Решение от 30.11.2010 г № 166

О внесении изменений в отдельные городские целевые программы, утвержденные решениями Архангельского городского Совета депутатов, в связи с решением Архангельского городского Совета депутатов «О городском бюджете на 2011 год»


Архангельский городской Совет депутатов решил:
Внести изменения в следующие городские целевые программы:
1.Внести в городскую целевую программу "Газификация муниципального образования "Город Архангельск" от природного газа на 2009 - 2011 годы", утвержденную решением Архангельского городского Совета депутатов от 28.07.2008 N 712 (с изменениями), следующие изменения:
1) в паспорте Программы строку "Источники финансирования Программы" изложить в следующей редакции:
"общий объем финансирования составляет 38102,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
городской бюджет - 33102,0 тыс. рублей;
областной бюджет - 5000,0 тыс. рублей";

2) в разделе V "Финансовое обеспечение Программы":
в абзаце пятом цифры "401602" заменить цифрами "38102";
в абзаце шестом цифры "209602" заменить цифрами "33102";
в абзаце седьмом цифры "187000" заменить цифрами "5000";
в абзаце восьмом цифры "5000" заменить цифрой "0";
таблицу изложить в следующей редакции:
N п/п Источник финансирования Всего, тыс. руб. Итого по годам
2009 г. 2010 г. 2011 г.
1 Средства городского бюджета 33 102 13 500 9 102 10 500
2 Средства областного бюджета 5 000 0 0 5 000
3 Внебюджетные средства 0 0 0 0
Итого 38 102 13 500 9 102 15 500

3) в Мероприятиях по газификации МО "Город Архангельск" от природного газа на 2009 - 2011 годы:
в графах 3, 12, 13, 14 пункта 2 цифры "83065", "80000", "40000", "40000" заменить соответственно цифрами "3315", "250", "0", "250";
в графах 3, 12, 13, 14 пункта 3 цифры "6137", "0", "0", "0" заменить соответственно цифрами "21387", "15250", "5000", "10250";
пункты 4 - 8 исключить;
в графах 3, 12, 13, 14, 15 строки "ИТОГО" цифры "401602", "379000", "187000", "187000", "5000" заменить соответственно цифрами "38102", "15500", "5000", "10500", "0".
2.Внести в городскую целевую программу "Строительство социального жилья для переселения граждан из непригодного для проживания (аварийного) жилищного фонда в городе Архангельске на 2009 - 2011 годы", утвержденную решением Архангельского городского Совета депутатов от 28.07.2008 N 702 (с изменениями), следующие изменения:
1) в паспорте Программы:
а) строку "Объем и источники финансирования Программы" изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования составляет 215030486,09 руб.
Источниками финансирования являются средства городского бюджета - 49200000,00 руб., в том числе по годам:
2009 год - 0,00 руб.;
2010 год - 15000000,00 руб.;
2011 год - 34200000,00 руб.
Объемы финансирования Программы на 2009 - 2011 годы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проектов городского бюджета на очередной финансовый год.
Прогнозно:
привлеченные средства, в том числе:
областного бюджета - 10981289,84 руб.;
средства государственной корпорации - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - средства Фонда) - 154849196,25 руб.";

б) строку "Ожидаемые результаты реализации Программы" изложить в следующей редакции:
"строительство (приобретение) не менее 6,2 тыс. кв. м социального жилья и переселение из непригодного для проживания (аварийного) жилищного фонда 320 человек;
ликвидация на территории города непригодного для проживания (аварийного) жилищного фонда площадью 5,7 тыс. кв. м";

2) в разделе 5 "Ресурсное обеспечение Программы":
а) в абзаце втором слова "538830486,09 руб." заменить словами "215030486,09 руб.";
б) в абзаце третьем слова "30000000,00 руб." заменить словами "49200000,00 руб.";
в) в абзаце четвертом слова "21981289,84 руб." заменить словами "10981289,84 руб.";
г) в абзаце пятом слова "486849196,25 руб." заменить словами "154849196,25 руб.";
д) таблицу "Распределение объемов финансирования Программы по источникам и годам" изложить в следующей редакции:
"Распределение
объемов финансирования Программы по источникам и годам











































































































































N
п/п
Источники финансированияОбъем
финансирования,
всего (руб.)
В том числе по годам
200920102011
1Средства Фонда154 849 196,250,00154 849 196,25-
в том числе:
1.1средства на расселение
аварийного жилищного фонда
154 849 196,250,00154 849 196,25
2Областной бюджет10 981 289,840,0010 981 289,84-
в том числе:
2.1средства на расселение
аварийного жилищного фонда
5 102 079,000,005 102 079,00-
2.2средства на оплату площади
предоставляемых помещений,
превышающей общую площадь
расселяемых помещений
5 879 210,840,005 879 210,84-
3Городской бюджет49 200 000,000,0015 000 000,0034 200 000,00
в том числе:
3.1средства на расселение
аварийного жилищного фонда
4 781 912,250,004 781 912,25-
3.2средства на оплату площади
предоставляемых помещений,
превышающей общую площадь
расселяемых помещений
44 418 087,750,0010 218 087,7534 200 000,00
Всего по Программе215 030 486,090,00180 830 486,0934 200 000,00
в том числе:
средства на расселение
аварийного жилищного фонда
164 733 187,500,00164 733 187,50-
средства на оплату площади
предоставляемых помещений,
превышающей общую площадь
расселяемых помещений
50 297 298,590,0016 097 298,5934 200 000,00
";

3) в разделе 8 "Оценка эффективности реализации Программы, целевые индикаторы и показатели":
а) в абзаце шестом слова "333 семей" заменить словами "320 человек";

б) таблицу "Система целевых индикаторов и показателей оценки реализации городской целевой программы "Строительство социального жилья для переселения граждан из непригодного для проживания (аварийного) жилищного фонда в городе Архангельске на 2009 - 2011 годы" изложить в следующей редакции:
"Система
целевых индикаторов и показателей оценки реализации
городской целевой программы "Строительство социального жилья
для переселения граждан из непригодного для проживания
(аварийного) жилищного фонда в городе Архангельске
на 2009 - 2011 годы"







































N
п/п
Наименование показателя
(индикатора)
2010 год2011 год2010 - 2011 гг.
12345
1Площадь ликвидируемого непригодного
для проживания (аварийного)
жилищного фонда (кв. м)
-5729,855729,85
2Площадь предоставляемого
социального жилья (кв. м)
-6190,646190,64
3Число семей, переселяемых
из непригодного для проживания
(аварийного) жилищного фонда
(семей)
-320320
";

4) приложение N 1 к Программе "Перечень многоквартирных домов, признанных до 1 января 2007 г. в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки на переселение граждан из аварийного жилищного фонда" изложить в следующей редакции:
"Перечень
многоквартирных домов, признанных до 1 января 2007 года
в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу
в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации,
в отношении которых планируется предоставление
финансовой поддержки на переселение граждан
из аварийного жилищного фонда











































































































































































N
п/п
Адрес МКДДокумент, подтверждающий
признание МКД аварийными
Число
жителей,
планируемых
к переселению
Расселяемая
площадь
жилых
помещений
НомерДата
чел.кв. м
123456
1ул. Лесозаводская,
д. 17
акт МВК N 5618.11.20044108,20
2ул. Гайдара, д. 29,
корп. 1
акт МВК N 5825.11.200435677,93
3ул. Логинова, д. 19акт МВК N б/н05.12.2000621 196,20
4ул. Ударников, д. 13акт МВК N 16203.11.200532495,50
5ул. Ударников, д. 22акт МВК N б/н17.09.200111219,20
6ул. Л.Толстого, д. 18акт МВК N 12729.07.200517356,47
7ул. Л.Толстого, д. 37акт МВК N 12529.07.200510296,90
8ул. Фрунзе, д. 26акт МВК N 14325.08.200522424,30
9ул. К.Либкнехта, д. 57акт МВК N 11421.07.2005888,10
10пр. Ломоносова, д. 23акт МВК N б/н18.12.200131508,80
11пр. Никольский, д. 136акт МВК N б/н24.06.20049125,00
12ул. Л.Толстого, д. 39акт МВК N 12929.07.200517338,30
13ул. Пионерская, д. 83акт МВК N б/н01.07.200431517,23
14пр. Никольский, д. 8акт МВК N 6629.12.200415209,64
15ул. Севстрой, д. 18акт МВК N 15006.10.2005443,10
16ул. Родионова, д. 10акт МВК N 10519.05.200512124,98
Итогоxx3205 729,85
".

3. Внести в городскую целевую программу "Строительство спортивных площадок и прогулочных участков при муниципальных дошкольных образовательных учреждениях" на 2009 - 2011 годы", утвержденную решением Архангельского городского Совета депутатов от 17.09.2008 N 730 (с изменениями и дополнениями), следующие изменения:
1) строку "Источники финансирования" паспорта Программы изложить в следующей редакции:
"городской бюджет - 6600 тыс. рублей;
областной бюджет - 5000 тыс. рублей";

2) в разделе 2 "Цели и задачи Программы, сроки и этапы реализации":
а) в абзаце тринадцатом цифры "77" заменить цифрами "38";
б) в абзаце четырнадцатом слова "в 2009 г. - 25 объектов" заменить словами "в 2009 г. - 0 объектов";
в) в абзаце пятнадцатом слова "в 2010 г. - 26 объектов" заменить словами "в 2010 г. - 19 объектов";
г) в абзаце шестнадцатом слова "в 2011 г. - 26 объектов" заменить словами "в 2011 г. - 19 объектов";
3) таблицу раздела 5 "Финансирование Программы" изложить в следующей редакции:
Источник финансирования Распределение объемов финансирования, в том числе по годам (тыс. руб.) ВСЕГО
2009 2010 2011
городской бюджет 2100 2200 2300 6600
областной бюджет 5000 - - 5000
Итого 7100 2200 2300 11600

4.Внести в городскую целевую программу "Строительство объектов социальной инфраструктуры (2009 - 2011 годы)", утвержденную решением Архангельского городского Совета депутатов от 28.07.2008 N 703 (с изменениями), следующие изменения:
1) по тексту Программы слова "служба муниципального заказа" заменить словами "служба заместителя мэра города по городскому хозяйству";
2) строку "Объем и источники финансирования Программы" паспорта Программы изложить в следующей редакции:
"общий объем финансирования составляет 111,157 млн. рублей.
Основными источниками финансирования являются средства городского бюджета - 96,157 млн. рублей, в том числе по годам:
2009 год - 18,410 млн. рублей;
2010 год - 00,000 млн. рублей;
2011 год - 77,747 млн. рублей.
Объемы финансирования Программы на 2009 - 2011 годы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проектов городского бюджета на очередной финансовый год.
Прогнозно:
привлеченные средства, в том числе:
областного бюджета - 15,000 млн. рублей";

3) в разделе 5 "Ресурсное обеспечение Программы":
а) в абзаце втором цифры "588,410" заменить цифрами "111,157";
б) в абзаце третьем цифры "199,410" заменить цифрами "96,157";
в) в абзаце четвертом цифры "171,500" заменить цифрами "15,000";
г) абзацы пятый и девятый исключить;
д) таблицу "Распределение объемов финансирования Программы по источникам и годам" изложить в следующей редакции:
"Распределение
объемов финансирования Программы по источникам и годам
N п/п Источники финансирования Объем финансирования, всего (млн. руб.) В том числе по годам
2009 2010 2011
1 2 3 4 5 6
Всего по Программе 111,157 18,410 - 92,747
в том числе:
1 Городской бюджет 96,157 18,410 - 77,747
2 Областной бюджет 15,000 - - 15,000
";

4) таблицу раздела 8 "Оценка эффективности реализации Программы, целевые индикаторы и показатели" изложить в следующей редакции:
"Система
целевых индикаторов и показателей оценки реализации
городской целевой программы "Строительство объектов
социальной инфраструктуры (2009 - 2011 годы)"
N п/п Наименование показателя (индикатора) 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2009 2011 гг.
факт оценка прогноз
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Культура
Ввод в эксплуатацию парков отдыха (га) 3,4 - 2,73 2,73
";

5) приложение к Программе "Основные мероприятия городской целевой программы "Строительство объектов социальной инфраструктуры (2009 - 2011 годы)" изложить в следующей редакции:
"Основные мероприятия
городской целевой программы "Строительство объектов
социальной инфраструктуры (2009 - 2011 годы)"
N п/п Наименование мероприятия Исполнители Источники финансирования Объем финансирования, тыс. руб. Ожидаемые результаты
всего в том числе по годам
2009 2010 2011
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Общий объем финансирования
I Проектирование, строительство (реконструкция) и ввод в эксплуатацию объектов социальной инфраструктуры Служба заместителя мэра города по городскому хозяйству Общий объем средств, в т.ч.: 111157 18410 - 92747 2009 год - подготовка проектно-сметной документации; 2011 год - ввод в эксплуатацию детского парка площадью 2,73 га; 2012 год - ввод в эксплуатацию детского комбината на 264 места и школы на 450 учащихся в жилом микрорайоне Цигломень
городской бюджет 96157 18410 - 77747
областной бюджет 15000 - - 15000
в том числе инвестиционные мероприятия
1 Образование
1.1 Проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию объектов образования Служба заместителя мэра города по городскому хозяйству Общий объем средств, в т.ч.: 93247 500 - 92747 2009 год - подготовка проектно-сметной документации; 2012 год - ввод в эксплуатацию детского комбината на 264 места и школы на 450 учащихся
городской бюджет 78247 500 - 77747
областной бюджет 15000 - - 15000
в том числе:
1.1.1 проектирование и строительство детского комбината в I микрорайоне округа Майская горка Служба заместителя мэра города по городскому хозяйству Общий объем средств, в т.ч.: 46102 - - 46102 Ввод в эксплуатацию в 2012 году детского комбината на 264 места
городской бюджет 36102 - - 36102
областной бюджет 10000 - - 10000
1.1.2 проектирование и строительство многофункционального спортивного зала муниципального образовательного учреждения "Архангельский городской лицей имени М.В.Ломоносова" Служба заместителя мэра города по городскому хозяйству Общий объем средств, в т.ч.: 500 500 - - 2009 год - подготовка проектно-сметной документации
городской бюджет 500 500 - -
областной бюджет - - - -
1.1.3 проектирование и строительство школы на 450 учащихся в жилом микрорайоне Цигломень Служба заместителя мэра города по городскому хозяйству Общий объем средств, в т.ч.: 46645 - - 46645 Ввод в эксплуатацию в 2012 году школы на 450 учащихся
городской бюджет 41645 - - 41645
областной бюджет 5000 - - 5000
2 Здравоохранение
2.1 Проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию объектов здравоохранения Служба заместителя мэра города по городскому хозяйству Общий объем средств, в т.ч.: 10700 10700 - -
городской бюджет 10700 10700 - -
областной бюджет - - - -
в том числе:
2.1.2 строительство пристройки к муниципальному учреждению здравоохранения "Детская поликлиника N 1" Служба заместителя мэра города по городскому хозяйству Общий объем средств, в т.ч.: 10700 10700 - - Консервация объекта
городской бюджет 10700 10700 - -
областной бюджет - - - -
3 Культура
3.1 Проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию объектов культуры Служба заместителя мэра города по городскому хозяйству Общий объем средств, в т.ч.: 7210 7210 - - Ввод в эксплуатацию в 2011 году детского парка площадью 2,73 га
городской бюджет 7210 7210 - -
областной бюджет - - - -
3.1.1 строительство детского парка в Ломоносовском округе по ул. 23 Гвардейской дивизии (за кинотеатром "Русь") Служба заместителя мэра города по городскому хозяйству Общий объем средств, в т.ч.: 7210 7210 - - Ввод в эксплуатацию в 2011 году детского парка площадью 2,73 га
городской бюджет 7210 7210 - -
областной бюджет - - - -
".

Мэр города
В.Н.ПАВЛЕНКО