ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 декабря
г. Архангельск
О внесении изменений в государственную программу
Архангельскойобласти «Развитие транспортной системы Архангельской области (2014 – 2024годы)»
В соответствии со статьей 179 Бюджетногокодекса Российской Федерации, пунктом 1 статьи 21 Федерального закона от 6октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектовРоссийской Федерации», пунктом «а» статьи 31.2 от 8октября 2013 года № 463-пп.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня егоофициального опубликования.
Первый заместитель Губернатора Архангельской области – председатель Правительства Архангельской области | А.В Алсуфьев |
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Архангельской области
от 26 декабря
И З М Е Н Е Н И Я,
которые вносятся в государственную программу
Архангельской области «Развитие транспортной системыАрхангельской области (2014 – 2024 годы)»
1. Позицию,касающуюся объемов бюджетных ассигнований государственной программы, паспорта государственной программы изложить в следующейредакции:
«Объемы бюджетных ассигнований государственной программы | – | общий объем финансирования составляет 85 429 971,7 тыс. рублей, в том числе средства: федерального бюджета – 27 548 539,3 тыс. рублей; областного бюджета – 57 616 928,7 тыс. рублей; местных бюджетов – 261 412,8 тыс. рублей внебюджетных источников – 3091,0 тыс. рублей». |
2. В разделе II:
1) позицию,касающуюся объемов и источников финансирования подпрограммы, паспорта подпрограммы № 1 изложить в следующей редакции:
«Объемы и источники финансирования подпрограммы | – | общий объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 6 920 662,0 тыс. рублей»; |
2) позицию,касающуюся объемов и источников финансирования подпрограммы, паспорта подпрограммы № 2 изложить в следующей редакции:
«Объемы и источники финансирования подпрограммы | – | общий объем финансирования составляет 3 402 918,8 тыс. рублей, федерального бюджета – 100 000,0 тыс. рублей; областного бюджета – 3 038 415,0 тыс. рублей; местных бюджетов – 261 412,8 тыс. рублей; внебюджетных источников – 3091,0 тыс. рублей»; |
3) позицию, касающуюсяобъемов и источников финансирования подпрограммы,паспорта подпрограммы № 5 изложить в следующей редакции:
«Объемы и источники финансирования подпрограммы | – | общий объем финансирования составляет 6 834 323,3 тыс. рублей, федерального бюджета – 20 901,1 тыс. рублей; областного бюджета – 6 813 422,2 тыс. рублей»; |
4) позицию,касающуюся объемов и источников финансирования подпрограммы, паспорта подпрограммы № 6 изложить в следующей редакции:
«Объемы и источники финансирования подпрограммы | – | общий объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 448 311,3 тыс. рублей». |
3. В приложении № 2 к указанной государственнойпрограмме:
1) в разделе I:
пункты 1.2 и 1.3 изложить в следующей редакции:
«1.2. Организация осуществления перевозок пассажиров и багажа водным транспортом | министерство транспорта | итого | 1 159 391,4 | 82 086,6 | 87 188,7 | 98 881,8 | 97 270,8 | 115 443,9 | 106 578,2 | 110 841,4 | 115 275,0 | 115 275,0 | 115 275,0 | 115 275,0 | количество перевезенных пассажиров к 2024 году на субсидируемых маршрутах – 877,4 тыс. человек в год | пункты 6, 9 и абзац 2 пункта 10 раздела I приложения № 1 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
областной бюджет | 1 159 391,4 | 82 086,6 | 87 188,7 | 98 881,8 | 97 270,8 | 115 443,9 | 106 578,2 | 110 841,4 | 115 275,0 | 115 275,0 | 115 275,0 | 115 275,0 | ||||
бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
внебюджетные средства
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.3. Организация осуществления перевозок пассажиров | министерство транспорта | итого | 3 920 095,8 | 175 306,6 | 285 922,7 | 303 963,9 | 296 813,5 | 334 747,1 | 428 393,3 | 404 752,3 | 422 549,1 | 422 549,1 | 422 549,1 | 422 549,1 | количество перевезенных пассажиров к 2024 году на субсидируемых маршрутах – 1463,2 тыс. человек в год | пункты 6, 9 и абзац 3 пункта 10 раздела I приложения № 1»; |
в том числе: | | | | | | | | | | | | | ||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
областной бюджет | 3 920 095,8 | 175 306,6 | 285 922,7 | 303 963,9 | 296 813,5 | 334 747,1 | 428 393,3 | 404 752,3 | 422 549,1 | 422 549,1 | 422 549,1 | 422 549,1 | ||||
бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
позицию«Всего по подпрограмме № 1» изложить в следующей редакции:
«Всего по подпрограмме № 1 | итого | 6 920 662,0 | 432 825,8 | 431 169,9 | 483 745,6 | 486 526,2 | 620 094,4 | 733 582,7 | 722 149,4 | 752 642,0 | 752 642,0 | 752 642,0 | 752 642,0 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| |
областной бюджет | 6 920 662,0 | 432 825,8 | 431 169,9 | 483 745,6 | 486 526,2 | 620 094,4 | 733 582,7 | 722 149,4 | 752 642,0 | 752 642,0 | 752 642,0 | 752 642,0 |
|
| |
бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| |
внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -»; |
|
|
2)в разделе II:
пункт1.4 изложить в следующей редакции:
«1.4. Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании «Город Архангельск» | министерство транспорта | итого | 563989,5 | - | 101 067,8 | - | 152 595,3 | 310 326,4 | - | - | - | - | - | - | площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования: в 2015 году – в 2017 году – в 2018 году – площадь приведенных в 2018 году – | пункт 14 раздела I приложения № 1»; |
в том числе: | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
областной бюджет | 492547,8 |
| 100 670,0 | - | 132 000,0 | 259 877,8 | - | - | - | - | - | - | ||||
бюджеты муниципальных образований | 71 441,7 |
| 397,8 | - | 20 595,3 | 50 448,6 | - | - | - | - | - | - | ||||
внебюджетные средства
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
пункт 1.6 изложить в следующей редакции:
«1.6. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальных районах и городских округах Архангельской области | министерство транспорта | итого | 583 991,0 | - | 10 500,0 | 333 400,0 | 83 202,4 | 156 888,6 | - | - | - | - | - | - | выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения: в 2015 году – не менее чем в 2 муниципальных образованиях Архангельской области; в 2016 году – не менее чем в 8 муниципальных образованиях Архангельской области; в 2017 году – не менее чем в 4 муниципальных образованиях Архангельской области; 2018 году – не менее чем в 9 муниципальных образованиях Архангельской области
| пункты 1.2, 2.2, 4.2 раздела I приложения № 1»; |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
областной бюджет | 552 400,0 | - | 10 000,0 | 333 400,0 | 65 000,0 | 144 000,0 | - | - | - | - | - | - | ||||
бюджеты муниципальных образований | 28 500,0 | - | 500,0 | - | 15 111,4 | 12 888,6 | - | - | - | - | - | - | ||||
внебюджетные средства | 3 091,0 | - | - | - | 3 091,0 | - | - | - | - | - | - | - |
пункт1.9 изложить в следующей редакции:
«1.9. Развитие аэропортовой инфраструктуры на территории Архангельской области | министерство транспорта | итого | 23 993,8 | - | - | 9 063,8 | 10 000,0 | 4930,0 | - | - | - | - | - | - | возмещение части затрат, связанных с развитием аэропортовой инфраструктуры на территории Архангельской области, не менее 1 организации | пункт 6 раздела I приложения № 1»; |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
областной бюджет | 23 993,8 | - | - | 9 063,8 | 10 000,0 | 4930,0 | - | - | - | - | - | - | ||||
бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
внебюджетные средства
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
пункт1.11 изложить в следующей редакции:
«1.11. Реконст-рукция пр. Ленинградского от ул. Первомайской до ул. Смольный Буян | министерство транспорта | итого | 284 040,5 | - | - | - | - | 149 472,6 | 134 567,9 | - | - | - | - | - | площадь приведенных в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании «Город Архангельск» в 2019 году – | пункт 14 раздела I приложения № 1»; |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
областной бюджет | 221 487,1 | - | - | - | - | 142 432,6 | 79 054,5 | - | - | - | - | - | ||||
бюджеты муниципальных образований | 62 553,4 | - | - | - | - | 7 040,0 | 55 513,4 | - | - | - | - | - | ||||
внебюджетные средства
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
пункты2.2 и 2.2.1 изложить в следующей редакции:
«2.2. Строительство (приобретение) речных судов для осуществления грузопассажирских перевозок на территории Архангельской области
в том числе: | министерство транспорта | итого | 800 326,8 | 5 000,0 | 5 985,0 | - | 31 500,0 | - | - | 363 841,8 | 394 000,0 | - | - | - | улучшение качества обслуживания пассажиров; соблюдение требований правил перевозки пассажиров; повышение безопасности пассажирских перевозок; приобретение 7 единиц техники | пункт 12 раздела I приложения № 1 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
областной бюджет | 754 573,4 | 5 000,0 | 5 700,0 | - | 24 000,0 | - | - | 345 573,4 | 374 300,0 | - | - | - | ||||
бюджеты муниципальных образований | 45 753,4 | - | 285,0 | - | 7 500,0 | - | - | 18 268,4 | 19 700,0 | - | - | - | ||||
внебюджетные средства
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.2.1. Приобретение речных судов по договорам лизинга | министерство транспорта | итого | 36 500,0 | 5 000,0 | - | - | 31 500,0 | - | - | - | - | - | - | - | улучшение качества обслуживания пассажиров; соблюдение требований правил перевозки пассажиров; повышение безопасности пассажирских перевозок; приобретение 2 единиц техники | пункт 12 раздела I приложения № 1»; |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
областной бюджет | 29 000,0 | 5 000,0 | - | - | 24 000,0 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
бюджеты муниципальных образований | 7 500,0 | - | - | - | 7 500,0 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
внебюджетные средства
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
позицию«Всего по подпрограмме № 2» изложить в следующей редакции:
«Всего по подпрограмме № 2 | итого | 3 402918,8 | 43 721,6 | 222 671,1 | 445 728,7 | 281 772,7 | 655 809,6 | 139 859,8 | 718 544,5 | 886 702,7 | 2 702,7 | 2 702,7 | 2 702,7 |
|
|
в том числе: | | | | | | | | | | | | |
|
| |
федеральный бюджет | 100 000,0 | - | - | 100 000,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| |
областной бюджет | 3 038415,0 | 34 006,3 | 221 075,0 | 345 565,4 | 235 257,5 | 583 766,2 | 84 219,2 | 677 943,8 | 848 870,4 | 2 570,4 | 2 570,4 | 2 570,4 |
|
| |
бюджеты муниципальных образований | 261 412,8 | 9 715,3 | 1 596,1 | 163,3 | 43 424,2 | 72 043,4 | 55 640,6 | 40 600,7 | 37 832,3 | 132,3 | 132,3 | 132,3 |
|
| |
внебюджетные средства
| 3 091,0 | - | - | - | 3 091,0 | - | - | - | - | - | - | -»; |
|
|
3) вразделе V:
пункт1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Обеспечение деятельности министерства транспорта Архангельской области | министерство транспорта | итого | 486 589,3 | 14 653,3 | 16 590,6 | 44 809,5 | 42 545,4 | 44 695,1 | 51 394,5 | 52 664,1 | 54 809,2 | 54 809,2 | 54 809,2 | 54 809,2 | материально- техническое и финансовое обеспечение деятельности министерства транспорта как ответственного исполнителя государственной программы
| пункты 31, 35, 36, 37, 38 раздела I приложения № 1»; |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
областной бюджет | 486 589,3 | 14 653,3 | 16 590,6 | 44 809,5 | 42 545,4 | 44 695,1 | 51 394,5 | 52 664,1 | 54 809,2 | 54 809,2 | 54 809,2 | 54 809,2 | ||||
бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
внебюджетные средства
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
пункт2.3 изложить в следующей редакции:
«2.3. Уплата земельного налога под участками строящихся автомобильных дорог и налога на имущество автомобильных дорог | министерство транспорта | итого | 4 446639,2 | 513 666,7 | 438 133,2 | 433 188,0 | 450 437,7 | 463 005,2 | 422 201,4 | 345 201,4 | 345 201,4 | 345 201,4 | 345 201,4 | 345 201,4 | своевременное поступление налоговых платежей в бюджетную систему Российской Федерации | пункт 31 раздела I приложения № 1»; |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
областной бюджет | 4 446639,2 | 513 666,7 | 438 133,2 | 433 188,0 | 450 437,7 | 463 005,2 | 422 201,4 | 345 201,4 | 345 201,4 | 345 201,4 | 345 201,4 | 345 201,4 | ||||
бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
позицию«Всего по подпрограмме № 5» изложить в следующей редакции:
«Всего по подпрограмме № 5 | итого | 6 834 323,3 | 675 900,2 | 631 501,3 | 616 423,2 | 635 327,6 | 684 032,9 | 640 978,0 | 584 692,1 | 591 367,0 | 591 367,0 | 591 367,0 | 591 367,0 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
федеральный бюджет | 20 901,1 | - | 20 901,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| |
областной бюджет | 6 813 422,2 | 675 900,2 | 610 600,2 | 616 423,2 | 635 327,6 | 684 032,9 | 640 978,0 | 584 692,1 | 591 367,0 | 591 367,0 | 591 367,0 | 591 367,0 |
|
| |
бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| |
внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -»; |
|
|
4)в разделе VI:
впункте 1.2:
вграфе 4 цифры «156 537,1» заменить цифрами «161 605,1»;
вграфе 9 цифры «10 129,1» заменить цифрами «15 197,6»;
в позиции«Всего по подпрограмме № 6»:
вграфе 4 цифры «443 242,8» заменить цифрами «448 311,3»;
вграфе 9 цифры «84 172,0» заменить цифрами «89 240,5»;
5) позицию«Всего по государственной программе» изложить в следующей редакции:
«ВСЕГО по государственной программе | итого | 85 429 971,7 | 4 287 416,3 | 4 980 205,0 | 6 835 048,7 | 5 329 512,3 | 5 395 951,3 | 5 286 394,7 | 12 144 452,1 | 9 731 424,1 | 20 662 765,1 | 5 376 601,1 | 5 400 201,1 |
|
|
в том числе: | | | | | | | | | | | | |
|
| |
федеральный бюджет | 27 548 539,3 | 30 691,5 | 1 290 145,8 | 1 559 124,9 | 489 669,3 | - | - | 6 166 000,0 | 3 288 100,0 | 7 374 607,8 | 3 663 300,0 | 3 686 900,0 |
|
| |
областной бюджет | 57 616 928,7 | 4 247 009,5 | 3 688 463,1 | 5 275 760,5 | 4 793 327,8 | 5 323 907,9 | 5 230 754,1 | 5 937 851,4 | 6 405 491,8 | 13 288 025,0 | 1 713 168,8 | 1 713 168,8 |
|
| |
бюджеты муниципальных образований | 261 412,8 | 9 715,3 | 1 596,1 | 163,3 | 43 424,2 | 72 043,4 | 55 640,6 | 40 600,7 | 37 832,3 | 132,3 | 132,3 | 132,3 |
|
| |
внебюджетные средства | 3 091,0 | - | - | - | 3 091,0 | - | - | - | - | - | - | -». |
|
|
________________