----------------+| |Всего | 20215 | | |+---+--------------------+-------------+----------------+-----------------+
Деятельность по перевозкам пассажиров автомобильным транспортомосуществляют 19 частных транспортных предприятий, 31 индивидуальныйпредприниматель и 2 муниципальных унитарных предприятия (МУП "АПАП-1"и МУП "АПАП-2"). Ежедневно на маршруты выходит более 500 едиництранспорта, из них 256 автобусов марки ПАЗ работают на сжиженном газе.
В муниципальном образовании ведется работа по замещению автобусовмалого и среднего класса на автобусы большой вместимости поФедеральной программе поддержки отечественного производителя. В 2009году мэрия города приобрела 39 автобусов, в 2010 году планируетсяприобрести еще 10 единиц. В качестве моторного топлива эти автобусыиспользуют дизельное топливо. Для эксплуатации автобусов большойвместительностью созданы 2 муниципальных автотранспортных предприятия.С учетом особенностей двигателей новых автобусов планируется послестроительства газосжижающей станции на газопроводе Нюксеница -Архангельск осуществить перевод данного типа транспорта накомпримированный природный газ.
3. Состояние учета объектов недвижимого имущества,
используемых для передачи энергоресурсов
Специфика развития города и ведомственная структура строительстваобъектов жилищного хозяйства и социальной сферы, их передача вмуниципальную собственность, переход объектов от одного владельца кдругому без передачи наружных инженерных сетей привели к наличиюбольшого числа бесхозяйных или не учтенных по праву собственностиобъектов. Мэрией города ведется планомерная работа по выявлению ипоставке в реестр муниципальной собственности следующих объектовинженерной инфраструктуры города:
тепловые сети;
электрические сети;
водопроводно-канализационные сети;
сети наружного освещения
с последующим оформлением на них технических паспортов.
Основную сложность в этой работе составляют:
недостаток средств в городском бюджете на паспортизациюбесхозяйных объектов;
отсутствие оперативного доступа к картографическому материалу.
Учитывая специфику областного центра, процесс энергосбережения вгороде можно обеспечить только программно-целевыми методами.
II. Основные цели и задачи
Основные цели Программы:
снижение потребления энергоресурсов и повышение энергетическойэффективности при их производстве, передаче и потреблении путемреализации энергосберегающих мероприятий, внедрения новых технологий,материалов и оборудования;
создание системы организационных, технических, технологических иэкономических мероприятий, обеспечивающих снижение потребленияэнергетических ресурсов в организациях, осуществляющих регулируемуюдеятельность, и муниципальных унитарных предприятиях к 2014 году на 12процентов в сопоставимых условиях к уровню 2010 года.
Для достижения цели необходимо выполнение следующих задачПрограммы:
проведение энергоаудита, энергетических обследований, составлениеэнергетических паспортов;
развитие пропаганды энерго- и ресурсосбережения среди различныхгрупп потребителей энергоресурсов;
реализация комплекса энергосберегающих мероприятий, направленныхна снижение объема потребления используемых энергоресурсов в отрасляхэкономики города;
реализация комплекса энергосберегающих мероприятий и мероприятийпо повышению энергетической эффективности систем коммунальнойинфраструктуры;
сокращение потерь энергоресурсов при их передаче в системахкоммунальной инфраструктуры;
увеличение количества высокоэкономичных в части использованиямоторного топлива транспортных средств;
перевод транспортных средств на использование сниженногоуглеводородного газа и компримированного природного газа;
сокращение расходов бюджетов на предоставление субсидийорганизациям коммунального комплекса;
организация эффективного управления внутридомовым и наружнымосвещением;
переход на использование энергосберегающих ламп и светильниковвместо электрических ламп накаливания;
развитие финансово-экономических механизмов энергосбережения;
увеличение объема внебюджетных средств, привлекаемых нареализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетическойэффективности;
расширение практики применения энергосберегающих технологий иоборудования при модернизации, реконструкции и капитальном ремонтеосновных фондов объектов энергетики и коммунального комплекса;
увеличение доли использования местных и возобновляемыхэнергоресурсов в общем топливно-энергетическом балансе города;
выявление и приемка в муниципальную собственность бесхозяйныхобъектов коммунального хозяйства.
III. Сроки реализации Программы
2011 год:
массовый переход на приборный учет энергоресурсов в жилищномфонде города и в организациях жилищно-коммунального комплекса;проведение энергосберегающих мероприятий в организациях коммунальногокомплекса города и муниципальных унитарных предприятиях,обеспечивающих сокращение расхода энергетических ресурсов на 3процента в год, на основе инвестиционных и производственных программ;
организация системы пропаганды энергосбережения среди населениягорода и прочих потребителей; выявление бесхозяйных объектовкоммунального хозяйства, их паспортизация.
2012 - 2014 годы:
завершение мероприятий по установке приборов учета ресурсов назданиях, в квартирах, частных и многоквартирных домах;
осуществление энергетического мониторинга в организациях смуниципальной долей собственности;
введение обязательной системы энергетических паспортов зданий;
выполнение мероприятий по модернизации, реконструкции икапитальному ремонту зданий, инженерных систем и оборудования наоснове их энергетических договоров на содержание инженерных системзданий;
увеличение доли использования местных и возобновляемых ресурсов вобщем топливно-энергетическом балансе города;
осуществление мероприятий по энергосбережению в организацияхведущих отраслей города;
проведение пропаганды энергосбережения среди населения.
Результатом осуществления мероприятий должно стать снижение всопоставляемых условиях объема фактического потребления ресурсов неменее чем на 12 процентов к уровню 2010 года.
IV. Система программных мероприятий
Система программных мероприятий определена из необходимостиобеспечить не менее 3 процентов экономии ресурсов по основным отраслямэкономики города, вошедшим в Программу.
Перечень программных мероприятий приведен в таблице N 7.
Таблица N 7
Перечень
программных мероприятий долгосрочной целевой программы
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
в муниципальном образовании "Город Архангельск"
на 2011 - 2014 годы"
(В редакции Постановлений Мэрии г. Архангельска
от 18.10.2011 г. N 475)
+----+-------------------+------+----------+---------------------------------+--------------+----------------------|| N | Наименование |Сроки | Объем | Источники финансирования, | Заказчики | Исполнители ||п/п | мероприятий |реали-| финанси- | в том числе | | || | |зации | рования, +----------+---------+------------+ | || | | |тыс. руб. |городской |областной|внебюджетные| | || | | | | бюджет, | бюджет, | источники, | | || | | | |тыс. руб. |тыс. руб.| тыс. руб. | | |+----+-------------------+------+----------+----------+---------+------------+--------------+----------------------+| 1. Жилищный фонд |+----+-------------------+------+----------+----------+---------+------------+--------------+----------------------+|1.1 |Установка | | | | | |Служба |Служба заместителя || |общедомовых | | | | | |заместителя |мэра города по || |приборов учета: | | | | | |мэра города |городскому хозяйству, || |тепловой энергии | 2011 | 7580,9 | 2274,3 | 3000,0 | 2306,6 |по городскому |департамент городского|| +-------------------+------+----------+----------+---------+------------+хозяйству |хозяйства мэрии города|| |электрическая | 2011 | 45925,0 | 5740,6 | - | 40184,4 | | || |энергия | 2012 | 95003,1 | 11875,4 | - | 83127,7 | | || +-------------------+------+----------+----------+---------+------------+ | || |вода | 2011 | 66346,8 | 7033,1 | - | 59313,7 | | || | | 2012 | 90400,1 | 9040,0 | - | 81360,1 | | || +-------------------+------+----------+----------+---------+------------+ | || |газ | 2011 | 32300,0 | 1033,6 | - | 31266,4 | | || | | 2012 | 33355,8 | 3335,6 | - | 30020,2 | | |
(Строка в редакции Постановления Мэрии г. Архангельска
от 18.10.2011 г. N 475)+----+-------------------+------+----------+----------+---------+------------+--------------+----------------------+|Примечание: Установка общедомовых приборов учета ресурсов в многоквартирных домах, все помещения в которых ||находятся в собственности муниципального образования "Город Архангельск", производится в соответствии с перечнем ||многоквартирных домов, утверждаемым заместителем мэра города по городскому хозяйству |+----+-------------------+------+----------+----------+---------+------------+--------------+----------------------+|1.2 |Установка | | | | | |Служба |Служба заместителя || |поквартирных | | | | | |заместителя |мэра города по || |приборов учета | | | | | |мэра города |городскому хозяйству, || |ресурсов: | | | | | |по городскому |департамент городского|+----+-------------------+------+----------+----------+---------+------------+хозяйству |хозяйства мэрии города|| |электрическая | 2011 | 6432,8 | 4268,4 | - | 2164,4 | | || |энергия | 2012 | 15361,7 | 9217,0 | - | 6144,7 | | || | | 2013 | 13021,3 | 7684,7 | - | 5336,6 | | |+----+-------------------+------+----------+----------+---------+------------+ | || |вода | 2011 | 20591,5 | 4611,0 | - | 15980,5 | | || | | 2012 | 27846,5 | 6339,6 | - | 21506,9 | | || | | 2013 | 138399,8 | 29608,7 | - | 108791,1 | | |+----+-------------------+------+----------+----------+---------+------------+--------------+----------------------+| |газ | 2011 | 17368,6 | 1750,0 | - | 15618,6 | | || | | 2012 | 60954,5 | 6095,5 | - | 54859,0 | | || | | 2013 | 67367,0 | 6710,0 | - | 60657,0 | | || | | 2014 | 107955,0 | 820,5 | | 107134,5 | | |+----+-------------------+------+----------+----------+---------+------------+--------------+----------------------+|Примечание. Установка поквартирных приборов учета ресурсов в жилых помещениях, находящихся в собственности ||муниципального образования "Город Архангельск", производится в соответствии с перечнем жилых помещений, ||утверждаемым заместителем мэра города по городскому хозяйству+----+-------------------+------+----------+----------+---------+------------+--------------+----------------------+|1.3 |Составление | 2011 | - | - | - | - |Служба |Служба заместителя || |энергетических | 2012 | 22500,0 | 300,0 | - | 22200,0 |заместителя |мэра города по || |паспортов | 2013 | 39525,0 | 474,3 | - | 39050,7 |мэра города |городскому хозяйству, || |многоквартирных | 2014 | 41500,0 | 4980,0 | - | 36520,0 |по городскому |департамент городского|| |домов | | | | | |хозяйству |хозяйства мэрии города|+----+-------------------+------+----------+----------+---------+------------+--------------+----------------------+|Примечание. Составление энергетических паспортов многоквартирных домов, все помещения в которых находятся ||в собственности муниципального образования "Город Архангельск", производится в соответствии с перечнем ||многоквартирных домов, утверждаемым заместителем мэра города по городскому хозяйству |+----+-------------------+------+----------+----------+---------+------------+--------------+----------------------+| Итого по подразделу 1: | | | | | | |+----+-------------------+------+----------+----------+---------+------------+--------------+----------------------+| |2011 | | 196545,6 | 26711,0 | 3000,0 | 166834,6 | | |+----+-------------------+------+----------+----------+---------+------------+--------------+----------------------+| |2012 | | 345421,7 | 46203,1 | - | 299218,6 | | |+----+-------------------+------+----------+----------+---------+------------+--------------+----------------------+| |2013 | | 258313,1 | 44477,7 | - | 213835,4 | | |+----+-------------------+------+----------+----------+---------+------------+--------------+----------------------+| |2014 | | 149455,0 | 5800,5 | - | 143654,5 | | |+----+-------------------+------+----------+----------+---------+------------+--------------+----------------------+| |Всего | | 949735,4 | 123192,3 | 3000,0 | 823543,1 | | |
(Строка в редакции Постановления Мэрии г. Архангельска
от 18.10.2011 г. N 475)+----+-------------------+------+----------+----------+---------+------------+--------------+----------------------+| 2. Организации с участием муниципального образования с долей более 25 процентов |+----+-------------------+------+----------+----------+---------+------------+--------------+----------------------+|2.1 |Установка приборов | 2011 | 148,2 | - | - | 148,2 |Служба |МУП "Городские бани" || |учета потребляемых | | | | | |заместителя | || |энергоресурсов | | | | | |мэра города | || |в зданиях: | | | | | |по городскому | || |тепловой энергии | | | | | |хозяйству | |+----+-------------------+------+----------+----------+---------+------------+--------------+----------------------+|2.2 |Энергетическое | 2011 | 0 | - | - | 0 |Департамент |МУП "Спецавтохозяйство|| |обследование зданий| 2012 | 1876,4 | - | - | 1876,4 |муниципального|по уборке города", || |с составлением | 2013 | 612,0 | 612,0 | - | - |имущества |МУП "Городские бани", || |энергетических | 2014 | 642,6 | 642,6 | - | - |мэрии города |МУП "Спецтрест || |паспортов и | | | | | | |по обслуживанию || |выработкой | | | | | | |населения", || |рекомендаций | | | | | | |МУП "Архкомхоз", || |по энергосбережению| | | | | | |департамент || | | | | | | | |муниципального || | | | | | | | |имущества мэрии города|+----+-------------------+------+----------+----------+---------+------------+--------------+----------------------+|2.3 |Капитальный ремонт | 2011 | - | - | - | - |Служба |МУП "Спецтрест || |административных | 2012 | 400,0 | - | - | 400,0 |заместителя |по обслуживанию || |и производственных | 2013 | - | - | - | - |мэра города |населения", || |зданий с учетом | 2014 | 1200,0 | - | - | 1200,0 |по городскому |МУП "Спецавтохозяйство|| |энергетического | | | | | |хозяйству |по уборке города" || |обследования | | | | | | | |+----+-------------------+------+----------+----------+---------+------------+--------------+----------------------+|2.4 |Модернизация | 2011 | 1333,0 | 553,0 | - | 780,0 |Служба |Служба заместителя || |и реконструкция | 2012 | - | - | - | - |заместителя |мэра города по || |системы | 2013 | 1320,4 | 1020,4 | - | 300,0 |мэра города |городскому хозяйству, || |теплоснабжения | 2014 | 2142,8 | 2142,8 | - | - |по городскому |департамент городского|| |зданий | | | | | |хозяйству |хозяйства мэрии || |муниципальных | | | | | | |города, МУП "Городские|| |унитарных | | | | | | |бани", МУП "Спецтрест || |предприятий | | | | | | |по обслуживанию || |и котельных | | | | | | |населения" || |муниципальных бань,| | | | | | | || |переданных в аренду| | | | | | | |+----+-------------------+------+----------+----------+---------+------------+--------------+----------------------+|2.5 |Модернизация и | 2011 | 210,0 | - | - | 210,0 |Служба |МУП "Городские бани", || |реконструкция | 2012 | 522,0 | - | - | 522,0 |заместителя |МУП "Спецтрест || |системы | | | | | |мэра города |по обслуживанию || |водоснабжения | | | | | |по городскому |населения" || |предприятий | | | | | |хозяйству | |+----+-------------------+------+----------+----------+---------+------------+--------------+----------------------+|2.6 |Строительство и | 2011 | 80,0 | - | - | 80,0 |Служба |МУП "Спецтрест || |капитальный ремонт | 2012 | 7042,0 | - | - | 7042,0 |заместителя |по обслуживанию || |систем | 2013 | - | - | - | - |мэра города |населения", || |электроснабжения | 2014 | - | - | - | - |по городскому |МУП "Спецавтохозяйство|| |предприятий | | | | | |хозяйству |по уборке города" |+----+-------------------+------+----------+----------+---------+------------+--------------+----------------------+|2.7 |Модернизация, | 2011 | 9900,0 | - | - | 9900,0 |Служба |МУП "Спецтрест || |реконструкция и | 2012 | 10926,0 | - | - | 10926,0 |заместителя |по обслуживанию || |капитальный ремонт | 2013 | 9446,0 | - | - | 9446,0 |мэра города |населения", || |системы наружного | 2014 | 9788,0 | - | - | 9788,0 |по городскому |МУП "Горсвет" || |освещения города | | | | | |хозяйству | || |и производственных | | | | | | | || |территорий | | | | | | | |+----+-------------------+------+----------+----------+---------+------------+--------------+----------------------+|2.8 |Перевод | 2011 | 363,0 | - | - | 363,0 |Служба |МУП "Спецтрест || |автотранспорта | 2012 | 1645,8 | - | - | 1645,8 |заместителя |по обслуживанию || |на использование | 2013 | 1064,8 | - | - | 1064,8 |мэра города |населения", || |сжиженного газа | | | | | |по городскому |МУП "Спецавтохозяйство|| |в качестве | | | | | |хозяйству |по уборке города", || |моторного топлива | | | | | | |МУП "Архкомхоз" |+----+-------------------+------+----------+----------+---------+------------+--------------+----------------------+|2.9 |Реконструкция | 2011 | - | - | - | - |Служба |МУП "Архкомхоз" || |дренажно-ливневых | 2012 | 1535,0 | - | - | 1535,0 |заместителя | || |станций (ДНС) | 2013 | 540,0 | - | - | 540,0 |мэра города | || | | 2014 | - | - | - | - |по городскому | || | | | | | | |хозяйству | |+----+-------------------+------+----------+----------+---------+------------+--------------+----------------------+| |Итого: | | | | | | | |+----+-------------------+------+----------+----------+---------+------------+--------------+----------------------+| |2011 | | 12034,2 | 553,0 | | 11481,2 | | |+----+-------------------+------+----------+----------+---------+------------+--------------+----------------------+| |2012 | | 23947,2 | - | | 23947,2 | | |+----+-------------------+------+----------+----------+---------+------------+--------------+----------------------+| |2013 | | 12983,2 | 1632,4 | | 11350,8 | | |+----+-------------------+------+----------+----------+---------+------------+--------------+----------------------+| |2014 | | 13773,4 | 2785,4 | | 10988,0 | | |+----+-------------------+------+----------+----------+---------+------------+--------------+----------------------+| |Всего | | 62738,0 | 4970,8 | | 57767,2 | | |
(Подраздел в редакции Постановления Мэрии г. Архангельска
от 13.09.2011 г. N 415)+----+-------------------+------+----------+----------+---------+------------+--------------+----------------------+
| 3. Организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности |+----+-------------------+------+----------+----------+---------+------------+--------------+----------------------+|3.1 |Установка приборов | | | | | |Служба |ОАО "АрхКОТЭК", || |учета на границах | | | | | |заместителя |ОАО "УК "Энергия || |эксплуатационной | | | | | |мэра города |Белого моря" || |ответственности: | | | | | |по городскому | || | | | | | | |хозяйству | || |тепловой энергии | 2011 | 1000,0 | - | - | 21000,0 | | || | | | | | | | | || |электрической | 2011 | 204061,8 | - | - | 204061,8 | | || |энергии | | | | | | | |+----+-------------------+------+----------+----------+---------+------------+--------------+----------------------+|3.2 |Реконструкция | 2011 | 191686,1 | - | - | 191686,1 |Служба |ОАО "УК "Энергия || |и строительство | 2012 | 802578,6 | - | - | 802578,6 |заместителя |Белого моря", || |объектов | 2013 | 922348,0 | - | - | 922348,0 |мэра города |ОАО "Силбет", ОАО || |коммунальной | | | | | |по городскому |"Архангельская РЭБ || |энергетики, | | | | | |хозяйству |флота" || |переход объектов | | | | | | | || |коммунальной | | | | | | | || |энергетики | | | | | | | || |на использование | | | | | | | || |возобновляемых | | | | | | | || |(биотопливо) и на | | | | | | | || |более экологически | | | | | | | || |чистые виды топлива| | | | | | | || |(на газ) | | | | | | | |+----+-------------------+------+----------+----------+---------+------------+--------------+----------------------+|3.3 |Энергетическое | 2011 | 9876,7 | - | - | 9876,7 |Служба |МУП "Водоканал", || |обследование | 2012 | 3600,0 | - | - | 3600,0 |заместителя |ОАО "АрхКоТЭК" || |административных | 2013 | - | - | - | - |мэра города | || |и производственных | 2014 | - | - | - | - |по городскому | || |зданий, сооружений | | | | | |хозяйству | || |и оборудования | | | | | | | || |с составлением | | | | | | | || |энергетических | | | | | | | || |паспортов | | | | | | | || |и выработкой | | | | | | | || |мероприятий | | | | | | | || |по энергосбережению| | | | | | | |+----+-------------------+------+----------+----------+---------+------------+--------------+----------------------+|3.4 |Установка | 2011 | 2530,0 | - | - | 2530,0 |Служба |МУП "Водоканал" || |автоматизированных | 2012 | 594,0 | - | - | 594,0 |заместителя | || |тепловых пунктов | 2013 | - | - | - | - |мэра города | || |(узлов) | 2014 | - | - | - | - |по городскому | || |на административных| | | | | |хозяйству | || |и производственных | | | | | | | || |зданиях | | | | | | | |+----+-------------------+------+----------+----------+---------+------------+--------------+----------------------+|3.5 |Капитальный ремонт | 2011 | 95147,8 | - | - | 95147,8 |Служба |ОАО "ТГК-2", ООО || |тепловых сетей | 2012 | 127424,1 | - | - | 127424,1 |заместителя |"Тритон-Архангельск", || | | 2013 | 148896,2 | - | - | 148896,2 |мэра города |ОАО "АрхКоТЭК" || | | 2014 | 160510,0 | - | - | 160510,0 |по городскому | || | | | | | | |хозяйству | |+----+-------------------+------+----------+----------+---------+------------+--------------+----------------------+|3.6 |Замена обычных | 2011 | 1650,0 | - | - | 1650,0 |Служба |МУП "Водоканал" || |светильников | 2012 | 660,0 | - | - | 660,0 |заместителя | || |на светодиодные | 2013 | - | - | - | - |мэра города | || | | 2014 | - | - | - | - |по городскому | || | | | | | | |хозяйству | |+----+-------------------+------+----------+----------+---------+------------+--------------+----------------------+|3.7 |Автоматизация | 2011 | 20510,5 | - | - | 20510,5 |Служба |МУП "Водоканал" || |работы насосов | 2012 | 7303,5 | - | - | 7303,5 |заместителя | || |и насосных групп | 2013 | - | - | - | - |мэра города | || |на объектах | 2014 | - | - | - | - |по городскому | || | | | | | | |хозяйству | |+----+-------------------+------+----------+----------+---------+------------+--------------+----------------------+|3.8 |Замена устаревшего | 2011 | 15089,7 | - | - | 15089,7 |Служба |ОАО "Соломбальский || |оборудования | | | | | |заместителя |ЦБК" || |электроприводов | | | | | |мэра города | || |на насосных | | | | | |по городскому | || |группах, дымососах,| | | | | |хозяйству | || |вентиляторах на | | | | | | | || |более экономичные | | | | | | | |+----+-------------------+------+----------+----------+---------+------------+--------------+----------------------+|3.9 |Капитальный ремонт | 2011 | 74217,0 | - | - | 74217,0 |Служба |МУП "Водоканал" || |водопроводных сетей| 2012 | 80084,2 | - | - | 80084,2 |заместителя | || | | 2013 | 97212,2 | - | - | 97212,2 |мэра города | || | | 2014 | 116438,5 | - | - | 116438,5 |по городскому | || | | | | | | |хозяйству | |+----+-------------------+------+----------+----------+---------+------------+--------------+----------------------+|3.10|Капитальный ремонт | 2011 | 762677,5 | - | - | 762677,5 |Служба |ОАО "УК "Энергия || |линий | | | | | |заместителя |Белого моря", || |электропередач и | | | | | |мэра города |ООО "АСЭП" || |трансформаторных | | | | | |по городскому | || |подстанций | | | | | |хозяйству | |+----+-------------------+------+----------+----------+---------+------------+--------------+----------------------+| |Итого: | | | | | | | |+----+-------------------+------+----------+----------+---------+------------+--------------+----------------------+| |2011 | |1398447,1 | - | - | 1398447,1 | | |+----+-------------------+------+----------+----------+---------+------------+--------------+----------------------+| |2012 | |1022244,4 | - | - | 1022244,4 | | |+----+-------------------+------+----------+----------+---------+------------+--------------+----------------------+| |2013 | |1168456,4 | - | - | 1168456,4 | | |+----+-------------------+------+----------+----------+---------+------------+--------------+----------------------+| |2014 | | 276948,5 | - | - | 276948,5 | | |+----+-------------------+------+----------+----------+---------+------------+--------------+----------------------+| |Всего | |3866096,4 | - | - | 3866096,4 | | |+----+-------------------+------+----------+----------+---------+------------+--------------+----------------------+| 4. Мероприятия по учету объектов недвижимого имущества коммунального комплекса |+----+-------------------+------+----------+----------+---------+------------+--------------+----------------------+|4.1 |Выявление | 2011 | - | - | - | - |Служба |Служба заместителя || |бесхозяйных | | | | | |заместителя |мэра города по || |объектов | | | | | |мэра города |городскому хозяйству, || |коммунального | | | | | |по городскому |департамент городского|| |комплекса | | | | | |хозяйству |хозяйства мэрии города|+----+-------------------+------+----------+----------+---------+------------+--------------+----------------------+|4.2 |Паспортизация | 2011 | 1036,0 | 1036,0 | - | - |Департамент |Департамент || |бесхозяйных | | | | | |муниципального|муниципального || |объектов | | | | | |имущества |имущества мэрии города|| |коммунальной | | | | | |мэрии города | || |инфраструктуры | | | | | | | | (Пункт в редакции Постановления Мэрии г. Архангельска
от 18.10.2011 г. N 475)
+----+-------------------+------+----------+----------+---------+------------+--------------+----------------------+|4.3 |Передача выявленных| 2011 | - | - | - | - |Департамент |Департамент || |бесхозяйных | | | | | |муниципального|муниципального || |объектов до | | | | | |имущества |имущества мэрии города|| |зачисления в реестр| | | | | |мэрии города | || |муниципальной | | | | | | | || |собственности | | | | | | | || |профильным | | | | | | | || |коммерческим | | | | | | | || |организациям, | | | | | | | || |имеющим к ним | | | | | | | || |технологическое | | | | | | | || |присоединение | | | | | | | |+----+-------------------+------+----------+----------+---------+------------+--------------+----------------------+| 5. Общественный транспорт |+----+-------------------+------+----------+----------+---------+------------+--------------+----------------------+|5.1 |Создание условий | 2011 | - | - | - | - |Служба |Департамент городского|| |для замены | | | | | |заместителя |хозяйства мэрии города|| |устаревшего | | | | | |мэра города | || |подвижного | | | | | |по городскому | || |состава (автобусов)| | | | | |хозяйству | || |высокоэкономичным и| | | | | | | || |автобусами средней | | | | | | | || |и большой | | | | | | | || |вместимости | | | | | | | |+----+-------------------+------+----------+----------+---------+------------+--------------+----------------------+|5.2 |Перевод автобусов | 2011 | - | - | - | - |Служба |МУП "АПАП-1", || |на компримированный| 2012 | - | - | - | - |заместителя |МУП "АПАП-2" || |природный газ | 2013 | - | - | - | - |мэра города | || | | 2014 | 5052,3 | - | - | 5052,3 |по городскому | || | | | | | | |хозяйству | |+----+-------------------+------+----------+----------+---------+------------+--------------+----------------------+| 6. Проведение пропаганды энерго- и ресурсосбережения среди различных групп потребителей. || Информирование собственников помещений в жилых домах о возможных типовых решениях повышения || энергетической эффективности и энергосбережения, пропаганда передового опыта |+----+-------------------+------+----------+----------+---------+------------+--------------+----------------------+|6.1 |Публикация в | | | | | |Служба |Служба заместителя || |средствах массовой | | | | | |заместителя |мэра по городскому || |информации о ходе | | | | | |мэра по |хозяйству || |реализации | | | | | |городскому | || |Программы, | | | | | |хозяйству | || |об установке | | | | | | | || |приборов учета | | | | | | | || |в многоквартирных | | | | | | | || |домах, установке | | | | | | | || |квартирных приборов| | | | | | | || |учета, | | | | | | | || |о мероприятиях, | | | | | | | || |повышающих | | | | | | | || |энергосбережение | | | | | | | || |в домах, о примерах| | | | | | | || |экономии ресурсов, | | | | | | | || |об организациях, | | | | | | | || |оказывающих услуги | | | | | | | || |по проведению работ| | | | | | | || |по повышению | | | | | | | || |энергоэффективности| | | | | | | || |зданий: | | | | | | | || | | | | | | | | || |в многотиражной | 2011 | 900,0 | 900,0 | - | - | | || |газете, спецвыпуск | 2012 | 951,3 | 951,3 | - | - | | || |тираж 20000 экз. | 2013 | 1002,7 | 1002,7 | - | - | | || |1 раз в месяц | 2014 | 1052,8 | 1052,8 | - | - | | || | | | | | | | | || |тематическая | 2011 | 800,0 | 800,0 | - | - | | || |телевизионная | 2012 | 845,6 | 845,6 | - | - | | || |передача 1 раз | 2012 | 891,3 | 891,3 | - | - | | || |в месяц | 2014 | 935,9 | 935,9 | - | - | | |+----+-------------------+------+----------+----------+---------+------------+--------------+----------------------+|6.2 |Проведение круглых | 2011 | - | - | - | - |Служба |Служба заместителя || |столов на тему | 2014 | - | - | - | - |заместителя |мэра по городскому || |энергосбережения и | | | | | |мэра по |хозяйству || |энергоэффективности| | | | | |городскому | || |ежеквартально | | | | | |хозяйству | |+----+-------------------+------+----------+----------+---------+------------+--------------+----------------------+| |Итого | 2011 | 1700,0 | 1700,0 | - | - | | |+----+-------------------+------+----------+----------+---------+------------+--------------+----------------------+| | | 2012 | 1796,9 | 1796,9 | - | - | | |+----+-------------------+------+----------+----------+---------+------------+--------------+----------------------+| | | 2013 | 1894,0 | 1894,0 | - | - | | |+----+-------------------+------+----------+----------+---------+------------+--------------+----------------------+| | | 2014 | 1988,7 | 1988,7 | - | - | | |+----+-------------------+------+----------+----------+---------+------------+--------------+----------------------+| | | | 7379,6 | 7379,6 | | | | |+----+-------------------+------+----------+----------+---------+------------+--------------+----------------------|| |Итого по Программе | 2011 |1609762,9 | 30000,0 | 3000,0 | 1574281,2 | | |+----+-------------------+------+----------+----------+---------+------------+--------------+----------------------+| | | 2012 |1393425,7 | 48000,3 | - | 1345425,4 | | |+----+-------------------+------+----------+----------+---------+------------+--------------+----------------------+| | | 2013 |1440670,2 | 48007,9 | - | 1392662,3 | | |+----+-------------------+------+----------+----------+---------+------------+--------------+----------------------+| | | 2014 | 347450,2 | 10572,8 | - | 336877,4 | | |+----+-------------------+------+----------+----------+---------+------------+--------------+----------------------+| | | |4892037,7 | 136578,7 | 3000,0 | 4649246,3 | | | (Строка в редакции Постановления Мэрии г. Архангельска
от 18.10.2011 г. N 475)+----+-------------------+------+----------+----------+---------+------------+--------------+----------------------+
V. Ресурсное обеспечение Программы
Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется засчет средств городского бюджета, областного бюджета и внебюджетныхисточников. К внебюджетным источникам относятся собственные икредитные средства коммунальных организаций, доходы муниципальныхунитарных предприятий, плата населения за капитальный ремонт жилья. (Вредакции Постановления Мэрии г. Архангельска от 05.04.2011 г. N 121).
Объем финансирования Программы по годам отражен в таблице N 8. (Вредакции Постановления Мэрии г. Архангельска от 05.04.2011 г. N 121)
. Таблица N 8+------+-------------+--------------------------------------+| Годы | Всего, | В том числе, тыс. рублей || | тыс. рублей |--------------------------------------|| | | городской | областной | внебюджетные || | | бюджет | бюджет | источники ||------+-------------+-----------+-----------+--------------|| 2011 | 1609762,9 | 30000,0 | 3000,0 | 1576762,9 ||------+-------------+-----------+-----------+--------------|| 2012 | 1393410,2 | 48000,0 | - | 1345410,2 ||------+-------------+-----------+-----------+--------------|| 2013 | 1441646,7 | 48004,1 | - | 1393642,6 ||------+-------------+-----------+-----------+--------------|| 2014 | 447217,9 | 10574,6 | - | 436643,3 |+------+-------------+-----------+-----------+--------------+ (Таблица в редакции Постановления Мэрии г. Архангельскаот 18.10.2011 г. N 475)
Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежатуточнению в установленном порядке при формировании и утверждениибюджетов всех уровней, тарифов на услуги организаций коммунальногокомплекса и муниципальных унитарных предприятий.
Обоснование финансового обеспечения программных мероприятийорганизаций коммунального комплекса и муниципальных унитарныхпредприятий города принято на основании данных из представленныхинвестиционных и производственных программ. Расчеты потребности вфинансовых средствах на осуществление энергосберегающих мероприятийПрограммы приведены в приложении N 1.
VI. Система управления реализацией Программы
Текущее управление реализацией Программы осуществляют заказчикиПрограммы: служба заместителя мэра города по городскому хозяйству,департамент муниципального имущества мэрии города.
Заказчики Программы контролируют исполнение программныхмероприятий, целевое и эффективное использование бюджетных средств,направленных на реализацию мероприятий Программы, осуществляютуправление ее исполнителями, готовят ежеквартальные и ежегодные отчетыо ее реализации, ежегодно осуществляют оценку достижения целей иэффективность реализации Программы.
Главными ответственными лицами за выполнение мероприятийПрограммы в организациях являются руководители организаций ипредприятий, вошедших в Программу.
VII. Оценка эффективности реализации Программы
При реализации мероприятий по энергосбережению и повышениюэнергоэффективности должны быть достигнуты конкретные результаты:
обеспечение учета используемых энергетических ресурсов сприменением приборов учета при осуществлении расчетов заэнергетические ресурсы для зданий, подлежащих обязательному оснащениюприборами учета, - к 2013 году 100 процентов;
проведение энергетических обследований предприятий и зданий - к2015 году 76 единиц;
снижение потребления тепловой энергии к 2015 году в сопоставимыхусловиях на 326623,2 Гкал;
снижение годового потребления электрической энергии к 2015 году всопоставимых условиях на 131982,0 тыс. кВт;
снижение годового потребления воды к 2015 году в сопоставимыхусловиях на 3480,0 тыс. куб. м;
снижение затрат городского бюджета на субсидии организациям,имеющим муниципальную долю собственности более 25 процентов, на90400,0 тыс. рублей к уровню 2010 года;
снижение к 2015 году на 187976 тонн количества выброса газов CO2.
Индикаторы Программы:
количество телевизионных передач и публикаций в средствахмассовой информации, в том числе электронных:
на 2011 г. - 24 ед., на 2012 г. - 24 ед., на 2013 г. - 24 ед., на2014 г. - 24 ед.;
количество проведенных энергетических обследований объектов,включенных в Программу:
на 2011 г. - 43 объекта, на 2012 г. - 175 объектов, на 2013 г. -254 объекта, на 2014 г. - 254 объекта;
доля объемов электрической энергии, расчеты за которуюосуществляются с использованием приборов учета (в части, касающейсямногоквартирных домов, - с использованием общедомовых приборов учета),в общей доле электрической энергии, потребляемой на территориимуниципального образования:
на 2011 г. - 99,1 процента, на 2012 г. - 100 процентов, на 2013г. - 100 процентов, на 2014 г. - 100 процентов;
доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляютсяс использованием приборов учета (в части, касающейся многоквартирныхдомов, - с использованием общедомовых приборов учета), в общей долетепловой энергии, потребляемой на территории муниципальногообразования:
на 2011 г. - 100 процентов, на 2012 г. - 100 процентов, на 2013г. - 100 процентов, на 2014 г. - 100 процентов;
доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются сиспользованием приборов учета (в части, касающейся многоквартирныхдомов, - с использованием общедомовых приборов учета), в общем объемеводы, потребляемой на территории муниципального образования:
на 2011 г. - 39,4 процента, на 2012 г. - 100 процентов, на 2013г. - 100 процентов, на 2014 г. - 100 процентов;
снижение потребления тепловой энергии в сопоставимых условиях (к2010 году):
на 2011 г. - 81655,8 Гкал, на 2012 г. - 81655,8 Гкал, на 2013 г.- 81655,8 Гкал, на 2014 г. - 81655,8 Гкал;
снижение потребления электрической энергии в сопоставимыхусловиях (к 2010 году):
на 2011 г. - 32995,5 тыс. кВт.ч, на 2012 г. - 32995,5 тыс. кВт.ч,на 2013 г. - 32995,5 тыс. кВт.ч, на 2014 г. - 32995,5 тыс. кВт.ч;
снижение объемов потребления воды в сопоставимых условиях (к 2010году):
на 2011 г. - 870,0 тыс. куб. м, на 2012 г. - 870 тыс. куб. м, на2013 г. - 870 тыс. куб. м, на 2014 г. - 870 тыс. куб. м;
снижение объемов потребления газа в сопоставимых условиях (к 2010году):
на 2011 г. - 50,76 т, на 2012 г. - 50,76 т, на 2013 г. - 50,76 т,на 2014 г. - 50,76 т;
перевод транспортных средств на сжиженный или на компримированныйприродный газ:
на 2011 г. - 3 ед., на 2012 г. - 23 ед., на 2013 г. - 16 ед., на2014 г. - 40 ед.
Методика и критерии оценки приведены в приложении N 2 кПрограмме.
Расчет индикаторов приведен в приложении N 3 к Программе.
Приложение N 1
к долгосрочной целевой программе
"Энергосбережение и повышение
энергоэффективности муниципального
образования "Город Архангельск"
на 2011 - 2014 годы"
Расчет
потребности в финансовых средствах для обеспечения
мероприятий по энергосбережению в жилищном фонде города
(В редакции Постановлений Мэрии г. Архангельска
от 13.09.2011 г. N 415;
от 13.10.2011 г. N 464)
Исходные данные:
1. Общая площадь жилых домов города - 7569,9 тыс. кв. м, в томчисле муниципальная доля - 1943,3 тыс. кв. м.
2. Бесплатная приватизация жилья продлена до 1 марта 2013 года.
Динамика изменения доли муниципального жилья в жилищном фондегорода приведена в таблице N 1.
Таблица N 1+------------------------+------------+-------------+---------------------|| Год | Процент | Количество | Общая площадь || |приватизации|муниципальных|муниципального жилья,|| | |квартир, ед. | тыс. кв. м |+------------------------+------------+-------------+---------------------+| 2010 | 8 | 36027 | 1943,3 |+------------------------+------------+-------------+---------------------+| 2011 | 7 | 33145 | 1781,8 |+------------------------+------------+-------------+---------------------+| 2012 | 8 | 30825 | 1652,7 |+------------------------+------------+-------------+---------------------+| 2013 | 2 | 28360 | 1529,6 |+------------------------+------------+-------------+---------------------+| 2014 | - | 27790 | 1499,0 |+------------------------+------------+-------------+---------------------+
Расчет суммы финансовых средств, возможных для направления накапитальный ремонт и модернизацию жилищного фонда города, приведен втаблице N 2.
Таблица N 2+------+----------+-------------+---------------+-------------+-------------|| Год | Общая |Общая площадь| Размер платы | Сумма | В т.ч. || | площадь |муниципальных|за капитальный | средств на |муниципальная|| |жилья <*>,| помещений, | ремонт жилья, | капитальный | доля, || |тыс. кв. м| тыс. кв. м | руб./м2 общей |ремонт в год,| тыс. руб. || | | |площади в месяц| тыс. руб. | |+------+----------+-------------+---------------+-------------+-------------+| 2011 | 7560,0 | 1781,8 | 4,50 | 408240,0 | 96217,2 |+------+----------+-------------+---------------+-------------+-------------+| 2012 | 7550,0 | 1652,7 | 5,18 | 469308,0 | 102731,8 |+------+----------+-------------+---------------+-------------+-------------+| 2013 | 7540,0 | 1529,6 | 5,96 | 539260,8 | 109397,0 |+------+----------+-------------+---------------+-------------+-------------+| 2014 | 7530,0 | 1499,0 | 6,85 | 618966,0 | 123217,8 |+------+----------+-------------+---------------+-------------+-------------+|Итого | | | | 2107774,8 | 431563,8 |+------+----------+-------------+---------------+-------------+-------------+
Примечание. <*> При ежегодном сокращении ветхого жилищного фондагорода на 10 тыс. м2 и без учета ввода в эксплуатацию нового жилья.
Приняты индексы-дефляторы:
на 2011 год - 107,9%;
на 2012 год - 105,7%;
на 2013 год - 105,4%;
на 2014 год - 105,0%.
Ежегодный рост платы за капитальный ремонт жилья принят в размере115 процентов. 1. Установка общедомовых приборов учета+-----+---------+--------+---------+----------+--------------------------------|| Год | Кол-во |Потреб- |Стоимость| Потреб- | В том числе || |МКД, ед. |ность в |установки| ность в +---------+---------+------------+| | |приборах| одного |средствах,|городской|областной|внебюджетные|| | | учета, |прибора, |тыс. руб. | бюджет, | бюджет, | средства, || | | шт. |тыс. руб.| |тыс. руб.|тыс. руб.| тыс. руб. |+-----+---------+--------+---------+----------+---------+---------+------------+|Тепловая энергия |+-----+---------+--------+---------+----------+---------+---------+------------+|2011 | 43 | 43 | 176,3 | 7580,9 | 2274,3 | 3000,0 | 2306,6 |+-----+---------+--------+---------+----------+---------+---------+------------+|В том числе | 32 | 117,2 | 3750,0 | 750,0 | 3000,0 | 0 <*> ||в рамках | | | | | | ||адресной | | | | | | ||программы | | | | | | ||поэтапного | | | | | | ||перехода | | | | | | ||на отпуск | | | | | | ||потребителям | | | | | | ||энергоресурсов | | | | | | ||и воды | | | | | | ||в соответствии | | | | | | ||с показаниями | | | | | | ||коллективных | | | | | | ||приборов учета | | | | | | ||в Архангельской| | | | | | ||области на 2011| | | | | | ||год | | | | | | |+---------------+--------+---------+----------+---------+---------+------------+|Примечание. Муниципальная доля в МКД составляет 30 процентов. По областной ||адресной программе собственники помещений в МКД оплачивают стоимость проектной||документации на установку приборов учета |+------------------------------------------------------------------------------+|Электрическая энергия |+-----+---------+--------+---------+----------+---------+---------+------------+|2011 |1375 | 1375 | 33,4 | 45925,0 | 5740,6 | | 40184,4 |+-----+---------+--------+---------+----------+---------+---------+------------+|2012 |2691 | 2691 | 35,304 | 95003,1 | 11875,4 | | 83127,7 |+-----+---------+--------+---------+----------+---------+---------+------------+|Итого|4066 | 4066 | | 140928,1 | 17616,0 | - | 123312,1 |+-----+---------+--------+---------+----------+---------+---------+------------+|Вода |+-----+---------+--------+---------+----------+---------+---------+------------+|2011 |1332 | 1332 | 49,81 | 66346,9 | 7033,2 | - | 59313,7 |+-----+---------+--------+---------+----------+---------+---------+------------+|2012 |1717 | 1717 | 52,65 | 90400,1 | 9040,0 | - | 81360,1 |+-----+---------+--------+---------+----------+---------+---------+------------+|Итого|3049 | 3049 | | 156747,0 | 16073,2 | | 140673,8 |+-----+---------+--------+---------+----------+---------+---------+------------+|Газ от коллективных емкостей |+-----+---------+--------+---------+----------+---------+---------+------------+|2011 |1000 | 1000 | 32,30 | 32300,0 | 1033,6 | - | 31266,4 |+-----+---------+--------+---------+----------+---------+---------+------------+|2012 |977 | 977 | 34,141 | 33355,8 | 3335,6 | - | 30020,2 |+-----+---------+--------+---------+----------+---------+---------+------------+|Итого|1977 | 1977 | | 65655,8 | 4369,2 | - | 61286,6 |+-----+---------+--------+---------+----------+---------+---------+------------+
(Подраздел в редакции Постановления Мэрии г. Архангельскаот 13.10.2011 г. N 464)
.
2. Установка поквартирных приборов учета ресурсов
(тепловой и электрической энергии, воды и газа) Объем работ по установке поквартирных приборов учета ресурсов поПрограмме на территории муниципального образования "Город Архангельск"по состоянию на 1 июня 2011 года:
приняты индексы-дефляторы: на 2012 год - 108,1%; на 2013 год -107,9%; на 2014 год - 107,9%;
по тепловой энергии (блокированные 2- и 3-квартирные дома) - 192шт.;
по электрической энергии - 8405 шт.;
по воде (ГВС и ХВС) - 66458 шт.;
по газу - 37997 шт. (в домах от коллективных газовых емкостей).
Установка приборов учета в помещениях для нанимателеймуниципального жилья осуществляется за счет городского бюджета.
Учитывая существующую схему теплоснабжения многоквартирных домов,установка приборов учета тепловой энергии в квартирах в ближайшие 5лет не эффективна.+------+-------------------+----------+----------+--------------------------------|| Год | Кол-во приборов |Стоимость | Потреб- | В том числе || |всего/муниципальных|установки | ность в +---------+---------+------------+| | |1 прибора,|средствах,|городской|областной|внебюджетные|| | |тыс. руб. |тыс. руб. | бюджет, | бюджет, | средства, || | | | |тыс. руб.|тыс. руб.| тыс. руб. |+------+-------------------+----------+----------+---------+---------+------------+|Электрическая энергия |+------+-------------------+----------+----------+---------+---------+------------+| 2011 | 1700/1128 | 3,784 | 6432,8 | 4268,4 | - | 2164,4 |+------+-------------------+----------+----------+---------+---------+------------+| 2012 | 3755/2253 | 4,091 | 15361,7 | 9217,0 | - | 6144,7 |+------+-------------------+----------+----------+---------+---------+------------+| 2013 | 2950/1741 | 4,414 | 13021,3 | 7684,7 | - | 5336,6 |+------+-------------------+----------+----------+---------+---------+------------+|Итого | 8405/5122 | | 34815,8 | 21170,1 | - | 13645,7 |+------+-------------------+----------+----------+---------+---------+------------+|Вода |+------+-------------------+----------+----------+---------+---------+------------+| 2011 | 8293/1857 | 2,483 | 20591,5 | 4611,0 | - | 15980,5 |+------+-------------------+----------+----------+---------+---------+------------+| 2012 | 10375/2362 | 2,684 | 27846,5 | 6339,6 | - | 21506,9 |+------+-------------------+----------+----------+---------+---------+------------+| 2013 | 47790/10224 | 2,896 | 138399,8 | 29608,7 | - | 108791,1 |+------+-------------------+----------+----------+---------+---------+------------+|Итого | 66458/14443 | | 186837,8 | 40559,3 | - | 146278,5 |+------+-------------------+----------+----------+---------+---------+------------+|Газ от коллективных емкостей |+------+-------------------+----------+----------+---------+---------+------------+| 2011 | 3037/306 | 5,719 | 17368,6 | 1750,0 | - | 15618,6 |+------+-------------------+----------+----------+---------+---------+------------+| 2012 | 9860/986 | 6,182 | 60954,5 | 6095,5 | - | 54859,0 |+------+-------------------+----------+----------+---------+---------+------------+| 2013 | 10100/1006 | 6,670 | 67367,0 | 6710,0 | - | 60657,0 |+------+-------------------+----------+----------+---------+---------+------------+| 2014 | 15000/114 | 7,197 | 107955,0 | 820,5 | - | 107134,5 |+------+-------------------+----------+----------+---------+---------+------------+|Итого | 37997/2412 | | 253645,1 | 15376,0 | | 238269,1 |+------+-------------------+----------+----------+---------+---------+------------+
(Подраздел в редакции Постановления Мэрии г. Архангельскаот 13.09.2011 г. N 415).
3. Мероприятия по составлению энергетических паспортов жилыхзданий+------------+---------+-------------+------------------------------------|| Год | Кол-во |Объем затрат,| Источники финансирования, в т.ч. || | домов | тыс. руб. +-----------+-----------+------------+| | | | городской | областной |внебюджетные|| | | | бюджет, | бюджет, | средства, || | | | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. |+------------+---------+-------------+-----------+-----------+------------+| 2011 | - | - | - | - | - |+------------+---------+-------------+-----------+-----------+------------+| 2012 | 150 | 22500,0 | 300,0 | - | 22200,0 |+------------+---------+-------------+-----------+-----------+------------+| 2013 | 250 | 39525,0 | 474,3 | - | 39050,7 |+------------+---------+-------------+-----------+-----------+------------+| 2014 | 250 | 41500,0 | 4980,0 | - | 36520,0 |+------------+---------+-------------+-----------+-----------+------------+| Итого | 650 | 103525,0 | 5754,3 | - | 97770,7 |+------------+---------+-------------+-----------+-----------+------------+
Стоимость энергетического обследования с составлением паспорта.Стоимость обследования одного дома в ценах 2010 года - 131521 рубль(смета).
2012 г. - 131,521 тыс. руб. x 1,079 x 1,057 = 150,0 тыс. руб.
2013 г. - 150,0 тыс. руб. x 1,054 = 158,1 тыс. руб.
2014 г. - 158,1 тыс. руб. x 1,050 = 166,0 тыс. руб.
В расчетах приняты индексы-дефляторы: на 2011 г. - 107,9%; на2012 г. - 105,7%; на 2013 г. - 105,4%; на 2014 г. - 105,0%.+-------------+-------------------------------+---------------------------|| Год | Кол-во многоквартирных домов |Энергетическое обследование|| |со 100-процентной муниципальной|многоквартирных домов, ед. || | собственностью, ед. | |+-------------+-------------------------------+---------------------------+| 2011 | 414 | - |+-------------+-------------------------------+---------------------------+| 2012 | 384 | 2 |+-------------+-------------------------------+---------------------------+| 2013 | 354 | 3 |+-------------+-------------------------------+---------------------------+| 2014 | 324 | 30 |+-------------+-------------------------------+---------------------------+| Итого | 324 | 35 |+-------------+-------------------------------+---------------------------+
Ежегодное сокращение количества многоквартирных домов со100-процентной муниципальной долей собственности принято в объеме 30домов.
Расчет
потребности в финансовых средствах для обеспечения
мероприятий по учету объектов недвижимого имущества
коммунального комплекса города
В 2010 году средняя стоимость паспортизации выявленныхбесхозяйных объектов коммунального комплекса (тепловые, электрические,водопроводные и канализационные сети, тепловые узлы, насосные станции,септики и т.д.) составила 3200 рублей за паспорт объекта. В первомполугодии 2010 года департаментом городского хозяйства мэрии городавыявлено 119 бесхозяйных и не учтенных по праву собственностикоммунальных объектов. В настоящее время ведется инвентаризацияобъектов водопроводно-канализационного и электоросетевого хозяйства.
С учетом проводимой работы по инвентаризации объектовкоммунального хозяйства города количество выявленных объектов можетсоставить в 2011 году 300 объектов.
3200,0 руб./ед. x 1,079 x 300 ед. = 1035,8 тыс. руб., где:
1,079 - индекс-дефлятор на 2011 год;
300 - количество бесхозяйных объектов, подлежащих паспортизации,единиц.
Расчет
потребности в финансовых средствах для обеспечения
мероприятий Программы по общественному транспорту
Перевод автобусов МУП "АПАП-1" и МУП "АПАП-2" на компримированныйгаз запланирован после строительства газосжижающей станции нагазопроводе Нюксеница - Архангельск в 2014 году. Стоимость переводаодного автобуса большой вместимости типа ЛИАЗ на сжиженный(компримированный) газ составляет в ценах 2010 года 100,07 тыс.рублей. Для расчета стоимости данных работ на 2014 год принятыиндексы-дефляторы: на 2011 г. - 107,9 процента, на 2012 г. - 105,7процента, на 2013 г. - 105,4 процента, на 2014 г. - 105 процентов.
Стоимость перевода 40 автобусов в 2014 году составит:
100,07 тыс. руб. x 1,079 x 1,057 x 1,054 x 1,050 x 40 ед. =5052,3 тыс. рублей.
Расчет
обоснования финансовых потребностей для реализации
мероприятий Программы по организациям с муниципальной долей
собственности более 25 процентов
В соответствии с требованиями Федерального закона от 23.11.2009 N261-ФЗ муниципальные унитарные предприятия разработали долгосрочныепрограммы энергосбережения и повышения энергоэффективности.Разработчики программ приняли обоснование финансового обеспеченияпрограммных мероприятий в соответствии с расходами, представленными впрограммах муниципальных унитарных предприятий.+---+------------------------------------------+------+---------+----------------------------------+----------------------------------|| N | Наименование работ | Год |Стоимость| Источники финансирования, | Основание включения расходов ||п/п| | | работ, | тыс. руб. | в Программу || | | |тыс. руб.+----------+----------+------------+ || | | | |городской |областной |внебюджетные| || | | | | бюджет | бюджет | источники | |+---+------------------------------------------+------+---------+----------+----------+------------+----------------------------------+| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |+---+------------------------------------------+------+---------+----------+----------+------------+----------------------------------+| 1. Установка приборов учета потребляемых энергоресурсов в зданиях |+---+------------------------------------------+------+---------+----------+----------+------------+----------------------------------+| 1 |МУП "Городские бани" | 2011 | 148,2 | - | - | 148,2 |Программа энергосбережения || |Установка приборов учета тепловой энергии | | | | | |и повышения энергетической || |в здании бани N 15 | | | | | |эффективности МУП "Городские бани"|| | | | | | | |на 2010 - 2014 годы |+---+------------------------------------------+------+---------+----------+----------+------------+----------------------------------+| 2. Энергетическое обследование зданий с составлением энергетических паспортов и выработкой рекомендаций по энергосбережению |+---+------------------------------------------+------+---------+----------+----------+------------+----------------------------------+| 1 |МУП "Спецавтохозяйство по уборке города" | 2012 | 495,0 | - | - | 495,0 |Программа по ресурсосбережению || |Энергетическое обследование предприятия | | | | | |МУП "Спецавтохозяйство по уборке || |(3 здания) | | | | | |города" на 2010 - 2014 годы |+---+------------------------------------------+------+---------+----------+----------+------------+----------------------------------+| 2 |МУП "Архкомхоз" | 2012 | 165,0 | - | | 165,0 |Программа энергосбережения и || |Энергетическое обследование здания | | | | | |повышения энергоэффективности МУП || |по ул. П.Усова | | | | | |"Архкомхоз" на 2010 - 2012 годы |+---+------------------------------------------+------+---------+----------+----------+------------+----------------------------------+| 3 |МУП "Спецтрест по обслуживанию населения"| 2012 | 200,0 | - | - | 200,0 |Программа энергосбережения || |Здание по пр. Советских космонавтов, 170,| | | | | |и повышения энергетический || |корп. 1 | | | | | |эффективности МУП "Спецтрест || | | | | | | |по обслуживанию населения" || | | | | | | |на 2010 - 2013 годы |+---+------------------------------------------+------+---------+----------+----------+------------+----------------------------------+| 4 |МУП "Городские бани" | | | | | |Программа энергосбережения || |Энергетическое обследование зданий бань: | | | | | |и повышения энергетической || |баня N 9, ул. Юнг ВМФ, 30, корп. 1; | 2012 | 145,2 | - | - | 145,2 |эффективности МУП "Городские бани"|| |баня N 19, ул. Проезжая, 16, корп. 2; | 2012 | 145,2 | | | 145,2 |на 2010 - 2014 годы || |баня N 23, ул. Левобережная, 10; | 2012 | 145,2 | | | 145,2 | || |баня N 24, ул. Декабристов, 19; | 2012 | 145,2 | | | 145,2 |Департамент муниципального || |баня N 25, п. Зеленец, 1, корп. 2; | 2012 | 145,2 | | | 145,2 |имущества мэрии города || |баня N 27, ул. Постышева, 25; | 2012 | 145,2 | | | 145,2 | || |баня N 29, ул. Мудьюгская, 20, корп. 1; | 2012 | 145,2 | | | 145,2 |Для расчетов применены || |баня N 10, ул. Дружбы, 28; | 2013 | 153,0 | 153,0 | - | - |индексы-дефляторы: || |баня N 11, ул. Вычегодская, 7; | 2013 | 153,0 | 153,0 | - | - |2011 г. - 107,9%, || |баня N 14, ул. Ленинская, 11; | 2013 | 153,0 | 153,0 | - | - |2012 г. - 105,7%, || |баня N 17, ул. Пирсовая, 45; | 2013 | 153,0 | 153,0 | - | - |2013 г. - 105,4%, || |баня N 3, ул. Логинова, 14; | 2014 | 160,65 | 160,65 | - | - |2014 г. - 105% || |баня N 4, ул. Чкалова, 24; | 2014 | 160,65 | 160,65 | - | - | || |баня N 8, ул. Бассейная, 4; | 2014 | 160,65 | 160,65 | - | - | || |баня N 22, ул. Магистральная, 13, корп. 1 | 2014 | 160,65 | 160,65 | - | - | |+---+------------------------------------------+------+---------+----------+----------+------------+----------------------------------+| |Примечание. Энергетическое обследование бань, сданных в аренду МУП "Городские бани", проводит собственник имущества МО "Город || |Архангельск" |+---+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| 3. Капитальный ремонт административных и производственных зданий с учетом энергетического обследования |+---+------------------------------------------+------+---------+----------+----------+------------+----------------------------------+| |МУП "Спецавтохозяйство по уборке города" | | | | | |Программа по ресурсосбережению || |Капитальный ремонт зданий с учетом | 2014 | 1200,0 | - | - | 1200,0 |МУП "Спецавтохозяйство по уборке || |энергетического обследования МУП | | | | | |города" на 2011 - 2014 гг. || |"Спецтрест по обслуживанию населения" | | | | | | || |Капитальный ремонт здания по | | | | | |Программа энергосбережения || |пр. Советских космонавтов, 170, корп. 1 | | | | | |и повышения энергетической || |с учетом энергетического обследования | 2012 | 400,0 | - | - | 400,0 |эффективности МУП "Спецтрест || | | | | | | |по обслуживанию населения" || | | | | | | |на 2010 - 2013 годы |+---+------------------------------------------+------+---------+----------+----------+------------+----------------------------------+| 1 | 4. Модернизация и реконструкция системы теплоснабжения объекта |+---+------------------------------------------+------+---------+----------+----------+------------+----------------------------------+| |МУП "Городские бани" | | | | | |Программа энергосбережения || |Замена электрокаменки: | 2011 | 440,0 | - | - | 440,0 |и повышения энергетической || |баня N 3, ул. Логинова, 14; | | | | | |эффективности МУП "Городские бани"|| |баня N 8, ул. Бассейная, 4; | | | | | |на 2010 - 2014 годы || |баня N 10, ул. Дружбы, 28 | | | | | | |+---+------------------------------------------+------+---------+----------+----------+------------+----------------------------------+| |Установка регуляторов температуры и | 2011 | 300,0 | - | - | 300,0 |Локальная смета. || |давления на системах теплоснабжения: | | | | | |Применены индексы-дефляторы: || |баня N 3, ул. Логинова, 14; | | | | | |2011 г. - 107,9%, || |баня N 10, ул. Дружбы, 28 | | | | | |2012 г. - 105,7%, || | | | | | | |2013 г. - 105,4%, || | | | | | | |2014 г. - 105% |+---+------------------------------------------+------+---------+----------+----------+------------+----------------------------------+| |Установка новых пеллетных котлов | | | | | | || |в котельных муниципальных бань, переданных| | | | | | || |в аренду: | | | | | | || |баня N 22, ул. Магистральная, 13, корп. 1;| 2013 | 1020,4 | 1020,4 | - | - | || |баня N 11, ул. Вычегодская, 7, корп. 4; | 2014 | 1071,4 | 1071,4 | - | - | || |баня N 16, ул. Победы, 118, корп. 2 | 2014 | 1071,4 | 1071,4 | - | - | |+---+------------------------------------------+------+---------+----------+----------+------------+----------------------------------+| |Установка индивидуальных | 2011 | 593,0 | 553,0 | - | 40,0 |Локальная смета || |автоматизированных тепловых пунктов: | | | | | | || |баня N 3, ул. Логинова, 14 | | | | | | |+---+------------------------------------------+------+---------+----------+----------+------------+----------------------------------+| |МУП "Спецтрест по обслуживанию населения"| 2013 | 300,0 | - | - | 300,0 |Программа энергосбережения || |Модернизация системы теплоснабжения здания| | | | | |и повышения энергетической || |по пр. Советских космонавтов, 177 | | | | | |эффективности МУП "Спецтрест || | | | | | | |по обслуживанию населения" || | | | | | | |на 2010 - 2013 годы | (Раздел в редакции Постановления Мэрии г. Архангельска
от 13.09.2011 г. N 415)+---+------------------------------------------+------+---------+----------+----------+------------+----------------------------------+
| 5. Модернизация и реконструкция систем водоснабжения предприятий |+---+------------------------------------------+------+---------+----------+----------+------------+----------------------------------+| |МУП "Городские бани" | | | | | |Программа энергосбережения || |Установка автоматических душевых: | | | | | |и повышения энергетической || |в бане N 16, ул. Победы 118, корп. 2; | 2011 | 150,0 | - | - | 150,0 |эффективности МУП "Городские бани"|| |в бане N 10, ул. Дружбы, 28 | 2012 | 102,0 | - | - | 102,0 |на 2010 - 2014 годы || |Установка сетевых насосов типа "Грундфос":| | | | | | || |на бане N 19, ул. Проезжая, 16, корп. 2; | 2011 | 60,0 | - | - | 60,0 | || |на бане N 16, ул. Победы, 118, корп. 2 | 2012 | 140,0 | - | - | 140,0 | |+---+------------------------------------------+------+---------+----------+----------+------------+----------------------------------+| |МУП "Спецтрест по обслуживанию населения"| 2012 | 280,0 | - | - | 280,0 |Программа энергосбережения || |Реконструкция сети наружного водопровода | | | | | |и повышения энергетической || |D 50 мм, протяженностью 360 п. м | | | | | |эффективности МУП "Спецтрест || | | | | | | |по обслуживанию населения" || | | | | | | |на 2010 - 2013 годы |+---+------------------------------------------+------+---------+----------+----------+------------+----------------------------------+| 6. Строительство и капитальный ремонт систем электроснабжения предприятий |+---+------------------------------------------+------+---------+----------+----------+------------+----------------------------------+| |МУП "Спецавтохозяйство по уборке города" | 2012 | 7042,0 | - | - | 7042,0 |Программа по ресурсосбережению || |Строительство линии электропередач 0,4 кВт| | | | | |МУП "Спецавтохозяйство по уборке || |на городскую свалку | | | | | |города" на 2011 - 2014 годы |+---+------------------------------------------+------+---------+----------+----------+------------+----------------------------------+| |МУП "Спецтрест по обслуживанию населения" | 2011 | 80,0 | - | - | 80,0 |Программа энергосбережения || |Капитальный ремонт системы | | | | | |и повышения энергетической || |электроснабжения здания | | | | | |эффективности МУП "Спецтрест || |по ул. Сов. Космонавтов, 170, корп. 1 | | | | | |по обслуживанию населения" || | | | | | | |на 2010 - 2013 годы |+---+------------------------------------------+------+---------+----------+----------+------------+----------------------------------+| 7. Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт системы наружного освещения города и производственных территорий |+---+------------------------------------------+------+---------+----------+----------+------------+----------------------------------+| |МУП "Горсвет" | 2011 | 1258,0 | - | - | 1258,0 |Программа энергосбережения || | | 2012 | 1600,0 | - | - | 1600,0 |и повышения энергетической || |Модернизация сетей наружного освещения | | | | | |эффективности МУП "Горсвет" || | | 2011 | 4380,0 | - | - | 4380,0 |на 2010 - 2014 годы || | | 2012 | 4599,0 | - | - | 4599,0 | || |Внедрение автоматизированной системы | 2013 | 4829,0 | - | - | 4829,0 | || |управления наружного освещения (АСУНО) | 2014 | 5070,0 | - | - | 5070,0 | || | | | | | | | || | | 2011 | 1620,0 | - | - | 1620,0 | || | | 2012 | 1620,0 | - | - | 1620,0 | || |Модернизация светофорных объектов | 2013 | 1620,0 | - | - | 1620,0 | || | | 2014 | 1620,0 | - | - | 1620,0 | || | | | | | | | || | | 2011 | 1817,0 | - | - | 1817,0 | || | | 2012 | 1920,0 | - | - | 1920,0 | || |Техническая инвентаризация и паспортизация| 2013 | 1999,0 | - | - | 1999,0 | || |сетей наружного освещения | 2014 | 2000,0 | - | - | 2000,0 | || | | | | | | | || | | 2011 | 825,0 | - | - | 825,0 | || | | 2012 | 907,0 | - | - | 907,0 | || |Капитальный ремонт бесхозяйных сетей | 2013 | 998,0 | - | - | 998,0 | || |наружного освещения | 2014 | 1098,0 | - | - | 1098,0 | |+---+------------------------------------------+------+---------+----------+----------+------------+----------------------------------+| |МУП "Спецтрест по обслуживанию населения" | | | | | |Программа энергосбережения || |Модернизация системы освещения зданий | 2012 | 280,0 | - | - | 280,0 |и повышения энергетической || |и территории предприятия | | | | | |эффективности МУП "Спецтрест || | | | | | | |по обслуживанию населения" || | | | | | | |на 2010 - 2013 годы |+---+------------------------------------------+------+---------+----------+----------+------------+----------------------------------+| 8. Перевод автотранспорта на использование сжиженного (компримированного природного) газа в качестве моторного топлива |+---+------------------------------------------+------+---------+----------+----------+------------+----------------------------------+| |МУП "Спецтрест по обслуживанию населения" | | | | | |Программа энергосбережения || |Перевод 6 единиц спецтранспорта | 2011 | 363,0 | - | - | 363,0 |и повышения энергетической || |на сжиженный газ (по 3 ед. в год) | 2012 | 383,0 | - | - | 383,0 |эффективности МУП "Спецтрест || | | | | | | |по обслуживанию населения" || | | | | | | |на 2010 - 2013 годы |+---+------------------------------------------+------+---------+----------+----------+------------+----------------------------------+| |МУП "Спецавтохозяйство по уборке города" | | | | | |Программа по ресурсосбережению || |Перевод 16 единиц спецтехники на сжиженный| 2013 | 1064,8 | - | - | 1064,8 |МУП "Спецавтохозяйство по уборке || |газ | | | | | |города" на 2011 - 2014 годы |+---+------------------------------------------+------+---------+----------+----------+------------+----------------------------------+| |МУП "Архкомхоз" | | | | | |Программа энергосбережения || |Перевод 20 единиц автотранспорта | 2012 | 1262,8 | - | - | 1262,8 |и повышения энергетической || |на сжиженный газ | | | | | |эффективности МУП "Архкомхоз" || |Реконструкция станций (ДНС) | 2012 | 1535 | - | - | 1535 |на 2010 - 2012 годы || |Установка 5 насосов СД-800/32 на ДНС-1 | 2013 | 540,0 | - | - | 540,0 | || |с заменой напорных и всасывающих | | | | | | || |трубопроводов | | | | | | || |Установка 2 насосов СД-45/56 с заменой | | | | | | || |напорных коллекторов | | | | | | |+---+------------------------------------------+------+---------+----------+----------+------------+----------------------------------+
Расчет
потребности в финансовых средствах для обеспечения
мероприятий по энергосбережению в организациях,
осуществляющих регулируемую деятельность
(организации коммунального комплекса)
Исходные данные:
Организациями, осуществляющими регулируемую деятельность всоответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 N 261-ФЗ, разработаныинвестиционные программы по энергосбережению и повышениюэнергетической эффективности и переданы на утверждение в агентство потарифам и ценам по Архангельской области, а также мероприятия поэнергосбережению включены в производственные программы организаций на2011 год. Разработчиками Программы приняты суммы затрат наосуществление мероприятий на основе представленных инвестиционных ипроизводственных программ организаций.+---+----------------------------+------+---------+--------------------------------+--------------------------|| N | Наименование работ | Год |Стоимость| Источники финансирования | Основание для включения ||п/п| | | работ, +---------+---------+------------+ расходов в Программу || | | |тыс. руб.|городской|областной|внебюджетные| || | | | | бюджет | бюджет | источники | |+---+----------------------------+------+---------+---------+---------+------------+--------------------------+| 1. Установка приборов учета на границах эксплуатационной ответственности |+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+|ОАО "Архангельский КоТЭК" |+---+----------------------------+------+---------+---------+---------+------------+--------------------------+| 1 |Установка узлов учета | 2011 | 28061,8 | - | - | 28061,8 |Инвестиционная программа || |тепловой и электрической | | | | | |оптимизации локальных || |энергии в котельных, | | | | | |систем теплоснабжения || |в том числе: | | | | | |в г. Архангельске с учетом|| |тепловой энергии | | 21000,0 | - | - | 21000,0 |газификации на 2011 - 2013|| |электрической энергии | | 7061,8 | - | - | 7061,8 |годы |+---+----------------------------+------+---------+---------+---------+------------+--------------------------+|ОАО "УК "Энергия Белого моря" |+---+----------------------------+------+---------+---------+---------+------------+--------------------------+| |Установка автоматизированных| 2011 |197000,0 | - | - | 197000,0 |Программа энергосбережения|| |систем учета электроэнергии | | | | | |и повышения энергетической|| | | | | | | |эффективности ОАО || | | | | | | |"УК "Энергия Белого моря" || | | | | | | |на 2010 - 2015 годы |+---+----------------------------+------+---------+---------+---------+------------+--------------------------+| 2. Реконструкция и строительство объектов коммунальной энергетики, || переход объектов коммунальной энергетики на использование возобновляемых || (биотопливо) и более экологически чистых видов топлива (на газ) |+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+|ОАО "УК "Энергия Белого моря" |+---+----------------------------+------+---------+---------+---------+------------+--------------------------+| 1 |Реконструкция угольной | 2011 | 48863,9 | - | - | 48863,9 |Инвестиционная программа || |котельной по ул. Моряка, 10,| | | | | |оптимизации локальных || |корп. 3, строение 1 | | | | | |систем теплоснабжения || |и объединение систем | | | | | |в г. Архангельске || |теплоснабжения с котельной | | | | | |с учетом газификации ОАО || |по ул. Котовского | | | | | |"УК "Энергия Белого моря" |+---+----------------------------+------+---------+---------+---------+------------+на 2011 - 2013 годы || 2 |Реконструкция системы | 2011 |142822,2 | - | - | 142822,2 | || |теплоснабжения жилых районов| | | | | | || |Бакарица и ЛДК-4 | | | | | | |+---+----------------------------+------+---------+---------+---------+------------+ || 3 |Реконструкция системы | 2012 | 69484,5 | - | - | 69484,5 | || |теплоснабжения жилого района| | | | | | || |21 лесозавода | | | | | | |+---+----------------------------+------+---------+---------+---------+------------+ || 4 |Реконструкция системы | 2012 |176328,9 | - | - | 176328,9 | || |теплоснабжения жилого района| | | | | | || |Лесная речка | | | | | | |+---+----------------------------+------+---------+---------+---------+------------+ || 5 |Строительство | 2012 | 41051,9 | - | - | 41051,9 | || |блочно-модульной котельной | | | | | | || |мощностью 3,5 МВт в жилом | | | | | | || |районе Зеленец | | | | | | |+---+----------------------------+------+---------+---------+---------+------------+ || 6 |Строительство | 2012 | 37415,8 | - | - | 37415,8 | || |блочно-модульной котельной | | | | | | || |мощностью 3,5 МВт в районе | | | | | | || |СПК Левый берег | | | | | | |+---+----------------------------+------+---------+---------+---------+------------+ || 7 |Строительство | 2012 | 5003,9 | - | - | 5003,9 | || |блочно-модульной газовой | | | | | | || |котельной мощностью 0,5 МВт | | | | | | || |в районе ул. Кочуринской | | | | | | |+---+----------------------------+------+---------+---------+---------+------------+ || 8 |Строительство | 2012 | 55426,7 | - | - | 55426,7 | || |блочно-модульной газовой | | | | | | || |котельной мощностью 7,5 МВт | | | | | | || |в жилом районе Зеленый Бор | | | | | | |+---+----------------------------+------+---------+---------+---------+------------+ || 9 |Установка водогрейных | 2012 | 7297,3 | - | - | 7297,3 | || |газовых котлов на котельной | | | | | | || |по ул. Адмирала Макарова, 2 | | | | | | |+---+----------------------------+------+---------+---------+---------+------------+ ||10 |Строительство | 2012 | 10424,8 | - | - | 10424,8 | || |блочно-модульной газовой | | | | | | || |котельной мощностью 1 МВт | | | | | | || |по ул. Дрейера, 1 | | | | | | |+---+----------------------------+------+---------+---------+---------+------------+ ||11 |Строительство | 2012 | 31412,5 | - | - | 31412,5 | || |блочно-модульной газовой | | | | | | || |котельной мощностью 3 МВт | | | | | | || |по ул. Аллейной, 24 | | | | | | |+---+----------------------------+------+---------+---------+---------+------------+ ||12 |Строительство | 2012 |186660,1 | - | - | 186660,1 | || |блочно-модульной газовой | | | | | | || |котельной по ул. Клепача, | | | | | | || |13, корп. 1 мощностью 15 МВт| | | | | | |+---+----------------------------+------+---------+---------+---------+------------+ ||13 |Строительство | 2012 | 34068,1 | - | - | 34068,1 | || |блочно-модульной газовой | | | | | | || |котельной в жилом районе | | | | | | || |по ул. Дежневцев | | | | | | |+---+----------------------------+------+---------+---------+---------+------------+ ||14 |Реконструкция системы | 2012 | 59118,3 | - | - | 59118,3 | || |теплоснабжения зданий | | | | | | || |по ул. Аллейной | | | | | | || |и ул. Адмирала Макарова | | | | | | |+---+----------------------------+------+---------+---------+---------+------------+ ||15 |Реконструкция системы | 2012 | 59669,8 | - | - | 59669,8 | || |теплоснабжения жилого района| | | | | | || |Турдеево | | | | | | |+---+----------------------------+------+---------+---------+---------+------------+ ||16 |Строительство | 2013 |157139,3 | -- | - | 157139,3 | || |блочно-модульной угольной | | | | | | || |котельной мощностью 8,5 МВт | | | | | | || |на о. Краснофлотский | | | | | | |+---+----------------------------+------+---------+---------+---------+------------+ ||17 |Реконструкция системы | 2013 |765208,7 | - | - | 765208,7 | || |теплоснабжения жилых районов| | | | | | || |Дамба, Затон | | | | | | |+---+----------------------------+------+---------+---------+---------+------------+--------------------------+| |Итого | |1887396,7| - | - | 1887396,7 | |+---+----------------------------+------+---------+---------+---------+------------+--------------------------+|ОАО "Силбет" |+---+----------------------------+------+---------+---------+---------+------------+--------------------------+| |Перевод производственной | 2012 | 6816,0 | - | - | 6816,0 |Инвестиционная программа || |котельной на природный газ | | | | | |ОАО "Силбет" |+---+----------------------------+------+---------+---------+---------+------------+--------------------------+|ОАО "Архангельская РЭБ флота" |+---+----------------------------+------+---------+---------+---------+------------+--------------------------+| |Перевод производственной | 2012 | 22400,0 | - | - | 22400,0 |Инвестиционная программа || |котельной на природный газ | | | | | |ОАО "Архангельская РЭБ || | | | | | | |флота" |+---+----------------------------+------+---------+---------+---------+------------+--------------------------+| 3. Энергетическое обследование административных и производственных зданий, сооружений и оборудования || с составлением энергетических паспортов и выработкой мероприятий по энергосбережению |+---+----------------------------+------+---------+---------+---------+------------+--------------------------+| |МУП "Водоканал" | | | | | |Инвестиционная программа || 1 |Проведение энергоаудита и | 2011 | 1500,0 | - | - | 1500,0 |"Энергосбережение и || |оформление энергетических | 2012 | 3600,0 | - | - | 3600,0 |повышение энергетической || |паспортов производственных | | | | | |эффективности || |и офисных зданий предприятия| | | | | |МУП "Водоканал" || |(2011 г. - 3 здания; | | | | | |на 2010 - 2012 годы" || |2012 г. - 13 зданий | | | | | | || |и объектов) | | | | | | |+---+----------------------------+------+---------+---------+---------+------------+--------------------------+|ОАО "Архангельский КоТЭК" |+---+----------------------------+------+---------+---------+---------+------------+--------------------------+| 1 |Проведение энергетических | 2011 | 8376,7 | - | - | 8376,7 |Инвестиционная программа || |обследований объектов | | | | | |оптимизации локальных || |(40 котельных) | | | | | |систем теплоснабжении || | | | | | | |г. Архангельска с учетом || | | | | | | |газификации ОАО "АрхКоТЭК"|| | | | | | | |на 2011 - 2013 годы |+---+----------------------------+------+---------+---------+---------+------------+--------------------------+| 4. Установка автоматизированных тепловых пунктов (узлов) на административных и производственных зданиях |+---+----------------------------+------+---------+---------+---------+------------+--------------------------+| |МУП "Водоканал" | | | | | |Инвестиционная программа || 1 |Установка автоматизированных| 2011 | 2530,0 | - | - | 2530,0 |"Энергосбережение и || |тепловых узлов на блоке N 1 | | | | | |повышение энергетической || |ЦОСВ и блоке фильтров 2 ЦОВС| | | | | |эффективности || 2 |Установка автоматизированных| 2012 | 594,0 | - | - | 594,0 |МУП "Водоканал" || |тепловых узлов на блоке | | | | | |на 2010 - 2012 годы" || |фильтров от 3 ВНС N 2, DYC-1| | | | | | || |подъема ЦОСВ | | | | | | |+---+----------------------------+------+---------+---------+---------+------------+--------------------------+| 5. Капитальный ремонт тепловых сетей |+---+----------------------------+------+---------+---------+---------+------------+--------------------------+| 1 |ОАО "ТГК-2" | | | | | |Производственная программа|| |Капитальный ремонт тепловых | | | | | |ОАО "ТГК-2" || |сетей: | | | | | | || |10,0 км | 2011 | 65250,0 | - | - | 65250,0 | || |13,5 км | 2012 | 95134,5 | - | - | 95134,5 | || |15,0 км | 2013 |114055,7 | - | - | 114055,7 | || |15,0 км | 2014 |122952,0 | - | - | 122952,0 | |+---+----------------------------+------+---------+---------+---------+------------+--------------------------+|Примечание. Для расчетов принята средневзвешенная стоимость капитального ремонта 1 км тепловых сетей за 2010 ||год (70000 тыс. руб. : 11,6077 км = 6030,5 тыс. руб./км). ||Индексы-дефляторы в размере: на 2011 г. - 108,2%, на 2012 г. - 108,0%, на 2013 г. - 107,9%, на 2014 г. - ||107,8% |+---+----------------------------+------+---------+---------+---------+------------+--------------------------+| |ООО "Тритон-Архангельск" | | | | | |Производственная программа|| |1 км | 2011 | 5410,0 | - | - | 5410,0 |ООО "Тритон-Архангельск" || |1 км | 2012 | 5842,8 | - | - | 5842,8 | || |1 км | 2013 | 6304,4 | - | - | 6304,4 | || |1 км | 2014 | 6796,1 | - | - | 6796,1 | |+---+----------------------------+------+---------+---------+---------+------------+--------------------------+|Примечание. Для расчетов принята средневзвешенная стоимость капитального ремонта 1 км тепловых сетей за 2010 ||год по производственной программе (3250 тыс. руб. : 0,650 км = 5000 тыс. руб./км); индексы-дефляторы ||в размере: на 2011 г. - 108,2%, на 2012 г. - 108,0%, на 2013 г. - 107,9%, на 2014 г. - 107,8% |+---+----------------------------+------+---------+---------+---------+------------+--------------------------+| |ОАО "Архангельский КоТЭК" | | | | | |Производственная программа|| |10,0 км | 2011 | 24487,8 | - | - | 24487,8 |ОАО "Архангельский КоТЭК" || |10,0 км | 2012 | 26446,8 | - | - | 26446,8 | || |10,0 км | 2013 | 28536,1 | - | - | 28536,1 | || |10,0 км | 2014 | 30761,9 | - | - | 30761,9 | |+---+----------------------------+------+---------+---------+---------+------------+--------------------------+|Примечание. Для расчетов принята средневзвешенная стоимость капитального ремонта 1 км тепловых сетей за 2010 ||год по производственной программе (21500 тыс. руб. : 9,5 км = 2263,2 тыс. руб./км); индексы-дефляторы ||в размере: на 2011 г. - 108,2%, на 2012 г. - 108,0%, на 2013 г. - 107,9%, на 2014 г. - 107,8% |+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| 6. Замена светильников на светодиодные |+---+----------------------------+------+---------+---------+---------+------------+--------------------------+| 1 |МУП "Водоканал" | | | | | |Инвестиционная программа || |Замена светильников | 2011 | 1650,0 | - | - | 1650,0 |"Энергосбережение || |на светодиодные на объектах | 2012 | 660,0 | - | - | 660,0 |и повышение || |водоканализационного | | | | | |энергоэффективности МУП || |хозяйства предприятия | | | | | |"Водоканал" на 2010 - 2012|| | | | | | | |годы" |+---+----------------------------+------+---------+---------+---------+------------+--------------------------+| 7. Автоматизация работы насосов и насосных групп на объектах |+---+----------------------------+------+---------+---------+---------+------------+--------------------------+| 1 |МУП "Водоканал" | | | | | |Инвестиционная программа || |Автоматизация работы | 2011 | 6672,7 | - | - | 6672,7 |"Энергосбережение и || |септиков на насосных | 2012 | 7303,5 | - | - | 7303,5 |повышение энергетической || |станциях | | | | | |эффективности МУП || | | | | | | |"Водоканал" 2010 - 2012 || | | | | | | |годы" |+---+----------------------------+------+---------+---------+---------+------------+--------------------------+| 2 |Автоматизация работы сетевых| 2011 | 13837,8 | - | - | 13837,8 |Инвестиционная программа || |насосов на ЦОСВ и ВОС | | | | | |"Энергосбережение и || |п. Первых пятилеток | | | | | |повышение энергетической || | | | | | | |эффективности МУП || | | | | | | |"Водоканал" 2010 - 2012 || | | | | | | |годы" |+---+----------------------------+------+---------+---------+---------+------------+--------------------------+| 8. Замена устаревшего энергетического оборудования, электроприводов на насосных группах, || дымососах, вентиляторах на более экономичные |+---+----------------------------+------+---------+---------+---------+------------+--------------------------+| |ОАО "Соломбальский ЦБК" | | | | | |Производственная программа|| |Замена нагнетателя воздуха | 2011 | 15089,7 | - | - | 15089,7 |ОАО "СЦБК" на 2011 год || |Н-750 с реконструкцией | | | | | | || |системы распределения | | | | | | || |воздуха в аэротенки | | | | | | |+---+----------------------------+------+---------+---------+---------+------------+--------------------------+| 9. Капитальный ремонт водопроводных сетей |+---+----------------------------+------+---------+---------+---------+------------+--------------------------+| 1 |МУП "Водоканал" | | | | | |Производственная программа|| |Капитальный ремонт | 2011 | | | | |на 2011 год МУП || |водопровода: | | | | | |"Водоканал" |+---+----------------------------+ +---------+---------+---------+------------+ || |D-200 мм, чугун, | | 1890,0 | - | - | 1890,0 | || |протяженностью 208 п. м | | | | | | || |(ул. Дрейера, ул. Советская,| | | | | | || |ул. Галушина) | | | | | | |+---+----------------------------+ +---------+---------+---------+------------+ || |D-250 мм, протяженностью | | 5550,0 | - | - | 5550,0 | || |740 п. м (Окружное шоссе, | | | | | | || |ул. Юнг ВМФ) | | | | | | |+---+----------------------------+ +---------+---------+---------+------------+ || |D-300 мм, протяженностью | | 15000,0 | - | - | 15000,0 | || |1165 п. м | | | | | | || |(АГЗ, р. Повракула) | | | | | | |+---+----------------------------+ +---------+---------+---------+------------+ || |D-400 мм, протяженностью | | 28095,0 | - | - | 28095,0 | || |1475 п. м (ул. Смольный | | | | | | || |Буян, ул. Холмогорская) | | | | | | |+---+----------------------------+ +---------+---------+---------+------------+ || |D-150 мм, протяженностью | | 1842,0 | - | - | 1842,0 | || |614 п. м (транзит) | | | | | | || |(пр. Советских космонавтов, | | | | | | || |35; Обводный канал, 70, 72; | | | | | | || |ул. Гайдара 40; ул. Красных | | | | | | || |партизан, 26; ул. Советская,| | | | | | || |21) | | | | | | |+---+----------------------------+ +---------+---------+---------+------------+ || |D-100 мм, протяженностью | | | | | | || |275 п. м (транзит) | | 660,0 | - | - | 660,0 | || |(пр. Ломоносова, 285; | | | | | | || |пр. Троицкий, 157 - 161) | | | | | | |+---+----------------------------+ +---------+---------+---------+------------+ || |D-150 мм, протяженностью | | 21180,0 | - | - | 21180,0 | || |530 п. м (о. Коровье, | | | | | | || |водоочистные сооружения | | | | | | || |Зеленый Бор | | | | | | |+---+----------------------------+------+---------+---------+---------+------------+ || |Итого (8007 п. м) | | 74217,0 | - | - | 74217,0 | |+---+----------------------------+------+---------+---------+---------+------------+ || |Капитальный ремонт | | | | | | || |водопровода D-100 мм - | | | | | | || |400 мм, протяженностью: | | | | | | || |8 км | 2012 | 80084,2 | - | - | 80084,2 | || |9 км | 2013 | 97212,2 | - | - | 97212,2 | || |10 км | 2014 |116438,6 | - | - | 116438,6 | |+---+----------------------------+------+---------+---------+---------+------------+--------------------------+|Примечание. Для расчетов на 2012 - 2014 годы принята средневзвешенная стоимость замены 1 км водопровода ||в 2011 году по производственной программе (74217,0 тыс. руб. : 8,007 км = 9269 тыс. руб./км) и применены ||индексы-дефляторы: на 2011 г. - 108,2%, на 2012 г. - 108,0%, на 2013 г. - 107,9%, на 2014 г. - 107,8% |+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| 10. Капитальный ремонт линий электропередач и трансформаторных подстанций |+---+----------------------------+------+---------+---------+---------+------------+--------------------------+| 1 |ОАО "УК "Энергия Белого | | | | | |Программа энергосбережения|| |моря" | | | | | |и повышения || |Замена проводов на | 2011 |220042,0 | - | - | 220042,0 |энергоэффективности ОАО || |перегруженных линиях 0,4 кВ,| | | | | |"УК "Энергия Белого моря" || |оптимизация нагрузки | | | | | |на 2010 - 2015 годы || |электросетей за счет | | | | | | || |реконструкции линий 0,4 кВ | | | | | | |+---+----------------------------+------+---------+---------+---------+------------+--------------------------+| 2 |Замена перегруженных и | 2011 |159120,0 | - | - | 159120,0 | || |установка дополнительных | | | | | | || |силовых трансформаторов на | | | | | | || |эксплуатируемых подстанциях | | | | | | || |6 (10) кВ | | | | | | |+---+----------------------------+------+---------+---------+---------+------------+--------------------------+|ООО "Архангельское специализированное энергетическое предприятие" |+---+----------------------------+------+---------+---------+---------+------------+--------------------------+| 1 |Капитальный ремонт | 2011 | 57351,5 | - | - | 57351,5 |Инвестиционная программа || |ВЛЭП-0,4 кВ общей | | | | | |ООО "АСЭП" на 2011 год || |протяженностью 33355 п. м | | | | | | |+---+----------------------------+------+---------+---------+---------+------------+ || 2 |Замена трансформаторных | 2011 |192104,0 | - | - | 192104,0 | || |подстанций, 35 единиц | | | | | | |+---+----------------------------+------+---------+---------+---------+------------+ || 3 |Капитальный ремонт ЛЭП | 2011 |134060,0 | - | - | 134060,0 | || |6 (10) кВ общей | | | | | | || |протяженностью 39870 п. м | | | | | | |+---+----------------------------+------+---------+---------+---------+------------+--------------------------+
4. Информирование собственников помещений в жилых домах
о возможных типовых решениях повышения энергетической
эффективности и энергосбережения, пропаганда
передового опыта+---+---------------------------------------------------------------------|| N | Наименование мероприятий ||п/п| |+---+---------------------------------------------------------------------+| 1 |Публикация о ходе реализации Программы, об установке приборов учета || |в многоквартирных домах, об установке квартирных приборов учета, || |о мероприятиях, повышающих энергосбережение в домах, о примерах || |экономии ресурсов, об организациях, оказывающих услуги по проведению || |работ по повышению энергоэффективности зданий: || | || |в многотиражной газете || |2011 г. - 834,1 тыс. руб. x 1,079 = 900 тыс. руб. || |2012 г. - 900,0 тыс. руб. x 1,057 = 951,3 тыс. руб. || |2013 г. - 951,3 тыс. руб. x 1,054 = 1002,7 тыс. руб. || |2014 г. - 1002,7 тыс. руб. x 1,050 = 1052,8 тыс. руб. || |Примечание. В 2010 году - стоимость спецвыпуска полосы газеты в месяц|| |8688,6 руб. x 8 полос x 12 мес. : 1000 = 834,1 тыс. руб.; || | || |на телевидении передача хронометражем 15 минут вещания, ежемесячно: || |2011 г. - 741,35 тыс. руб. x 1,079 = 799,9 руб. ~ 800,0 тыс. руб. || |2012 г. - 800,0 тыс. руб. x 1,057 = 845,6 тыс. руб. || |2013 г. - 845,6 тыс. руб. x 1,054 = 891,3 тыс. руб. || |2014 г. - 891,3 тыс. руб. x 1,050 = 935,9 тыс. руб. || |Примечание. Стоимость 1 минуты вещания на телевидении в 2010 г. - || |4118,6 руб., с НДС - 4118,6 руб./мин. x 15 мин. x 12 мес. : 1000 = || |741,35 тыс. руб. || | || |Для расчета приняты коэффициенты-дефляторы: 2011 г. - 107,9%; || |2012 г. - 105,7%; 2013 г. - 105,4%; 2014 г. - 105,0% |+---+---------------------------------------------------------------------+
Приложение N 2
к долгосрочной целевой программе
"Энергосбережение и повышение
энергоэффективности муниципального
образования "Город Архангельск"
на 2011 - 2014 годы"
МЕТОДИКА
оценки эффективности долгосрочной целевой программы
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
муниципального образования "Город Архангельск"
на 2011 - 2014 годы"
Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно всоответствии с принятыми индикаторами и показателями по итогамреализации Программы в отчетном году.
Степень эффективности реализации Программы производится путемсравнения фактически достигнутых показателей и индикаторов засоответствующий год с их прогнозными значениями, утвержденнымиПрограммой, по следующей формуле:
Ei = Siфакт : Siплан x 100%, где:
Ei - эффективность достижения i-го показателя, индикатора, %;
Siфакт - фактическое значение i-го достигнутого показателя,индикатора в ходе реализации Программы;
Siплан - прогнозное значение i-го показателя, индикатора,утвержденного Программой.
Общая оценка эффективности реализации Программы определяется последующей формуле:
E= К1 x E1 + К2 x E2 + ... + К10 x E10, где:
E - комплексный показатель эффективности реализации Программы;
Кi - значение весового коэффициента i-го показателя, индикатора.+---+-------------------------------------+-------------------------------|| N | Наименование целевых показателей |Значение весового коэффициента ||п/п| и индикаторов Программы +-------+-------+-------+-------+| | |2011 г.|2012 г.|2013 г.|2014 г.|+---+-------------------------------------+-------+-------+-------+-------+| 1 |Количество публикаций в средствах | 0,10 | 0,05 | 0,10 | 0,10 || |массовой информации, в том числе | | | | || |электронных | | | | |+---+-------------------------------------+-------+-------+-------+-------+| 2 |Количество проведенных энергетических| 0,05 | 0,10 | 0,20 | 0,20 || |обследований объектов, включенных | | | | || |в Программу | | | | |+---+-------------------------------------+-------+-------+-------+-------+| 3 |Доля объемов электрической энергии, | 0,15 | 0,20 | 0 | 0 || |расчеты за которую осуществляются | | | | || |с использованием приборов учета | | | | || |(в части, касающейся многоквартирных | | | | || |домов, - с использованием общедомовых| | | | || |приборов учета), в общей доле | | | | || |электрической энергии, потребляемой | | | | || |на территории муниципального | | | | || |образования | | | | |+---+-------------------------------------+-------+-------+-------+-------+| 4 |Доля объемов тепловой энергии, | 0,15 | 0 | 0 | 0 || |расчеты за которую осуществляются | | | | || |с использованием приборов учета | | | | || |(в части, касающейся многоквартирных | | | | || |домов, - с использованием общедомовых| | | | || |приборов учета), в общем объеме | | | | || |тепловой энергии, потребляемой на | | | | || |территории муниципального образования| | | | |+---+-------------------------------------+-------+-------+-------+-------+| 5 |Доля объемов воды, расчеты за которую| 0,15 | 0,20 | 0 | 0 || |осуществляются с использованием | | | | || |приборов учета (в части, касающейся | | | | || |многоквартирных домов, - с | | | | || |использованием общедомового прибора | | | | || |учета), в общем объеме воды, | | | | || |потребляемой на территории | | | | || |муниципального образовании | | | | |+---+-------------------------------------+-------+-------+-------+-------+| 6 |Снижение потребления тепловой энергии| 0,10 | 0,10 | 0,15 | 0,15 || |в сопоставимых условиях | | | | |+---+-------------------------------------+-------+-------+-------+-------+| 7 |Снижение потребления электрической | 0,10 | 0,10 | 0,15 | 0,15 || |энергии в сопоставимых условиях | | | | |+---+-------------------------------------+-------+-------+-------+-------+| 8 |Снижение объемов потребления воды | 0,10 | 0,10 | 0,15 | 0,15 || |в сопоставимых условиях | | | | |+---+-------------------------------------+-------+-------+-------+-------+| 9 |Перевод транспортных средств на | 0 | 0,05 | 0,10 | 0,10 || |сжиженный газ или на компримированный| | | | || |газ | | | | |+---+-------------------------------------+-------+-------+-------+-------+|10 |Снижение объемов потребления газа | 0,10 | 0,10 | 0,15 | 0,15 || |в сопоставимых условиях | | | | |+---+-------------------------------------+-------+-------+-------+-------+| | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |+---+-------------------------------------+-------+-------+-------+-------+
Критерии оценки эффективности реализации Программы:
Программа реализуется эффективно (за отчетный год, за весь периодреализации), если ее эффективность составляет 80 процентов и более;
Программа нуждается в корректировке и доработке, еслиэффективность реализации Программы составляет от 45 до 79 процентов;
Программа считается неэффективной, если мероприятия Программывыполнены с эффективностью менее 45 процентов.
Приложение N 3
к долгосрочной целевой программе
"Энергосбережение и повышение
энергоэффективности муниципального
образования "Город Архангельск"
на 2011 - 2014 годы"
Расчет
индикаторов Программы
(В редакции Постановления Мэрии г. Архангельска
от 13.09.2011 г. N 415)
1. Доля объемов электрической энергии, расчеты за которуюосуществляются с использованием приборов учета (в части, касающейсямногоквартирных домов (далее - МКД), - с использованием общедомовыхприборов учета), в общей доле электроэнергии, потребляемой натерритории муниципального образования
Период - 2011 год.
S = (1099850 - 15143 + 15143 : 4066 x 1375) : 1099850 x 100% =99,1%, где:
1099850 тыс. кВт.ч - общий объем прогнозируемого потребленияэлектрической энергии за 2010 год в муниципальном образовании;
15143 тыс. кВт.ч - объем потребления электрической энергии в МКД,не оборудованных общедомовыми приборами учета;
4066 ед. - количество МКД, не оборудованных общедомовымиприборами учета электроэнергии;
1375 ед. - количество МКД, на которых планируется установкаприборов учета в 2011 году. 2. Доля объема воды, расчеты за которую осуществляются сиспользованием общедомовых приборов учета (в части, касающейся МКД сиспользованием общедомовых приборов учета), в общем объеме воды,потребляемой на территории муниципального образования. Период - 2011год.
S = (29000 - 23580 + 23580 : 3049 x 1332) : 29000 x 100% = 54,2%,где:
29000 тыс. куб. м - прогнозируемое потребление воды за 2010 годна территории муниципального образования;
23580 тыс. куб. м - объем потребления воды в домах, необорудованных приборами учета;
3049 ед. - количество МКД, не оборудованных общедомовымиприборами учета воды;
1332 ед. - количество МКД, на которых будут установленыобщедомовые приборы учета воды в 2011 году.
(Пункт в редакции Постановления Мэрии г. Архангельска
от 13.09.2011 г. N 415)
.
3. Снижение потребления тепловой энергии в сопоставимых условиях(к уровню 2010 года)
Прогнозируемый уровень потребления тепловой энергии по объектам,вошедшим в целевую программу за 2010 год, - 2721860 Гкал.
Планируемое ежегодное снижение потребление ресурса - 3 процента вгод:
S = 2721860 Гкал x 3% : 100% = 81655,8 Гкал.
4. Снижение объемов потребления электрической энергии всопоставимых условиях (к уровню 2010 года)
Планируемое потребление электрической энергии в 2010 году -1099850 тыс. кВт.ч.
Планируемое ежегодное снижение потребления ресурса - 3 процента.
S = 1099850 тыс. кВт.ч x 3% : 100% = 32995,5 тыс. кВт.ч.
5. Снижение объемов потребления воды в сопоставимых условиях (куровню 2010 года)
Прогнозируемый уровень потребления воды в 2010 году - 29000 тыс.куб. м.
Планируемое ежегодное снижение потребления ресурса - 3 процента.
S = 29000 тыс. куб. м x 3% : 100% = 870 тыс. куб. м.
5. Количество проведенных энергетических обследований
Период - 2011 год+------------------------------------------------------------------+------||Количество многоквартирных домов, на которых проведено | 0 ||энергетическое обследование | |+------------------------------------------------------------------+------+|Количество административных и производственных зданий организаций | 0 ||с участием муниципального образования с долей более 25 процентов | |+------------------------------------------------------------------+------+|Количество административных и производственных зданий организаций,| 43 ||осуществляющих регулируемые виды деятельности | |+------------------------------------------------------------------+------+|Итого | 43 |+------------------------------------------------------------------+------+
Период - 2012 год+------------------------------------------------------------------+------||Количество многоквартирных домов, на которых проведено | 150 ||энергетическое обследование | |+------------------------------------------------------------------+------+|Количество административных и производственных зданий организаций | 12 ||с участием муниципального образования с долей более 25 процентов | |+------------------------------------------------------------------+------+|Количество административных и производственных зданий организаций,| 13 ||осуществляющих регулируемые виды деятельности | |+------------------------------------------------------------------+------+|Итого | 175 |+------------------------------------------------------------------+------+
Период - 2013 год+------------------------------------------------------------------+------||Количество многоквартирных домов, на которых проведено | 250 ||энергетическое обследование | |+------------------------------------------------------------------+------+|Количество административных и производственных зданий организаций | 4 ||с участием муниципального образования с долей более 25 процентов | |+------------------------------------------------------------------+------+|Количество административных и производственных зданий организаций,| 0 ||осуществляющих регулируемые виды деятельности | |+------------------------------------------------------------------+------+|Итого | 254 |+------------------------------------------------------------------+------+
Период - 2014 год+------------------------------------------------------------------+------||Количество многоквартирных домов, на которых проведено | 250 ||энергетическое обследование | |+------------------------------------------------------------------+------+|Количество административных и производственных зданий организаций | 4 ||с участием муниципального образования с долей более 25 процентов | |+------------------------------------------------------------------+------+|Количество административных и производственных зданий организаций,| 0 ||осуществляющих регулируемые виды деятельности | |+------------------------------------------------------------------+------+|Итого | 254 |+------------------------------------------------------------------+------+
7. Снижение объемов потребления газа в сопоставимых условиях (куровню 2010 года)
Прогнозируемый уровень потребления газа за 2010 год - 1692,0тонн. Планируемое ежегодное снижение потребления газа - 3 процента.
S = 1692,0 т x 3% = 50,76 т. Приложение N 4
к долгосрочной целевой программе
"Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности
муниципального образования
"Город Архангельск"
на 2011 - 2014 годы"
АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
многоквартирных домов муниципального образования
"Город Архангельск", подлежащих оснащению коллективными
(общедомовыми) приборами учета в 2011 году в рамках адресной
программы поэтапного перехода на отпуск потребителям
энергоресурсов и воды в соответствии с показаниями
коллективных приборов учета в Архангельской области
(В редакции Постановлений Мэрии г. Архангельска
от 13.10.2011 г. N 464)
+---+--------------------------+---------------------+-----------------------------------------------|| N | Адрес | Количество |Стоимость установки приборов учета (тыс. руб.) ||п/п| многоквартирного дома | устанавливаемых +--------+--------------------------------------+| | | коллективных | всего | в том числе || | | (общедомовых) | +-------+--------+-------+-------------+| | | приборов учета, ед. | |за счет|за счет |за счет| ТСЖ, других || | +-----+---------------+ |средств|средств |средств|кооперативов || | |всего| в том числе | | Фонда |област- |город- | либо || | | +---+---+---+---+ | | ного | ского |собственников|| | | |ТС |ГВС|ХВС|ЭС | | |бюджета |бюджета| помещений || | | | | | | | | | | | в МКД |+---+--------------------------+-----+---+---+---+---+--------+-------+--------+-------+-------------+| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |+---+--------------------------+-----+---+---+---+---+--------+-------+--------+-------+-------------+| 1 |Ул. Вычегодская, 11 | 1 | 1 | | | |127,500 | 0 |102,000 |25,500 | 0 |+---+--------------------------+-----+---+---+---+---+--------+-------+--------+-------+-------------+| 2 |Ул. Дежневцев, 11, корп. 1| 1 | 1 | | | |127,500 | 0 |102,000 |25,500 | 0 |+---+--------------------------+-----+---+---+---+---+--------+-------+--------+-------+-------------+| 3 |Ул. Зеньковича, 11 | 1 | 1 | | | |127,500 | 0 |102,000 |25,500 | 0 |+---+--------------------------+-----+---+---+---+---+--------+-------+--------+-------+-------------+| 4 |Ул. Клепача, 13 | 1 | 1 | | | |127,500 | 0 |102,000 |25,500 | 0 |+---+--------------------------+-----+---+---+---+---+--------+-------+--------+-------+-------------+| 5 |Лахтинское шоссе, 19 | 1 | 1 | | | |127,500 | 0 |102,000 |25,500 | 0 |+---+--------------------------+-----+---+---+---+---+--------+-------+--------+-------+-------------+| 6 |Лахтинское шоссе, 26 | 1 | 1 | | | |127,500 | 0 |102,000 |25,500 | 0 |+---+--------------------------+-----+---+---+---+---+--------+-------+--------+-------+-------------+| 7 |Ул. Магистральная, 41 | 1 | 1 | | | |127,500 | 0 |102,000 |25,500 | 0 |+---+--------------------------+-----+---+---+---+---+--------+-------+--------+-------+-------------+| 8 |Ул. Речников, 48 | 1 | 1 | | | |127,500 | 0 |102,000 |25,500 | 0 |+---+--------------------------+-----+---+---+---+---+--------+-------+--------+-------+-------------+| 9 |Пр. Троицкий, 198 | 1 | 1 | | | |127,500 | 0 |102,000 |25,500 | 0 |+---+--------------------------+-----+---+---+---+---+--------+-------+--------+-------+-------------+|10 |Ул. Локомотивная, 31 | 1 | 1 | | | |127,500 | 0 |102,000 |25,500 | 0 |+---+--------------------------+-----+---+---+---+---+--------+-------+--------+-------+-------------+|11 |Ул. Штурманская, 3 | 1 | 1 | | | |127,500 | 0 |102,000 |25,500 | 0 |+---+--------------------------+-----+---+---+---+---+--------+-------+--------+-------+-------------+|12 |Ул. Локомотивная, 24 | 1 | 1 | | | |127,500 | 0 |102,000 |25,500 | 0 |+---+--------------------------+-----+---+---+---+---+--------+-------+--------+-------+-------------+|13 |Ул. Локомотивная, 26 | 1 | 1 | | | |127,500 | 0 |102,000 |25,500 | 0 |+---+--------------------------+-----+---+---+---+---+--------+-------+--------+-------+-------------+|14 |Пр. Ленинградский, 337 | 1 | 1 | | | |127,500 | 0 |102,000 |25,500 | 0 |+---+--------------------------+-----+---+---+---+---+--------+-------+--------+-------+-------------+|15 |Пр. Ленинградский, 346, | 1 | 1 | | | |127,500 | 0 |102,000 |25,500 | 0 || |корп. 1 | | | | | | | | | | |+---+--------------------------+-----+---+---+---+---+--------+-------+--------+-------+-------------+|16 |Ул. Кононова, 10 | 1 | 1 | | | |127,500 | 0 |102,000 |25,500 | 0 |+---+--------------------------+-----+---+---+---+---+--------+-------+--------+-------+-------------+|17 |Ул. Володарского, 10 | 1 | 1 | | | | 58,070 | 0 | 46,456 |11,614 | 0 |+---+--------------------------+-----+---+---+---+---+--------+-------+--------+-------+-------------+|18 |Ул. Володарского, 74 | 1 | 1 | | | |119,486 | 0 | 95,589 |23,897 | 0 |+---+--------------------------+-----+---+---+---+---+--------+-------+--------+-------+-------------+|19 |Ул. Воскресенская, 94, | 1 | 1 | | | |112,832 | 0 | 90,266 |22,566 | 0 || |корп. 1 | | | | | | | | | | |+---+--------------------------+-----+---+---+---+---+--------+-------+--------+-------+-------------+|20 |Ул. Выучейского, 59, корп.| 1 | 1 | | | |123,745 | 0 | 98,996 |24,749 | 0 || |1 | | | | | | | | | | |+---+--------------------------+-----+---+---+---+---+--------+-------+--------+-------+-------------+|21 |Ул. Выучейского, 98 | 1 | 1 | | | |131,865 | 0 |105,492 |26,373 | 0 |+---+--------------------------+-----+---+---+---+---+--------+-------+--------+-------+-------------+|22 |Ул. Котласская, 11 | 1 | 1 | | | |117,033 | 0 | 93,626 |23,407 | 0 |+---+--------------------------+-----+---+---+---+---+--------+-------+--------+-------+-------------+|23 |Наб. Северной Двины, 12 | 1 | 1 | | | | 67,174 | 0 | 53,739 |13,435 | 0 |+---+--------------------------+-----+---+---+---+---+--------+-------+--------+-------+-------------+|24 |Пр. Обводный канал, 22, | 1 | 1 | | | | 67,072 | 0 | 53,658 |13,414 | 0 || |корп. 2 | | | | | | | | | | |+---+--------------------------+-----+---+---+---+---+--------+-------+--------+-------+-------------+|25 |Пр. Обводный канал, 36 | 1 | 1 | | | |145,819 | 0 |116,655 |29,164 | 0 |+---+--------------------------+-----+---+---+---+---+--------+-------+--------+-------+-------------+|26 |Пр. Обводный канал, 36, | 1 | 1 | | | |124,369 | 0 | 99,495 |24,874 | 0 || |корп. 1 | | | | | | | | | | |+---+--------------------------+-----+---+---+---+---+--------+-------+--------+-------+-------------+|27 |Ул. Парижской коммуны, 8 | 1 | 1 | | | | 87,651 | 0 | 70,121 |17,530 | 0 |+---+--------------------------+-----+---+---+---+---+--------+-------+--------+-------+-------------+|28 |Ул. Северодвинская, 82 | 1 | 1 | | | | 84,229 | 0 | 67,383 |16,846 | 0 |+---+--------------------------+-----+---+---+---+---+--------+-------+--------+-------+-------------+|29 |Ул. Суфтина, 32 | 1 | 1 | | | | 89,300 | 0 | 71,440 |17,860 | 0 |+---+--------------------------+-----+---+---+---+---+--------+-------+--------+-------+-------------+|30 |Пр. Троицкий, 64 | 1 | 1 | | | | 80,315 | 0 | 64,252 |16,063 | 0 |+---+--------------------------+-----+---+---+---+---+--------+-------+--------+-------+-------------+|31 |Ул. Шабалина, 29 | 1 | 1 | | | |163,219 | 0 |130,575 |32,644 | 0 |+---+--------------------------+-----+---+---+---+---+--------+-------+--------+-------+-------------+|32 |Ул. Магистральная, 45 | 1 | 1 | | | |137,821 | 0 |110,257 |27,564 | 0 |+---+--------------------------+-----+---+---+---+---+--------+-------+--------+-------+-------------+| |Итого мероприятия, | 32 |32 | | | |3750,000| 0 |3000,000|750,000| 0 <*> || |финансируемые | | | | | | | | | | || |с привлечением средств | | | | | | | | | | || |областного бюджета | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | || |<*> За счет средств | | | | | | | | | | || |собственников помещений | | | | | | | | | | || |в многоквартирном доме | | | | | | | | | | || |осуществляется разработка | | | | | | | | | | || |проектно-сметной | | | | | | | | | | || |документации | | | | | | | | | | |+---+--------------------------+-----+---+---+---+---+--------+-------+--------+-------+-------------+
Примечание. На объектах, перечисленных в подпунктах 1 - 11, в 2010 годуприборы учета не установлены.
____________________