Постановление Правительства Архангельской области от 14.09.2010 № 263-пп
О внесении изменений в постановление администрации Архангельской области от 2 июня 2009 года N 141-па/23
ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 сентября 2010 г. N 263-пп
г.Архангельск Утратилo силу - Постановление
Правительства Архангельской области
от 18.11.2014 г. N 467-пп
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 2 ИЮНЯ 2009 ГОДА N 141-ПА/23
В соответствии с пунктом 4 статьи 179 Бюджетного кодексаРоссийской Федерации, пунктами 22 и 24 Порядка разработки и реализациицелевых программ Архангельской области, утвержденного постановлениемадминистрации Архангельской области от 26 ноября 2007 года N 185-па,Правительство Архангельской области постановляет:
1. Утвердить изменения, которые вносятся в постановлениеадминистрации Архангельской области от 2 июня 2009 года N 141-па/23"Об утверждении долгосрочной целевой программы Архангельской области"Демографическое развитие и здоровое поколение на 2009 - 2010 годы",согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня егоофициального опубликования.Губернатор Архангельской области И.Ф.МИХАЛЬЧУК
Приложение
к постановлению Правительства
Архангельской области
от 14.09.2010 N 263-пп
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 2 ИЮНЯ 2009 ГОДА N 141-ПА/23
1. В постановлении администрации Архангельской области от 2 июня2009 года N 141-па/23 "Об утверждении долгосрочной целевой программыАрхангельской области "Демографическое развитие и здоровое поколениена 2009 - 2010 годы":
в пункте 2 слова "департамент здравоохранения" в соответствующемпадеже заменить соответственно словами "министерство здравоохранения исоциального развития" в соответствующем падеже;
пункт 3 изложить в следующей редакции:
"3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить назаместителя Губернатора Архангельской области по социальным вопросам".
2. В долгосрочной целевой программе Архангельской области"Демографическое развитие и здоровое поколение на 2009 - 2010 годы",утвержденной указанным постановлением:
1) по тексту Программы:
слова "департамент здравоохранения" и слова "департаментсоциальной защиты населения" в соответствующем падеже заменитьсоответственно словами "министерство здравоохранения и социальногоразвития Архангельской области" в соответствующем падеже;
слова "департамент информационной политики, "департаментстроительства", "департамент финансов" и "департамент экономическогоразвития" в соответствующем падеже заменить соответственно словами"агентство по печати и средствам массовой информации",
"министерство строительства", "министерство финансов" и"министерство экономического развития" в соответствующем падеже;
слово "администрация" в соответствующем падеже заменить словом"Правительство" в соответствующем падеже;
2) в паспорте Программы:
а) абзац третий строки, касающейся целевых показателей ииндикаторов Программы, исключить;
б) строку, касающуюся объемов и источников финансированияПрограммы, изложить в следующей редакции:Объемы и источники - общий объем финансирования - 68 153,0 тыс.финансирования рублей, в том числе:Программы средства федерального бюджета - 38 885,0 тыс.
рублей;
средства областного бюджета - 29 268,0 тыс.
рублей;
в 2009 году - 39 373,0 тыс. рублей, в том
числе:
средства федерального бюджета - 23 885,0 тыс.
рублей;
средства областного бюджета - 15 488,0 тыс.
рублей;
в 2010 году - 28 780,0 тыс. рублей, в том
числе:
средства федерального бюджета - 15 000,0 тыс.
рублей;
средства областного бюджета - 13 780,0 тыс.
рублей;
в) в строке, касающейся ожидаемых конечных результатов реализацииПрограммы и показателей социально-экономической эффективностиПрограммы:
абзацы первый и второй изложить в следующей редакции:
"снижение уровня младенческой смертности до 7,5 на 1000родившихся;
снижение уровня детской смертности от 0 до 4 лет - до 2,0 на 1000новорожденных соответствующего года рождения;";
абзац третий исключить;
3) в разделе II:
а) абзац десятый исключить;
б) таблицу, касающуюся целевых индикаторов и показателейПрограммы, изложить в следующей редакции:+-------------------------------+-------------+-------------+-------------|| Наименование целевых | Значение | Значение | Значение || показателей и индикаторов | базовых | оценочных | прогнозных || Программы | показателей | показателей | показателей || |и индикаторов|и индикаторов|и индикаторов|| | Программы, | Программы, | Программы, || | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. |+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+| 1 | 2 | 3 | 4 |+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+|1. Уровень младенческой | 8,8 | 8,6 | 7,5 ||смертности на 1000 родившихся | | | ||живыми (промилле) | | | |+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+|2. Уровень детской смертности | 2,3 | 2,2 | 2,0 ||от 0 до 4 лет на 1000 | | | ||новорожденных соответствующего | | | ||года рождения (промилле) | | | |+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+|3. Удельный вес детей I группы | 12 | 14 | 15 ||здоровья в общем количестве | | | ||детей (%) | | | |+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+|4. Удельный вес | 46,9 | 50 | 66 ||детей-инвалидов, получивших | | | ||реабилитационные услуги в | | | ||специализированных учреждениях | | | ||для детей с ограниченными | | | ||возможностями, в общем | | | ||количестве детей-инвалидов (%) | | | |+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+;
4) раздел V изложить в следующей редакции:
"Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счетсредств областного бюджета с привлечением средств федеральногобюджета.
Общий объем финансирования Программы составляет 68 153,0 тыс.рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 38 885,0тыс. рублей, областного бюджета - 29 268,0 тыс. рублей.
Объем финансирования в 2009 году составит 39 373,0 тыс. рублей, втом числе за счет средств федерального бюджета - 23 885,0 тыс. рублей;областного бюджета - 15 488,0 тыс. рублей.
Объем финансирования в 2010 году составит 28 780,0 тыс. рублей, втом числе за счет средств федерального бюджета - 15 000,0 тыс. рублей,областного бюджета - 13 780,0 тыс. рублей.
Объемы финансирования Программы за счет средств областногобюджета носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению вустановленном порядке при формировании проектов областного бюджета наочередной финансовый год исходя из возможностей областного бюджета.
Финансирование из федерального бюджета подтверждается соглашениеммежду Министерством здравоохранения и социального развития РоссийскойФедерации и Правительством Архангельской области о предоставлениисубсидий из федерального бюджета бюджету Архангельской области насофинансирование строительства (реконструкции) объектов капитальногостроительства.
Распределение объемов финансирования Программы
по источникам, направлениям расходования средств и годам
(тыс. руб.)+---------------------------------+---------------+-----------------------|| Источники и направления | Объем | В том числе || финансирования |финансирования,+-----------+-----------+| | всего | 2009 год | 2010 год |+---------------------------------+---------------+-----------+-----------+| 1 | 2 | 3 | 4 |+---------------------------------+---------------+-----------+-----------+|1. Всего по Программе | 68 153,0 | 39 373,0 | 28 780,0 |+---------------------------------+---------------+-----------+-----------+|в том числе: | | | |+---------------------------------+---------------+-----------+-----------+|федеральный бюджет | 38 885,0 | 23 885,0 | 15 000,0 |+---------------------------------+---------------+-----------+-----------+|областной бюджет | 29 268,0 | 15 488,0 | 13 780,0 |+---------------------------------+---------------+-----------+-----------+|2. Капитальные вложения | 42 364,0 | 25 364,0 | 17 000,0 |+---------------------------------+---------------+-----------+-----------+|в том числе: | | | |+---------------------------------+---------------+-----------+-----------+|федеральный бюджет | 38 885,0,0 | 23 885,0 | 15 000,0 |+---------------------------------+---------------+-----------+-----------+|областной бюджет | 3 479,0 | 1 479,0 | 2 000,0 |+---------------------------------+---------------+-----------+-----------+|3. Прочие нужды | 25 789,0 | 14 009,0 | 11 780,0 |+---------------------------------+---------------+-----------+-----------+|в том числе: | | | |+---------------------------------+---------------+-----------+-----------+|федеральный бюджет | - | - | - |+---------------------------------+---------------+-----------+-----------+|областной бюджет | 25 789,0 | 14 009,0 | 11 780,0 |+---------------------------------+---------------+-----------+-----------+";
5) абзац седьмой раздела VI исключить;
6) раздел VII изложить в следующей редакции:
"Управление Программой и контроль за ходом ее реализацииосуществляет государственный заказчик-координатор.
Государственный заказчик-координатор Программы отвечает зареализацию Программы в целом, обеспечивает согласованные действия поподготовке и реализации программных мероприятий, целевому иэффективному использованию бюджетных средств, разрабатывает ипредставляет в установленном порядке сводную бюджетную заявку наассигнования из областного бюджета для финансирования Программы наочередной финансовый год, а также готовит информацию о ходе реализацииПрограммы за отчетный квартал и по итогам года.
Контроль за ходом реализации Программы включает в себяежеквартальную и итоговую отчетность о реализации мероприятийПрограммы и рациональном использовании исполнителями Программывыделяемых им средств, качестве реализуемых мероприятий Программы,сроках выполнения соглашений.
Государственные заказчики Программы отвечают за реализациюпрограммы в части мероприятий, исполнителями которых они являются,обеспечивают подготовку и реализацию соответствующих программныхмероприятий, целевое и эффективное использование бюджетных средств приих проведении.
Государственные заказчики Программы ежеквартально, до 10 числамесяца, следующего за отчетным кварталом, представляютгосударственному заказчику-координатору отчеты (с нарастающим итогом сначала года) о ходе реализации Программы по формам согласноприложениям N 4 и 5 к Порядку разработки и реализации целевых программАрхангельской области, утвержденному постановлением администрацииАрхангельской области от 26 ноября 2007 года N 185-па (далее -Порядок), и пояснительную записку, содержащую информацию о результатахреализации Программы в разрезе мероприятий.
Государственные заказчики Программы ежегодно, до 20 числа месяца,следующего за отчетным периодом, представляют государственномузаказчику-координатору отчеты о ходе реализации Программы, выполненииее целевых показателей (индикаторов), показателей результативностиПрограммы по форме согласно приложениям N 4 - 6 к Порядку, а такжестатистическую и аналитическую информацию о реализации Программы вразрезе мероприятий.
Государственный заказчик-координатор ежеквартально, до 15 числамесяца, следующего за отчетным периодом, представляет в министерствоэкономического развития Архангельской области отчеты (с нарастающимитогом с начала года) о ходе реализации Программы по формам согласноприложениям N 4 и 5 к Порядку и пояснительную записку, содержащуюинформацию о результатах реализации Программы в разрезе мероприятий.
Государственный заказчик-координатор ежеквартально, до 30 числамесяца, следующего за отчетным периодом, представляет в министерствоэкономического развития Архангельской области отчет о ходе реализацииПрограммы, выполнении ее целевых показателей (индикаторов),показателей результативности Программы по форме согласно приложениям N4 - 6 к Порядку, а также статистическую, справочную и аналитическуюинформацию о реализации Программы в разрезе мероприятий.
Государственный заказчик-координатор после доведенияминистерством финансов лимитов бюджетных обязательств на текущий годпредставляет в срок до 1 марта текущего года в министерствоэкономического развития Архангельской области информацию о квартальныхплановых значениях показателей результативности Программы на текущийгод согласно приложению N 7 к указанному Порядку разработки иреализации целевых программ Архангельской области.
Государственный заказчик-координатор, государственные заказчики всоставе годовой и квартальной бюджетной отчетности представляют вминистерство финансов Архангельской области сведения об исполненииПрограммы по форме, утвержденной Министерством здравоохранения исоциального развития Российской Федерации, а также статистическую,справочную и аналитическую информацию о реализации Программы.
Государственный заказчик-координатор после получения оценкиэффективности реализации Программы от министерства экономическогоразвития Архангельской области представляет отчет о ходе (итогах)реализации Программы в Правительство Архангельской области.";
7) приложение N 1 к указанной Программе изложить в следующейредакции:
"Приложение N 1
к долгосрочной целевой программе
"Демографическое развитие и здоровое
поколение на 2009 - 2010 годы"
(в редакции постановления
Правительства Архангельской области
от 14.09.2010 N 263-пп)
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий долгосрочной целевой программы
Архангельской области "Демографическое развитие
и здоровое поколение на 2009 - 2010 годы"+-----------------------+---------------+-----------+--------------------------+------------------|| Наименование |Государственные| Источник | Объемы финансирования | Ожидаемые || мероприятий | заказчики | финанси- | (тыс. руб.) | результаты || | | рования +--------+--------+--------+ реализации || | | | всего |2009 год|2010 год| мероприятия |+-----------------------+---------------+-----------+--------+--------+--------+------------------+| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |+-----------------------+---------------+-----------+--------+--------+--------+------------------+|1. Информационное |министерство |областной | в рамках текущего |подготовка и ||сопровождение |здравоохранения|бюджет | финансирования |размещение в ||мероприятий Программы |и социального | | |средствах массовой|| |развития | | |информации || |Архангельской | | |материалов по || |области, | | |демографической || |агентство | | |политике и охране || |по печати | | |здоровья детей || |и средствам | | | || |массовой | | | || |информации | | | || |Архангельской | | | || |области | | | |+-----------------------+---------------+-----------+--------+--------+--------+------------------+|2. Оснащение |министерство |всего | 18 857 | 9 577 | 9 280 |приведение ||лечебно-диагностическим|здравоохранения+-----------+--------+--------+--------+оснащения ||(в том числе |и социального |в том числе| | | |отделений больницы||реанимационным) |развития +-----------+--------+--------+--------+в соответствие ||оборудованием отделений|Архангельской |областной | 18 857 | 9 577 | 9 280 |со стандартами ||государственного |области |бюджет | | | | ||учреждения | | | | | | ||здравоохранения | | | | | | ||"Архангельская | | | | | | ||областная детская | | | | | | ||клиническая больница | | | | | | ||им. П.Г.Выжлецова" | | | | | | |+-----------------------+---------------+-----------+--------+--------+--------+------------------+|3. Обеспечение |министерство |всего | 2 500 | - | 2 500 |приведение ||лечебно-диагностическим|здравоохранения+-----------+--------+--------+--------+в соответствие ||(в том числе |и социального |в том числе| | | |со стандартами ||реанимационным) |развития +-----------+--------+--------+--------+оснащения ||оборудованием отделения|Архангельской |областной | 2 500 | - | 2 500 |неонатального ||неонатологии |области |бюджет | | | |отделения ||государственного | | | | | |(приобретение 1 ||учреждения | | | | | |ед. оборудования) ||здравоохранения | | | | | | ||"Архангельская | | | | | | ||областная клиническая | | | | | | ||больница" | | | | | | |+-----------------------+---------------+-----------+--------+--------+--------+------------------+|4. Подготовка помещений|министерство |всего | 913 | 913 | - |завершение в ||в отделении |здравоохранения+-----------+--------+--------+--------+2009 году ремонта ||онкогематологии |и социального |в том числе| | | |в отделении ||государственного |развития +-----------+--------+--------+--------+онкогематологии ||учреждения |Архангельской |областной | 913 | 913 | - |государственного ||здравоохранения |области |бюджет | | | |учреждения ||"Архангельская | | | | | |здравоохранения ||областная детская | | | | | |"Архангельская ||клиническая больница | | | | | |областная детская ||им. П.Г.Выжлецова" | | | | | |клиническая || | | | | | |больница им. || | | | | | |П.Г.Выжлецова" |+-----------------------+---------------+-----------+--------+--------+--------+------------------+|5. Йодопрофилактика |министерство |всего | 289 | 289 | - |проведение ||у детей от 7 до 15 лет |здравоохранения+-----------+--------+--------+--------+профилактики ||из малоимущих семей в |и социального |в том числе| | | |йоддефицита ||йоддефицитных районах |развития +-----------+--------+--------+--------+ || |Архангельской |областной | 289 | 289 | - | || |области |бюджет | | | | |+-----------------------+---------------+-----------+--------+--------+--------+------------------+|6. Обеспечение |министерство |всего | 3 230 | 3 230 | - |обеспечение ||дорогостоящими |здравоохранения+-----------+--------+--------+--------+лекарственной ||лекарственными |и социального |в том числе| | | |помощью детей ||препаратами и лечебным |развития +-----------+--------+--------+--------+с перинатальной ||питанием отделений |Архангельской |областной | 3 230 | 3 230 | - |патологией в ||неонатального профиля |области |бюджет | | | |рамках современных||государственного | | | | | |стандартов ||учреждения | | | | | | ||здравоохранения | | | | | | ||"Архангельская | | | | | | ||областная детская | | | | | | ||клиническая больница | | | | | | ||им. П.Г.Выжлецова" | | | | | | |+-----------------------+---------------+-----------+--------+--------+--------+------------------+|7. Строительство |министерство |всего | 42 364 | 25 364 | 17 000 |завершение в 2010 ||реабилитационного |строительства +-----------+--------+--------+--------+году строительства||центра для детей |Архангельской |в том числе| | | |реабилитационного ||с ограниченными |области +-----------+--------+--------+--------+центра для детей ||возможностями | |федеральный| 38 885 | 23 885 | 15 000 |с ограниченными ||в г. Котласе | |бюджет | | | |возможностями || | +-----------+--------+--------+--------+в г. Котласе || | |областной | 3 479 | 1 479 | 2 000 | || | |бюджет | | | | |+-----------------------+---------------+-----------+--------+--------+--------+------------------+|Итого по Программе | | | 68 153 | 39 373 | 28 780 | |+-----------------------+---------------+-----------+--------+--------+--------+------------------+|в том числе: | | | | | | |+-----------------------+---------------+-----------+--------+--------+--------+------------------+|федеральный бюджет | | |38 885,0| 23 885 | 15 000 | |+-----------------------+---------------+-----------+--------+--------+--------+------------------+|областной бюджет | | | 29 268 | 15 488 | 13 780 | |+-----------------------+---------------+-----------+--------+--------+--------+------------------+";
8) в приложении N 2 к указанной Программе:
а) пункт 5 исключить;
б) пункт 8 изложить в следующей редакции:
"8. Комплексная оценка эффективности реализации Программыопределяется по формуле:
SUM E
n
E = ------, где:
M
E - эффективность реализации программы (%);
SUM - сумма показателей;
E - эффективность хода реализации отдельного направления
nПрограммы, %;
M - количество индикаторов Программы.";
в) абзац четвертый пункта 12 исключить.
________________