N п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Ед. изм. | 2009 год (отчет) | 2010 год (отчет) | 2011 год (прогноз) | 2012 год (прогноз) | 2013 год (прогноз) |
1 | Цель Программы: улучшение качества жизни населения города Архангельска за счет повышения уровня и объема оказываемых муниципальных услуг, укрепления социальной инфраструктуры города и развития городской среды | ||||||
1.1 | Среднегодовая численность постоянного населения (по данным Всероссийской переписи населения) | тыс. чел. | 355,7 | 355,7 | 355,4 | 355,2 | 355,0 |
1.2 | Ожидаемая продолжительность жизни | лет | 68,3 | 68,3 | 68,5 | 68,7 | 68,8 |
1.3 | Общий коэффициент рождаемости (число родившихся на 1000 чел. населения) | промилле | 11,6 | 11,8 | 11,8 | 11,7 | 11,7 |
1.4 | Общий коэффициент смертности (число умерших на 1000 чел. населения) | промилле | 12,5 | 12,9 | 12,8 | 12,6 | 12,5 |
1.5 | Младенческая смертность на тыс. человек родившихся | промилле | 6,0 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
1.6 | Смертность населения в трудоспособном возрасте | на 100 тыс. чел. населения | 600 | 610 | 605 | 600 | 595 |
1.7 | Миграционный прирост (убыль (-) населения) | человек | +428 | +52 | +100 | +120 | +150 |
1.8 | Уровень экономической активности населения (удельный вес экономически активного населения в общей численности населения) | % | 50,8 | 49,82 | 49,82 | 49,8 | 49,8 |
1.9 | Среднемесячная начисленная заработная плата одного работающего (по полному кругу организаций с учетом филиалов, обособленных подразделений) | руб. | 20587,5 | 22529,5 | 24380,8 | 25987,3 | 28118,2 |
1.10 | Темп роста среднемесячной начисленной заработной платы одного работающего (по полному кругу организаций с учетом филиалов, обособленных подразделений) | % | 109,5 | 109,4 | 108,2 | 106,6 | 108,2 |
1.11 | Соотношение среднемесячной начисленной заработной платы одного работающего (по полному кругу организаций с учетом филиалов, обособленных подразделений) и величины прожиточного минимума трудоспособного населения | раз | 3,12 | 3,15 | 3,2 | 3,22 | 3,25 |
1.12 | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг в сфере производства промышленной продукции в расчете на одного жителя в год (по полному кругу организаций) | тыс. руб. | 87,3 | 108,5 | 121,6 | 135,1 | 149,05 |
1.13 | Темп роста объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по промышленности | % | 93,1 | 105,2 | 101,9 | 101,5 | 101,6 |
1. Развитие человеческого потенциала и повышение качества жизни | |||||||
2 | Здравоохранение <**> | ||||||
Цель 1: повышение эффективности системы здравоохранения, доступности и качества медицинского обслуживания населения города | |||||||
2.1 | Объем амбулаторной медицинской помощи в расчете на одного жителя | посещение | 8,6 | 8,7 | 9,0 | 9,2 | 9,24 |
2.2 | Объем медицинской помощи, оказываемой в дневных стационарах, в расчете на одного жителя | пациенто-дни | 0,437 | 0,440 | 0,470 | 0,480 | 0,490 |
2.3 | Обеспеченность больничными койками | ед. на 10 тыс. жителей | 86,6 | 86,5 | 84,5 | 84,0 | 83,5 |
Задача 1. Совершенствование системы контроля и управления качеством оказания медицинской помощи | |||||||
2.4 | Удовлетворенность населения города медицинской помощью | % | 68,0 | 73,0 | 74,0 | 75,0 | 76,0 |
2.5 | Показатель общей заболеваемости населения (на 1000 чел. населения) | число заболеваний | 1817,7 | 1950,6 | 1950,0 | 1951,0 | 1952,0 |
2.6 | Показатель смертности населения города от сердечно-сосудистых заболеваний (на 100 тыс. чел. населения) | чел. | 615 | 640 | 635 | 630 | 625 |
Задача 2. Совершенствование кадровой политики | |||||||
2.7 | Обеспеченность населения врачами (на 10000 чел. населения) | чел. | 40,1 | 40,3 | 40,4 | 40,7 | 41,0 |
2.8 | Обеспеченность населения средним медицинским персоналом (на 10000 чел. населения) | чел. | 78,1 | 80,7 | 80,8 | 80,9 | 81,0 |
2.9 | Укомплектованность амбулаторно-поликлинических учреждений врачами, оказывающими первичную медицинскую помощь | % к нормативной штатной численности | 85,4 | 88,4 | 88,5 | 88,7 | 89,0 |
2.10 | Укомплектованность амбулаторно-поликлинических учреждений средним медицинским персоналом, оказывающим первичную медицинскую помощь | % к нормативной штатной численности | 72,6 | 73,8 | 73,9 | 74,0 | 74,5 |
Задача 3. Совершенствование работы Центров здоровья (в том числе для детей и подростков) | |||||||
2.11 | Доля взрослого населения, обратившегося в Центр здоровья (к общей численности прикрепленного населения) | % | - | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,5 |
2.12 | Доля детского населения, обратившегося в Центр здоровья (к общей численности прикрепленного детского населения) | % | - | - | 1,3 | 1,4 | 1,5 |
Задача 4. Поддержание и развитие материально-технической базы учреждений здравоохранения | |||||||
2.13 | Освоение выделенных средств на приобретение оборудование | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
3 | Социальная политика | ||||||
Цель 1: восстановление семейной среды, благоприятной для воспитания ребенка; семейное устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | |||||||
3.1 | Доля детей, оставшихся без попечения родителей, к общей численности детей | % | 2,03 | 1,98 | 1,97 | 1,96 | 1,95 |
Задача 1. Совершенствование системы воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | |||||||
3.2 | Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в приемные семьи, на усыновление, под опеку, от общего количества выявленных в течение отчетного периода детей, оставшихся без попечения родителей | % | 64,0 | 68,0 | 70,0 | 72,0 | 74,0 |
Задача 2. Профилактика и предупреждение социального сиротства | |||||||
3.3 | Удельный вес "отказных детей" от общего числа выявленных детей, оставшихся без попечения родителей | % | 19,0 | не более 17,0 | не более 15,0 | не более 12,0 | не более 10,0 |
3.4 | Процент раннего выявления семей группы риска по социальному сиротству | % | 65,0 | не менее 70,0 | не менее 72,0 | не менее 74,0 | не менее 76,0 |
Цель 2: повышение доступности отдыха и оздоровления детей в каникулярный период | |||||||
Задача 1. Повышение уровня охвата детей организованными формами отдыха | |||||||
3.5 | Доля детей и подростков, охваченных организованными формами отдыха | % от возрастной группы | 36,0 | 38,0 | 40,0 | 42,0 | 44,0 |
Цель 3: повышение качества жизни пожилых людей и инвалидов, в том числе граждан, находящихся под опекой, попечительством и патронажем | |||||||
3.6 | Доля пожилых жителей, охваченных мероприятиями долгосрочных целевых программ | % | 28,0 | 29,0 | 30,5 | 32,0 | 32,5 |
Задача 1. Увеличение объемов и повышение качества оказания квалифицированной медицинской и медико-социальной помощи пожилым людям, создание гериатрической службы | |||||||
3.7 | Количество пенсионеров, получивших услуги дневного стационара на дому | чел. | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 |
Задача 2. Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов к муниципальным объектам социальной инфраструктуры | |||||||
3.8 | Количество социально значимых объектов, оборудованных пандусами и поручнями (нарастающим итогом) | объект | 18 | 21 | 26 | 28 | 30 |
3.9 | Количество социально значимых объектов, оборудованных специальными туалетами для граждан с нарушениями опорно-двигательного аппарата (нарастающим итогом) | объект | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 |
3.10 | Количество специального автотранспорта для граждан с ограниченными возможностями здоровья (нарастающим итогом) | шт. | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
3.11 | Количество установленных информационных табличек (с использованием крупного шрифта и контрастных цветов) для ориентирования граждан с нарушением зрения (нарастающим итогом) | шт. | 109 | 109 | 225 | 225 | 225 |
Цель 4: повышение качества жизни отдельных категорий граждан (в том числе членов семей погибших (умерших) в "горячих" точках и при исполнении служебных обязанностей военнослужащих, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей) | |||||||
3.12 | Удельный вес членов семей погибших (умерших) в "горячих" точках и при исполнении служебных обязанностей военнослужащих, охваченных мероприятиями (от общего количества членов семей погибших) | % | 60,0 | 65,0 | 70,0 | 75,0 | 85,0 |
Задача 1. Расширение оказываемых услуг отдельным категориям граждан, оказавшимся в трудной жизненной ситуации | |||||||
3.13 | Охват граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, дополнительными мерами социальной поддержки | % | 60,0 | 65,0 | 70,0 | 75,0 | 85,0 |
4 | Образование | ||||||
Цель 1: устойчивое развитие и совершенствование муниципальной системы образования, обеспечение ее соответствия запросам горожан и современным требованиям общества | |||||||
4.1 | Качество образования | % | 48,3 | 49,8 | 49,9 | 49,9 | 49,9 |
4.2 | Удельный вес молодых преподавателей в возрасте до 30 лет, работающих в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности работающих в муниципальных образовательных учреждениях города (без учета сельских школ) | % | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
4.3 | Охват детей и подростков программами дополнительного образования | % | 71,1 | 72,9 | 73,0 | 73,5 | 74,0 |
Задача 1. Повышение обеспеченности населения города Архангельска услугами дошкольных и школьных образовательных учреждений | |||||||
4.4 | Охват детей дошкольным образованием | % | 67,0 | 67,6 | 68,0 | 68,2 | 68,2 |
4.5 | Удельный вес лиц, участвовавших в ЕГЭ, от общей численности выпускников | % | 96,9 | 96,3 | 97,0 | 97,0 | 97,0 |
4.6 | Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен, от числа выпускников, участвующих в ЕГЭ | % | 80,0 | 94,1 | 95,0 | 95,0 | 95,0 |
Задача 2. Развитие материально-технической базы, обеспечивающей условия для получения доступного и качественного образования | |||||||
4.7 | Доля образовательных учреждений, оснащенных: современными автоматизированными рабочими местами учителей; лингафонными кабинетами | % | 25,0 2,0 | 35,0 2,0 | 45,0 2,0 | 65,0 5,0 | 75,0 10,0 |
Задача 3. Повышение уровня организации рационального, сбалансированного питания детей в образовательных учреждениях города | |||||||
4.8 | Общий охват горячим питанием школьников | % от общего числа школьников | 49,8 | 73,0 | 81,0 | 93,0 | 100,0 |
Задача 4. Формирование единого информационного и образовательного пространства; информационная ориентация содержания образования, обеспечивающая подготовку сознания учащихся для адекватного восприятия новых реалий информационного общества | |||||||
4.9 | Доля общеобразовательных учреждений, имеющих официальные сайты, от общего числа образовательных учреждений города | % | 44,0 | 60,0 | 80,0 | 90,0 | 100,0 |
4.10 | Доля уроков, проводимых с использованием информационных технологий, от общего количества уроков в образовательных учреждениях города | % | 5,0 | 10,0 | 13,0 | 16,0 | 20,0 |
Задача 5. Повышение уровня комплексной безопасности муниципального образовательного учреждения | |||||||
4.11 | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, в которых произведено устройство ограждения территории, от общего числа образовательных учреждений | % | 10,0 | 11,0 | 14,0 | 28,0 | 48,0 |
5 | Культура | ||||||
Цель: сохранение и популяризация культурного наследия, повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений сферы культуры, содействие повышению качества жизни архангелогородцев | |||||||
5.1 | Удельный вес населения города, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых учреждениями культуры, финансируемыми из городского бюджета | % | 201 | 203 | 205 | 206 | 207 |
5.2 | Количество участников клубных формирований культурно-досуговых учреждений, финансируемых из городского бюджета | чел. | 7043 | 7045 | 7045 | 7045 | 7045 |
Задача 1. Сохранение и развитие существующей культурной инфраструктуры города Архангельска, модернизация муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей сферы культуры, укрепление материально-технической базы учреждений культуры города | |||||||
5.3 | Доля обновления светового и звукового оборудования муниципальных учреждений культуры клубного типа (от общего количества указанных учреждений) | % | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Задача 2. Содействие индивидуализации облика территориальных округов города, придание им эстетической привлекательности | |||||||
5.4 | Удельный вес мероприятий, проводимых в территориальных округах города и способствующих их индивидуализации, созданию положительного имиджа, от общего количества программных мероприятий | % | 0,2 | 0,4 | 0,7 | 1,0 | 1,3 |
Задача 3. Содействие профессиональному росту и реализация творческого потенциала работников культуры, привлечение талантливой и профессионально подготовленной молодежи для работы в сфере культуры | |||||||
5.5 | Доля специалистов, повысивших квалификацию | % | - | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
Задача 4. Поддержка инновационных проектов в области культуры, стимулирование и поддержка разнообразных творческих инициатив, обеспечение свободы творчества | |||||||
5.6 | Число реализованных инновационных проектов в области культуры, творческих инициатив населения | ед. | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Задача 5. Обеспечение доступности культурных благ для всех массовых групп и слоев населения | |||||||
5.7 | Количество общегородских праздников | ед. | 14 | 18 | 18 | 18 | 18 |
5.8 | Посещаемость общедоступных библиотек, финансируемых из городского бюджета | чел. на 1000 жителей | 1445,0 | 1445,4 | 1446,0 | 1447,0 | 1447,4 |
5.9 | Контингент учащихся детских школ искусств и детских художественных школ, финансируемых из городского бюджета | чел. | 2169 | 2270 | 2280 | 2280 | 2280 |
5.10 | Количество получателей услуг детских школ искусств и детских художественных школ, финансируемых из городского бюджета | чел. | 2951 | 3013 | 3020 | 3030 | 3040 |
Задача 6. Обеспечение сохранности историко-культурного наследия (восстановление и реставрация памятников истории и культуры) | |||||||
5.11 | Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия регионального значения | % | 60,0 | 70,0 | 75,0 | 80,0 | 83,0 |
6 | Молодежная политика | ||||||
Цель: развитие потенциала и интеграции молодежи города Архангельска в экономическую, культурную и общественно-политическую жизнь города | |||||||
Задача 1. Совершенствование системы информационного, нормативно-правового, организационно-управленческого обеспечения реализации молодежной политики в городе | |||||||
6.1 | Количество специалистов, работающих с молодежью и прошедших обучение на специальных тренингах и семинарах | чел. | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
6.2 | Доля представителей общественных объединений молодежи, прошедших обучение на специальных семинарах, тренингах, от общего количества молодежи, участвующей в реализации долгосрочной целевой программы "Молодежь Архангельска" | % | 3,0 | 6,0 | 9,0 | 12,0 | 15,0 |
6.3 | Количество посещений сайта "Молодежь Архангельска" в сети Интернет | тыс. посещ. | 110,0 | 120,0 | 130,0 | 135,0 | 140,0 |
Задача 2. Совершенствование организации содержательного досуга молодежи, активизация ее творческого и интеллектуального потенциала | |||||||
6.4 | Количество массовых мероприятий в сфере молодежной политики по различным направлениям деятельности (патриотическое воспитание, развитие клубов молодой семьи, профориентационное направление, поддержка талантливой и творческой молодежи), финансируемых из городского бюджета | ед. | 150 | 150 | 200 | 210 | 220 |
6.5 | Доля молодежи, принявшей участие в творческих конкурсах, от общего количества молодежи, участвующей в реализации долгосрочной целевой программы "Молодежь Архангельска на 2010 - 2012 гг." | % | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 |
Задача 3. Формирование системы муниципальной поддержки молодежных инициатив, инноваций и условий для роста деловой, экономической, политической активности молодежи | |||||||
6.6 | Доля детей, подростков, молодежи, занимающихся в подростково-молодежных клубах, общественных объединениях и некоммерческих организациях | % от возрастной группы | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 |
6.7 | Доля молодых представителей Архангельска, принявших участие в международных, всероссийских, региональных мероприятиях по различным направлениям государственной молодежной политики, от общего количества молодежи, участвующей в реализации долгосрочной целевой программы "Молодежь Архангельска" | % | 2,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 |
Задача 4. Формирование комплексной системы гражданского и патриотического воспитания молодежи | |||||||
6.8 | Доля молодых людей, участвующих в деятельности молодежных и детских общественных патриотических объединений, молодежных и подростковых клубных формирований патриотической направленности, от общей численности молодежи, проживающей в городе | % | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,5 |
6.9 | Доля молодых людей, участвующих в мероприятиях долгосрочной целевой программы "Патриотическое воспитание молодежи города Архангельска (2011 - 2013 годы)", от общего количества молодежи, проживающей на территории города | % | - | - | 20,0 | 20,5 | 21,0 |
Задача 5. Содействие в решении жилищных проблем молодых семей путем предоставления им социальных выплат | |||||||
6.10 | Количество молодых семей - участников долгосрочной целевой программы "Обеспечение жильем молодых семей города Архангельска", которые улучшат жилищные условия по итогам реализации программы | ед. | 28 | 28 | 57 | 60 | 61 |
7 | Физическая культура и спорт | ||||||
Цель: улучшение условий для развития физической культуры и массового спорта на территории муниципального образования "Город Архангельск" | |||||||
7.1 | Доля населения города, систематически занимающегося физической культурой и массовым спортом, от среднегодовой численности населения города Архангельска | % | 13,68 | 13,72 | 13,73 | 13,74 | 13,75 |
Задача 1. Развитие инфраструктуры для занятий физической культурой и массовым спортом на территории города Архангельска | |||||||
7.2 | Уровень обеспеченности населения города Архангельска плоскостными спортивными сооружениями из расчета на 10 тыс. жителей | % | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 20,0 | 20,0 |
7.3 | Уровень обеспеченности населения города Архангельска спортивными залами из расчета на 10 тыс. жителей | % | 22,0 | 22,0 | 23,2 | 23,2 | 23,2 |
7.4 | Уровень обеспеченности населения города Архангельска бассейнами из расчета на 10 тыс. жителей | % | 9,5 | 9,5 | 10,4 | 10,4 | 10,4 |
Задача 2. Пропаганда и популяризация физической культуры и спорта | |||||||
7.5 | Количество проведенных официальных физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий | ед. | 285 | 444 | 450 | 450 | 450 |
7.6 | Удельный вес населения, участвующего в официальных физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятиях, от среднегодовой численности населения города Архангельска | % | 11,06 | 11,0 | 11,1 | 11,2 | 11,3 |
Задача 3. Увеличение численности детей, занимающихся по программам дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей сферы физической культуры и спорта | |||||||
7.7 | Доля детей и подростков в возрасте от 6 до 18 лет, занимающихся в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей сферы физической культуры и спорта по программам физкультурно-спортивной направленности (от общей численности детей и подростков данной возрастной категории) | % | 19,8 | 19,9 | 21,1 | 20,9 | 20,9 |
7.8 | Количество видов спорта, входящих в образовательные программы муниципальных учреждений дополнительного образования детей сферы физической культуры и спорта | вид | 33 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Задача 4. Повышение качества предоставляемого дополнительного образования детям в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей сферы физической культуры и спорта | |||||||
7.9 | Количество присвоенных массовых спортивных разрядов обучающимся в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей сферы физической культуры и спорта | ед. | 479 | 252 | 252 | 252 | 252 |
7.10 | Количество присвоенных спортивных разрядов (первый, кандидат в мастера спорта) обучающимся в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей сферы физической культуры и спорта | ед. | 83 | 48 | 48 | 48 | 48 |
8 | Рынок труда | ||||||
Цель 1: развитие и совершенствование социального партнерства в городе | |||||||
Задача 1. Обеспечение гарантий социальной защиты и трудовых прав работников, в том числе у индивидуальных предпринимателей, через заключение коллективных договоров и соглашений | |||||||
8.1 | Количество зарегистрированных коллективных договоров | ед. | 235 | 252 | 255 | 260 | 265 |
8.2 | Количество работников, охваченных коллективными договорами | чел. | 56631 | 57088 | 57090 | 57100 | 57150 |
Цель 2: соблюдение и защита социально-трудовых прав работников | |||||||
Задача 1. Выявление обязательств сторон, противоречащих действующему законодательству, и предотвращение фактов их применения в организациях | |||||||
8.3 | Осуществление контроля за выполнением коллективных договоров | ед. | 1 | 1 | 10 | 15 | 20 |
Цель 3: развитие эффективной системы управления условиями труда и охраной труда для сохранения жизни и здоровья работников | |||||||
Задача 1. Улучшение условий труда и снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости | |||||||
8.4 | Количество рабочих мест, на которых проведена аттестация рабочих мест / количество работающих на этих местах | раб. мест / чел. | 15014 / 28924 | 15020 / 29000 | 15040 / 29020 | 15080 / 29040 | 15100 / 29050 |
8.5 | Количество впервые выявленных профзаболеваний | ед. | 56 | 54 | 52 | 50 | 48 |
8.6 | Коэффициент частоты (число пострадавших на 1000 работающих) | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,9 | 2,89 | |
8.7 | Коэффициент тяжести (число дней нетрудоспособности, приходящееся на один несчастный случай) | 38,62 | 38,4 | 38,2 | 37,8 | 37,6 | |
Цель 4: содействие эффективной занятости граждан, обеспечение сбалансированности спроса и предложения рабочей силы на рынке труда города, оказание адресной поддержки гражданам, особо нуждающимся в социальной защите | |||||||
8.8 | Уровень регистрируемой безработицы | % | 1,18 | 0,7 | 0,70 | 0,69 | 0,68 |
Задача 1. Своевременное принятие мер по снятию напряженности на рынке труда и снижению уровня безработицы | |||||||
8.9 | Число вакансий, заявленных организациями города в государственное казенное учреждение Архангельской области "Центр занятости населения города Архангельска" (на начало года) | ед. | 2369 | 3015 | 3300 | 3350 | 3400 |
8.10 | Количество организаций, участвующих в ярмарках вакансий (в течение года) | ед. | 358 | 345 | 350 | 355 | 358 |
8.11 | Количество посетителей ярмарок вакансий | чел. | 10830 | 9800 | 10000 | 10500 | 11000 |
Задача 2. Повышение конкурентоспособности и трудовой мобильности незанятых и ищущих работу граждан, безработных граждан через организацию профессионального обучения, профессиональной ориентации, психологической поддержки и социальной адаптации | |||||||
8.12 | Доля безработных граждан, получивших услуги по профессиональной подготовке, переподготовке, повышению квалификации, в общей численности безработных граждан | % | 8,7 | 9,4 | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
8.13 | Доля граждан, получивших услуги по профессиональной ориентации, в общей численности граждан, обратившихся за предоставлением государственных услуг | % | 21,2 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
Задача 3. Дальнейшее развитие и повышение эффективности программ и услуг службы занятости населения города Архангельска по возвращению незанятых и ищущих работу граждан к активному труду | |||||||
8.14 | Доля трудоустроившихся выпускников учебных заведений города (в т.ч. общеобразовательных учебных заведений) в общей численности выпускников учебных заведений, обратившихся в государственное казенное учреждение Архангельской области "Центр занятости населения города Архангельска" | % | 50,1 | 53,5 | 54,0 | 54,0 | 54,0 |
8.15 | Доля трудоустроившихся граждан из числа снятых с учета граждан | % | 57,9 | 55,0 | 58,5 | 59,0 | 59,0 |
Задача 4. Совершенствование механизма организации общественных работ путем повышения их социального статуса, расширения видов и масштабов | |||||||
8.16 | Количество подписанных договоров на проведение общественных работ (за год) | ед. | 115 | 81 | 85 | 85 | 85 |
8.17 | Количество участников, занятых на общественных работах (за год) | чел. | 573 | 505 | 717 | 717 | 717 |
9 | Безопасность жизнедеятельности | ||||||
Цель 1: снижение уровня преступности на территории муниципального образования "Город Архангельск" | |||||||
9.1 | Количество зарегистрированных преступлений | ед. | 9641 | 9017 | 9000 | 8990 | 8970 |
Задача 1. Обеспечение общественного порядка и безопасности граждан | |||||||
9.2 | Обеспеченность участковыми уполномоченными милиции | чел. на 10 тыс. жителей | 4 | 3,8 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
9.3 | Количество участковых пунктов милиции | ед. | 30 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Задача 2. Профилактика и предотвращение правонарушений и преступлений | |||||||
9.4 | Доля преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии, в общем числе раскрытых преступлений | % | 7,5 | 5,7 | 5,4 | 5,3 | 5,3 |
Цель 2: повышение уровня защищенности населения города от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени и от пожаров | |||||||
Задача 1. Повышение уровня безопасности муниципальных учреждений социальной сферы города | |||||||
9.5 | Доля объектов в муниципальных учреждениях социальной сферы, на которых произведен монтаж автоматизированных пожарных систем (от общего количества муниципальных учреждений) | % | 72,6 | 93,1 | 96,0 | 98,3 | 100,0 |
9.6 | Доля муниципальных образовательных учреждений, в которых произведено устройство ограждения территории | % | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 28,0 | 48,0 |
Задача 2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования "Город Архангельск" | |||||||
9.7 | Количество пожаров на территории города | ед. | 599 | 630 | 625 | 625 | 625 |
9.8 | Материальный ущерб от пожаров на территории города | млн. руб. | 55,5 | 53,0 | 52,0 | 50,0 | 50,0 |
9.9 | Удельный вес отремонтированных пожарных водоемов, находящихся в муниципальной собственности, от общего количества пожарных водоемов | % | 37,0 | 37,0 | 40,0 | 44,0 | 48,0 |
Задача 3. Повышение уровня информированности жителей города об опасностях мирного и военного времени и способам защиты от них | |||||||
9.10 | Удельный вес жителей города, охваченных проведенными мероприятиями по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | % | 7,6 | 5,2 | 7,7 | 7,8 | 7,98 |
9.11 | Удельный вес жителей города, охваченных проведенными мероприятиями по обеспечению безопасности людей на водных объектах | % | 11,0 | 14,8 | 12,7 | 12,8 | 12,9 |
Задача 4. Обеспечение готовности к участию в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций | |||||||
9.12 | Доля объема созданного городского резерва материальных ресурсов (от утвержденной номенклатуры) | % | 75,0 | 90,0 | 93,0 | 93,0 | 93,0 |
9.13 | Доля объема созданных в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных ресурсов (от утвержденной номенклатуры) | % | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 |
Задача 5. Повышение уровня защищенности жителей города от опасностей военного времени | |||||||
9.14 | Доля защитных сооружений гражданской обороны, находящихся в муниципальной собственности, готовых к приему укрываемых, от общего количества сооружений | % | 3,7 | 7,4 | 7,4 | 11,1 | 18,5 |
2. Повышение уровня конкурентоспособности и устойчивого роста экономики | |||||||
10 | Строительство жилья и социальных объектов | ||||||
Цель 1: развитие жилищного строительства, обеспечивающего доступность жилья широким слоям населения | |||||||
10.1 | Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования | кв. м | 54649,0 | 90076,0 | 91000,0 | 93000,0 | 94000,0 |
10.2 | Степень готовности жилых домов, строящихся за счет средств городского бюджета | % | 16,0 | 26,0 | 50,0 | 76,0 | 100,0 |
Задача 1. Повышение уровня обеспеченности населения жильем | |||||||
10.3 | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя | кв. м | 22,4 | 22,5 | 22,8 | 22,9 | 23,0 |
Задача 2. Уменьшение доли ветхого и аварийного жилищного фонда | |||||||
10.4 | Доля ветхого и аварийного жилищного фонда | % | 6,1 | 6,16 | 6,14 | 6,13 | 6,13 |
10.5 | Доля населения, проживающего в домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, а также в жилых помещениях, признанных непригодными для проживания | % | 5,36 | 5,47 | 5,54 | 5,58 | 5,61 |
10.6 | Доля семей, улучшивших жилищные условия, по отношению к общему количеству семей, состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях или на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий | % | 2,27 | 1,87 | 2,02 | 2,03 | 2,03 |
Цель 2: развитие коммунальной и инженерной инфраструктуры | |||||||
10.7 | Объем жилищного строительства, обеспеченного коммунальной и инженерной инфраструктурой | кв. м | 6386,0 | 4454,0 | 10377,0 | 11469,0 | 10237,0 |
Задача 1. Комплексное освоение и развитие застроенных и незастроенных территорий под городское жилье | |||||||
10.8 | Доля площади земельных участков, обеспеченных коммунальной и инженерной инфраструктурой для жилищного строительства, от общей площади земельных участков, предусмотренных к обеспечению | % | 10,0 | 12,0 | 37,0 | 58,0 | 100,0 |
Цель 3: развитие социальной инфраструктуры города Архангельска | |||||||
Задача 1. Повышение обеспеченности населения города объектами социальной инфраструктуры | |||||||
10.9 | Общая площадь введенных объектов социальной инфраструктуры | кв. м | - | - | - | 6758,0 | 48600 |
10.10 | Количество введенных мест | мест | - | - | - | 450 | - |
11 | Градостроительство | ||||||
Цель 1: повышение уровня инвестиционной привлекательности города | |||||||
11.1 | Объем инвестиций в основной капитал в расчете на одного жителя в год | тыс. руб. | 30,7 | 32,5 | 35,9 | 39,9 | 45,6 |
Задача 1. Совершенствование нормативно-правовой базы градостроительной деятельности муниципального образования "Город Архангельск" | |||||||
11.2 | Потребность в разработке планировочной документации (от площади территории города) | % | 24 | 23 | 15 | 9 | 4 |
11.3 | Количество планов-схем объектов землеустройства | ед | - | - | - | 2 | 4 |
Задача 2. Улучшение качества городской среды | |||||||
11.4 | Количество сформированных участков застроенной территории под развитие | ед. | - | 1 | 1 | 2 | 2 |
12 | Жилищно-коммунальное хозяйство | ||||||
Цель 1: обеспечение бесперебойной и эффективной работы жилищно-коммунального хозяйства города | |||||||
Задача 1. Повышение эффективности и надежности функционирования жилищно-коммунального хозяйства и систем жизнеобеспечения | |||||||
12.1 | Протяженность введенных газораспределительных сетей | км | - | - | 0,86 | 1,64 | 2,1 |
12.2 | Износ коммунальной инфраструктуры | % | 44,7 | 49,3 | 49,1 | 49,0 | 49,0 |
Задача 2. Создание условий для приведения жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания | |||||||
12.3 | Процент установки регуляторов давления и температуры в тепловых узлах многоквартирных домов | % | - | - | 50,9 | 100,0 | 100,0 |
12.4 | Доля энергетических ресурсов, расчеты за потребление которых осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме энергетических ресурсов, потребляемых на территории города: электрическая энергия тепловая энергия горячая вода холодная вода | % | 91,7 66,5 27,4 40,1 | 98,5 71,3 24,2 49,2 | 99,0 74,0 30,0 53,0 | 99,0 75,0 35,0 58,0 | 99,0 80,0 35,0 58,0 |
12.5 | Количество капитально отремонтированного жилищного фонда | ед. | 367 | 308 | 89 | 150 | 180 |
12.6 | Количество отремонтированных фундаментов деревянных многоквартирных домов | ед. | 38 | 50 | 42 | 50 | 55 |
Задача 4. Развитие конкурентных отношений в сфере управления и обслуживания многоквартирных домов, развитие инициативы собственников жилья | |||||||
12.7 | Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления многоквартирными домами, всего | % | 70,3 | 78,6 | 80,5 | 80,5 | 80,5 |
Задача 5. Внедрение энергоэффективных устройств (оборудования и технологий) в муниципальных учреждениях города | |||||||
12.8 | Удельное потребление энергии в зданиях муниципальных учреждениях, в которых осуществлены энергосберегающие мероприятия | кВт.ч/м_ | - | 293,9 | 285,1 | 276,5 | 268,2 |
Задача 6. Повышение энергетической эффективности муниципального образования "Город Архангельск" | |||||||
12.9 | Количество объектов, на которых проведены энергетические обследования | ед. | - | - | 43 | 175 | 254 |
13 | Транспортное обслуживание населения и дорожное хозяйство | ||||||
Цель 1: удовлетворение транспортных потребностей населения города Архангельска, повышение уровня транспортного обслуживания населения | |||||||
Задача 1. Обновление подвижного состава пассажирского транспорта на более производительный, комфортный и экологический | |||||||
13.1 | Удельный вес подвижного состава вместимостью не менее 55 человек от общего числа автобусов городского пассажирского транспорта | % | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 |
Задача 2. Совершенствование процедур конкурсного отбора перевозчиков | |||||||
13.2 | Количество проведенных конкурсов на право заключения договора на оказание услуг по перевозке пассажиров на территории муниципального образования "Город Архангельск" | ед. | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Задача 3. Совершенствование системы функционирования городского транспорта | |||||||
13.3 | Общая площадь конечных остановочных пунктов, используемых для разворота и стоянки автобусов общественного транспорта на территории города и оборудованных в соответствии с требованиями для размещения автобусов общественного транспорта | кв. м | 1400 | 1400 | 2600 | 3100 | 3500 |
Задача 4. Расширение использования современной, радионавигационной системы управления пассажирским транспортом, переход на систему контроля Глонасс/GPS | |||||||
13.4 | Оснащенность транспорта системой Глонасс/GPS | % | 7,0 | 12,0 | 40,0 | 100,0 | 100,0 |
Цель 2: повышение качества автомобильных дорог | |||||||
13.5 | Протяженность улично-дорожной сети | км | 441,0 | 450,7 | 450,7 | 450,7 | 450,7 |
Задача 1. Увеличение объемов ремонта дорог, тротуаров, внутриквартальных и дворовых проездов, мостовых сооружений | |||||||
13.6 | Доля протяженности отремонтированных автомобильных дорог в общей протяженности автомобильных дорог (с нарастающим итогом) | % | 2,1 | 9,2 | 10,2 | 11,2 | 12,2 |
Задача 2. Повышение безопасности дорожного движения | |||||||
13.7 | Количество пешеходных переходов, обустроенных современными техническими средствами организации и управления дорожным движением | шт. | 7 | 28 | 15 | 15 | 15 |
14 | Охрана окружающей среды | ||||||
Цель: улучшение состояния окружающей среды посредством реализации комплекса природоохранных мероприятий | |||||||
Задача 1. Создание действующей системы управления качеством атмосферного воздуха в городе | |||||||
14.1 | Количество учитываемых источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (промышленные предприятия) | ед. | 94 | 94 | 94 | 95 | 96 |
Задача 2. Получение данных о фактическом состоянии компонентов окружающей среды | |||||||
14.2 | Количество учитываемых автотранспортных потоков на основных магистралях для определения выбросов от автотранспорта | ед. | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 |
Задача 3. Сохранение и защита лесов и иной растительности на территории города | |||||||
14.3 | Площадь инвентаризации древесной растительности искусственного происхождения | га | 0,0 | 4,6 | 8,0 | 11,5 | 15,0 |
Задача 4. Совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления | |||||||
14.4 | Количество объектов размещения отходов, на которых организован и проводится мониторинг состояния окружающей среды | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Задача 5. Формирование экологической культуры населения города | |||||||
14.5 | Объем печатной продукции на экологическую тематику | стр. | 0 | 50 | 50 | 55 | 70 |
15 | Малое и среднее предпринимательство | ||||||
Цель: формирование благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства, увеличение его вклада в решение задач социально-экономического развития муниципального образования "Город Архангельск" | |||||||
Задача 1. Создание условий для вовлечения в предпринимательскую деятельность экономически активных граждан города | |||||||
15.1 | Количество зарегистрированных субъектов малого предпринимательства на 1000 жителей | ед. | 45,2 | 47,0 | 49,0 | 50,0 | 51,0 |
Задача 2. Повышение уровня информационного обеспечения деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства | |||||||
15.2 | Количество бесплатных консультационных услуг, оказанных субъектам малого и среднего предпринимательства | ед. | 125 | 375 | 375 | 375 | 375 |
16 | Потребительский рынок товаров и услуг | ||||||
Цель: создание условий для обеспечения жителей города Архангельска услугами торговли, общественного питания и бытового обслуживания | |||||||
16.1 | Оборот розничной торговли в расчете на одного жителя | тыс. руб. | 142,0 | 155,4 | 160,0 | 164,0 | 170,0 |
16.2 | Оборот общественного питания в расчете на одного жителя | тыс. руб. | 5,5 | 5,8 | 5,8 | 5,9 | 5,9 |
16.3 | Объем бытовых услуг на душу населения (без учета данных по деятельности индивидуальных предпринимателей) | тыс. руб. | 0,63 | 0,57 | 0,57 | 0,60 | 0,60 |
Задача 1. Создание конкурентной среды в отрасли "Торговля и общественное питание" | |||||||
16.4 | Обеспеченность населения торговыми площадями | кв. м на 1000 жителей | 606 | 648 | 650 | 655 | 660 |
16.5 | Обеспеченность населения предприятиями общественного питания | посад. мест на 1000 жителей | 125,3 | 162,7 | 163,0 | 164,0 | 166,0 |
16.6 | Обеспеченность населения бытовыми услугами | раб. мест на 1000 жителей | 14,6 | 13,7 | 14,0 | 14,2 | 14,5 |
16.7 | Количество проведенных тематических ярмарок | ед. | 15 | 29 | 30 | 30 | 30 |
16.8 | Количество предоставленных мест для организации сезонной торговли фруктами и овощами, торговли продуктами питания местных товаропроизводителей (тонары) | мест | 255 | 408 | 329 | 300 | 300 |
16.9 | Количество мест на розничных рынках города для сельхозпроизводителей, занимающихся садоводством, огородничеством, ведущим фермерское хозяйство | мест | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 |
Задача 2. Удовлетворение покупательского спроса населения в качественных товарах и услугах | |||||||
16.10 | Объем платных услуг населению в расчете на одного жителя | тыс. руб. | 43,2 | 49,7 | 54,1 | 59,6 | 66,0 |
16.11 | Количество конкурсов среди предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания | ед. | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 |
16.12 | Количество предприятий бытового обслуживания населения, на которых проведены консультации по вопросам соблюдения нормативно-правовых актов федерального, областного и местного значения | ед. | 88 | 120 | 150 | 150 | 150 |
16.13 | Количество проведенных бесплатных семинаров, совещаний с руководителями торговли и общественного питания в целях ориентирования на поддержание конкурентоспособности предприятий, повышение качества товаров и услуг | ед. | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 |
Задача 3. Обеспечение социально незащищенных слоев населения города бытовыми услугами по доступным ценам | |||||||
16.14 | Количество организаций, участвующих в акциях по предоставлению бытовых услуг по льготным ценам (для ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов, пенсионеров) | ед. | 24 | 53 | 55 | 57 | 60 |
17 | Международное сотрудничество и туризм | ||||||
Цель 1: укрепление существующих и налаживание новых взаимовыгодных внешнеэкономических и международных связей | |||||||
Задача 1. Расширение взаимовыгодных связей с муниципальными образованиями зарубежных государств | |||||||
17.1 | Количество городов-побратимов | ед. | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 |
Задача 2. Активизация участия муниципального образования "Город Архангельск" в проектной деятельности в рамках международных программ сотрудничества | |||||||
17.2 | Количество проектов в рамках международных программ сотрудничества, в которых муниципальное образование "Архангельск" принимает участие | ед. | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 |
Цель 2: содействие повышению эффективности и конкурентоспособности комплекса предприятий туристской индустрии, обеспечивающего необходимые возможности для удовлетворения потребностей российских и иностранных граждан в туристских услугах в городе Архангельске | |||||||
Задача 1. Увеличение годового въездного туристского потока в город Архангельск | |||||||
17.3 | Численность иностранных граждан, въезжающих в г. Архангельск и размещенных в коллективных средствах размещения | тыс. чел. | 3,6 | 3,6 | 3,8 | 4,0 | 4,3 |
Задача 2. Содействие развитию различных видов туризма: природного, культурного, паломнического, лечебно-оздоровительного, экологического, образовательного, бизнес-туризма, конференц-туризма и событийного туризма | |||||||
17.4 | Численность граждан Российской Федерации, размещенных в коллективных средствах размещения г. Архангельска | тыс. чел. | 88,0 | 88,2 | 92,6 | 97,2 | 102,1 |
Задача 3. Продвижение туристского потенциала города Архангельска на национальном и международном туристских рынках | |||||||
17.5 | Количество подготовленных и размещенных в электронных и печатных СМИ материалов по итогам рекламных туров | ед. | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 |
18 | Управление муниципальным имуществом | ||||||
Цель: повышение эффективности учета, управления и использования муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования "Город Архангельск" | |||||||
Задача 1. Обеспечение достоверности и актуализации сведений из реестра имущества, принадлежащего муниципальному образованию "Город Архангельск" | |||||||
18.1 | Удельный вес объектов недвижимости, в отношении которых проведена процедура технической инвентаризации, к общему количеству объектов недвижимости, относящихся к муниципальной собственности | % | 1,6 | 1,6 | 3,2 | 3,9 | 4,6 |
18.2 | Удельный вес объектов недвижимости, в отношении которых проведена процедура регистрации права муниципальной собственности, к общему количеству объектов недвижимости, относящихся к муниципальной собственности | % | 1,8 | 2,6 | 3,4 | 4,2 | 4,9 |
Задача 2. Оптимизация состава муниципального имущества | |||||||
18.3 | Доля муниципального имущества, составляющего казну города Архангельска, от общего числа муниципального имущества | % | 64,1 | 60,1 | 59,2 | 58,8 | 58,6 |
18.4 | Доля муниципального имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения за муниципальными унитарными предприятиями, от общего числа муниципального имущества | % | 9,3 | 9,7 | 9,9 | 9,9 | 10,0 |
18.5 | Доля муниципального имущества, переданного на праве оперативного управления муниципальным учреждениям, от общего числа муниципального имущества | % | 26,6 | 30,2 | 30,9 | 31,3 | 31,4 |
Задача 3. Усиление контроля за эффективностью использования муниципального имущества | |||||||
18.6 | Удельный вес проведенных проверок эффективности использования муниципального имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения за муниципальными унитарными предприятиями, и муниципального имущества, переданного на праве оперативного управления муниципальным учреждениям, к общему количеству действующих муниципальных предприятий и учреждений в соответствующем году | % | 18,4 | 21,7 | 22,9 | 23,9 | 24,4 |
18.7 | Удельный вес проведенных проверок эффективности использования муниципального имущества, переданного в аренду и в безвозмездное пользование, к общему количеству действующих договоров в соответствующем году | % | 18,7 | 21,6 | 22,9 | 24,7 | 28,8 |
Задача 4. Увеличение доходов городского бюджета от приватизации муниципального имущества | |||||||
18.8 | Процент исполнения прогнозного плана приватизации на соответствующий год | % | 51,3 | 57,6 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Задача 5. Повышение востребованности объектов казны муниципального нежилого фонда города для использования | |||||||
18.9 | Доля нежилых отдельно стоящих зданий, числящихся в составе казны муниципального образования "Город Архангельск", в которых выполнены работы по капитальному ремонту строительных конструкций и инженерного оборудования | % | - | - | 1,3 | 2,7 | 6,0 |
19 | Бюджетная политика | ||||||
Цель: повышение эффективности бюджетной политики муниципального образования "Город Архангельск" | |||||||
Задача 1. Обеспечение консервативного бюджетного планирования | |||||||
19.1 | Отношение дефицита городского бюджета к общему годовому объему доходов городского бюджета без учета объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в соответствующем финансовом году | % | 1,8 | - | <= 10,0 | <= 10,0 | <= 10,0 |
Задача 2. Сохранение и развитие доходных источников городского бюджета | |||||||
19.2 | Процент выполнения прогноза поступлений налоговых и неналоговых доходов в городской бюджет | % | 98,4 | 105,8 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Задача 3. Управление расходными обязательствами муниципального образования "Город Архангельск" | |||||||
19.3 | Количество муниципальных правовых актов, действие которых приостанавливалось при утверждении и исполнении городского бюджета на очередной финансовый год | ед. | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
19.4 | Удельный вес расходов городского бюджета, формируемых в рамках целевых программ, в общем объеме расходов бюджета | % | 16,9 | 21,0 | 13,0 | 20,0 | 23,0 |
Задача 4. Повышение эффективности расходов городского бюджета | |||||||
19.5 | Доля утвержденных муниципальных заданий на соответствующий финансовый год от общего количества муниципальных заданий, подлежащих утверждению в соответствии с перечнем муниципальных услуг (работ) на соответствующий финансовый год | % | - | 95,6 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
19.6 | Доля муниципальных услуг, для которых разработаны стандарты оказания муниципальных услуг, от общего количества услуг, подлежащих стандартизации | % | - | 95,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
19.7 | Доля органов мэрии города Архангельска, осуществляющих подготовку докладов о результатах и основных направлениях деятельности отраслевых (функциональных) и территориальных органов мэрии города Архангельска, от общего количества органов мэрии города Архангельска, установленных положением о подготовке докладов о результатах и основных направлениях деятельности отраслевых (функциональных) и территориальных органов мэрии города Архангельска | % | - | 8,0 | 20,0 | 100,0 | 100,0 |
20 | Совершенствование управления и повышение эффективности деятельности мэрии города Архангельска | ||||||
Цель: повышение эффективности муниципального управления, качества и доступности муниципальных услуг для граждан и организаций города | |||||||
Задача 1. Совершенствование методов и процедур управления, направленных на улучшение качества предоставления муниципальных услуг | |||||||
20.1 | Количество разработанных административных регламентов исполнения муниципальных функций и административных регламентов предоставления муниципальных услуг | ед. | - | 17 | 30 | 40 | 45 |
20.2 | Количество муниципальных услуг, размещенных в электронной форме, на первых этапах перевода муниципальных услуг в электронную форму | ед. | 0 | 4 | 23 | 35 | 40 |
Задача 2. Повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправления города и гражданского общества | |||||||
20.3 | Количество представителей территориального общественного самоуправления | чел. | 3285 | 4655 | 7600 | 7600 | 7600 |
20.4 | Количество реализованных органами территориального общественного самоуправления социально значимых проектов, получивших софинансирование из городского бюджета | ед. | - | 3 | 5 | 6 | 6 |
20.5 | Количество посещений интернет-портала муниципального образования "Город Архангельск" пользователями сети Интернет | среднее число посещений в день | 2812 | 3232 | 3400 | 3500 | 4000 |
Задача 3. Совершенствование системы профессионального развития кадров органов мэрии города | |||||||
20.6 | Количество человек, повысивших квалификацию | чел. | 110 | 113 | 115 | 115 | 120 |
Задача 4. Модернизация системы информационного обеспечения органов местного самоуправления | |||||||
20.7 | Количество полнофункциональных автоматизированных систем | ед. | 6 | 6 | 8 | 9 | 9 |
20.8 | Количество пользователей автоматизированной системы корпоративного документооборота | чел. | 112 | 120 | 126 | 130 | 140 |
20.9 | Оснащенность средствами вычислительной техники | % | 66,7 | 66,8 | 68,5 | 70,0 | 72,0 |
20.10 | Количество рабочих станций в локальной вычислительной сети мэрии города | ед. | 643 | 648 | 660 | 680 | 700 |