Приложение к Решению от 22.06.2011 г № 280 Показатель

Целевые индикаторы и показатели, характеризующие социально-экономическое развитие муниципального образования «Город архангельск» на 2011 — 2013 годы


N
п/п
Наименование целевого индикатора
(показателя)
Ед. изм.

2009 год
(отчет)
2010 год
(отчет)
2011 год
(прогноз)
2012 год
(прогноз)
2013 год
(прогноз)
1


Цель Программы: улучшение качества жизни населения города Архангельска за счет повышения
уровня и объема оказываемых муниципальных услуг, укрепления социальной инфраструктуры города
и развития городской среды
1.1


Среднегодовая численность
постоянного населения (по данным
Всероссийской переписи населения)
тыс. чел.


355,7


355,7


355,4


355,2


355,0


1.2
Ожидаемая продолжительность жизни
лет
68,3
68,3
68,5
68,7
68,8
1.3


Общий коэффициент рождаемости
(число родившихся на 1000 чел.
населения)
промилле


11,6


11,8


11,8


11,7


11,7


1.4


Общий коэффициент смертности
(число умерших на 1000 чел.
населения)
промилле


12,5


12,9


12,8


12,6


12,5


1.5

Младенческая смертность на тыс.
человек родившихся
промилле

6,0

5,6

5,6

5,6

5,6

1.6


Смертность населения
в трудоспособном возрасте

на 100 тыс.
чел.
населения
600


610


605


600


595


1.7

Миграционный прирост (убыль (-)
населения)
человек

+428

+52

+100

+120

+150

1.8



Уровень экономической активности
населения (удельный вес
экономически активного населения
в общей численности населения)
%



50,8



49,82



49,82



49,8



49,8



1.9




Среднемесячная начисленная
заработная плата одного
работающего (по полному кругу
организаций с учетом филиалов,
обособленных подразделений)
руб.




20587,5




22529,5




24380,8




25987,3




28118,2




1.10





Темп роста среднемесячной
начисленной заработной платы
одного работающего (по полному
кругу организаций с учетом
филиалов, обособленных
подразделений)
%





109,5





109,4





108,2





106,6





108,2





1.11







Соотношение среднемесячной
начисленной заработной платы
одного работающего (по полному
кругу организаций с учетом
филиалов, обособленных
подразделений) и величины
прожиточного минимума
трудоспособного населения
раз







3,12







3,15







3,2







3,22







3,25







1.12






Объем отгруженных товаров
собственного производства,
выполненных работ и услуг в сфере
производства промышленной
продукции в расчете на одного
жителя в год (по полному кругу
организаций)
тыс. руб.






87,3






108,5






121,6






135,1






149,05






1.13




Темп роста объема отгруженных
товаров собственного
производства, выполненных работ
и услуг собственными силами
по промышленности
%




93,1




105,2




101,9




101,5




101,6




 
1. Развитие человеческого потенциала и повышение качества жизни
2
Здравоохранение <**>
      
 
Цель 1: повышение эффективности
системы здравоохранения,
доступности и качества
медицинского обслуживания
населения города
      
2.1

Объем амбулаторной медицинской
помощи в расчете на одного жителя
посещение

8,6

8,7

9,0

9,2

9,24

2.2



Объем медицинской помощи,
оказываемой в дневных
стационарах, в расчете на одного
жителя
пациенто-дни



0,437



0,440



0,470



0,480



0,490



2.3

Обеспеченность больничными
койками
ед. на 10
тыс. жителей
86,6

86,5

84,5

84,0

83,5

 
Задача 1. Совершенствование
системы контроля и управления
качеством оказания медицинской
помощи
      
2.4

Удовлетворенность населения
города медицинской помощью
%

68,0

73,0

74,0

75,0

76,0

2.5


Показатель общей заболеваемости
населения (на 1000 чел.
населения)
число
заболеваний

1817,7


1950,6


1950,0


1951,0


1952,0


2.6



Показатель смертности населения
города от сердечно-сосудистых
заболеваний (на 100 тыс. чел.
населения)
чел.



615



640



635



630



625



 
Задача 2. Совершенствование
кадровой политики
      
2.7

Обеспеченность населения врачами
(на 10000 чел. населения)
чел.

40,1

40,3

40,4

40,7

41,0

2.8


Обеспеченность населения средним
медицинским персоналом (на 10000
чел. населения)
чел.


78,1


80,7


80,8


80,9


81,0


2.9



Укомплектованность
амбулаторно-поликлинических
учреждений врачами, оказывающими
первичную медицинскую помощь
% к
нормативной
штатной
численности
85,4



88,4



88,5



88,7



89,0



2.10




Укомплектованность
амбулаторно-поликлинических
учреждений средним медицинским
персоналом, оказывающим первичную
медицинскую помощь
% к
нормативной
штатной
численности

72,6




73,8




73,9




74,0




74,5




 
Задача 3. Совершенствование
работы Центров здоровья (в том
числе для детей и подростков)
      
2.11



Доля взрослого населения,
обратившегося в Центр здоровья
(к общей численности
прикрепленного населения)
%



-



1,2



1,2



1,3



1,5



2.12



Доля детского населения,
обратившегося в Центр здоровья (к
общей численности прикрепленного
детского населения)
%



-



-



1,3



1,4



1,5



 
Задача 4. Поддержание и развитие
материально-технической базы
учреждений здравоохранения
      
2.13

Освоение выделенных средств
на приобретение оборудование
%

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

3
Социальная политика
      
 
Цель 1: восстановление семейной
среды, благоприятной для
воспитания ребенка; семейное
устройство детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей
      
3.1


Доля детей, оставшихся без
попечения родителей, к общей
численности детей
%


2,03


1,98


1,97


1,96


1,95


 
Задача 1. Совершенствование
системы воспитания детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей
      
3.2







Доля детей, оставшихся без
попечения родителей, переданных
на воспитание в приемные семьи,
на усыновление, под опеку,
от общего количества выявленных
в течение отчетного периода
детей, оставшихся без попечения
родителей
%







64,0







68,0







70,0







72,0







74,0







 
Задача 2. Профилактика и
предупреждение социального
сиротства
      
3.3



Удельный вес "отказных детей"
от общего числа выявленных детей,
оставшихся без попечения
родителей
%



19,0



не более
17,0


не более
15,0


не более
12,0


не более
10,0


3.4


Процент раннего выявления семей
группы риска по социальному
сиротству
%


65,0


не менее
70,0

не менее
72,0

не менее
74,0

не менее
76,0

 
Цель 2: повышение доступности
отдыха и оздоровления детей
в каникулярный период
      
 
Задача 1. Повышение уровня охвата
детей организованными формами
отдыха
      
3.5


Доля детей и подростков,
охваченных организованными
формами отдыха
% от
возрастной
группы
36,0


38,0


40,0


42,0


44,0


 
Цель 3: повышение качества жизни
пожилых людей и инвалидов,
в том числе граждан, находящихся
под опекой, попечительством
и патронажем
      
3.6


Доля пожилых жителей, охваченных
мероприятиями долгосрочных
целевых программ
%


28,0


29,0


30,5


32,0


32,5


 
Задача 1. Увеличение объемов
и повышение качества оказания
квалифицированной медицинской и
медико-социальной помощи пожилым
людям, создание гериатрической
службы
      
3.7


Количество пенсионеров,
получивших услуги дневного
стационара на дому
чел.


900


1000


1100


1200


1300


 
Задача 2. Создание условий
для беспрепятственного доступа
инвалидов к муниципальным
объектам социальной
инфраструктуры
      
3.8


Количество социально значимых
объектов, оборудованных пандусами
и поручнями (нарастающим итогом)
объект


18


21


26


28


30


3.9





Количество социально значимых
объектов, оборудованных
специальными туалетами
для граждан с нарушениями
опорно-двигательного аппарата
(нарастающим итогом)
объект





5





5





6





7





8





3.10



Количество специального
автотранспорта для граждан
с ограниченными возможностями
здоровья (нарастающим итогом)
шт.



4



5



5



5



5



3.11






Количество установленных
информационных табличек
(с использованием крупного шрифта
и контрастных цветов)
для ориентирования граждан
с нарушением зрения (нарастающим
итогом)
шт.






109






109






225






225






225






 
Цель 4: повышение качества жизни
отдельных категорий граждан
(в том числе членов семей
погибших (умерших) в "горячих"
точках и при исполнении служебных
обязанностей военнослужащих,
детей-сирот, детей, оставшихся
без попечения родителей)
      
3.12






Удельный вес членов семей
погибших (умерших) в "горячих"
точках и при исполнении служебных
обязанностей военнослужащих,
охваченных мероприятиями
(от общего количества членов
семей погибших)
%






60,0






65,0






70,0






75,0






85,0






 
Задача 1. Расширение оказываемых
услуг отдельным категориям
граждан, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации
      
3.13



Охват граждан, оказавшихся
в трудной жизненной ситуации,
дополнительными мерами социальной
поддержки
%



60,0



65,0



70,0



75,0



85,0



4
Образование
      
 
Цель 1: устойчивое развитие
и совершенствование муниципальной
системы образования, обеспечение
ее соответствия запросам горожан
и современным требованиям
общества
      
4.1
Качество образования
%
48,3
49,8
49,9
49,9
49,9
4.2







Удельный вес молодых
преподавателей в возрасте до 30
лет, работающих в муниципальных
образовательных учреждениях,
в общей численности работающих
в муниципальных образовательных
учреждениях города (без учета
сельских школ)
%







0,2







0,3







0,4







0,4







0,4







4.3


Охват детей и подростков
программами дополнительного
образования
%


71,1


72,9


73,0


73,5


74,0


 
Задача 1. Повышение
обеспеченности населения города
Архангельска услугами дошкольных
и школьных образовательных
учреждений
      
4.4

Охват детей дошкольным
образованием
%

67,0

67,6

68,0

68,2

68,2

4.5


Удельный вес лиц, участвовавших
в ЕГЭ, от общей численности
выпускников
%


96,9


96,3


97,0


97,0


97,0


4.6


Удельный вес лиц, сдавших единый
государственный экзамен, от числа
выпускников, участвующих в ЕГЭ
%


80,0


94,1


95,0


95,0


95,0


 
Задача 2. Развитие
материально-технической базы,
обеспечивающей условия
для получения доступного и
качественного образования
      
4.7




Доля образовательных учреждений,
оснащенных:
современными автоматизированными
рабочими местами учителей;
лингафонными кабинетами
%




25,0 2,0




35,0 2,0




45,0 2,0




65,0 5,0




75,0 10,0




 
Задача 3. Повышение уровня
организации рационального,
сбалансированного питания детей
в образовательных учреждениях
города
      
4.8


Общий охват горячим питанием
школьников

% от общего
числа
школьников
49,8


73,0


81,0


93,0


100,0


 
Задача 4. Формирование единого
информационного и
образовательного пространства;
информационная ориентация
содержания образования,
обеспечивающая подготовку
сознания учащихся для адекватного
восприятия новых реалий
информационного общества
      
4.9



Доля общеобразовательных
учреждений, имеющих официальные
сайты, от общего числа
образовательных учреждений города
%



44,0



60,0



80,0



90,0



100,0



4.10




Доля уроков, проводимых
с использованием информационных
технологий, от общего количества
уроков в образовательных
учреждениях города
%




5,0




10,0




13,0




16,0




20,0




 
Задача 5. Повышение уровня
комплексной безопасности
муниципального образовательного
учреждения
      
4.11




Доля муниципальных
общеобразовательных учреждений,
в которых произведено устройство
ограждения территории, от общего
числа образовательных учреждений
%




10,0




11,0




14,0




28,0




48,0




5
Культура
      
 
Цель: сохранение и популяризация
культурного наследия, повышение
эффективности деятельности
муниципальных учреждений сферы
культуры, содействие повышению
качества жизни архангелогородцев
      
5.1





Удельный вес населения города,
участвующего в
культурно-досуговых мероприятиях,
проводимых учреждениями культуры,
финансируемыми из городского
бюджета
%





201





203





205





206





207





5.2



Количество участников клубных
формирований культурно-досуговых
учреждений, финансируемых
из городского бюджета
чел.



7043



7045



7045



7045



7045



 
Задача 1. Сохранение и развитие
существующей культурной
инфраструктуры города
Архангельска, модернизация
муниципальных учреждений культуры
и дополнительного образования
детей сферы культуры, укрепление
материально-технической базы
учреждений культуры города
      
5.3




Доля обновления светового
и звукового оборудования
муниципальных учреждений культуры
клубного типа (от общего
количества указанных учреждений)
%




0,5




0,5




0,5




0,5




0,5




 
Задача 2. Содействие
индивидуализации облика
территориальных округов города,
придание им эстетической
привлекательности
      
5.4






Удельный вес мероприятий,
проводимых в территориальных
округах города и способствующих
их индивидуализации, созданию
положительного имиджа, от общего
количества программных
мероприятий
%






0,2






0,4






0,7






1,0






1,3






 
Задача 3. Содействие
профессиональному росту и
реализация творческого потенциала
работников культуры, привлечение
талантливой и профессионально
подготовленной молодежи для
работы в сфере культуры
      
5.5

Доля специалистов, повысивших
квалификацию
%

-

2,0

2,0

2,0

2,0

 
Задача 4. Поддержка инновационных
проектов в области культуры,
стимулирование и поддержка
разнообразных творческих
инициатив, обеспечение свободы
творчества
      
5.6


Число реализованных инновационных
проектов в области культуры,
творческих инициатив населения
ед.


3


4


5


5


5


 
Задача 5. Обеспечение доступности
культурных благ для всех массовых
групп и слоев населения
      
5.7

Количество общегородских
праздников
ед.

14

18

18

18

18

5.8


Посещаемость общедоступных
библиотек, финансируемых
из городского бюджета
чел. на 1000
жителей

1445,0


1445,4


1446,0


1447,0


1447,4


5.9



Контингент учащихся детских школ
искусств и детских художественных
школ, финансируемых из городского
бюджета
чел.



2169



2270



2280



2280



2280



5.10




Количество получателей услуг
детских школ искусств и детских
художественных школ,
финансируемых из городского
бюджета
чел.




2951




3013




3020




3030




3040




 
Задача 6. Обеспечение сохранности
историко-культурного наследия
(восстановление и реставрация
памятников истории и культуры)
      
5.11





Доля объектов культурного
наследия, находящихся
в удовлетворительном состоянии,
в общем количестве объектов
культурного наследия
регионального значения
%





60,0





70,0





75,0





80,0





83,0





6
Молодежная политика
      
 
Цель: развитие потенциала
и интеграции молодежи города
Архангельска в экономическую,
культурную и
общественно-политическую жизнь
города
      
 
Задача 1. Совершенствование
системы информационного,
нормативно-правового,
организационно-управленческого
обеспечения реализации молодежной
политики в городе
      
6.1



Количество специалистов,
работающих с молодежью и
прошедших обучение на специальных
тренингах и семинарах
чел.



20,0



20,0



20,0



20,0



20,0



6.2






Доля представителей общественных
объединений молодежи, прошедших
обучение на специальных
семинарах, тренингах, от общего
количества молодежи, участвующей
в реализации долгосрочной целевой
программы "Молодежь Архангельска"
%






3,0






6,0






9,0






12,0






15,0






6.3


Количество посещений сайта
"Молодежь Архангельска" в сети
Интернет
тыс. посещ.


110,0


120,0


130,0


135,0


140,0


 
Задача 2. Совершенствование
организации содержательного
досуга молодежи, активизация ее
творческого и интеллектуального
потенциала
      
6.4









Количество массовых мероприятий
в сфере молодежной политики
по различным направлениям
деятельности (патриотическое
воспитание, развитие клубов
молодой семьи, профориентационное
направление, поддержка
талантливой и творческой
молодежи), финансируемых
из городского бюджета
ед.









150









150









200









210









220









6.5





Доля молодежи, принявшей участие
в творческих конкурсах, от общего
количества молодежи, участвующей
в реализации долгосрочной целевой
программы "Молодежь Архангельска
на 2010 - 2012 гг."
%





1,0





2,0





3,0





4,0





5,0





 
Задача 3. Формирование системы
муниципальной поддержки
молодежных инициатив, инноваций
и условий для роста деловой,
экономической, политической
активности молодежи
      
6.6




Доля детей, подростков, молодежи,
занимающихся
в подростково-молодежных клубах,
общественных объединениях и
некоммерческих организациях
% от
возрастной
группы


8,0




8,0




8,0




9,0




10,0




6.7









Доля молодых представителей
Архангельска, принявших участие
в международных, всероссийских,
региональных мероприятиях
по различным направлениям
государственной молодежной
политики, от общего количества
молодежи, участвующей
в реализации долгосрочной целевой
программы "Молодежь Архангельска"
%









2,0









4,0









6,0









8,0









10,0









 
Задача 4. Формирование
комплексной системы гражданского
и патриотического воспитания
молодежи
      
6.8







Доля молодых людей, участвующих в
деятельности молодежных и детских
общественных патриотических
объединений, молодежных и
подростковых клубных формирований
патриотической направленности,
от общей численности молодежи,
проживающей в городе
%







1,0







1,0







1,0







1,0







1,5







6.9






Доля молодых людей, участвующих в
мероприятиях долгосрочной целевой
программы "Патриотическое
воспитание молодежи города
Архангельска (2011 - 2013 годы)",
от общего количества молодежи,
проживающей на территории города
%






-






-






20,0






20,5






21,0






 
Задача 5. Содействие в решении
жилищных проблем молодых семей
путем предоставления им
социальных выплат
      
6.10






Количество молодых семей -
участников долгосрочной целевой
программы "Обеспечение жильем
молодых семей города
Архангельска", которые улучшат
жилищные условия по итогам
реализации программы
ед.






28






28






57






60






61






7
Физическая культура и спорт
      
 
Цель: улучшение условий для
развития физической культуры и
массового спорта на территории
муниципального образования "Город
Архангельск"
      
7.1





Доля населения города,
систематически занимающегося
физической культурой и массовым
спортом, от среднегодовой
численности населения города
Архангельска
%





13,68





13,72





13,73





13,74





13,75





 
Задача 1. Развитие инфраструктуры
для занятий физической культурой
и массовым спортом на территории
города Архангельска
      
7.2



Уровень обеспеченности населения
города Архангельска плоскостными
спортивными сооружениями
из расчета на 10 тыс. жителей
%



19,5



19,5



19,5



20,0



20,0



7.3



Уровень обеспеченности населения
города Архангельска спортивными
залами из расчета на 10 тыс.
жителей
%



22,0



22,0



23,2



23,2



23,2



7.4


Уровень обеспеченности населения
города Архангельска бассейнами
из расчета на 10 тыс. жителей
%


9,5


9,5


10,4


10,4


10,4


 
Задача 2. Пропаганда и
популяризация физической культуры
и спорта
      
7.5



Количество проведенных
официальных
физкультурно-оздоровительных и
спортивно-массовых мероприятий
ед.



285



444



450



450



450



7.6





Удельный вес населения,
участвующего в официальных
физкультурно-оздоровительных и
спортивно-массовых мероприятиях,
от среднегодовой численности
населения города Архангельска
%





11,06





11,0





11,1





11,2





11,3





 
Задача 3. Увеличение численности
детей, занимающихся по программам
дополнительного образования детей
физкультурно-спортивной
направленности в муниципальных
учреждениях дополнительного
образования детей сферы
физической культуры и спорта
      
7.7










Доля детей и подростков
в возрасте от 6 до 18 лет,
занимающихся в муниципальных
учреждениях дополнительного
образования детей сферы
физической культуры и спорта
по программам
физкультурно-спортивной
направленности (от общей
численности детей и подростков
данной возрастной категории)
%










19,8










19,9










21,1










20,9










20,9










7.8





Количество видов спорта, входящих
в образовательные программы
муниципальных учреждений
дополнительного образования детей
сферы физической культуры и
спорта
вид





33





36





36





36





36





 
Задача 4. Повышение качества
предоставляемого дополнительного
образования детям в муниципальных
учреждениях дополнительного
образования детей сферы
физической культуры и спорта
      
7.9





Количество присвоенных массовых
спортивных разрядов обучающимся
в муниципальных учреждениях
дополнительного образования детей
сферы физической культуры и
спорта
ед.





479





252





252





252





252





7.10






Количество присвоенных спортивных
разрядов (первый, кандидат
в мастера спорта) обучающимся
в муниципальных учреждениях
дополнительного образования детей
сферы физической культуры
и спорта
ед.






83






48






48






48






48






8
Рынок труда
      
 
Цель 1: развитие и
совершенствование социального
партнерства в городе
      
 
Задача 1. Обеспечение гарантий
социальной защиты и трудовых прав
работников, в том числе у
индивидуальных предпринимателей,
через заключение коллективных
договоров и соглашений
      
8.1

Количество зарегистрированных
коллективных договоров
ед.

235

252

255

260

265

8.2

Количество работников, охваченных
коллективными договорами
чел.

56631

57088

57090

57100

57150

 
Цель 2: соблюдение и защита
социально-трудовых прав
работников
      
 
Задача 1. Выявление обязательств
сторон, противоречащих
действующему законодательству,
и предотвращение фактов их
применения в организациях
      
8.3


Осуществление контроля
за выполнением коллективных
договоров
ед.


1


1


10


15


20


 
Цель 3: развитие эффективной
системы управления условиями
труда и охраной труда
для сохранения жизни и здоровья
работников
      
 
Задача 1. Улучшение условий труда
и снижение уровня
производственного травматизма и
профессиональной заболеваемости
      
8.4



Количество рабочих мест,
на которых проведена аттестация
рабочих мест / количество
работающих на этих местах
раб. мест /
чел.


15014 /
28924


15020 /
29000


15040 /
29020


15080 /
29040


15100 /
29050


8.5

Количество впервые выявленных
профзаболеваний
ед.

56

54

52

50

48

8.6

Коэффициент частоты (число
пострадавших на 1000 работающих)
 
2,91

2,91

2,91

2,9

2,89

8.7


Коэффициент тяжести (число дней
нетрудоспособности, приходящееся
на один несчастный случай)
 
38,62


38,4


38,2


37,8


37,6


 
Цель 4: содействие эффективной
занятости граждан, обеспечение
сбалансированности спроса и
предложения рабочей силы на рынке
труда города, оказание адресной
поддержки гражданам, особо
нуждающимся в социальной защите
      
8.8

Уровень регистрируемой
безработицы
%

1,18

0,7

0,70

0,69

0,68

 
Задача 1. Своевременное принятие
мер по снятию напряженности
на рынке труда и снижению уровня
безработицы
      
8.9





Число вакансий, заявленных
организациями города
в государственное казенное
учреждение Архангельской области
"Центр занятости населения города
Архангельска" (на начало года)
ед.





2369





3015





3300





3350





3400





8.10


Количество организаций,
участвующих в ярмарках вакансий
(в течение года)
ед.


358


345


350


355


358


8.11

Количество посетителей ярмарок
вакансий
чел.

10830

9800

10000

10500

11000

 
Задача 2. Повышение
конкурентоспособности и трудовой
мобильности незанятых и ищущих
работу граждан, безработных
граждан через организацию
профессионального обучения,
профессиональной ориентации,
психологической поддержки и
социальной адаптации
      
8.12





Доля безработных граждан,
получивших услуги
по профессиональной подготовке,
переподготовке, повышению
квалификации, в общей численности
безработных граждан
%





8,7





9,4





9,5





9,5





9,5





8.13




Доля граждан, получивших услуги
по профессиональной ориентации,
в общей численности граждан,
обратившихся за предоставлением
государственных услуг
%




21,2




30,0




30,0




30,0




30,0




 
Задача 3. Дальнейшее развитие и
повышение эффективности программ
и услуг службы занятости
населения города Архангельска по
возвращению незанятых и ищущих
работу граждан к активному труду
      
8.14









Доля трудоустроившихся
выпускников учебных заведений
города (в т.ч.
общеобразовательных учебных
заведений) в общей численности
выпускников учебных заведений,
обратившихся в государственное
казенное учреждение Архангельской
области "Центр занятости
населения города Архангельска"
%









50,1









53,5









54,0









54,0









54,0









8.15

Доля трудоустроившихся граждан
из числа снятых с учета граждан
%

57,9

55,0

58,5

59,0

59,0

 
Задача 4. Совершенствование
механизма организации
общественных работ путем
повышения их социального статуса,
расширения видов и масштабов
      
8.16


Количество подписанных договоров
на проведение общественных работ
(за год)
ед.


115


81


85


85


85


8.17

Количество участников, занятых
на общественных работах (за год)
чел.

573

505

717

717

717

9
Безопасность жизнедеятельности
      
 
Цель 1: снижение уровня
преступности на территории
муниципального образования "Город
Архангельск"
      
9.1

Количество зарегистрированных
преступлений
ед.

9641

9017

9000

8990

8970

 
Задача 1. Обеспечение
общественного порядка
и безопасности граждан
      
9.2

Обеспеченность участковыми
уполномоченными милиции
чел. на 10
тыс. жителей
4

3,8

3,9

3,9

3,9

9.3

Количество участковых пунктов
милиции
ед.

30

28

28

28

28

 
Задача 2. Профилактика и
предотвращение правонарушений
и преступлений
      
9.4



Доля преступлений, совершенных
несовершеннолетними или при их
соучастии, в общем числе
раскрытых преступлений
%



7,5



5,7



5,4



5,3



5,3



 
Цель 2: повышение уровня
защищенности населения города
от чрезвычайных ситуаций мирного
и военного времени и от пожаров
      
 
Задача 1. Повышение уровня
безопасности муниципальных
учреждений социальной сферы
города
      
9.5





Доля объектов в муниципальных
учреждениях социальной сферы,
на которых произведен монтаж
автоматизированных пожарных
систем (от общего количества
муниципальных учреждений)
%





72,6





93,1





96,0





98,3





100,0





9.6



Доля муниципальных
образовательных учреждений,
в которых произведено устройство
ограждения территории
%



14,0



14,0



14,0



28,0



48,0



 
Задача 2. Обеспечение первичных
мер пожарной безопасности
на территории муниципального
образования "Город Архангельск"
      
9.7

Количество пожаров на территории
города
ед.

599

630

625

625

625

9.8

Материальный ущерб от пожаров
на территории города
млн. руб.

55,5

53,0

52,0

50,0

50,0

9.9




Удельный вес отремонтированных
пожарных водоемов, находящихся
в муниципальной собственности,
от общего количества пожарных
водоемов
%




37,0




37,0




40,0




44,0




48,0




 
Задача 3. Повышение уровня
информированности жителей города
об опасностях мирного и военного
времени и способам защиты от них
      
9.10




Удельный вес жителей города,
охваченных проведенными
мероприятиями по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций
и стихийных бедствий
%




7,6




5,2




7,7




7,8




7,98




9.11




Удельный вес жителей города,
охваченных проведенными
мероприятиями по обеспечению
безопасности людей на водных
объектах
%




11,0




14,8




12,7




12,8




12,9




 
Задача 4. Обеспечение готовности
к участию в ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций
      
9.12


Доля объема созданного городского
резерва материальных ресурсов
(от утвержденной номенклатуры)
%


75,0


90,0


93,0


93,0


93,0


9.13





Доля объема созданных в целях
гражданской обороны запасов
материально-технических,
продовольственных, медицинских
и иных ресурсов (от утвержденной
номенклатуры)
%





36,0





36,0





36,0





36,0





36,0





 
Задача 5. Повышение уровня
защищенности жителей города
от опасностей военного времени
      
9.14




Доля защитных сооружений
гражданской обороны, находящихся
в муниципальной собственности,
готовых к приему укрываемых,
от общего количества сооружений
%




3,7




7,4




7,4




11,1




18,5




2. Повышение уровня конкурентоспособности и устойчивого роста экономики
10

Строительство жилья и социальных
объектов
      
 
Цель 1: развитие жилищного
строительства, обеспечивающего
доступность жилья широким слоям
населения
      
10.1


Ввод в эксплуатацию жилых домов
за счет всех источников
финансирования
кв. м


54649,0


90076,0


91000,0


93000,0


94000,0


10.2


Степень готовности жилых домов,
строящихся за счет средств
городского бюджета
%


16,0


26,0


50,0


76,0


100,0


 
Задача 1. Повышение уровня
обеспеченности населения жильем
      
10.3


Общая площадь жилых помещений,
приходящаяся в среднем на одного
жителя
кв. м


22,4


22,5


22,8


22,9


23,0


 
Задача 2. Уменьшение доли ветхого
и аварийного жилищного фонда
      
10.4

Доля ветхого и аварийного
жилищного фонда
%

6,1

6,16

6,14

6,13

6,13

10.5





Доля населения, проживающего в
домах, признанных в установленном
порядке аварийными и подлежащими
сносу или реконструкции, а также
в жилых помещениях, признанных
непригодными для проживания
%





5,36





5,47





5,54





5,58





5,61





10.6






Доля семей, улучшивших жилищные
условия, по отношению к общему
количеству семей, состоящих
на учете нуждающихся в жилых
помещениях или на учете
нуждающихся в улучшении жилищных
условий
%






2,27






1,87






2,02






2,03






2,03






 
Цель 2: развитие коммунальной
и инженерной инфраструктуры
      
10.7


Объем жилищного строительства,
обеспеченного коммунальной
и инженерной инфраструктурой
кв. м


6386,0


4454,0


10377,0


11469,0


10237,0


 
Задача 1. Комплексное освоение
и развитие застроенных и
незастроенных территорий
под городское жилье
      
10.8





Доля площади земельных участков,
обеспеченных коммунальной и
инженерной инфраструктурой для
жилищного строительства, от общей
площади земельных участков,
предусмотренных к обеспечению
%





10,0





12,0





37,0





58,0





100,0





 
Цель 3: развитие социальной
инфраструктуры города
Архангельска
      
 
Задача 1. Повышение
обеспеченности населения города
объектами социальной
инфраструктуры
      
10.9

Общая площадь введенных объектов
социальной инфраструктуры
кв. м

-

-

-

6758,0

48600

10.10
Количество введенных мест
мест
-
-
-
450
-
11
Градостроительство
      
 
Цель 1: повышение уровня
инвестиционной привлекательности
города
      
11.1


Объем инвестиций в основной
капитал в расчете на одного
жителя в год
тыс. руб.


30,7


32,5


35,9


39,9


45,6


 
Задача 1. Совершенствование
нормативно-правовой базы
градостроительной деятельности
муниципального образования "Город
Архангельск"
      
11.2


Потребность в разработке
планировочной документации
(от площади территории города)
%


24


23


15


9


4


11.3

Количество планов-схем объектов
землеустройства
ед

-

-

-

2

4

 
Задача 2. Улучшение качества
городской среды
      
11.4


Количество сформированных
участков застроенной территории
под развитие
ед.


-


1


1


2


2


12
Жилищно-коммунальное хозяйство
      
 
Цель 1: обеспечение бесперебойной
и эффективной работы
жилищно-коммунального хозяйства
города
      
 
Задача 1. Повышение эффективности
и надежности функционирования
жилищно-коммунального хозяйства
и систем жизнеобеспечения
      
12.1

Протяженность введенных
газораспределительных сетей
км

-

-

0,86

1,64

2,1

12.2
Износ коммунальной инфраструктуры
%
44,7
49,3
49,1
49,0
49,0
 
Задача 2. Создание условий
для приведения жилищного фонда
и коммунальной инфраструктуры
в соответствие со стандартами
качества, обеспечивающими
комфортные условия проживания
      
12.3


Процент установки регуляторов
давления и температуры в тепловых
узлах многоквартирных домов
%


-


-


50,9


100,0


100,0


12.4










Доля энергетических ресурсов,
расчеты за потребление которых
осуществляются на основании
показаний приборов учета, в общем
объеме энергетических ресурсов,
потребляемых на территории
города:
электрическая энергия
тепловая энергия
горячая вода
холодная вода
%
















91,7
66,5
27,4
40,1






98,5
71,3
24,2
49,2






99,0
74,0
30,0
53,0






99,0
75,0
35,0
58,0






99,0
80,0
35,0
58,0
12.5


Количество капитально
отремонтированного жилищного
фонда
ед.


367


308


89


150


180


12.6


Количество отремонтированных
фундаментов деревянных
многоквартирных домов
ед.


38


50


42


50


55


 
Задача 4. Развитие конкурентных
отношений в сфере управления
и обслуживания многоквартирных
домов, развитие инициативы
собственников жилья
      
12.7




Доля многоквартирных домов,
в которых собственники помещений
выбрали и реализуют способ
управления многоквартирными
домами, всего
%




70,3




78,6




80,5




80,5




80,5




 
Задача 5. Внедрение
энергоэффективных устройств
(оборудования и технологий) в
муниципальных учреждениях города
      
12.8




Удельное потребление энергии
в зданиях муниципальных
учреждениях, в которых
осуществлены энергосберегающие
мероприятия
кВт.ч/м_




-




293,9




285,1




276,5




268,2




 
Задача 6. Повышение
энергетической эффективности
муниципального образования "Город
Архангельск"
      
12.9


Количество объектов, на которых
проведены энергетические
обследования
ед.


-


-


43


175


254


13

Транспортное обслуживание
населения и дорожное хозяйство
      
 
Цель 1: удовлетворение
транспортных потребностей
населения города Архангельска,
повышение уровня транспортного
обслуживания населения
      
 
Задача 1. Обновление подвижного
состава пассажирского транспорта
на более производительный,
комфортный и экологический
      
13.1




Удельный вес подвижного состава
вместимостью не менее 55 человек
от общего числа автобусов
городского пассажирского
транспорта
%




8,0




10,0




12,0




14,0




16,0




 
Задача 2. Совершенствование
процедур конкурсного отбора
перевозчиков
      
13.2





Количество проведенных конкурсов
на право заключения договора
на оказание услуг по перевозке
пассажиров на территории
муниципального образования "Город
Архангельск"
ед.





0





3





1





1





1





 
Задача 3. Совершенствование
системы функционирования
городского транспорта
      
13.3








Общая площадь конечных
остановочных пунктов,
используемых для разворота и
стоянки автобусов общественного
транспорта на территории города
и оборудованных в соответствии
с требованиями для размещения
автобусов общественного
транспорта
кв. м








1400








1400








2600








3100








3500








 
Задача 4. Расширение
использования современной,
радионавигационной системы
управления пассажирским
транспортом, переход на систему
контроля Глонасс/GPS
      
13.4

Оснащенность транспорта системой
Глонасс/GPS
%

7,0

12,0

40,0

100,0

100,0

 
Цель 2: повышение качества
автомобильных дорог
      
13.5

Протяженность улично-дорожной
сети
км

441,0

450,7

450,7

450,7

450,7

 
Задача 1. Увеличение объемов
ремонта дорог, тротуаров,
внутриквартальных и дворовых
проездов, мостовых сооружений
      
13.6




Доля протяженности
отремонтированных автомобильных
дорог в общей протяженности
автомобильных дорог
(с нарастающим итогом)
%




2,1




9,2




10,2




11,2




12,2




 
Задача 2. Повышение безопасности
дорожного движения
      
13.7




Количество пешеходных переходов,
обустроенных современными
техническими средствами
организации и управления дорожным
движением
шт.




7




28




15




15




15




14
Охрана окружающей среды
      
 
Цель: улучшение состояния
окружающей среды посредством
реализации комплекса
природоохранных мероприятий
      
 
Задача 1. Создание действующей
системы управления качеством
атмосферного воздуха в городе
      
14.1



Количество учитываемых источников
выбросов загрязняющих веществ
в атмосферный воздух
(промышленные предприятия)
ед.



94



94



94



95



96



 
Задача 2. Получение данных
о фактическом состоянии
компонентов окружающей среды
      
14.2




Количество учитываемых
автотранспортных потоков
на основных магистралях
для определения выбросов
от автотранспорта
ед.




15




15




16




16




16




 
Задача 3. Сохранение и защита
лесов и иной растительности
на территории города
      
14.3


Площадь инвентаризации древесной
растительности искусственного
происхождения
га


0,0


4,6


8,0


11,5


15,0


 
Задача 4. Совершенствование
системы обращения с отходами
производства и потребления
      
14.4



Количество объектов размещения
отходов, на которых организован
и проводится мониторинг состояния
окружающей среды
ед.



1



1



1



1



2



 
Задача 5. Формирование
экологической культуры населения
города
      
14.5

Объем печатной продукции
на экологическую тематику
стр.

0

50

50

55

70

15

Малое и среднее
предпринимательство
      
 
Цель: формирование благоприятных
условий для устойчивого
функционирования и развития
малого и среднего
предпринимательства, увеличение
его вклада в решение задач
социально-экономического развития
муниципального образования "Город
Архангельск"
      
 
Задача 1. Создание условий для
вовлечения в предпринимательскую
деятельность экономически
активных граждан города
      
15.1



Количество зарегистрированных
субъектов малого
предпринимательства на 1000
жителей
ед.



45,2



47,0



49,0



50,0



51,0



 
Задача 2. Повышение уровня
информационного обеспечения
деятельности субъектов малого
и среднего предпринимательства
      
15.2



Количество бесплатных
консультационных услуг, оказанных
субъектам малого и среднего
предпринимательства
ед.



125



375



375



375



375



16

Потребительский рынок товаров
и услуг
      
 
Цель: создание условий для
обеспечения жителей города
Архангельска услугами торговли,
общественного питания и бытового
обслуживания
      
16.1

Оборот розничной торговли
в расчете на одного жителя
тыс. руб.

142,0

155,4

160,0

164,0

170,0

16.2

Оборот общественного питания
в расчете на одного жителя
тыс. руб.

5,5

5,8

5,8

5,9

5,9

16.3



Объем бытовых услуг на душу
населения (без учета данных
по деятельности индивидуальных
предпринимателей)
тыс. руб.



0,63



0,57



0,57



0,60



0,60



 
Задача 1. Создание конкурентной
среды в отрасли "Торговля
и общественное питание"
      
16.4

Обеспеченность населения
торговыми площадями
кв. м на
1000 жителей
606

648

650

655

660

16.5


Обеспеченность населения
предприятиями общественного
питания
посад. мест
на 1000
жителей
125,3


162,7


163,0


164,0


166,0


16.6

Обеспеченность населения бытовыми
услугами
раб. мест на
1000 жителей
14,6

13,7

14,0

14,2

14,5

16.7

Количество проведенных
тематических ярмарок
ед.

15

29

30

30

30

16.8




Количество предоставленных мест
для организации сезонной торговли
фруктами и овощами, торговли
продуктами питания местных
товаропроизводителей (тонары)
мест




255




408




329




300




300




16.9





Количество мест на розничных
рынках города для
сельхозпроизводителей,
занимающихся садоводством,
огородничеством, ведущим
фермерское хозяйство
мест





111





111





111





111





111





 
Задача 2. Удовлетворение
покупательского спроса населения
в качественных товарах и услугах
      
16.10

Объем платных услуг населению
в расчете на одного жителя
тыс. руб.

43,2

49,7

54,1

59,6

66,0

16.11



Количество конкурсов среди
предприятий торговли,
общественного питания и бытового
обслуживания
ед.



2



4



5



6



6



16.12






Количество предприятий бытового
обслуживания населения,
на которых проведены консультации
по вопросам соблюдения
нормативно-правовых актов
федерального, областного
и местного значения
ед.






88






120






150






150






150






16.13







Количество проведенных бесплатных
семинаров, совещаний
с руководителями торговли и
общественного питания в целях
ориентирования на поддержание
конкурентоспособности
предприятий, повышение качества
товаров и услуг
ед.







2







4







4







2







2







 
Задача 3. Обеспечение социально
незащищенных слоев населения
города бытовыми услугами
по доступным ценам
      
16.14





Количество организаций,
участвующих в акциях
по предоставлению бытовых услуг
по льготным ценам (для ветеранов
Великой Отечественной войны,
инвалидов, пенсионеров)
ед.





24





53





55





57





60





17

Международное сотрудничество
и туризм
      
 
Цель 1: укрепление существующих и
налаживание новых взаимовыгодных
внешнеэкономических и
международных связей
      
 
Задача 1. Расширение
взаимовыгодных связей
с муниципальными образованиями
зарубежных государств
      
17.1
Количество городов-побратимов
ед.
9
9
10
11
11
 
Задача 2. Активизация участия
муниципального образования "Город
Архангельск" в проектной
деятельности в рамках
международных программ
сотрудничества
      
17.2




Количество проектов в рамках
международных программ
сотрудничества, в которых
муниципальное образование
"Архангельск" принимает участие
ед.




6




6




8




9




10




 
Цель 2: содействие повышению
эффективности и
конкурентоспособности комплекса
предприятий туристской индустрии,
обеспечивающего необходимые
возможности для удовлетворения
потребностей российских и
иностранных граждан в туристских
услугах в городе Архангельске
      
 
Задача 1. Увеличение годового
въездного туристского потока
в город Архангельск
      
17.3



Численность иностранных граждан,
въезжающих в г. Архангельск
и размещенных в коллективных
средствах размещения
тыс. чел.



3,6



3,6



3,8



4,0



4,3



 
Задача 2. Содействие развитию
различных видов туризма:
природного, культурного,
паломнического,
лечебно-оздоровительного,
экологического, образовательного,
бизнес-туризма, конференц-туризма
и событийного туризма
      
17.4



Численность граждан Российской
Федерации, размещенных в
коллективных средствах размещения
г. Архангельска
тыс. чел.



88,0



88,2



92,6



97,2



102,1



 
Задача 3. Продвижение туристского
потенциала города Архангельска
на национальном и международном
туристских рынках
      
17.5



Количество подготовленных и
размещенных в электронных и
печатных СМИ материалов по итогам
рекламных туров
ед.



0



1



2



2



4



18

Управление муниципальным
имуществом
      
 
Цель: повышение эффективности
учета, управления и использования
муниципального имущества,
находящегося в собственности
муниципального образования "Город
Архангельск"
      
 
Задача 1. Обеспечение
достоверности и актуализации
сведений из реестра имущества,
принадлежащего муниципальному
образованию "Город Архангельск"
      
18.1






Удельный вес объектов
недвижимости, в отношении которых
проведена процедура технической
инвентаризации, к общему
количеству объектов недвижимости,
относящихся к муниципальной
собственности
%






1,6






1,6






3,2






3,9






4,6






18.2







Удельный вес объектов
недвижимости, в отношении которых
проведена процедура регистрации
права муниципальной
собственности, к общему
количеству объектов недвижимости,
относящихся к муниципальной
собственности
%







1,8







2,6







3,4







4,2







4,9







 
Задача 2. Оптимизация состава
муниципального имущества
      
18.3



Доля муниципального имущества,
составляющего казну города
Архангельска, от общего числа
муниципального имущества
%



64,1



60,1



59,2



58,8



58,6



18.4





Доля муниципального имущества,
закрепленного на праве
хозяйственного ведения
за муниципальными унитарными
предприятиями, от общего числа
муниципального имущества
%





9,3





9,7





9,9





9,9





10,0





18.5




Доля муниципального имущества,
переданного на праве оперативного
управления муниципальным
учреждениям, от общего числа
муниципального имущества
%




26,6




30,2




30,9




31,3




31,4




 
Задача 3. Усиление контроля
за эффективностью использования
муниципального имущества
      
18.6












Удельный вес проведенных проверок
эффективности использования
муниципального имущества,
закрепленного на праве
хозяйственного ведения
за муниципальными унитарными
предприятиями, и муниципального
имущества, переданного на праве
оперативного управления
муниципальным учреждениям,
к общему количеству действующих
муниципальных предприятий и
учреждений в соответствующем году
%












18,4












21,7












22,9












23,9












24,4












18.7






Удельный вес проведенных проверок
эффективности использования
муниципального имущества,
переданного в аренду и
в безвозмездное пользование,
к общему количеству действующих
договоров в соответствующем году
%






18,7






21,6






22,9






24,7






28,8






 
Задача 4. Увеличение доходов
городского бюджета
от приватизации муниципального
имущества
      
18.8


Процент исполнения прогнозного
плана приватизации
на соответствующий год
%


51,3


57,6


100,0


100,0


100,0


 
Задача 5. Повышение
востребованности объектов казны
муниципального нежилого фонда
города для использования
      
18.9






Доля нежилых отдельно стоящих
зданий, числящихся в составе
казны муниципального образования
"Город Архангельск", в которых
выполнены работы по капитальному
ремонту строительных конструкций
и инженерного оборудования
%






-






-






1,3






2,7






6,0






19
Бюджетная политика
      
 
Цель: повышение эффективности
бюджетной политики муниципального
образования "Город Архангельск"
      
 
Задача 1. Обеспечение
консервативного бюджетного
планирования
      
19.1








Отношение дефицита городского
бюджета к общему годовому объему
доходов городского бюджета
без учета объема безвозмездных
поступлений и (или) поступлений
налоговых доходов
по дополнительным нормативам
отчислений в соответствующем
финансовом году
%








1,8








-








<= 10,0








<= 10,0








<= 10,0








 
Задача 2. Сохранение и развитие
доходных источников городского
бюджета
      
19.2



Процент выполнения прогноза
поступлений налоговых и
неналоговых доходов в городской
бюджет
%



98,4



105,8



100,0



100,0



100,0



 
Задача 3. Управление расходными
обязательствами муниципального
образования "Город Архангельск"
      
19.3





Количество муниципальных правовых
актов, действие которых
приостанавливалось
при утверждении и исполнении
городского бюджета на очередной
финансовый год
ед.





1





3





0





0





0





19.4



Удельный вес расходов городского
бюджета, формируемых в рамках
целевых программ, в общем объеме
расходов бюджета
%



16,9



21,0



13,0



20,0



23,0



 
Задача 4. Повышение эффективности
расходов городского бюджета
      
19.5







Доля утвержденных муниципальных
заданий на соответствующий
финансовый год от общего
количества муниципальных заданий,
подлежащих утверждению
в соответствии с перечнем
муниципальных услуг (работ)
на соответствующий финансовый год
%







-







95,6







100,0







100,0







100,0







19.6




Доля муниципальных услуг,
для которых разработаны стандарты
оказания муниципальных услуг,
от общего количества услуг,
подлежащих стандартизации
%




-




95,0




100,0




100,0




100,0




19.7















Доля органов мэрии города
Архангельска, осуществляющих
подготовку докладов о результатах
и основных направлениях
деятельности отраслевых
(функциональных) и
территориальных органов мэрии
города Архангельска, от общего
количества органов мэрии города
Архангельска, установленных
положением о подготовке докладов
о результатах и основных
направлениях деятельности
отраслевых (функциональных) и
территориальных органов мэрии
города Архангельска
%















-















8,0















20,0















100,0















100,0















20



Совершенствование управления
и повышение эффективности
деятельности мэрии города
Архангельска
      
 
Цель: повышение эффективности
муниципального управления,
качества и доступности
муниципальных услуг для граждан
и организаций города
      
 
Задача 1. Совершенствование
методов и процедур управления,
направленных на улучшение
качества предоставления
муниципальных услуг
      
20.1





Количество разработанных
административных регламентов
исполнения муниципальных функций
и административных регламентов
предоставления муниципальных
услуг
ед.





-





17





30





40





45





20.2




Количество муниципальных услуг,
размещенных в электронной форме,
на первых этапах перевода
муниципальных услуг в электронную
форму
ед.




0




4




23




35




40




 
Задача 2. Повышение эффективности
взаимодействия органов местного
самоуправления города и
гражданского общества
      
20.3


Количество представителей
территориального общественного
самоуправления
чел.


3285


4655


7600


7600


7600


20.4





Количество реализованных органами
территориального общественного
самоуправления социально значимых
проектов, получивших
софинансирование из городского
бюджета
ед.





-





3





5





6





6





20.5



Количество посещений
интернет-портала муниципального
образования "Город Архангельск"
пользователями сети Интернет
среднее
число
посещений
в день
2812



3232



3400



3500



4000



 
Задача 3. Совершенствование
системы профессионального
развития кадров органов мэрии
города
      
20.6

Количество человек, повысивших
квалификацию
чел.

110

113

115

115

120

 
Задача 4. Модернизация системы
информационного обеспечения
органов местного самоуправления
      
20.7

Количество полнофункциональных
автоматизированных систем
ед.

6

6

8

9

9

20.8


Количество пользователей
автоматизированной системы
корпоративного документооборота
чел.


112


120


126


130


140


20.9

Оснащенность средствами
вычислительной техники
%

66,7

66,8

68,5

70,0

72,0

20.10


Количество рабочих станций
в локальной вычислительной сети
мэрии города
ед.


643


648


660


680


700



Примечание:
<**> - Мероприятия раздела "Здравоохранение" реализуются в случае делегирования в 2012 году органам местного самоуправления государственных полномочий по организации оказания медицинской помощи в соответствии с территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на территории Архангельской области.