Решение от 02.12.2009 г № 10

О внесении изменений и дополнений в отдельные городские целевые программы, утвержденные решениями Архангельского городского Совета депутатов, в связи с решением Архангельского городского Совета депутатов «О городском бюджете на 2010 год»


Архангельский городской Совет депутатов решил:
1.Досрочно прекратить с 2010 года реализацию городской целевой программы "Развитие города Архангельска как областного центра Архангельской области на 2009 - 2010 годы".
2.Признать утратившим силу решение Архангельского городского Совета депутатов от 17.09.2008 N 727 "Об утверждении городской целевой программы "Развитие города Архангельска как областного центра Архангельской области на 2009 - 2010 годы" (с изменениями).
3.Приостановить с 1 января по 31 декабря 2010 года включительно действие городской целевой программы "Строительство объектов социальной инфраструктуры (2009 - 2011 годы)", утвержденной решением Архангельского городского Совета депутатов от 28.07.2008 N 703 (с изменениями).
4.Внести изменения в следующие городские целевые программы:
4.1.Внести в городскую целевую программу "Развитие туризма в городе Архангельске на 2008 - 2010 годы", утвержденную решением Архангельского городского Совета депутатов от 21.06.2007 N 447, следующие изменения:
1) строку "Предполагаемые источники и объемы финансирования" паспорта Программы изложить в следующей редакции:
"Предполагаемый общий объем финансирования Программы - 1 280 тыс. рублей из городского бюджета,
в том числе по годам:
2008 год - 520 тыс. рублей;
2009 год - 430 тыс. рублей;
2010 год - 330 тыс. рублей.";

2) в мероприятия городской целевой программы "Развитие туризма в городе Архангельске на 2008 - 2010 годы" (приложение к Программе) внести следующие изменения:
а) пункты 2, 3 раздела II "Информационное обеспечение туристского комплекса города" изложить в следующей редакции:
N п/п Название мероприятия Источник финансирования Финансовые затраты на реализацию (тыс. руб.)
всего в том числе по годам
2008 2009 2010
2 Издание рекламно-информационной печатной и видеопродукции о туристских ресурсах города Архангельска Городской бюджет 450 150 150 150
3 Участие города Архангельска в крупных туристских выставках в России и за рубежом (долевое финансирование аренды площадей, разработка и оформление единого информационного стенда, разработка и изготовление демонстрационной продукции) Городской бюджет 270 120 120 30

б) раздел IV "Развитие кадрового потенциала туристского комплекса" изложить в следующей редакции:
1 Проведение городской конференции по проблемам подготовки кадров для туристического бизнеса (совместно с учреждениями высшего и среднего профобразования и турфирмами) Городской бюджет 20 10 10 -
Всего по Программе 1280 520 430 330

4.2.Внести в целевую комплексную программу "Безопасность муниципальных учреждений социальной сферы на 2008 - 2010 годы", утвержденную решением Архангельского городского Совета депутатов от 12.09.2007 N 484 (с изменениями), следующие изменения:
1) в строке "Предполагаемые источники и объемы финансирования" раздела 1 "Паспорт Программы" цифры "83441,0" и "28425,7" заменить соответственно цифрами "82145,4" и "27130,1";
2) в разделе 4 "Ресурсное обеспечение Программы" цифры "83441,0" и "28425,7" заменить соответственно цифрами "82145,4" и "27130,1";
3) в разделе 7 "Ожидаемые результаты реализации Программы" абзацы второй - шестой изложить в следующей редакции:
"Количественными и качественными показателями эффективности реализации Программы являются:
- оснащение 44 муниципальных учреждений образования, 38 дошкольных учреждений, 5 учреждений дополнительного образования, 6 учреждений здравоохранения и социальной защиты, 9 учреждений физической культуры и спорта, 11 учреждений культуры, в том числе МУК "Централизованная библиотечная система" (18 филиалов), 8 учреждений дополнительного образования детей сферы культуры системами автоматической противопожарной защиты;
- обеспечение 90 человек из числа дежурного персонала 5 учреждений здравоохранения, 5 учреждений социальной защиты с круглосуточным пребыванием людей средствами индивидуальной защиты органов дыхания (защитными капюшонами "Феникс");
- обеспечение 445 работников 9 учреждений социальной сферы, расположенных в пределах границ зон возможного опасного химического заражения при авариях на химически опасных объектах, средствами индивидуальной защиты (гражданскими противогазами ГП-7).";

4) раздел 8 "Перечень мероприятий Программы" изложить в следующей редакции:
"8. Перечень мероприятий Программы
N п/п Наименование мероприятий Источники финансирования Финансовые затраты на реализацию (тыс. руб.) Исполнители
всего в том числе
2008 2009 2010
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Пожарная безопасность
Учреждения образования
1.1 Монтаж автоматической пожарной сигнализации с системой оповещения людей при пожаре (с разработкой проектно-сметной документации), в том числе: гор. бюджет 49 232,0 16 827,0 12 026,0 20379,0 Департамент образования Муниципальные учреждения Служба муниципального заказа
общеобразовательные учреждения 34001 10000 7398 16603
дошкольные учреждения 13762 5957 4029 3776
учреждения дополнительного образования 1469 870 599
Итого по учреждениям образования гор. бюджет 49232,0 16827,0 12026,0 20379,0
Учреждения здравоохранения и социальные учреждения
1.2 Монтаж автоматической пожарной сигнализации (с разработкой проектно-сметной документации), в том числе: гор. бюджет 19 985,8 5 402,1 9 084,6 5 499,1 Департамент здравоохранения и соц. политики Муниципальные учреждения
МУЗ "Первая городская клиническая больница скорой медицинской помощи" 5400,0 1236,0 2164,0 2000,0
МУЗ - городские больницы 11692,397 3419,597 5273,7 2999,1
МУЗ "Родильный дом имени Самойловой" 1466,381 466,381 500,0 500,0
МУЗ "Городской дом ребенка" 287,822 280,122 7,7
МУЗ "Городская поликлиника N 2" (филиал на ул. Урицкого) 42,2 42,2
муниципальные социальные учреждения 1097,0 1097,0
1.3 Приобретение индивидуальных средств защиты органов дыхания для персонала учреждений с круглосуточным пребыванием людей ("Феникс" - 90 шт. x 1,6 = 144,0), в том числе: гор. бюджет 144,0 144,0 0 0 Департамент здравоохранения и социальной политики Муниципальные учреждения
МУЗ "Первая гор. кл. больница" 134,4 134,4 0 0
МУЗ "Гор. кл. больница N 6"
МУЗ "Гор. кл. больница N 7"
МУЗ "Гор. больница N 12"
МУЗ "Род. дом им. Самойловой"
ГДР
ЦЗПН "Душа" 9,6 9,6 0 0
ЦЗПН
ЦПСОиП
ЦОПД
Итого по учреждениям здравоохранения и социальным учреждениям гор. бюджет 20 129,8 5 546,1 9 084,6 5 499,1
Учреждения культуры и образовательные учреждения дополнительного образования детей сферы культуры
1.4 Монтаж автоматической пожарной сигнализации (с разработкой проектно-сметной документации), в том числе: гор. бюджет 8659,5 6840,5 877,0 942,0 Управление культуры и молодежной политики Муниципальные учреждения Служба муниципального заказа
МУК клубного типа (культурные центры, ДК) 5497,5 4189,0 614,0 694,5
МУК "Централизованная библиотечная система" 1824,1 1314,5 262,1 247,5
МОУ ДОД сферы культуры, в том числе: 1337,9 1337,0 0,9
монтаж АПС и устройство отдельного входа в филиале МОУ ДОД "ДШИ N 2" по ул. Кедрова, 20
1.5 Устройство противопожарных дверей, в том числе: гор. бюджет 926,5 416,5 260,0 250,0 Управление культуры и молодежной политики Муниципальные учреждения
МУК "Ломоносовский ДК" 170,0 170,0
МУК "АГКЦ" 126,5 126,5
МОУ ДОД "ДШИ N 42" (в т.ч. реконструкция АПС с установкой дымовых извещателей) 120,0 120,0
МУК "Централизованная библиотечная система" 94,955 94,955
МУК клубного типа (культурные центры, ДК) 265,045 165,045 100,0
МОУ ДОД сферы культуры 150,0 150,0
1.6 Проведение мероприятий по пожарной безопасности в МУК "КЦ "Северный", в том числе: гор. бюджет 577,6 577,6 Служба муниципального заказа Муниципальные учреждения
устройство противопожарного водопровода 420,8 420,8
проведение мероприятий по выполнению предписаний Государственного пожарного надзора МЧС России 156,8 156,8
Итого по учреждениям культуры гор. бюджет 10163,6 7834,6 1137,0 1192,0
Учреждения физической культуры и спорта
1.7 Монтаж автоматической пожарной сигнализации (с разработкой проектно-сметной документации), в том числе: гор. бюджет 1508,5 798,5 650,0 60,0 Упр. по физ. культуре и спорту Служба муниципального заказа Муниципальные учреждения
МОУ ДОД "ДЮСШ" 1508,5 798,5 650,0 60,0
1.8 Устройство эвакуационных выходов (с разработкой проектно-сметной документации), в том числе: гор. бюджет 221,5 221,5
МОУ ДОД "ДЮСШ N 5 им. Я.Г.Карбасникова" 221,5 221,5
Итого по учреждениям физической культуры и спорта гор. бюджет 1730,0 1020,0 650,0 60,0
Всего по разделу 1 (пожарная безопасность) гор. бюджет 81255,4 31227,7 22897,6 27130,1
2. Обеспечение работников учреждений средствами индивидуальной защиты
Учреждения образования
2.1 Приобретение противогазов (ГП-7) для работников учреждений (250 x 2000 = 500,0 тыс. руб.), в том числе: гор. бюджет 500,0 500,0 0 0 Департамент образования Муниципальные учреждения
МОУ "СОШ N 37" МОУ "СОШ N 43" МОУ "СОШ N 51" 500,0 500,0 0 0
Учреждения здравоохранения и социальные учреждения
2.2 Приобретение противогазов (ГП-7) для работников учреждений (165 x 2000 = 330,0 тыс. руб.), в том числе: гор. бюджет 330,0 330,0 0 0 Департамент здравоохранения и соц. политики Муниципальные учреждения
МУЗ "Гор. кл. больница N 6" 310,0 310,0 0 0
ЦЗПН "Душа" 20,0 20,0 0 0
Учреждения культуры и образовательные учреждения дополнительного образования детей сферы культуры
2.3 Приобретение противогазов (ГП-7) для работников учреждений (10 x 2000 = 20,0 тыс. руб.), в том числе: гор. бюджет 20,0 20,0 0 0 Упр. культуры и молодежной политики Муниципальные учреждения
МУК "КЦ "Северный" 12,0 12,0 0 0
МОУ ДОД "ДШИ N 5" 8,0 8,0 0 0
Учреждения физической культуры и спорта
2.4 Приобретение противогазов (ГП-7) для работников учреждений (20 x 2000 = 40,0 тыс. руб.), в том числе: гор. бюджет 40,0 40,0 0 0 Управление по физ. культуре и спорту Муниципальные учреждения
ДЮСШ-6 30,0 30,0 0 0
АДЮЦ (база верховой езды) 10,0 10,0 0 0
Всего по разделу 2 (обеспечение работников СИЗ) гор. бюджет 890,0 890,0 0 0
ВСЕГО по Программе: гор. бюджет 82145,4 32117,7 22897,6 27130,1
по р. 1 81255,4 31227,7 22897,6 27130,1
по р. 2 890,0 890,0 0 0
в том числе:
по учреждениям образования: 49732,0 17327,0 12026,0 20379,0
по р. 1 49232,0 16827,0 12026,0 20379,0
по р. 2 500,0 500,0 0 0
по учреждениям здравоохранения и социальным учреждениям: 20459,8 5876,1 9084,6 5 499,1
по р. 1 20 129,8 5 546,1 9 084,6 5 499,1
по р. 2 330,0 330,0 0 0
по учреждениям культуры: 10183,6 7854,6 1137,0 1192,0
по р. 1 10163,6 7834,6 1137,0 1192,0
по р. 2 20,0 20,0 0 0
по учреждениям физической культуры и спорта 1770,0 1060,0 650,0 60,0
по р. 1 1730,0 1020,0 650,0 60,0
по р. 2 40,0 40,0 0 0
".

4.3.Внести в городскую целевую программу "Газификация муниципального образования "Город Архангельск" от природного газа на 2009 - 2011 годы", утвержденную решением Архангельского городского Совета депутатов от 28.07.2008 N 712 (с изменениями), следующие изменения:
1) в паспорте Программы:
строку "Источники финансирования Программы" изложить в следующей редакции:
"общий объем финансирования составляет 403 000,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
городской бюджет - 211 000,0 тыс. рублей;
областной бюджет - 187 000,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники - 5000,0 тыс. рублей".
2) в разделе V "Финансовое обеспечение Программы":
в абзаце пятом цифры "514 500", "253500" и "256 000" заменить соответственно цифрами "403 000", "187 000" и "211000";
таблицу изложить в следующей редакции:
N п/п Источник финансирования Всего, тыс. руб. Итого по годам
2009 г. 2010 г. 2011 г.
1 Средства городского бюджета 211 000 13 500 10 500 187 000
2 Средства областного бюджета 187 000 0 0 187 000
3 Внебюджетные средства 5 000 0 0 5 000
Итого 403 000 13 500 10 500 379 000
;

3) мероприятия по газификации МО "Город Архангельск" от природного газа на 2009 - 2011 годы изложить в следующей редакции:
"МЕРОПРИЯТИЯ
ПО ГАЗИФИКАЦИИ МО "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" ОТ ПРИРОДНОГО ГАЗА
НА 2009 - 2011 ГОДЫ
N п/п Наименование мероприятия Всего Итого 2009 год Итого 2010 год Итого 2011 год Исполнитель мероприятий
областной бюджет городской бюджет внебюджетные источники областной бюджет городской бюджет внебюджетные источники областной бюджет городской бюджет внебюджетные источники
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 Корректировка плана газификации города 14 000 5 500 0 5 500 0 8 500 0 8 500 0 0 0 0 0 управление строительства и капремонта мэрии города
2 Проектирование и строительство газораспределительных сетей в Исакогорском и Цигломенском территориальных округах (~ 15 км) 82 300 2 000 0 2 000 0 300 0 300 0 80 000 40 000 40 000 0 управление строительства и капремонта мэрии города
3 Проектирование и строительство газораспределительных сетей в жилом районе завода силикатного кирпича (~ 2,5 км) 7 700 6 000 0 6 000 0 1 700 0 1 700 0 0 0 0 0 управление строительства и капремонта мэрии города
4 Проектирование и строительство газораспределительных сетей в Северный территориальный округ с переходом через р. Кузнечиху в районе Архангельской ТЭЦ (~ 10 км) 90 000 0 0 0 0 0 0 0 0 90 000 45 000 45 000 0 управление строительства и капремонта мэрии города
5 Проектирование и строительство газораспределительных сетей к домам и объектам Северного территориального округа (~ 15 км) 50 000 0 0 0 0 0 0 0 0 50 000 25 000 25 000 0 управление строительства и капремонта мэрии города
6 Проектирование и строительство газораспределительных сетей к домам и объектам жилого района Лесная речка, Турдеево 4 000 0 0 0 0 0 0 0 0 4 000 2 000 2 000 0 управление строительства и капремонта мэрии города
7 Проектирование и строительство газораспределительных сетей в территориальный округ Майская горка 95 000 0 0 0 0 0 0 0 0 95 000 45 000 45 000 5 000 управление строительства и капремонта мэрии города
8 Проектирование и строительство газораспределительной сети от жилого района завода силикатного кирпича до ул. Октябрьской (~ 10 км) 60 000 0 0 0 0 0 0 0 0 60 000 30 000 30 000 0 управление строительства и капремонта мэрии города
ИТОГО 403 000 13 500 0 13 500 0 10 500 0 10 500 0 379 000 187 000 187 000 5 000
".

4.4.Внести в городскую целевую программу "Строительство социального жилья для переселения граждан из непригодного для проживания (аварийного) жилищного фонда в городе Архангельске на 2009 - 2011 годы", утвержденную решением Архангельского городского Совета депутатов от 28.07.2008 N 702 (с изменениями), следующие изменения:
1.В паспорте Программы:
строку "Основание для разработки Программы" изложить в следующей редакции:
"Федеральный закон от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (далее - Федеральный закон от 21.07.2007 N 185-ФЗ);
строку "Перечень основных мероприятий Программы" изложить в следующей редакции:
"строительство многоквартирных домов и (или) приобретение жилых помещений в многоквартирных домах для переселения граждан из непригодного для проживания (аварийного) жилищного фонда";
строку "Исполнители основных мероприятий Программы" изложить в следующей редакции:
"служба муниципального заказа, управление строительства и капитального ремонта, организации, определяемые по результатам торгов";
строку "Объем и источники финансирования Программы" изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования составляет 652,0 млн. руб.
Источниками финансирования являются средства городского бюджета - 30,0 млн. рублей, в том числе по годам:
2009 год - 0,0 млн. рублей;
2010 год - 15,0 млн. рублей;
2011 год - 15,0 млн. рублей;
Объемы финансирования Программы на 2009 - 2011 годы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта городского бюджета на очередной финансовый год.
Прогнозно:
привлеченные средства, в том числе:
областного бюджета - 20,0 млн. рублей;
средства государственной корпорации "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (далее - средства Фонда) - 602,0 млн. рублей";
строку "Ожидаемые результаты реализации Программы" изложить в следующей редакции:
"строительство (приобретение) не менее 21,3 тыс. кв. м социального жилья и переселение из непригодного для проживания (аварийного) жилищного фонда 849 человек (333 семьи);
ликвидация на территории города непригодного для проживания (аварийного) жилищного фонда площадью 21,3 тыс. кв. м".
2.В разделе 1 "Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения":
абзац первый изложить в следующей редакции:
"Городская целевая программа "Строительство социального жилья для переселения граждан из непригодного для проживания (аварийного) жилищного фонда в городе Архангельске на 2009 - 2011 годы" разработана в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 N 185-ФЗ.";
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
"В городе Архангельске непригодными для проживания (аварийными) по состоянию на 1 января 2007 г. признано 270 домов общей площадью 126019 кв. м, в которых зарегистрировано 5030 человек. Перечень многоквартирных домов, признанных до 1 января 2007 г. в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки на переселение граждан из непригодного для проживания (аварийного) жилищного фонда в рамках настоящей Программы, приведен в приложении N 1 к настоящей Программе.";
абзац десятый изложить в следующей редакции:
"Решение проблемы обеспечения жильем граждан, проживающих в непригодных для постоянного проживания условиях, возможно только программно-целевым методом с использованием механизмов, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2007 N 185-ФЗ.".
3.В разделе 2 "Основные цели и задачи Программы":
в абзаце пятом слово "ликвидация" заменить словами "частичная ликвидация";
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
"привлечение для реализации мероприятий Программы средств областного бюджета и средств Фонда;";
абзац восьмой исключить.
4.В разделе 4 "Система программных мероприятий":
абзац второй изложить в следующей редакции:
"Программа включает в себя следующие основные мероприятия:
ежегодное уточнение данных по гражданам, зарегистрированным в многоквартирных домах, признанных до 1 января 2007 г. в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации;
формирование перечня объектов капитального строительства для переселения граждан из непригодного для проживания (аварийного) жилищного фонда;
подготовка исходно-разрешительной, предпроектной, проектно-сметной документации, проведение экспертиз проектов для строительства многоквартирных домов;
строительство многоквартирных домов и (или) приобретение жилых помещений в многоквартирных домах с предоставлением данного жилья на условиях договоров социального найма гражданам, переселяемым из непригодного для проживания (аварийного) жилищного фонда;
подготовка исполнительной документации по завершенным строительством многоквартирным домам и приобретенным жилым помещениям в многоквартирных домах;
переселение граждан из непригодного для проживания (аварийного) жилищного фонда.";
абзац третий изложить в следующей редакции:
"Программные мероприятия приведены в систему, имеют исполнителей, источники и объемы финансирования.".
5.Раздел 5 "Ресурсное обеспечение Программы" изложить в следующей редакции:
"5. Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств городского бюджета с привлечением средств Фонда и средств областного бюджета.
Общий объем финансирования Программы составляет 652,0 млн. рублей, в том числе:
средства городского бюджета - 30,0 млн. рублей;
средства областного бюджета - 20,0 млн. рублей;
средства Фонда - 602,0 млн. рублей.
Объемы финансирования Программы на 2010 - 2011 годы за счет средств городского бюджета носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проектов городского бюджета на очередной финансовый год, исходя из возможностей городского бюджета.
Участие в реализации и финансировании мероприятий Программы из областного бюджета осуществляется путем подписания соответствующих соглашений, договоров между заказчиком Программы (мэрией города Архангельска) и департаментом строительства Архангельской области.
Размер планируемой стоимости строительства (приобретения) одного квадратного метра общей площади жилья для переселения граждан определен в соответствии с решениями Правительственной комиссии по повышению устойчивости развития российской экономики от 28.04.2009 N 12 и от 08.09.2009 N 19 и составляет 30 тысяч рублей.
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ИСТОЧНИКАМ И ГОДАМ
N п/п Источники финансирования Объем финансирования, всего (млн. руб.) В том числе по годам
2009 2010 2011
Всего по Программе 652,0 0,0 294,0 358,0
в том числе:
1 Средства Фонда 602,0 0,0 270,0 332,0
в том числе:
1.1 Строительство многоквартирных домов и (или) приобретение жилых помещений в многоквартирных домах 602,0 0,0 270,0 332,0
2 Областной бюджет 20,0 0,0 9,0 11,0
в том числе:
2.1 Строительство многоквартирных домов и (или) приобретение жилых помещений в многоквартирных домах 20,0 0,0 9,0 11,0
3 Городской бюджет 30,0 0,0 15,0 15,0
в том числе:
3.1 Строительство многоквартирных домов и (или) приобретение жилых помещений в многоквартирных домах 20,0 0,0 9,0 11,0
3.2 Подготовка исходно-разрешительной, предпроектной, проектно-сметной документации, проведение экспертиз проектов, подготовка исполнительной документации 10,0 0,0 6,0 4,0
".

6.В разделе 8 "Оценка эффективности реализации Программы, целевые индикаторы и показатели":
в абзаце шестом цифры "1343" заменить соответственно цифрами "333";
таблицу "Система целевых индикаторов и показателей оценки реализации городской целевой программы "Строительство социального жилья для переселения граждан из непригодного для проживания (аварийного) жилищного фонда в городе Архангельске на 2009 - 2011 годы" изложить в следующей редакции:
"СИСТЕМА
ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОЦЕНКИ РЕАЛИЗАЦИИ
ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "СТРОИТЕЛЬСТВО СОЦИАЛЬНОГО ЖИЛЬЯ
ДЛЯ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ ГРАЖДАН ИЗ НЕПРИГОДНОГО ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ
(АВАРИЙНОГО) ЖИЛИЩНОГО ФОНДА В ГОРОДЕ АРХАНГЕЛЬСКЕ
НА 2009 - 2011 ГОДЫ
N п/п Наименование показателя (индикатора) 2010 год 2011 год 2010 2011 гг.
1 2 3 4 5
1 Площадь ликвидируемого непригодного для проживания (аварийного) жилищного фонда (кв. м) 9505,0 11764,9 21269,9
2 Площадь предоставляемого социального жилья (кв. м) 9505,0 11764,9 21269,9
3 Число семей, переселяемых из непригодного для проживания (аварийного) жилищного фонда (семей) 147 186 333
".

7.Основные мероприятия городской целевой программы "Строительство социального жилья для переселения граждан из непригодного для проживания (аварийного) жилищного фонда в городе Архангельске на 2009 - 2011 годы" (приложение N 1 к Программе) исключить.
8.Перечень многоквартирных домов, признанных до 1 января 2007 г. в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации (приложение N 2 к Программе), считать приложением N 1, изложив его в следующей редакции:
"ПЕРЕЧЕНЬ
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, ПРИЗНАННЫХ ДО 1 ЯНВАРЯ 2007 Г.
В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ АВАРИЙНЫМИ И ПОДЛЕЖАЩИМИ СНОСУ
В СВЯЗИ С ФИЗИЧЕСКИМ ИЗНОСОМ В ПРОЦЕССЕ ИХ ЭКСПЛУАТАЦИИ,
В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ПЛАНИРУЕТСЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ
ПОДДЕРЖКИ НА ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ НЕПРИГОДНОГО
ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ (АВАРИЙНОГО) ЖИЛИЩНОГО ФОНДА
N п/п Адрес дома Количество Год постройки Общая площадь жилых помещений, кв. м Зарегистрировано Обоснование отнесения к аварийному фонду
квартир этажей семей чел.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Исакогорский и Цигломенский территориальные округа
1 11 проулок, 2 3 2 1926 483 3 1 Акт МВК, расп. от 24.11.2002
2 ул. Адмирала Макарова, 1 1 2 1940 412,1 1 7 Акт МВК от 24.09.2002, расп. от 26.11.2002 N 996р
3 ул. Боры, 36 1 1 1951 110,2 1 1 Акт МВК от 29.08.2002, расп. от 26.11.2002 N 1003р
4 ул. Боры, 40 2 1 1984 152,5 2 4 Акт МВК от 29.08.2002, расп. от 29.10.2002 N 901р
5 ул. Боры, 1 3 1 1963 422,1 3 13 Акт МВК от 29.08.2002, расп. от 29.10.2002 N 898р
6 ул. Вычегодская, 11, корп. 1 10 2 1942 909,1 10 37 Акт МВК от 11.12.02, расп. от 04.01.03 N 3/20р
7 ул. Вычегодская, 1 1 1 1930 65,8 1 1 Акт МВК от 24.09.2002, расп. от 26.11.2002 N 997р
8 ул. Дежневцев, 13, корп. 3 5 2 1932 430,4 5 5 Акт МВК от 26.06.2002, расп. от 29.10.2002 N 902р
9 ул. Дрейера, 21, корп. 2 3 1 1959 83,4 3 8 Акт МВК от 24.09.2002, расп. от 26.11.2002 N 1001р
10 ул. Дрейера, 45 10 2 1951 364,4 10 18 Акт МВК, расп. от 02.12.2004 N 1410р
11 ул. Дрейера, 53 14 2 1934 481,5 14 27 Акт МВК, расп. от 02.12.2004 N 1411р
12 ул. Железнодорожная, 18 4 1 1916 165 4 8 Акт МВК от 28.02.2003
13 ул. Зеленец, 28 1 2 1939 51,5 1 1 Акт МВК от 29.08.2002, расп. от 29.10.2002 N 906р
14 ул. Зеленец, 4 2 2 1951 478,3 2 20 Акт МВК от 29.08.2002, расп. от 26.11.2002 N 1002р
15 ул. Зеньковича, 42 9 2 1947 755,3 9 10 Акт МВК от 27.03.2001, расп. 29.05.2001 N 316р
16 ул. Лесозаводская, 17 3 1 1930 108,2 3 4 Акт МВК N 56 от 18.11.2004
17 ул. Лесозаводская, 9 2 1 1938 111,4 2 6 Акт МВК N 168 от 08.12.2005
18 ул. Лесозаводская, 14 7 2 1914 335,2 7 22 Акт МВК N 169 от 08.12.2005
19 ул. Лесозаводская, 16 5 2 1913 108,3 5 14 Акт МВК N 55 от 18.11.2004
20 ул. Лесозаводская, 21 1 2 1939 116,7 1 1 Акт МВК от 24.09.2002, расп. от 26.11.2002 N 998р
21 ул. Нахимова, 5 10 2 1932 296,5 10 23 Акт МВК от 26.06.2002
22 ул. Пустошного, 82 2 2 1932 588,6 2 4 Акт МВК от 29.08.2002, расп. от 29.10.2002 N 899р
23 ул. Севстрой, 18 3 2 1932 43,1 3 4 Акт МВК N 150 от 06.10.2005
23 Всего по округу 102 7072,6 102 239
Ломоносовский территориальный округ
1 ул. К.Либкнехта, 57 2 1 1925 88,1 2 8 Акт МВК N 114 от 21.07.2005, расп. от 03.08.2005 N 367р
2 пр. Ломоносова, 23 4 2 1931 508,8 4 31 Акт МВК от 18.12.2001
3 набережная Северной Двины, 32, корп. 2 3 3 1936 137,5 3 9 Акт МВК, расп. N 1105р от 24.09.2004
4 ул. Р.Куликова, 8 1 2 до 87,9 1 4 Акт МВК N 11 от 26.10.2006, расп. от 24.11.2006 N 1307р
4 Всего по округу 10 822,3 10 52
Маймаксанский территориальный округ
1 ул. Фрунзе, 26 7 2 1930 424,3 7 22 Акт МВК N 143 от 25.08.2005
2 ул. Котовского, 6 10 2 1934 523,7 10 24 Акт МВК N 178 от 26.01.2006
3 ул. М.Новова, 27 7 2 1959 283,6 7 22 Акт МВК от 05.10.2002, расп. от 04.01.2003 N 3/16р
4 ул. М.Новова, 32 3 2 1932 568,7 3 7 Акт МВК от 05.11.2002, расп. 04.01.2003 N 3/9р
5 ул. Пионерская, 83 14 2 1928 517,23 14 31 Расп. от 12.07.2004 N 779р
6 ул. Победы, 24, корп. 1 4 2 1951 490,4 4 9 Акт МВК от 05.11.2002, расп. от 04.01.2003 N 3/6р
7 ул. Победы, 79 3 2 1930 544,4 3 16 Расп. от 04.01.2003 N 3/5р
8 ул. Победы, 83 5 2 1930 500 5 6 Расп. N 502 от 15.08.1997
9 ул. Победы, 84 6 2 1932 603,7 6 6 Акт МВК от 05.11.2002, расп. от 04.01.2003 N 3/7р
10 ул. Постышева, 34 1 1 1960 194,6 1 1 Акт от 23.03.2000, расп. N 3 от 04.01.2003
11 ул. Родионова, 5 3 1 1920 299,3 3 2 Акт МВК от 05.11.2002, расп. от 04.01.2003 N 3/10р
12 ул. Родионова, 9 3 1 до 277,6 3 5 Акт от 05.11.2002, расп. от 04.01.2003 N 3/1р
13 ул. Родионова, 10 3 2 1931 124,98 3 12 Акт МВК N 105 от 19.05.2005
14 ул. Родионова, 11 3 2 1913 363,1 3 4 Расп. от 04.01.2003 N 3/2р
15 Садовый пер., 31, корп. 1 2 1 1924 287,2 2 3 Акт от 23.03.2000, расп. N 3 от 04.01.2003
16 ул. Стадионная, 4 16 2 1935 383,5 16 33 Акт МВК N 136 от 29.07.2005
17 ул. Стадионная, 8 5 1 1935 309,79 5 16 Акт МВК N 137 от 29.07.2005
18 ул. Толстого, 18 9 1 1935 420,67 9 21 Акт МВК N 127 от 29.07.2005
19 ул. Толстого, 22 2 1 1935 140,7 2 2 Акт МВК N 132 от 29.07.2005
20 ул. Толстого, 37 5 2 1938 371,5 5 13 Акт МВК N 125 от 29.07.2005
21 ул. Толстого, 39 6 2 1938 338,3 6 17 Акт МВК N 129 от 29.07.2005
22 Торговый пер., 37 3 2 до 528,8 3 4 Акт МВК от 23.03.2000, расп. N 3 от 04.01.2003
23 Торговый пер., 38 1 1 до 77,3 1 3 Расп. N 214 от 07.04.2000
24 ул. Школьная, 74 3 2 1931 712,2 3 7 Расп. N 214р от 07.04.2000
24 Всего по округу 124 9285,57 124 286
Территориальный округ Майская горка
1 ул. Республиканская, 18 10 2 1932 451,9 10 27 Акт МВК N 86 от 10.03.2005
1 Всего по округу 10 451,9 10 27
Октябрьский территориальный округ
1 ул. Гайдара, 29, корп. 1 14 2 1939 677,93 14 35 Акт МВК N 58 от 25.11.2004
2 ул. Логинова, 19 корп. 1 28 2 1935 1196,2 28 62 Акт МВК, расп. от 29.05.2002 N 313р
3 пр. Советских космонавтов, 172 11 2 1954 310,97 11 33 Акт МВК N 147 от 15.09.2005
3 Всего по округу 53 2185,1 53 130
Соломбальский территориальный округ
1 ул. Валявкина, 14 10 2 1930 363,45 10 42 Акт МВК N 67 от 23.12.2004
2 пр. Никольский, 136 3 2 1900 125 3 9 Акт МВК, расп. N 763р от 06.07.2004
3 пр. Никольский, 8 (Левачева, 8) 6 2 1930 249,32 6 21 Акт МВК N 66 от 29.12.2004
3 Всего по округу 19 737,77 19 72
Северный территориальный округ
1 ул. Ударников, 22 5 2 1931 219,2 5 11 Акт МВК от 17.09.2001, расп. N 330р от 30.05.2002
2 ул. Ударников, 13 10 2 1931 495,5 10 32 Акт МВК N 162 от 03.11.2005
2 Всего по округу 15 714,7 15 43
60 Итого 333 21269,94 333 849
".

4.5.Внести в городскую целевую программу "Архангельск без наркотиков" (2008 - 2010 годы), утвержденную решением Архангельского городского Совета депутатов от 12.09.2007 N 481 (с изменениями), следующие изменения:
1) строку "Объемы, источники финансирования Программы" паспорта Программы изложить в следующей редакции:
"объем финансирования по Программе - 2130,00 тыс. рублей из городского бюджета, в том числе по годам:
2008 год - 1130,0 тыс. рублей;
2009 год - 500,0 тыс. рублей;
2010 год - 500,0 тыс. рублей";
2) раздел 3 Программы "Ресурсное обеспечение Программы" изложить в следующей редакции:
"3. Ресурсное обеспечение Программы
Источниками финансирования Программы являются средства городского бюджета:
(в тысячах рублей)
Источники финансирования Объем финансирования В том числе (по годам)
2008 2009 2010
Всего по Программе 2130,00 1130,00 500,0 500,0
";

3) в таблице "Система программных мероприятий городской целевой программы "Архангельск без наркотиков" (2008 - 2010 годы) ":
а) в разделе "1. Организационные мероприятия":
в пункте 1.3 в графе 7 цифры "46,0" заменить соответственно цифрами "14,5";
пункт 1.4 изложить в следующей редакции:
1.4 Создание видеотек по проблеме наркопрофилактики в библиотеках образовательных учреждений Создание условий для приобретения в библиотеки образовательных учреждений видеоматериалов по профилактике злоупотребления учащимися психоактивными веществами Департамент образования мэрии города. Главный распорядитель департамент образования мэрии города Оказание помощи педагогам, классным руководителям образовательных учреждений по профилактике злоупотребления психоактивными веществами 2008 35,0
;

в пункте 1.5 в графе 7 цифры "7,0" заменить соответственно цифрами "5,5";
в пункте 1.6 в графе 7 цифры "6,0" заменить соответственно цифрами "4,5";
в пункте 1.7 в графе 7 цифры "150,0" заменить соответственно цифрами "80,5";
в строке "ИТОГО по разделу" цифры "251,0" заменить соответственно цифрами "129,0";
б) в разделе "2. Материально-техническое обеспечение органов и учреждений, занимающихся вопросами профилактики, ограничения распространения наркомании, алкоголизма, токсикомании и профилактических мероприятий антинаркотической направленности":
в пункте 2.2 в графе 7 цифры "18,0" заменить соответственно цифрами "17,0";
пункт 2.3 изложить в следующей редакции:
2.3 Проект "Экстремальный спорт - вместо наркотиков" Развитие нетрадиционных видов спорта в учреждениях дополнительного образования: скейтборд, роллер-спорт, экстремальный туризм Департамент образования мэрии города, МОУ ДОД ЦДО "Контакт". Главный распорядитель департамент образования мэрии города Создание условий для досуга и отдыха молодежи с привлечением подростков группы риска 2008 11,0
;

в пункте 2.4 в графе 7 цифры "210,0" заменить соответственно цифрами "86,0";
в пункте 2.5 в графе 7 в позиции "2010" цифры "70,0" заменить соответственно цифрами "35,0";
в строке "ИТОГО по разделу" цифры "305,0" заменить соответственно цифрами "138,0";
в) в разделе "3. Организация конкурсно-проектной деятельности":
в пункте 3.1 в графе 7 цифры "55,0" заменить соответственно цифрами "22,5";
пункт 3.3 изложить в следующей редакции:
3.3 Конкурс методических разработок образовательных учреждений по учебно-методическому комплекту "Все цвета, кроме черного" Конкурс проводится в соответствии с программой внедрения УМК "Все цвета, кроме черного" в образовательных учреждениях города с целью активизации деятельности школ по формированию у детей навыков эффективной адаптации в обществе, стимулирования творческой деятельности Департамент образования мэрии города. Главный распорядитель департамент образования мэрии города Дальнейшее внедрение УМК "Все цвета, кроме черного" 2008 11,0
;

в пункте 3.4 в графе 7 цифры "20,0" заменить соответственно цифрами "10,0";
в пункте 3.5 в графе 7 цифры "19,0" заменить соответственно цифрами "8,0";
в пункте 3.6 в графе 7 цифры "49,0" заменить соответственно цифрами "39,0";
в пункте 3.9 в графе 7 цифры "25,0" заменить соответственно цифрами "14,0";
в строке "ИТОГО по разделу" цифры "179,0" заменить соответственно цифрами "93,5";
г) в разделе "4. Кадровое обеспечение и методическое сопровождение профилактики зависимостей от психоактивных веществ":
в пункте 4.1 в графе 7 цифры "21,0" заменить соответственно цифрами "12,0";
в пункте 4.2 в графе 7 цифры "18,0" заменить соответственно цифрами "8,0";
в строке "ИТОГО по разделу" цифры "39,0" заменить соответственно цифрами "20,0";
д) в разделе "5. Поддержка молодежных и иных общественных инициатив в реализации духовно-ценностных ориентиров профилактики зависимостей от психоактивных веществ и наркотиков":
в пункте 5.2 в графе 7 цифры "20,0" заменить соответственно цифрами "12,5";
в строке "ИТОГО по разделу" цифры "30,0" заменить соответственно цифрами "22,5";
е) в разделе "6. Социально-культурные и спортивные мероприятия, фестивали, акции, работа со СМИ":
в пункте 6.2 в графе 7 цифры "65,0" заменить соответственно цифрами "60,0";
пункт 6.3 изложить в следующей редакции:
6.3 Молодежная акция "Не преступи черту" В рамках акции в учреждениях дополнительного образования проводятся культурно-спортивные мероприятия: турнир по экстремальному туризму, фестиваль альтернативной музыки, спортивные соревнования, выставки Департамент образования мэрии города, МОУ ДОД "Центр дополнительного образования "Контакт". Главный распорядитель департамент образования мэрии города Создание условий для полноценного досуга и отдыха, приобщение несовершеннолетних к здоровому образу жизни 2008 8,0
;

в пункте 6.4 в графе 7 цифры "37,0" заменить соответственно цифрами "16,0";
в пункте 6.5 в графе 7 в позиции "2010" цифры "42,0" заменить соответственно цифрами "21,0";
в строке "ИТОГО по разделу" цифры "155,0" заменить соответственно цифрами "97,0";
ж) в строке "ИТОГО по Программе" в графе 7 цифры "959,0" заменить соответственно цифрами "500,0";
з) раздел "Итоговые суммы по главным распорядителям средств городского бюджета" изложить в следующей редакции:
Итоговые суммы по главным распорядителям средств городского бюджета
1 Департамент здравоохранения и социальной политики мэрии города 2008 2009 2010 179,0 120,0 120,0
2 Департамент образования мэрии города 2008 2009 2010 210,0 91,5 91,5
3 Мэрия города 2008 2009 2010 442,0 162,0 162,0
4 Управление культуры и молодежной политики мэрии города 2008 2009 2010 257,0 105,5 105,5
5 Управление по физической культуре и спорту мэрии города 2008 2009 2010 42,0 21,0 21,0
.

4.6.Внести в городскую целевую программу "Капитальный ремонт муниципальных учреждений социальной сферы на 2008 - 2010 годы", утвержденную решением Архангельского городского Совета депутатов от 12.09.2007 N 483 (с изменениями), следующие изменения:
1) строку "Объемы и источники финансирования" паспорта Программы изложить в следующей редакции:
"средства городского бюджета в сумме 829 876,0 тыс. рублей, в том числе:
2008 г. - 325 646,0 тыс. руб.;
2009 г. - 281 330 тыс. руб.;
2010 г. - 222 900,0 тыс. руб."
2) раздел "Финансовое обеспечение реализации Программы" изложить в следующей редакции:
"Финансовое обеспечение реализации Программы
Всего по Программе на 2008 - 2010 гг. предусматриваются расходы городского бюджета в сумме 829 876 тыс. рублей, в том числе:
2008 г. - 325 646,0 тыс. рублей;
2009 г. - 281 330,0 тыс. рублей;
2010 г. - 222 900,0 тыс. рублей.
(тыс. руб.)
Отрасль 2008 год 2009 год 2010 год Итого
"Здравоохранение и социальная политика" 115210,0 72400,0 35500,0 223 110,0
"Культура и дополнительное образование детей сферы культуры" 30808,0 11557,0 4500,0 46 865,0
"Физическая культура и спорт" 8698,0 6152,0 4500,0 19 350,0
"Образование" 170930,0 191221,0 178400,0 540 551,0
Всего 325646,0 281330,0 222900,0 829 876,0
";

3) перечень мероприятий подпрограммы "Капитальный ремонт муниципальных учреждений здравоохранения и социальных учреждений" (приложение N 1 к Программе) изложить в следующей редакции:
"ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ" ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "КАПИТАЛЬНЫЙ
РЕМОНТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ
НА 2008 - 2010 ГОДЫ"
Наименование объекта Общий объем финансирования (тыс. руб.) В том числе по годам
2008 г. 2009 г. 2010 г.
1. Больницы
МУЗ "Первая городская клиническая больница скорой медицинской помощи им. Е.Е.Волосевич" 27349,0 25249,0 2100,0 0,0
МУЗ "Городская клиническая больница N 4" 6879,0 4979,0 1900,0 0,0
МУЗ "Городская клиническая больница N 6" 10720,06 3770,4 4949,66 2000,0
МУЗ "Городская клиническая больница N 7" 67072,28 21248,8 28523,48 17300,0
МУЗ "Городская больница N 12" 6802,8 3932,8 2870,0 0,0
Итого 118823,14 59180,0 40343,14 19300,0
2. Поликлиники
МУЗ "Городская поликлиника N 1" 10393,12 5302,6 5090,52 0,0
МУЗ "Городская поликлиника N 2" 16007,60 7844,1 5163,5 3000,0
МУЗ "Городская поликлиника N 3" 9399,69 1192,1 3007,59 5200,0
МУЗ "Городская поликлиника N 14" 8465,45 5459,7 1005,75 2000,0
МУЗ "Детская поликлиника N 1" 11050,21 6416,1 2834,11 1800,0
МУЗ "Детская стоматологическая поликлиника" 2263,67 1928,0 335,67 0,0
МУЗ "Стоматологическая поликлиника N 1" 1304,1 1287,5 16,6 0,0
МУЗ "Стоматологическая поликлиника N 2" 189,2 184,7 4,5 0,0
Итого 59073,04 29614,8 17458,24 12000,0
3. Дома ребенка
МУЗ "Городской дом ребенка" 1798,62 0,0 298,62 1500,0
4. Родильные дома
МУЗ "Родильный дом им. Самойловой" 12351,2 5951,2 6400,0 0,0
5. Станции скорой медицинской помощи
МУЗ "Станция скорой медицинской помощи" 3770,0 870,0 2900,0 0,0
Итого по отрасли "Здравоохранение" 195816,0 95616,0 67400,0 32800,0
6. Социальные учреждения
МУ "Центр охраны прав детства" 6967,47 3879,7 1887,77 1200,0
МУ "Центр помощи совершеннолетним опекаемым и подопечным" 11615,6 9754,6 1861,0 0,0
МУ "Опорно-экспериментальный реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями" 1551,51 1031,7 519,81 0,0
МУ "Центр защиты прав несовершеннолетних" 5519,22 4787,8 731,42 0,0
МУ "Центр защиты прав несовершеннолетних "Душа" 1640,2 140,2 0,0 1500,0
Итого по отрасли "Социальная политика" 27294,0 19594,0 5000,0 2700,0
Всего 223110,0 115210,0 72400,0 35500,0

ОБЪЕМЫ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ПО ГОДАМ
Наименование объекта Общий объем финансирования (тыс. руб.) В том числе по годам
2008 г. 2009 г. 2010 г.
1. Больницы 118823,14 59 180,0 40343,14 19300,0
2. Поликлиники 59073,04 29 614,8 17458,24 12000,0
3. Дома ребенка 1798,62 0,0 298,62 1500,0
4. Родильные дома 12351,2 5951,2 6400 0,0
5. Станции скорой медицинской помощи 3770,0 870,0 2900,0 0,0
6 Социальные учреждения 27294,0 19594,0 5000,0 2700,0
Итого 223110,00 115210,0 72 400,0 35500,0
";

4) перечень мероприятий подпрограммы "Капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей сферы культуры" (приложение N 2 к Программе) изложить в следующей редакции:
"ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ
СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ" ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "КАПИТАЛЬНЫЙ
РЕМОНТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ
НА 2008 - 2010 ГОДЫ"
Наименование объекта Общий объем финансирования (тыс. руб.) Средства (тыс. руб.)
2008 г. 2009 г. 2010 г.
1. Муниципальные учреждения культуры клубного типа
МУК "АГКЦ" 6 904,00 3 648,00 3 256,00 0,00
МУК "КЦ "Северный" 10 524,00 6 524,00 1 500,00 2 500,00
МУК "КЦ "Бакарица", ул. Нахимова, 15 2 746,00 2 746,00 0,00 0,00
МУК "АЦГП "Соломбала-Арт", пр. Никольский, 29 1 450,00 960,00 490,00 0,00
МУК "Ломоносовский ДК", ул. Никитова, 1 1 767,00 1 386,00 381,00 0,00
МУК "СКЦ "Луч", ул. Первомайская, 3 836,00 836,00 0,00 0,00
Филиал N 2 МУК "СКЦ "Луч", ул. Дружбы, 39 0,00 0,00 0,00 0,00
Филиал N 3 МУК "СКЦ "Луч" - "Клуб "Космос", пр. Ленинградский, 165, корп. 2 293,00 0,00 293,00 0,00
МУК "КЦ "Маймакса", ул. Лесотехническая, 1 148,00 148,00 0,00 0,00
Филиал N 1 МУК "КЦ "Маймакса", ул. Родионова, 14 154,00 154,00 0,00 0,00
Филиал N 2 МУК "КЦ "Маймакса", ул. Емецкая, 19 - 2 2 210,00 1 720,00 490,00 0,00
МУК "КЦ "Цигломень", ул. Севстрой, 2 586,00 0,00 586,00 0,00
Резерв 551,00 0,00 551,00 0,00
Итого 28 169,00 18 122,00 7 547,00 2 500,00
2. Муниципальное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система"
Филиал N 1, наб. Северной Двины, 135 1 224,00 1 224,00 0,00 0,00
Филиал N 2, наб. Северной Двины, 134 56,00 56,00 0,00 0,00
Филиал N 3, ул. Воскресенская, 85 83,00 83,00 0,00 0,00
Филиал N 4, ул. Тимме, 16а 0,00 0,00 0,00 0,00
Филиал N 5, ул. Беломорской флотилии, 8 80,00 0,00 80,00 0,00
Филиал N 6, ул. Школьная, 80 570,00 570,00 0,00 0,00
Филиал N 7, ул. Юнг ВМФ, 13 1 509,00 1 509,00 0,00 0,00
Филиал N 8, ул. 23-й Гвардейской дивизии, 5 781,00 781,00 0,00 0,00
Филиал N 9, ул. Первомайская, 4 561,00 561,00 0,00 0,00
Филиал N 10, пр. Ленинградский, 269, к. 1 600,00 0,00 600,00 0,00
Филиал N 11, ул. Никитова, 1 0,00 0,00 0,00 0,00
Филиал N 12, ул. Зеньковича, 29 0,00 0,00 0,00 0,00
Филиал N 13, ул. Рейдовая, 7 0,00 0,00 0,00 0,00
Филиал N 15, ул. Магистральная, 45 0,00 0,00 0,00 0,00
Филиал N 16, ул. Севстрой, 2 224,00 124,00 100,00 0,00
Филиал N 17, ул. Холмогорская, 16 0,00 0,00 0,00 0,00
Резерв 209,00 0,00 209,00 0,00
Итого 5 897,00 4 908,00 989,00 0,00
3. Муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования детей сферы культуры
МОУ ДОД "ДХШ N 1", ул. Тимме, 22, к. 1 467,00 467,00 0,00 0,00
МОУ ДОД "ДШИ N 2", ул. Кедрова, 17 276,00 276,00 0,00 0,00
МОУ ДОД "ДШИ N 4", ул. Школьная, 80 160,50 160,50 0,00 0,00
МОУ ДОД "ДШИ N 5", ул. Партизанская, 51 509,00 509,00 0,00 0,00
МОУ ДОД "ДШИ N 31", ул. Воронина, 27, к. 1 7 635,50 2 635,50 3 000,00 2 000,00
МОУ ДОД "ДШИ N 42 "Гармония", ул. Попова, 1 622,00 622,00 0,00 0,00
МОУ ДОД "ДШИ N 43 "Тоника", ул. Воскресенская, 94 750,00 750,00 0,00 0,00
МОУ ДОД "ДШИ N 48", ул. Нахимова, 6, к. 1 1 690,00 1 690,00 0,00 0,00
МОУ ДОД "ДШИ N 53", ул. Севстрой, 2 668,00 668,00 0,00 0,00
Резерв 21,00 0,00 21,00 0,00
Итого 12 799,00 7 778,00 3 021,00 2 000,00
Всего 46 865,00 30 808,00 11 557,00 4 500,00

ОБЪЕМЫ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ПО ГОДАМ
Наименование объекта Общий объем финансирования (тыс. руб.) В том числе по годам
2008 г. 2009 г. 2010 г.
1. Муниципальные учреждения культуры клубного типа 28 169,00 18 122,00 7 547,00 2 500,00
2. Муниципальное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система" 5 897,00 4 908,00 989,00 0,00
3. Муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования детей сферы культуры 12 799,00 7 778,00 3 021,00 2 000,00
Итого 46 865,00 30 808,00 11 557,00 4 500,00
";

5) перечень мероприятий подпрограммы "Капитальный ремонт муниципальных спортивных учреждений" (приложение N 3 к Программе) изложить в следующей редакции:
"ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ" ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ
ПРОГРАММЫ "КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ НА 2008 - 2010 ГОДЫ"
Наименование объекта Общий объем финансирования (тыс. руб.) В том числе по годам
2008 г. 2009 г. 2010 г.
ДЮСШ N 1, пр. Троицкий, 69а 485,00 485,00 0,00 0,00
ДЮСШ N 2, ул. Никитова, 1 2 208,00 1 008,00 1 200,00 0,00
ДЮСШ N 3 в том числе: 2 611,00 2 611,00 0,00 0,00
ДЮСШ N 3, судомодельное отделение, пр. Советских космонавтов, 153 1 316,00 1 316,00 0,00 0,00
ДЮСШ N 3, брандвахта 1 295,00 1 295,00 0,00 0,00
ДЮСШ N 4, спорткомплекс "Волна", пр. Никольский, 25 3 259,00 340,00 2 919,00 0,00
ДЮСШ N 5 1 183,00 383,00 0,00 800,00
ДЮСШ N 6, в том числе: 3 536,00 1 036,00 500,00 2 000,00
ДЮСШ N 6, борцовская школа, ул. Целлюлозная, 22а 1 411,00 911,00 500,00 0,00
ДЮСШ N 6, трибуна, ул. Химиков, 4 0,00 0,00 0,00 0,00
ДЮСШ N 6, спортзал (ФОЗ), ул. Химиков, 4 2 000,00 0,00 0,00 2 000,00
ДЮСШ N 6, бассейн, ул. Химиков, 4 125,00 125,00 0,00 0,00
АДЮЦ, в том числе: 1 825,00 375,00 1 450,00 0,00
АДЮЦ, спорткомплекс "Верховая езда", район ж/д ст. Соломбалка 375,0 375,0 0,0 0,0
АДЮЦ, ФОК, на набережной Г.Седова, 14 250,00 0,00 250,00 0,00
АДЮЦ, спорткомплекс "Гидролизный", ул. Гидролизная, 12 1 200,00 0,00 1 200,00 0,00
ИДЮЦ, ул. Вычегодская, 19 3 225,00 1 525,00 0,00 1 700,00
ДЮСШ "Каскад", ул. Гайдара, 50, к. 1 935,00 935,00 0,00 0,00
Резерв 83,00 0,00 83,00 0,00
Итого 19 350,00 8 698,00 6 152,00 4 500,00

ОБЪЕМЫ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ПО ГОДАМ
Наименование объекта Общий объем финансирования (тыс. руб.) в том числе по годам
2008 г. 2009 г. 2010 г.
1. Спортивные учреждения 19 350,00 8 698,00 6 152,00 4 500,00
Итого 19 350,00 8 698,00 6 152,00 4 500,00
";

6) перечень мероприятий подпрограммы "Капитальный ремонт муниципальных образовательных учреждений" (приложение N 4 к Программе) изложить в следующей редакции:
"ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ" ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОЙ
СФЕРЫ НА 2008 - 2010 ГОДЫ"
Наименование объекта Общий объем финансирования (тыс. руб.) В том числе по годам
2008 г. 2009 г. 2010 г.
1. Школы
МОУ СОШ N 1 2 670,00 990,00 980,00 700,00
МОУ СОШ N 2 3 660,00 100,00 1 960,00 1 600,00
МОУ ОГ N 3 2 088,00 1 188,00 0,00 900,00
МОУ СОШ N 4 1 560,00 660,00 0,00 900,00
МОУ СОШ N 5 8 661,00 6 774,00 687,00 1 200,00
МОУ ОГ N 6 6 480,00 2 000,00 980,00 3 500,00
МОУ СОШ N 8 3 203,00 1 782,00 491,00 930,00
МОУ СОШ N 9 4 756,00 2 178,00 1 078,00 1 500,00
МОУ СОШ N 10 3 305,00 1 073,00 932,00 1 300,00
МОУ СОШ N 11 2 551,00 1 800,00 491,00 260,00
МОУ ООШ N 12 1 958,00 1 058,00 0,00 900,00
МОУ СОШ N 14 7 135,00 1 485,00 2 350,00 3 300,00
МОУ СОШ N 17 3 529,00 1 156,00 1 373,00 1 000,00
МОУ АГЛ 2 200,00 1 500,00 0,00 700,00
МОУ СОШ N 20 1 775,00 0,00 1 275,00 500,00
МОУ ОГ N 21 8 361,00 1 700,00 4 661,00 2 000,00
МОУ СОШ N 22 11 889,00 990,00 4 899,00 6 000,00
МОУ СОШ N 23 9 881,00 3 462,00 3 919,00 2 500,00
МОУ СОШ N 24 2 576,00 1 881,00 295,00 400,00
МОУ СОШ N 25 5 449,00 2 228,00 1 471,00 1 750,00
МОУ СОШ N 26 4 697,00 1 297,00 400,00 3 000,00
МОУ СОШ N 27 7 138,00 2 198,00 2 940,00 2 000,00
МОУ СОШ N 28 4 055,00 2 475,00 980,00 600,00
МОУ НШДС N 29 5 570,00 2 110,00 1 960,00 1 500,00
МОУ СОШ N 30 5 378,00 1 850,00 1 528,00 2 000,00
МОУ СОШ N 32 694,00 594,00 0,00 100,00
МОУ СОШ N 33 3 334,00 1 654,00 980,00 700,00
МОУ СОШ N 34 11 430,00 2 000,00 3 430,00 6 000,00
МОУ СОШ N 35 1 637,00 642,00 295,00 700,00
МОУ СОШ N 36 2 187,00 400,00 687,00 1 100,00
МОУ СОШ N 37 3 280,00 1 980,00 0,00 1 300,00
МОУ ООШ N 38 882,00 0,00 882,00 0,00
МОУ ООШ N 40 3 489,00 900,00 589,00 2 000,00
МОУ СОШ N 41 500,00 0,00 0,00 500,00
МОУ СОШ N 43 4 310,00 3 610,00 0,00 700,00
МОУ СОШ N 45 2 174,00 1 683,00 491,00 0,00
МОУ ООШ N 48 3 569,00 1 485,00 784,00 1 300,00
МОУ СОШ N 49 7 384,00 1 850,00 534,00 5 000,00
МОУ СОШ N 50 4 719,00 0,00 3 919,00 800,00
МОУ СОШ N 51 12 306,00 4 680,00 3 626,00 4 000,00
МОУ СОШ N 52 3 130,00 142,00 1 078,00 1 910,00
МОУ СОШ N 54 3 870,00 1 890,00 980,00 1 000,00
МОУ СОШ N 55 4 744,00 1 980,00 1 764,00 1 000,00
МОУ СОШ N 57 200,00 0,00 200,00 0,00
МОУ СОШ N 59 5 455,00 1 200,00 2 255,00 2 000,00
МОУ СОШ N 60 6 980,00 1 000,00 980,00 5 000,00
МОУ СОШ N 62 3 380,00 700,00 980,00 1 700,00
МОУ СОШ N 68 2 575,00 600,00 1 275,00 700,00
МОУ ООШ N 69 11 409,00 4 979,00 3 430,00 3 000,00
МОУ СОШ N 70 2 871,00 400,00 1 471,00 1 000,00
МОУ СОШ N 71 9 760,00 3 379,00 3 381,00 3 000,00
МОУ СОШ N 73 6 022,00 2 208,00 1 814,00 2 000,00
МОУ СОШ N 77 10 930,00 2 664,00 1 666,00 6 600,00
МОУ НШДС N 77 1 780,00 0,00 980,00 800,00
МОУ СОШ N 82 39 481,00 4 263,00 32 218,00 3 000,00
МОУ СОШ N 83 1 970,00 990,00 980,00 0,00
МОУ СОШ N 87 2 903,00 600,00 2 303,00 0,00
МОУ СОШ N 93 3 710,00 1 710,00 0,00 2 000,00
МОУ СОШ N 95 7 578,00 3 678,00 0,00 3 900,00
МОУ НШДС N 110 1 386,00 495,00 491,00 400,00
МОУ ЭБЛ 1 450,00 1 100,00 0,00 350,00
МОУ ОСОШ 6 693,00 3 625,00 1 568,00 1 500,00
Резерв 3 600,00 0,00 3 600,00 0,00
Итого 324 297,00 103 016,00 115 281,00 106 000,00
2. Детские сады
МДОУ N 2 4 700,00 3 400,00 0,00 1 300,00
МДОУ N 3 974,00 300,00 324,00 350,00
МДОУ N 6 2 742,00 1 110,00 932,00 700,00
МДОУ N 11 2 539,00 1 300,00 539,00 700,00
МДОУ N 10 2 750,00 2 250,00 0,00 500,00
МДОУ N 13 1 300,00 300,00 0,00 1 000,00
МДОУ N 16 1 345,00 250,00 295,00 800,00
МДОУ N 20 3 471,00 500,00 1 971,00 1 000,00
МДОУ N 21 2 620,00 1 525,00 295,00 800,00
МДОУ N 24 1 193,00 500,00 393,00 300,00
МДОУ N 30 1 991,00 500,00 491,00 1 000,00
МДОУ N 31 950,00 300,00 0,00 650,00
МДОУ N 32 2 416,00 1 625,00 491,00 300,00
МДОУ N 37 3 125,00 1 100,00 1 225,00 800,00
МДОУ N 39 2 295,00 500,00 295,00 1 500,00
МДОУ N 41 2 436,00 400,00 736,00 1 300,00
МДОУ N 47 1 298,00 354,00 344,00 600,00
МДОУ N 50 2 353,00 353,00 0,00 2 000,00
МДОУ N 54 2 387,00 0,00 687,00 1 700,00
МДОУ N 56 2 765,00 600,00 1 275,00 890,00
МДОУ N 59 1 811,00 1 011,00 0,00 800,00
МДОУ N 61 300,00 0,00 0,00 300,00
МДОУ N 66 1 150,00 1 000,00 0,00 150,00
МДОУ N 84 1 491,00 200,00 491,00 800,00
МДОУ N 88 1 150,00 150,00 0,00 1 000,00
МДОУ N 90 6 980,00 605,00 6 075,00 300,00
МДОУ N 91 2 221,00 200,00 1 471,00 550,00
МДОУ N 94 3 420,00 2 120,00 300,00 1 000,00
Отд. МДОУ N 96 2 764,00 0,00 1 764,00 1 000,00
МДОУ N 96 2 345,00 1 550,00 295,00 500,00
МДОУ N 100 3 334,00 1 000,00 834,00 1 500,00
МДОУ N 101 3 834,00 1 050,00 784,00 2 000,00
МДОУ N 103 608,00 111,00 197,00 300,00
МДОУ N 104 951,00 300,00 491,00 160,00
МДОУ N 106 1 251,00 661,00 540,00 50,00
МДОУ N 112 1 626,00 1 026,00 0,00 600,00
МДОУ N 113 1 270,00 570,00 0,00 700,00
МДОУ N 114 2 438,00 1 100,00 638,00 700,00
МДОУ N 116 4 389,00 1 689,00 1 400,00 1 300,00
МДОУ N 118 1 118,00 118,00 0,00 1 000,00
МДОУ N 119 4 355,00 884,00 1 471,00 2 000,00
МДОУ N 120 800,00 0,00 0,00 800,00
МДОУ N 121 3 484,00 2 484,00 0,00 1 000,00
МДОУ N 123 4 701,00 1 546,00 2 155,00 1 000,00
МДОУ N 124 1 900,00 800,00 0,00 1 100,00
МДОУ N 131 2 773,00 1 373,00 0,00 1 400,00
МДОУ N 132 3 965,00 1 310,00 2 155,00 500,00
МДОУ N 135 2 119,00 500,00 119,00 1 500,00
Отд. МДОУ N 135 3 339,00 1 642,00 197,00 1 500,00
МДОУ N 138 1 377,00 200,00 177,00 1 000,00
МДОУ N 139 68,00 68,00 0,00 0,00
МДОУ N 140 1 497,00 300,00 197,00 1 000,00
МДОУ N 145 2 870,00 420,00 0,00 2 450,00
МДОУ N 147 650,00 50,00 0,00 600,00
МДОУ N 148 2 417,00 1 380,00 687,00 350,00
МДОУ N 149 2 744,00 400,00 344,00 2 000,00
МДОУ N 151 3 348,00 1 000,00 148,00 2 200,00
МДОУ N 154 990,00 590,00 0,00 400,00
МДОУ N 159 850,00 250,00 0,00 600,00
МДОУ N 162 1 100,00 500,00 0,00 600,00
МДОУ N 167 1 547,00 650,00 197,00 700,00
МДОУ N 169 2 633,00 1 646,00 687,00 300,00
МДОУ N 171 3 078,00 1 000,00 1 078,00 1 000,00
МДОУ N 172 1 200,00 700,00 0,00 500,00
МДОУ N 173 2 715,00 1 315,00 0,00 1 400,00
МДОУ N 174 1 852,00 1 552,00 0,00 300,00
МДОУ N 176 1 497,00 1 000,00 197,00 300,00
МДОУ N 178 1 473,00 0,00 1 323,00 150,00
МДОУ N 179 1 711,00 514,00 197,00 1 000,00
МДОУ N 180 2 326,00 1 326,00 0,00 1 000,00
МДОУ N 183 3 427,00 963,00 1 764,00 700,00
МДОУ N 185 1 990,00 1 395,00 295,00 300,00
МДОУ N 186 2 250,00 250,00 0,00 2 000,00
МДОУ N 187 1 178,00 433,00 295,00 450,00
ДОУ "Облачко", ул. Авиационная, 11, корп. 1 27 600,00 0,00 27 600,00 0,00
ДОУ по ул. Капитана Хромцова, 1, корп. 2 7 500,00 2 000,00 2 500,00 3 000,00
Резерв 5 927,00 2 286,00 3 641,00 0,00
Итого 205 352,00 64 355,00 72 997,00 68 000,00
3. Прочие
Центр "Леда" 9 315,00 3 000,00 2 415,00 3 900,00
Резерв 36,00 0,00 36,00 0,00
Итого 9 351,00 3 000,00 2 451,00 3 900,00
4. Учреждения дополнительного образования
МОУ ДОД СДДТ 359,00 259,00 0,00 100,00
МОУ ДОД ЛДДТ 823,00 300,00 433,00 90,00
МОУ ЦТТ и ДШ 60,00 0,00 0,00 60,00
"Контакт" 50,00 0,00 0,00 50,00
"Радуга" 200,00 0,00 0,00 200,00
Резерв 59,00 0,00 59,00 0,00
Итого 1 551,00 559,00 492,00 500,00
Всего 540 551,00 170 930,00 191 221,00 178 400,00

ОБЪЕМЫ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ПО ГОДАМ
Наименование объекта Общий объем финансирования (тыс. руб.) В том числе по годам
2008 г. 2009 г. 2010 г.
1. Школы 324 297,00 103 016,00 115 281,00 106 000,00
2. Детские сады 205 352,00 64 355,00 72 997,00 68 000,00
3. Прочие 9 351,00 3 000,00 2 451,00 3 900,00
4. Учреждения дополнительного образования 1 551,00 559,00 492,00 500,00
Итого 540 551,00 170 930,00 191 221,00 178 400,00
".

4.7.Внести в городскую целевую программу "Развитие жилищного строительства и инженерной инфраструктуры на территории города Архангельска на 2007 - 2010 годы", утвержденную решением Архангельского городского Совета депутатов от 12.09.2007 N 482 (с изменениями и дополнениями), следующие изменения:
1) строку "Источники финансирования" паспорта Программы изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования составляет 226,566 млн. рублей, в том числе по источникам финансирования:
областной бюджет - 160,6 млн. рублей;
городской бюджет - 65,966 млн. рублей";
2) в главе IV "Финансовое обеспечение Программы" абзацы третий - пятый изложить в следующей редакции:
"Общий объем Программы составляет 226,566 млн. рублей, в том числе:
- средства областного бюджета - 160,6 млн. рублей;
- средства городского бюджета - 65,966 млн. рублей.";
3) в главе VII "Основные мероприятия Программы":
в разделе 1 "Градостроительное планирование территорий города Архангельска":
в пункте 1.7:
в графах 4, 6 строки четвертой "2010" цифры "0,36", "0,36" заменить соответственно цифрами "8,0", "8,0";
графу 9 изложить в следующей редакции: "Проекты планировки: центральная часть города (2009 - 2010 гг.), Соломбала (2010 г.), Экономия (2010 г.), район Северного (Арктического) федерального университета (2010 г.)";
в пункте 1.9 в графах 4, 6 строки четвертой "2010" цифры "8,0", "8,0" заменить соответственно цифрами "0,0", "0,0";
в разделе 2 "Развитие территорий и инженерной инфраструктуры города Архангельска":
в пункте 2.2 в графах 4, 5, 6 строки четвертой "2010" цифры "145,0", "90,0", "55,0" заменить соответственно цифрами "0,0", "0,0", "0,0";
в пункте "ВСЕГО" в графах 4, 5, 6 строки четвертой "2010" цифры "153,36", "90,0", "63,36", заменить соответственно цифрами "8,0", "0,0" "8,0";
в пункте "ИТОГО" в графах 4, 5, 6 цифры "371,926", "250,6", "121,326" заменить соответственно цифрами, "226,566", "160,6", "65,966".
4.8.Внести в раздел 4 "Объемы и источники финансирования Программы" городской целевой программы "Социальные инвестиции" на 2008 - 2010 годы, утвержденной решением Архангельского городского Совета депутатов от 20.06.2007 N 442 (с изменениями), следующие изменения:
1) в пункте 1 "Городской бюджет" в графе "2010 год" цифры "2500,0" заменить цифрами "100,0" и в графе "Всего" цифры "4100,0" заменить цифрами "1700";
2) в пункте 2 "Средства, привлеченные Центром "Гарант" в графе "2010 год" цифры "2500,0" заменить цифрами "100,0" и в графе "Всего" цифры "4100,0" заменить цифрами "1700,0";
3) в строке "Итого" в графе "2010 год" цифры "5000,0" заменить цифрами "200,0" и в графе "Всего" цифры "8200,0" заменить цифрами "3400,0".
4.9.Внести в городскую целевую программу "Информатизация и оснащение специализированными кабинетами муниципальных школ города Архангельска" на 2008 - 2010 годы, утвержденную решением Архангельского городского Совета депутатов от 21.06.2007 N 455 (с изменениями), следующие изменения:
1) строку "Объемы и источники финансирования Программы" паспорта Программы изложить в следующей редакции:
"городской бюджет:
2008 год - 87805,5 тыс. руб.;
2009 год - 78194,0 тыс. руб.;
2010 год - 100,0 тыс. руб.
Всего 2008 - 2010 годы: 166099,5 тыс. руб.";
2) абзац десятый главы "1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами" изложить в следующей редакции:
"В настоящее время в городе Архангельске функционирует 59 общеобразовательных учреждения, из них в 58 имеются компьютерные классы (деятельность МОУ СОСШ N 41 временно приостановлена). Компьютерными классами с современным оборудованием, программным обеспечением, электронными ресурсами оснащены все общеобразовательные учреждения города. В образовательных учреждениях города - 109 компьютерных классов, кроме этого, в предметных кабинетах установлено 298 компьютеров. Общее количество компьютеров, используемых в учебном процессе, - 2281 штука, мультимедийных проекторов - 224 штуки, интерактивных досок - 95 штук. В настоящее время показатель числа учащихся на один компьютер в общеобразовательных учреждениях города составляет 13 человек, в сельских - 10 человек.
Несмотря на наметившийся перелом в обеспечении образовательных учреждений компьютерной техникой и средствами доступа в глобальную сеть, без современной компьютерной техники остаются дошкольные образовательные учреждения и учреждения дополнительного образования. Они не подключены к сети Интернет, что препятствует формированию единого муниципального информационно-образовательного пространства.";
3) главу "3. Ресурсное обеспечение Программы" изложить в следующей редакции:
"3. Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование Программы осуществляется за счет средств городского бюджета. Общий объем финансирования Программы на 2008 - 2010 гг. составляет 166099,5 тыс. руб.
Распределение объемов финансирования Программы по годам:
2008 год - 87805,5 тыс. руб.;
2009 год - 78194,0 тыс. руб.;
2010 год - 100,0 тыс. руб.";
4) основные мероприятия городской целевой программы "Информатизация и оснащение специализированными кабинетами муниципальных школ города Архангельска" на 2008 - 2010 годы изложить в следующей редакции:
"ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ИНФОРМАТИЗАЦИЯ И ОСНАЩЕНИЕ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМИ КАБИНЕТАМИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ШКОЛ
ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА" НА 2008 - 2010 ГОДЫ
N п/п Мероприятия Объемы финансирования (тыс. руб.) Исполнители
всего 2008 год 2009 год 2010 год
1 2 3 4 5 6 7
Раздел 1. Приобретение и монтаж компьютерного оборудования
1 Приобретение компьютерного класса (комплект 10 + 1) 106 классов 23320,0 23320,0 - - Департамент образования мэрии города
2 Приобретение компьютерного класса (комплект 6 + 1) - 7 классов 1050,0 1050,0 - - Департамент образования мэрии города
3 Замена компьютерных классов (комплект 10 + 1) - 63 класса 6160,0 - 6160,0 0,0 Департамент образования мэрии города
4 Приобретение автоматизированных рабочих мест в учебные кабинеты 1592 АРМа 23880,0 - 23880,0 - Департамент образования мэрии города
Итого по разделу 54410,0 24370,0 30040,0 0,0
Раздел 2. Приобретение и установка мультимедийного оборудования
1 Приобретение мультимедийных комплектов (проектор + интерактивная доска) - 59 комплектов 7257,0 7257,0 - - Департамент образования мэрии города
2 Приобретение мультимедийных комплектов (проектор + экран) - 119 комплектов 4337,0 3511,0 826,0 0,0 Департамент образования мэрии города
Итого по разделу 11594,0 10768,0 826,0 0,0
Раздел 3. Создание локальной городской информационно-методической сети
1 Создание городского мультимедийного центра системы образования города 303,0 268,0 35,0 - Департамент образования мэрии города
2 Оснащение окружных ресурсных центров системы образования города 1363,0 - 1263,0 100,0 Департамент образования мэрии города
3 Приобретение автоматизированных рабочих мест для создания городской информационно-методической сети 1280,0 - 1280,0 - Департамент образования мэрии города
Итого по разделу 2946,0 268,0 2578,0 100,0
Раздел 4. Приобретение и монтаж специализированных учебных кабинетов
1 Приобретение специализированных кабинетов физики - 54 кабинета 23400,0 23400,0 - - Департамент образования мэрии города
2 Приобретение специализированных кабинетов химии - 58 кабинетов 29000,0 29000,0 - - Департамент образования мэрии города
3 Приобретение специализированных кабинетов биологии - 58 кабинетов 29000,0 - 29000,0 - Департамент образования мэрии города
4 Приобретение специализированных кабинетов географии - 63 кабинета 0,0 - - 0,0 Департамент образования мэрии города
5 Приобретение специализированных лингафонных кабинетов - 63 кабинета 15750,0 - 15750,0 - Департамент образования мэрии города
Итого по разделу 97150,0 52400,0 44750,0 0,0
Всего по Программе 166100,0 87806,0 78194,0 100,0
".

Мэр города
В.Н.ПАВЛЕНКО