Решение городского Совета депутатов г. Архангельска от 30.11.2010 № 166
О внесении изменений в отдельные городские целевые программы, утвержденные решениями Архангельского городского Совета депутатов, в связи с решением Архангельского городского Совета депутатов "О городском бюджете на 2011 год"
АРХАНГЕЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Двенадцатая сессия двадцать пятого созыва
РЕШЕНИЕ
от 30 ноября 2010 г. N 166
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ГОРОДСКИЕ ЦЕЛЕВЫЕ
ПРОГРАММЫ, УТВЕРЖДЕННЫЕ РЕШЕНИЯМИ АРХАНГЕЛЬСКОГО
ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ, В СВЯЗИ С РЕШЕНИЕМ
АРХАНГЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
"О ГОРОДСКОМ БЮДЖЕТЕ НА 2011 ГОД"
Архангельский городской Совет депутатов решил:
Внести изменения в следующие городские целевые программы:
1. Внести в городскую целевую программу "Газификациямуниципального образования "Город Архангельск" от природного газа на2009 - 2011 годы", утвержденную решением Архангельского городскогоСовета депутатов от 28.07.2008 N 712 (с изменениями), следующиеизменения:
1) в паспорте Программы строку "Источники финансированияПрограммы" изложить в следующей редакции:
"общий объем финансирования составляет 38102,0 тыс. рублей, в томчисле по источникам финансирования:
городской бюджет - 33102,0 тыс. рублей;
областной бюджет - 5000,0 тыс. рублей";
2) в разделе V "Финансовое обеспечение Программы":
в абзаце пятом цифры "401602" заменить цифрами "38102";
в абзаце шестом цифры "209602" заменить цифрами "33102";
в абзаце седьмом цифры "187000" заменить цифрами "5000";
в абзаце восьмом цифры "5000" заменить цифрой "0";
таблицу изложить в следующей редакции:+---+-----------------------------+---------+-----------------------------|| N | Источник финансирования | Всего, | Итого по годам ||п/п| |тыс. руб.+---------+---------+---------+| | | | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. |+---+-----------------------------+---------+---------+---------+---------+| 1 |Средства городского бюджета | 33 102 | 13 500 | 9 102 | 10 500 |+---+-----------------------------+---------+---------+---------+---------+| 2 |Средства областного бюджета | 5 000 | 0 | 0 | 5 000 |+---+-----------------------------+---------+---------+---------+---------+| 3 |Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |+---+-----------------------------+---------+---------+---------+---------+| |Итого | 38 102 | 13 500 | 9 102 | 15 500 |+---+-----------------------------+---------+---------+---------+---------+
3) в Мероприятиях по газификации МО "Город Архангельск" отприродного газа на 2009 - 2011 годы:
в графах 3, 12, 13, 14 пункта 2 цифры "83065", "80000", "40000","40000" заменить соответственно цифрами "3315", "250", "0", "250";
в графах 3, 12, 13, 14 пункта 3 цифры "6137", "0", "0", "0"заменить соответственно цифрами "21387", "15250", "5000", "10250";
пункты 4 - 8 исключить;
в графах 3, 12, 13, 14, 15 строки "ИТОГО" цифры "401602","379000", "187000", "187000", "5000" заменить соответственно цифрами"38102", "15500", "5000", "10500", "0".
2. Внести в городскую целевую программу "Строительствосоциального жилья для переселения граждан из непригодного дляпроживания (аварийного) жилищного фонда в городе Архангельске на 2009- 2011 годы", утвержденную решением Архангельского городского Советадепутатов от 28.07.2008 N 702 (с изменениями), следующие изменения:
1) в паспорте Программы:
а) строку "Объем и источники финансирования Программы" изложить вследующей редакции:
"Общий объем финансирования составляет 215030486,09 руб.
Источниками финансирования являются средства городского бюджета -49200000,00 руб., в том числе по годам:
2009 год - 0,00 руб.;
2010 год - 15000000,00 руб.;
2011 год - 34200000,00 руб.
Объемы финансирования Программы на 2009 - 2011 годы носятпрогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленномпорядке при формировании проектов городского бюджета на очереднойфинансовый год.
Прогнозно:
привлеченные средства, в том числе:
областного бюджета - 10981289,84 руб.;
средства государственной корпорации - Фонд содействияреформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - средстваФонда) - 154849196,25 руб.";
б) строку "Ожидаемые результаты реализации Программы" изложить вследующей редакции:
"строительство (приобретение) не менее 6,2 тыс. кв. м социальногожилья и переселение из непригодного для проживания (аварийного)жилищного фонда 320 человек; ликвидация на территории городанепригодного для проживания (аварийного) жилищного фонда площадью 5,7тыс. кв. м";
2) в разделе 5 "Ресурсное обеспечение Программы":
а) в абзаце втором слова "538830486,09 руб." заменить словами"215030486,09 руб.";
б) в абзаце третьем слова "30000000,00 руб." заменить словами"49200000,00 руб.";
в) в абзаце четвертом слова "21981289,84 руб." заменить словами"10981289,84 руб.";
г) в абзаце пятом слова "486849196,25 руб." заменить словами"154849196,25 руб.";
д) таблицу "Распределение объемов финансирования Программы поисточникам и годам" изложить в следующей редакции:
"Распределение
объемов финансирования Программы по источникам и годам+---+--------------------------+---------------+-----------------------------------|| N | Источники финансирования | Объем | В том числе по годам ||п/п| |финансирования,+------+--------------+-------------+| | | всего (руб.) | 2009 | 2010 | 2011 |+---+--------------------------+---------------+------+--------------+-------------+|1 |Средства Фонда |154 849 196,25 | 0,00 |154 849 196,25| - |+---+--------------------------+---------------+------+--------------+-------------+| |в том числе: | | | | |+---+--------------------------+---------------+------+--------------+-------------+|1.1|средства на расселение |154 849 196,25 | 0,00 |154 849 196,25| || |аварийного жилищного фонда| | | | |+---+--------------------------+---------------+------+--------------+-------------+|2 |Областной бюджет | 10 981 289,84 | 0,00 |10 981 289,84 | - |+---+--------------------------+---------------+------+--------------+-------------+| |в том числе: | | | | |+---+--------------------------+---------------+------+--------------+-------------+|2.1|средства на расселение | 5 102 079,00 | 0,00 | 5 102 079,00 | - || |аварийного жилищного фонда| | | | |+---+--------------------------+---------------+------+--------------+-------------+|2.2|средства на оплату площади| 5 879 210,84 | 0,00 | 5 879 210,84 | - || |предоставляемых помещений,| | | | || |превышающей общую площадь | | | | || |расселяемых помещений | | | | |+---+--------------------------+---------------+------+--------------+-------------+|3 |Городской бюджет | 49 200 000,00 | 0,00 |15 000 000,00 |34 200 000,00|+---+--------------------------+---------------+------+--------------+-------------+| |в том числе: | | | | |+---+--------------------------+---------------+------+--------------+-------------+|3.1|средства на расселение | 4 781 912,25 | 0,00 | 4 781 912,25 | - || |аварийного жилищного фонда| | | | |+---+--------------------------+---------------+------+--------------+-------------+|3.2|средства на оплату площади| 44 418 087,75 | 0,00 |10 218 087,75 |34 200 000,00|| |предоставляемых помещений,| | | | || |превышающей общую площадь | | | | || |расселяемых помещений | | | | |+---+--------------------------+---------------+------+--------------+-------------+| |Всего по Программе |215 030 486,09 | 0,00 |180 830 486,09|34 200 000,00|+---+--------------------------+---------------+------+--------------+-------------+| |в том числе: | | | | |+---+--------------------------+---------------+------+--------------+-------------+| |средства на расселение |164 733 187,50 | 0,00 |164 733 187,50| - || |аварийного жилищного фонда| | | | |+---+--------------------------+---------------+------+--------------+-------------+| |средства на оплату площади| 50 297 298,59 | 0,00 |16 097 298,59 |34 200 000,00|| |предоставляемых помещений,| | | | || |превышающей общую площадь | | | | || |расселяемых помещений | | | | |+---+--------------------------+---------------+------+--------------+-------------+";
3) в разделе 8 "Оценка эффективности реализации Программы,целевые индикаторы и показатели":
а) в абзаце шестом слова "333 семей" заменить словами "320человек";
б) таблицу "Система целевых индикаторов и показателей оценкиреализации городской целевой программы "Строительство социальногожилья для переселения граждан из непригодного для проживания(аварийного) жилищного фонда в городе Архангельске на 2009 -2011 годы" изложить в следующей редакции:
"Система
целевых индикаторов и показателей оценки реализации
городской целевой программы "Строительство социального жилья
для переселения граждан из непригодного для проживания
(аварийного) жилищного фонда в городе Архангельске
на 2009 - 2011 годы"+---+-----------------------------------+--------+--------+---------------|| N | Наименование показателя |2010 год|2011 год|2010 - 2011 гг.||п/п| (индикатора) | | | |+---+-----------------------------------+--------+--------+---------------+| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |+---+-----------------------------------+--------+--------+---------------+| 1 |Площадь ликвидируемого непригодного| - |5729,85 | 5729,85 || |для проживания (аварийного) | | | || |жилищного фонда (кв. м) | | | |+---+-----------------------------------+--------+--------+---------------+| 2 |Площадь предоставляемого | - |6190,64 | 6190,64 || |социального жилья (кв. м) | | | |+---+-----------------------------------+--------+--------+---------------+| 3 |Число семей, переселяемых | - | 320 | 320 || |из непригодного для проживания | | | || |(аварийного) жилищного фонда | | | || |(семей) | | | |+---+-----------------------------------+--------+--------+---------------+";
4) приложение N 1 к Программе "Перечень многоквартирных домов,признанных до 1 января 2007 г. в установленном порядке аварийными иподлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе ихэксплуатации, в отношении которых планируется предоставлениефинансовой поддержки на переселение граждан из аварийного жилищногофонда" изложить в следующей редакции:
"Перечень
многоквартирных домов, признанных до 1 января 2007 года
в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу
в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации,
в отношении которых планируется предоставление
финансовой поддержки на переселение граждан
из аварийного жилищного фонда+---+----------------------+------------------------+-------------+-----------|| N | Адрес МКД |Документ, подтверждающий| Число |Расселяемая||п/п| |признание МКД аварийными| жителей, | площадь || | +-------------+----------+ планируемых | жилых || | | Номер | Дата |к переселению| помещений || | | | +-------------+-----------+| | | | | чел. | кв. м |+---+----------------------+-------------+----------+-------------+-----------+| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |+---+----------------------+-------------+----------+-------------+-----------+| 1 |ул. Лесозаводская, |акт МВК N 56 |18.11.2004| 4 | 108,20 || |д. 17 | | | | |+---+----------------------+-------------+----------+-------------+-----------+| 2 |ул. Гайдара, д. 29, |акт МВК N 58 |25.11.2004| 35 | 677,93 || |корп. 1 | | | | |+---+----------------------+-------------+----------+-------------+-----------+| 3 |ул. Логинова, д. 19 |акт МВК N б/н|05.12.2000| 62 | 1 196,20 |+---+----------------------+-------------+----------+-------------+-----------+| 4 |ул. Ударников, д. 13 |акт МВК N 162|03.11.2005| 32 | 495,50 |+---+----------------------+-------------+----------+-------------+-----------+| 5 |ул. Ударников, д. 22 |акт МВК N б/н|17.09.2001| 11 | 219,20 |+---+----------------------+-------------+----------+-------------+-----------+| 6 |ул. Л.Толстого, д. 18 |акт МВК N 127|29.07.2005| 17 | 356,47 |+---+----------------------+-------------+----------+-------------+-----------+| 7 |ул. Л.Толстого, д. 37 |акт МВК N 125|29.07.2005| 10 | 296,90 |+---+----------------------+-------------+----------+-------------+-----------+| 8 |ул. Фрунзе, д. 26 |акт МВК N 143|25.08.2005| 22 | 424,30 |+---+----------------------+-------------+----------+-------------+-----------+| 9 |ул. К.Либкнехта, д. 57|акт МВК N 114|21.07.2005| 8 | 88,10 |+---+----------------------+-------------+----------+-------------+-----------+|10 |пр. Ломоносова, д. 23 |акт МВК N б/н|18.12.2001| 31 | 508,80 |+---+----------------------+-------------+----------+-------------+-----------+|11 |пр. Никольский, д. 136|акт МВК N б/н|24.06.2004| 9 | 125,00 |+---+----------------------+-------------+----------+-------------+-----------+|12 |ул. Л.Толстого, д. 39 |акт МВК N 129|29.07.2005| 17 | 338,30 |+---+----------------------+-------------+----------+-------------+-----------+|13 |ул. Пионерская, д. 83 |акт МВК N б/н|01.07.2004| 31 | 517,23 |+---+----------------------+-------------+----------+-------------+-----------+|14 |пр. Никольский, д. 8 |акт МВК N 66 |29.12.2004| 15 | 209,64 |+---+----------------------+-------------+----------+-------------+-----------+|15 |ул. Севстрой, д. 18 |акт МВК N 150|06.10.2005| 4 | 43,10 |+---+----------------------+-------------+----------+-------------+-----------+|16 |ул. Родионова, д. 10 |акт МВК N 105|19.05.2005| 12 | 124,98 |+---+----------------------+-------------+----------+-------------+-----------+|Итого | x | x | 320 | 5 729,85 |+--------------------------+-------------+----------+-------------+-----------+".
3. Внести в городскую целевую программу "Строительство спортивныхплощадок и прогулочных участков при муниципальных дошкольныхобразовательных учреждениях" на 2009 - 2011 годы", утвержденнуюрешением Архангельского городского Совета депутатов от 17.09.2008 N730 (с изменениями и дополнениями), следующие изменения:
1) строку "Источники финансирования" паспорта Программы изложитьв следующей редакции:
"городской бюджет - 6600 тыс. рублей;
областной бюджет - 5000 тыс. рублей";
2) в разделе 2 "Цели и задачи Программы, сроки и этапыреализации":
а) в абзаце тринадцатом цифры "77" заменить цифрами "38";
б) в абзаце четырнадцатом слова "в 2009 г. - 25 объектов"заменить словами "в 2009 г. - 0 объектов";
в) в абзаце пятнадцатом слова "в 2010 г. - 26 объектов" заменитьсловами "в 2010 г. - 19 объектов";
г) в абзаце шестнадцатом слова "в 2011 г. - 26 объектов" заменитьсловами "в 2011 г. - 19 объектов";
3) таблицу раздела 5 "Финансирование Программы" изложить вследующей редакции:+-----------------+-----------------------------------------+-------------|| Источник | Распределение объемов финансирования, | ВСЕГО || финансирования | в том числе по годам (тыс. руб.) | || +-------------+-------------+-------------+ || | 2009 | 2010 | 2011 | |+-----------------+-------------+-------------+-------------+-------------+|городской бюджет | 2100 | 2200 | 2300 | 6600 |+-----------------+-------------+-------------+-------------+-------------+|областной бюджет | 5000 | - | - | 5000 |+-----------------+-------------+-------------+-------------+-------------+|Итого | 7100 | 2200 | 2300 | 11600 |+-----------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
4. Внести в городскую целевую программу "Строительство объектовсоциальной инфраструктуры (2009 - 2011 годы)", утвержденную решениемАрхангельского городского Совета депутатов от 28.07.2008 N 703 (сизменениями), следующие изменения:
1) по тексту Программы слова "служба муниципального заказа"заменить словами "служба заместителя мэра города по городскомухозяйству";
2) строку "Объем и источники финансирования Программы" паспортаПрограммы изложить в следующей редакции:
"общий объем финансирования составляет 111,157 млн. рублей.
Основными источниками финансирования являются средства городскогобюджета - 96,157 млн. рублей, в том числе по годам:
2009 год - 18,410 млн. рублей;
2010 год - 00,000 млн. рублей;
2011 год - 77,747 млн. рублей.
Объемы финансирования Программы на 2009 - 2011 годы носятпрогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленномпорядке при формировании проектов городского бюджета на очереднойфинансовый год.
Прогнозно:
привлеченные средства, в том числе:
областного бюджета - 15,000 млн. рублей";
3) в разделе 5 "Ресурсное обеспечение Программы":
а) в абзаце втором цифры "588,410" заменить цифрами "111,157";
б) в абзаце третьем цифры "199,410" заменить цифрами "96,157";
в) в абзаце четвертом цифры "171,500" заменить цифрами "15,000";
г) абзацы пятый и девятый исключить;
д) таблицу "Распределение объемов финансирования Программы поисточникам и годам" изложить в следующей редакции:
"Распределение
объемов финансирования Программы по источникам и годам+---+------------------------+-----------------+--------------------------|| N | Источники | Объем | В том числе по годам ||п/п| финансирования | финансирования, +--------+--------+--------+| | |всего (млн. руб.)| 2009 | 2010 | 2011 |+---+------------------------+-----------------+--------+--------+--------+| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |+---+------------------------+-----------------+--------+--------+--------+| |Всего по Программе | 111,157 | 18,410 | - | 92,747 |+---+------------------------+-----------------+--------+--------+--------+| |в том числе: | | | | |+---+------------------------+-----------------+--------+--------+--------+| 1 |Городской бюджет | 96,157 | 18,410 | - | 77,747 |+---+------------------------+-----------------+--------+--------+--------+| 2 |Областной бюджет | 15,000 | - | - | 15,000 |+---+------------------------+-----------------+--------+--------+--------+";
4) таблицу раздела 8 "Оценка эффективности реализации Программы,целевые индикаторы и показатели" изложить в следующей редакции:
"Система
целевых индикаторов и показателей оценки реализации
городской целевой программы "Строительство объектов
социальной инфраструктуры (2009 - 2011 годы)"+---+-------------------------+------+------+------+------+------+--------|| N | Наименование показателя | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2009 - ||п/п| (индикатора) | год | год | год | год | год |2011 гг.|| | +------+------+------+------+------+--------+| | | факт |оценка| прогноз |+---+-------------------------+------+------+------+------+------+--------+| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |+---+-------------------------+------+------+------+------+------+--------+| 1 |Культура | | | | | | |+---+-------------------------+------+------+------+------+------+--------+| |Ввод в эксплуатацию | 3,4 | - | | | 2,73 | 2,73 || |парков отдыха (га) | | | | | | |+---+-------------------------+------+------+------+------+------+--------+";
5) приложение к Программе "Основные мероприятия городской целевойпрограммы "Строительство объектов социальной инфраструктуры (2009 -2011 годы)" изложить в следующей редакции:
"Основные мероприятия
городской целевой программы "Строительство объектов
социальной инфраструктуры (2009 - 2011 годы)"+-----+---------------------+-----------+-----------+-------------------------------+--------------------------------||N п/п| Наименование |Исполнители| Источники |Объем финансирования, тыс. руб.| Ожидаемые результаты || | мероприятия | |финансиро- +-------+-----------------------+ || | | | вания | всего | в том числе по годам | || | | | | +-------+-------+-------+ || | | | | | 2009 | 2010 | 2011 | |+-----+---------------------+-----------+-----------+-------+-------+-------+-------+--------------------------------+| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |+-----+---------------------+-----------+-----------+-------+-------+-------+-------+--------------------------------+| | Общий объем финансирования |+-----+---------------------+-----------+-----------+-------+-------+-------+-------+--------------------------------+|I |Проектирование, |Служба |Общий объем|111157 | 18410 | - | 92747 |2009 год - подготовка || |строительство |заместителя|средств, | | | | |проектно-сметной документации; || |(реконструкция) и |мэра города|в т.ч.: | | | | |2011 год - ввод в эксплуатацию || |ввод в эксплуатацию |по +-----------+-------+-------+-------+-------+детского парка площадью 2,73 га;|| |объектов социальной |городскому |городской | 96157 | 18410 | - | 77747 |2012 год - ввод в эксплуатацию || |инфраструктуры |хозяйству |бюджет | | | | |детского комбината на 264 места || | | +-----------+-------+-------+-------+-------+и школы на 450 учащихся в жилом || | | |областной | 15000 | - | - | 15000 |микрорайоне Цигломень || | | |бюджет | | | | | |+-----+---------------------+-----------+-----------+-------+-------+-------+-------+--------------------------------+| | в том числе инвестиционные мероприятия |+-----+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------+|1 |Образование |+-----+---------------------+-----------+-----------+-------+-------+-------+-------+--------------------------------+|1.1 |Проектирование, |Служба |Общий объем| 93247 | 500 | - | 92747 |2009 год - подготовка || |строительство и ввод |заместителя|средств, | | | | |проектно-сметной документации; || |в эксплуатацию |мэра города|в т.ч.: | | | | |2012 год - ввод в эксплуатацию || |объектов образования |по +-----------+-------+-------+-------+-------+детского комбината на 264 места || | |городскому |городской | 78247 | 500 | - | 77747 |и школы на 450 учащихся || | |хозяйству |бюджет | | | | | || | | +-----------+-------+-------+-------+-------+ || | | |областной | 15000 | - | - | 15000 | || | | |бюджет | | | | | |+-----+---------------------+-----------+-----------+-------+-------+-------+-------+--------------------------------+| в том числе: |+-----+---------------------+-----------+-----------+-------+-------+-------+-------+--------------------------------+|1.1.1|проектирование |Служба |Общий объем| 46102 | - | - | 46102 |Ввод в эксплуатацию в 2012 году || |и строительство |заместителя|средств, | | | | |детского комбината на 264 места || |детского комбината в |мэра города|в т.ч.: | | | | | || |I микрорайоне округа |по +-----------+-------+-------+-------+-------+ || |Майская горка |городскому |городской | 36102 | - | - | 36102 | || | |хозяйству |бюджет | | | | | || | | +-----------+-------+-------+-------+-------+ || | | |областной | 10000 | - | - | 10000 | || | | |бюджет | | | | | |+-----+---------------------+-----------+-----------+-------+-------+-------+-------+--------------------------------+|1.1.2|проектирование |Служба |Общий объем| 500 | 500 | - | - |2009 год - подготовка || |и строительство |заместителя|средств, | | | | |проектно-сметной документации || |многофункционального |мэра города|в т.ч.: | | | | | || |спортивного зала |по +-----------+-------+-------+-------+-------+ || |муниципального |городскому |городской | 500 | 500 | - | - | || |образовательного |хозяйству |бюджет | | | | | || |учреждения | +-----------+-------+-------+-------+-------+ || |"Архангельский | |областной | - | - | - | - | || |городской лицей | |бюджет | | | | | || |имени М.В.Ломоносова"| | | | | | | |+-----+---------------------+-----------+-----------+-------+-------+-------+-------+--------------------------------+|1.1.3|проектирование и |Служба |Общий объем| 46645 | - | - | 46645 |Ввод в эксплуатацию в 2012 году || |строительство школы |заместителя|средств, | | | | |школы на 450 учащихся || |на 450 учащихся |мэра города|в т.ч.: | | | | | || |в жилом микрорайоне |по +-----------+-------+-------+-------+-------+ || |Цигломень |городскому |городской | 41645 | - | - | 41645 | || | |хозяйству |бюджет | | | | | || | | +-----------+-------+-------+-------+-------+ || | | |областной | 5000 | - | - | 5000 | || | | |бюджет | | | | | |+-----+---------------------+-----------+-----------+-------+-------+-------+-------+--------------------------------+|2 |Здравоохранение |+-----+---------------------+-----------+-----------+-------+-------+-------+-------+--------------------------------+|2.1 |Проектирование, |Служба |Общий объем| 10700 | 10700 | - | - | || |строительство и ввод |заместителя|средств, | | | | | || |в эксплуатацию |мэра города|в т.ч.: | | | | | || |объектов |по +-----------+-------+-------+-------+-------+ || |здравоохранения |городскому |городской | 10700 | 10700 | - | - | || | |хозяйству |бюджет | | | | | || | | +-----------+-------+-------+-------+-------+ || | | |областной | - | - | - | - | || | | |бюджет | | | | | |+-----+---------------------+-----------+-----------+-------+-------+-------+-------+--------------------------------+| | в том числе: |+-----+---------------------+-----------+-----------+-------+-------+-------+-------+--------------------------------+|2.1.2|строительство |Служба |Общий объем| 10700 | 10700 | - | - |Консервация объекта || |пристройки |заместителя|средств, | | | | | || |к муниципальному |мэра города|в т.ч.: | | | | | || |учреждению |по +-----------+-------+-------+-------+-------+ || |здравоохранения |городскому |городской | 10700 | 10700 | - | - | || |"Детская поликлиника |хозяйству |бюджет | | | | | || |N 1" | +-----------+-------+-------+-------+-------+ || | | |областной | - | - | - | - | || | | |бюджет | | | | | |+-----+---------------------+-----------+-----------+-------+-------+-------+-------+--------------------------------+|3 |Культура |+-----+---------------------+-----------+-----------+-------+-------+-------+-------+--------------------------------+|3.1 |Проектирование, |Служба |Общий объем| 7210 | 7210 | - | - |Ввод в эксплуатацию в 2011 году || |строительство и ввод |заместителя|средств, | | | | |детского парка площадью 2,73 га || |в эксплуатацию |мэра города|в т.ч.: | | | | | || |объектов культуры |по +-----------+-------+-------+-------+-------+ || | |городскому |городской | 7210 | 7210 | - | - | || | |хозяйству |бюджет | | | | | || | | +-----------+-------+-------+-------+-------+ || | | |областной | - | - | - | - | || | | |бюджет | | | | | |+-----+---------------------+-----------+-----------+-------+-------+-------+-------+--------------------------------+|3.1.1|строительство |Служба |Общий объем| 7210 | 7210 | - | - |Ввод в эксплуатацию в 2011 году || |детского парка в |заместителя|средств, | | | | |детского парка площадью 2,73 га || |Ломоносовском округе |мэра города|в т.ч.: | | | | | || |по ул. 23 Гвардейской|по +-----------+-------+-------+-------+-------+ || |дивизии |городскому |городской | 7210 | 7210 | - | - | || |(за кинотеатром |хозяйству |бюджет | | | | | || |"Русь") | +-----------+-------+-------+-------+-------+ || | | |областной | - | - | - | - | || | | |бюджет | | | | | |+-----+---------------------+-----------+-----------+-------+-------+-------+-------+--------------------------------+".Мэр города В.Н.ПАВЛЕНКО