Постановление от 14.10.2011 г № 381-ПП
О внесении изменений в долгосрочную целевую программу Архангельской области «Развитие внутреннего и въездного туризма в Архангельской области на 2011 — 2013 годы»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктами 22 и 24 Порядка разработки и реализации целевых программ Архангельской области, утвержденного постановлением администрации Архангельской области от 26 ноября 2007 года N 185-па, Правительство Архангельской области постановляет:
1.Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в долгосрочную целевую программу Архангельской области "Развитие внутреннего и въездного туризма в Архангельской области на 2011 - 2013 годы", утвержденную постановлением Правительства Архангельской области от 14 сентября 2010 года N 262-пп.
2.Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2012 года.
Исполняющий обязанности
Губернатора
Архангельской области
А.Ф.ВЕРЕЩАГИН
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ДОЛГОСРОЧНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ВНУТРЕННЕГО И ВЪЕЗДНОГО
ТУРИЗМА В АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2011 - 2013 ГОДЫ"
1.В паспорте Программы:
а) позицию, касающуюся сроков и этапов реализации Программы, изложить в новой редакции:
Сроки и этапы реализации
Программы |
2011 - 2013 годы.
Первый этап - 2011 - 2012 годы - этап разработки
проектов, проектно-сметной документации и
нормативной правовой базы, подготовки кадров,
продвижения регионального туристского продукта;
второй этап - 2013 год - этап реализации
программ и проектов, подготовки кадров,
продвижения туристского потенциала с акцентом на
международный рынок, подведение итогов
Программы, формирование предложений на
дальнейший период |
; |
б) позицию, касающуюся перечня основных мероприятий Программы, дополнить абзацем следующего содержания:
"поддержка развития молодежного и детско-юношеского туризма";
в) в позиции, касающейся объемов и источников финансирования Программы, цифры "1 120 690,0"; "55 304,8"; "41 400,0"; "318 675,0"; "705 310,2" заменить соответственно цифрами "27 464,7"; "20 843,0"; "1 330,0"; "1 425,0"; "3 866,7";
г) в позиции, касающейся ожидаемых конечных результатов реализации и показателей социально-экономической эффективности Программы, цифры "288" заменить цифрами "50".
2.В разделе II:
а) абзацы двенадцатый и тринадцатый изложить в следующей редакции:
"первый этап - 2011 - 2012 годы - этап разработки проектов, проектно-сметной документации и нормативной правовой базы, подготовки кадров, продвижения регионального туристского продукта;
второй этап - 2013 год - этап реализации программ и проектов, подготовки кадров, продвижения туристского потенциала с акцентом на международный рынок, подведение итогов Программы, формирование предложений на дальнейший период.";
б) таблицу, касающуюся целевых индикаторов и показателей Программы, изложить в следующей редакции:
Наименование
целевых показателей
и индикаторов Программы |
Единица
измерения |
2008 год
(базовый) |
2009 год
(оценка) |
2010 год
(оценка) |
Значения прогнозных
показателей |
. |
|
|
|
|
|
2011
год |
2012
год |
2013
год |
|
1. Номерной фонд
коллективных средств
размещения |
единиц |
4737 |
4740 |
4750 |
4780 |
4800 |
4850 |
|
2. Инвестиции в основной
капитал в коллективные
средства размещения и
рестораны |
млн. руб. |
25,5 |
80,0 |
100,0 |
110,0 |
110 |
120 |
|
3. Количество койко-мест
в коллективных средствах
размещения |
единиц |
9289 |
9290 |
9300 |
9340 |
9400 |
9500 |
|
4. Количество работающих
в коллективных средствах
размещения и прочих
местах временного
проживания |
тыс. чел. |
1,19 |
1,19 |
1,21 |
1,24 |
1,30 |
1,36 |
|
5. Количество работающих
в туристических фирмах |
чел. |
250 |
250 |
260 |
262 |
275 |
289 |
|
6. Объем платных
туристских услуг,
оказанных населению |
млн. руб. |
746,3 |
745,0 |
760,0 |
798,5 |
854,3 |
914,1 |
|
7. Объем платных услуг
гостиниц и аналогичных
средств размещения |
млн. руб. |
841,8 |
840,0 |
850,0 |
900,7 |
963,7 |
1031,1 |
|
8. Численность граждан
Российской Федерации,
размещенных
в коллективных средствах
размещения |
тыс. чел. |
376,8 |
375,0 |
380,0 |
399,4 |
423,3 |
448,6 |
|
9. Численность
иностранных граждан,
въезжающих
в Архангельскую область
и размещенных
в коллективных средствах
размещения |
тыс. чел. |
9,7 |
9,7 |
9,8 |
10,1 |
10,6 |
11,1 |
|
3.Абзац шестой раздела IV изложить в следующей редакции:
"Отбор инвестиционных проектов, направленных на капитальное строительство и модернизацию объектов инженерной инфраструктуры создаваемых туристских объектов, осуществляется в 2012 году на конкурсной основе с учетом соблюдения требований к инвестиционным туристическим проектам в соответствии с федеральной целевой программой "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (на 2011 - 2018 годы)", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2011 года N 644.".
4.В разделе V:
а) в абзаце шестом цифры "1 120 690,0", "55 304,8", "41 400,0", "318 675,0", "705 310,2" заменить соответственно цифрами "27 464,7", "20 843,0", "1 330,0", "1 425,0", "3 866,7";
б) таблицу "Распределение объемов финансирования Программы по источникам, направлениям расходования средств и годам" изложить в следующей редакции:
"Распределение объемов финансирования Программы
по источникам, направлениям расходования средств и годам
(тыс. рублей, в ценах 2011 года)
Источники и направления финансирования |
Объем финансирования, всего |
В том числе |
".
|
|
|
2011 год |
2012 год |
2013 год |
|
1. Всего по Программе |
27464,7 |
5222,0 |
14926,1 |
7316,6 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
областной бюджет |
20843,0 |
3843,0 |
12000,0 |
5000,0 |
|
местные бюджеты |
1330,0 |
- |
930,0 |
400,0 |
|
федеральный бюджет |
1425,0 |
425,0 |
500,0 |
500,0 |
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
2. Капитальные вложения, всего |
- |
- |
- |
- |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
областной бюджет |
- |
- |
- |
- |
|
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
|
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
|
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
|
3. НИОКР, всего |
1600,0 |
- |
1600,0 |
- |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
областной бюджет |
1500,0 |
- |
1500,0 |
- |
|
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
|
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
|
внебюджетные источники |
100,0 |
- |
100,0 |
- |
|
4. Прочие нужды, всего |
25864,7 |
5222,0 |
13326,1 |
7316,6 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
областной бюджет |
19343,0 |
3843,0 |
10500,0 |
5000,0 |
|
местные бюджеты |
1330,0 |
- |
930,0 |
400,0 |
|
федеральный бюджет |
1425,0 |
425,0 |
500,0 |
500,0 |
|
внебюджетные источники |
3766,7 |
954,0 |
1396,1 |
1416,6 |
|
5.Абзац восьмой раздела VII изложить в следующей редакции:
"Государственный заказчик Программы после получения заключения о реализации Программы от министерства экономического развития Архангельской области представляет в Правительство Архангельской области отчет о реализации Программы по итогам за год (итоговый отчет о реализации Программы в целом) по форме согласно приложениям N 4 и 6 к Порядку.".
6.Приложение N 1 к указанной Программе изложить в следующей редакции: