ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 октября
г. Архангельск
О внесении
изменений в государственную программу
Архангельской области «Развитие транспортной системы
Архангельскойобласти (2014 – 2020 годы)»
В соответствии состатьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 136 Гражданскогокодекса Российской Федерации, частью 2 статьи 3, частью 1 статьи 20, пунктом 13части 1 статьи 25, статьей 45 Лесного кодекса Российской Федерации, статьей 90Земельного кодекса Российской Федерации, пунктом 1 статьи 21 Федеральногозакона от 06 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организациизаконодательных (представительных) и исполнительных органов государственнойвласти субъектов Российской Федерации», пунктом «а» статьи 31.2 УставаАрхангельской области, Порядком разработки и реализации государственныхпрограмм Архангельской области, утвержденным постановлением ПравительстваАрхангельской области
от 10 июля2012 года № 299-пп, Правительство Архангельской области постановляет:
1. Утвердитьприлагаемые изменения, которые вносятся в государственнуюпрограмму Архангельской области «Развитие транспортной системы Архангельскойобласти (2014 – 2020 годы)», утвержденную постановлением Правительства Архангельской области от 08октября 2013 года № 463-пп.
2. Настоящее постановлениевступает в силу со дня его официального опубликования.
Первый заместитель Губернатора Архангельской области – председатель Правительства Архангельской области | А.В. Алсуфьев |
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлениемПравительства
Архангельскойобласти
от 13 октября
И З М Е Н Е Н И Я,
которыевносятся в государственную программу
Архангельскойобласти «Развитие транспортной системы
Архангельской области (2014 – 2020 годы)»
1. Позицию, касающуюся объемов бюджетных ассигнований государственнойпрограммы, паспорта государственной программы изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований государственной программы | – | общий объем финансирования составляет 52 998 755,0 тыс. рублей, федерального бюджета – 10 235 189,1 тыс. рублей; областного бюджета – 42 614 408,8 тыс. рублей; местных бюджетов – 149 157,1 тыс. рублей». |
2. В разделе II :
1) в позиции, касающейсяобъемов и источников финансирования подпрограммы, паспорта подпрограммы № 1цифры « 2720 632,9» заменить цифрами «2 901 093,4»;
2) позицию,касающуюся объемов и источников финансирования подпрограммы, паспортаподпрограммы № 2 изложить в следующей редакции:
«Объемы и источники финансирования подпрограммы | – | общий объем финансирования составляет 3 120 926,7 тыс. рублей, федерального бюджета – 100 000,0 тыс. рублей; областного бюджета – 2 871 769,6 тыс. рублей; местных бюджетов – 149 157,1 тыс. рублей»; |
3) в подразделе 2.6:
а) в абзаце двенадцатом слова «проведениетекущего ремонта» заменить словами «содержание и ремонт инфраструктуры»;
б) в абзацедевятнадцатом слова «составляет
не менее 163,3 тыс. рублей» заменитьсловами «составляет в 2015 и 2016 годах не менее 163,3 тыс. рублей,
в 2018 – 2020 годах – не менее 10 процентов от общего объема финансирования»;
4) впозиции, касающейся объемов и источников финансирования подпрограммы, паспортаподпрограммы № 4 цифры «886 887,8» и «24 729 250,4» заменитьсоответственно цифрами «994 698,0» и «24 621 440,2»;
5)
в позиции, касающейсяобъемов и источников финансирования подпрограммы, паспорта подпрограммы № 5цифры «4 564 432,2»
и «4 543 531,1» заменить соответственноцифрами «4 426 299,8» и «4 405 398,7»;
6)
в позиции, касающейся объемови источников финансирования подпрограммы, паспорта подпрограммы № 6 цифры
«251 638,1» заменить цифрами «313 053,9».
3. В разделе III:
1) в абзаце четвертом цифру «9» заменить цифрой «7»;
2) в абзаце пятом цифры «66» заменить цифрами «48»;
3) в абзаце десятом цифры «17» заменить цифрами «31».
4. В разделе I приложения № 1к указанной государственной программе:
1) пункты 1 – 4.2 изложить вследующей редакции:
«1. Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования на территории Архангельской области | министерство транспорта Архангельской области (далее – министерство транспорта), государственное казенное учреждение Архангельской области «Дорожное агентство «Архангельскавтодор» (далее – Архангельскавтодор) | км | - | - | 18 502,6 | 18 734,7 | 18 800,3 | 18 886,5 | 18 886,5 | 18 886,5 |
1.1. Автомобильных дорог общего пользования регионального значения Архангельской области | Архангельскавтодор | км | - | - | 7 593,1 | 7607,9 | 7673,5 | 7 685,7 | 7 685,7 | 7 685,7 |
1.2. Автомобильных дорог общего пользования местного значения* | министерство транспорта | км | - | - | 10 909,5 | 11 126,8 | 11 126,8 | 11 200,8 | 11 200,8 | 11 200,8 |
2. Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям | министерство транспорта, Архангельскавтодор | км | - | - | 1234,7 | 1303,9 | 1380,9 | 1 531,4 | 1 548,7 | 2 107,8 |
2.1. Региональных автомобильных дорог* | Архангельскавтодор | км | - | - | 943,3 | 1012,5 | 1089,5 | 1 104,6 | 1 121,9 | 1 681,0 |
2.2. Автомобильных дорог общего пользования местного значения* | министерство транспорта | км | - | - | 291,4 | 291,4 | 291,4 | 426,8 | 426,8 | 426,8 |
3. Доля протяженности региональных автомобильных дорог, не соответствующих нормативным требованиям, | Архангельскавтодор | процентов | 90,0 | 89,1 | 87,6 | 86,7 | 85,9 | 85,7 | 85,4 | 78,2 |
4. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям в том числе: | министерство транспорта, Архангельскавтодор | процентов | - | - | 6,7 | 7,0 | 7,1 | 8,1 | 8,2 | 11,1 |
4.1. Региональных автомобильных дорог* | Архангельскавтодор | процентов | - | - | 12,4 | 13,3 | 14,1 | 14,3 | 14,6 | 21,8 |
4.2. Автомобильных дорог общего пользования местного значения* | министерство транспорта | процентов | - | - | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 3,8 | 3,8 | 3,8»; |
2) пункты 11и 12 изложить в следующей редакции:
«11. Количество объектов пассажирской транспортной инфраструктуры, введенных | министерство транспорта | единиц | - | - | 3 | 1 | - | - | 2 | 1 |
12. Количество единиц техники, приобретенной для осуществления пассажирских перевозок на социально значимых маршрутах | министерство транспорта | единиц | 14 | - | 2 | - | 2 | - | 22 | 22»; |
3) пункты 24и 25 изложить в следующей редакции:
«24. Протяженность приведенных в нормативное состояние региональных автомобильных дорог (нарастающим итогом) | Архангельскавтодор | км | 45,1 | 56,4 | 77,0 | 143,8 | 164,3 | 174,6 | 185,6 | 485,0 |
25. Прирост протяженности региональных автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта | Архангельскавтодор | км | 45,1 | 56,4 | 20,6 | 66,8 | 20,5 | 10,3 | 11,0 | 299,4». |
5. В приложении № 2 куказанной государственной программе:
1) разделы I и II изложить в следующей редакции:
«I. Подпрограмма № 1 “Проведение сбалансированной государственной тарифной политики на транспорте” |
Цель подпрограммы № 1 – проведение сбалансированной государственной политики, направленной на выравнивание условий деятельности хозяйствующих субъектов |
Задача № 1 – обеспечение перевозок пассажиров на социально значимых маршрутах в пригородном и межмуниципальном сообщении на территории Архангельской области | ||||||||||||
1.1. Организация осуществления перевозок пассажиров | министерство транспорта | итого | 690 727,3 | 71 616,7 | 58 037,1 | 80 899,9 | 80 899,9 | 169 903,4 | 112 271,3 | 117 099,0 | количество перевезенных пассажиров | пункты 6, 9 и абзац 3 пункта 10 раздела I приложения № 1 |
в том числе: | | | | | | | | | ||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
областной бюджет | 690 727,3 | 71 616,7 | 58 037,1 | 80 899,9 | 80 899,9 | 169 903,4 | 112 271,3 | 117 099,0 | ||||
бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
1.2. Организация осуществления перевозок пассажиров | министерство транспорта | итого | 682 174,0 | 82 086,6 | 87 188,7 | 98 881,8 | 96 794,5 | 116 043,9 | 98 472,1 | 102 706,4 | количество перевезенных пассажиров | пункты 6, 9 и абзац 2 пункта 10 раздела I приложения № 1 |
в том числе: | | | | | | | | | ||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
областной бюджет | 682 174,0 | 82 086,6 | 87 188,7 | 98 881,8 | 96 794,5 | 116 043,9 | 98 472,1 | 102 706,4 | ||||
бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
1.3. Организация осуществления перевозок пассажиров | министерство транспорта | итого | 1 424 354,8 | 175 306,6 | 285 922,7 | 303 963,9 | 214 937,8 | 206 795,1 | 116 215,7 | 121 213,0 | количество перевезенных пассажиров | пункты 6, 9 |
в том числе: | | | | | | | | | ||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
областной бюджет | 1 424 354,8 | 175 306,6 | 285 922,7 | 303 963,9 | 214 937,8 | 206 795,1 | 116 215,7 | 121 213,0 | ||||
бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
1.4. Организация осуществления перевозок участников | министерство транспорта | итого | 21,4 | - | 21,4 | - | - | - | - | - | возмещение организациям транспорта недополученных доходов в связи | |
в том числе: | | | | | | | | | | |||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | | |||
областной бюджет | 21,4 | - | 21,4 | - | - | - | - | - | | |||
бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - | | |||
внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | | |||
Задача № 2 – обеспечение исполнения полномочий Архангельской области по транспортному обслуживанию на территории Ненецкого автономного округа | | |||||||||||
2.1. Организация транспортного обслуживания населения на территории Ненецкого автономного округа | министерство транспорта | итого | 103 815,9 | 103 815,9 | - | - | - | - | - | - | финансовое обеспечение исполнения органами государственной власти Ненецкого автономного округа на территории Ненецкого автономного округа полномочия | |
в том числе: | | | | | | | | | | |||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | | |||
областной бюджет | 103 815,9 | 103 815,9 | - | - | - | - | - | - | | |||
бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - | | |||
внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | | |||
Всего по подпрограмме № 1 | итого | 2 901 093,4 | 432 825,8 | 431 169,9 | 483 745,6 | 392 632,2 | 492 742,4 | 326 959,1 | 341 018,4 | | | |
в том числе: | | | | | | | | | | | ||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | | | ||
областной бюджет | 2 901 093,4 | 432 825,8 | 431 169,9 | 483 745,6 | 392 632,2 | 492 742,4 | 326 959,1 | 341 018,4 | | | ||
бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - | | | ||
внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
II. Подпрограмма № 2 «Развитие общественного пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры Архангельской области» | ||||||||||||
Цель подпрограммы № 2 – создание в Архангельской области эффективной пассажирской транспортной системы, отвечающей современным потребностям общества и перспективам развития Архангельской области | ||||||||||||
Задача № 1 – создание пассажирской транспортной инфраструктуры, обеспечивающей безопасность и высокое качество пассажирских перевозок | ||||||||||||
1.2. Проектирование и строительство (приобретение) причальных сооружений для остановочных пунктов речных линий на территории муниципальных образований Архангельской области | министерство транспорта | итого | 21 000,0 | - | - | - | - | - | 14 000,0 | 7 000,0 | улучшение качества обслуживания пассажиров; соблюдение требований правил перевозки пассажиров; повышение безопасности посадки – высадки пассажиров; введение | пункт 11 раздела I приложения № 1 |
в том числе: | | | | | | | | | ||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
областной бюджет | 19 950,0 | - | - | - | - | - | 13 300,0 | 6 650,0 | ||||
бюджеты муниципальных образований | 1 050,0 | - | - | - | - | - | 700,0 | 350,0 | ||||
внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | 14 000,0 | 7 000,0 | ||||
1.3. Ремонт асфальтобетонного покрытия площади железнодорожного вокзала г. Котласа | министерство транспорта | итого | 19 975,1 | 19 975,1 | - | - | - | - | - | - | завершение | |
в том числе: | | | | | | | | | | |||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | | |||
областной бюджет | 16 000,0 | 16 000,0 | - | - | - | - | - | - | | |||
бюджеты муниципальных образований | 3 975,1 | 3 975,1 | - | - | - | - | - | - | | |||
внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | | |||
1.4. Ремонт | министерство транспорта | итого | 253 663,1 | - | 101 067,8 | - | 152 595,3 | - | - | - | площадь отремонтиро-ванных автомобильных дорог общего пользования: в 2015 году – | пункт 14 |
в том числе: | | | | | | | | | ||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
областной бюджет | 232 670,0 | | 100 670,0 | - | 132 000,0 | - | - | - | ||||
бюджеты муниципальных образований | 20 993,1 | | 397,8 | - | 20 595,3 | - | - | - | ||||
внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
1.5. Содержание | министерство транспорта | итого | 31 853,4 | - | 31 853,4 | - | - | - | - | - | восстановление верхних изношенных слоев асфальтобетон-ного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения площадью | |
в том числе: | | | | | | | | | | |||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | | |||
областной бюджет | 31 603,4 | - | 31 603,4 | - | - | - | - | - | | |||
бюджеты муниципальных образований | 250,0 | - | 250,0 | - | - | - | - | - | | |||
внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | | |||
1.6. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальных районах | министерство транспорта | итого | 424 011,4 | - | 10 500,0 | 333 400,0 | 80 111,4 | - | - | - | выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения: в 2015 году – в 2016 году – в 2017 году – не менее чем в четырех муниципальных образованиях Архангельской области | пункты 1.2, 2.2, 4.2 раздела I приложения № 1 |
в том числе: | | | | | | | | | ||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
областной бюджет | 408 400,0 | - | 10 000,0 | 333 400,0 | 65 000,0 | - | - | - | ||||
бюджеты муниципальных образований | 15 611,4 | - | 500,0 | - | 15 111,4 | - | - | - | ||||
внебюджетные средства | - |