ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 июня
г. Архангельск
О внесении изменений в государственную программу
Архангельскойобласти «Социальная поддержка граждан
вАрхангельской области (2013 – 2020 годы)»
Всоответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 1 статьи 21 Федерального законаот 06 октября 1999 года № 184-ФЗ «Обобщих принципах организации законодательных (представительных) иисполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», пунктом «а» статьи 31.2 УставаАрхангельской области, Порядком разработки и реализациигосударственных программ Архангельской области, утвержденным постановлениемПравительства Архангельской области
от 10 июля2012 года № 299-пп, ПравительствоАрхангельской области постановляе т :
1. Утвердить прилагаемые изменения, которыевносятся в государственную программуАрхангельской области «Социальная поддержка граждан в Архангельской области (2013 – 2020 годы)», утвержденную постановлениемПравительства Архангельской области от 12октября 2012 года № 464-пп.
2. Настоящеепостановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Первый заместитель Губернатора Архангельской области – председатель Правительства Архангельской области | А.В. Алсуфьев |
Утверждены
постановлениемПравительства
Архангельскойобласти
от 20 июня
ИЗМЕНЕНИ Я,
которые вносятся в государственную программу
Архангельской области «Социальная поддержкаграждан
в Архангельской области (2013 – 2020 годы)»
1. Позицию, касающуюся объемов и источников финансирования государственной программы, паспортагосударственной программы изложить в следующей редакции:
«Объемы и источники финансирования государственной программы | – | общий объем финансирования составляет 88 718 755,4 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета – 21 411 874,4 тыс. рублей; средства областного бюджета – 66 970 063,1 тыс. рублей; средства местных бюджетов – 326 795,0 тыс. рублей; внебюджетные средства – 10 022,9 тыс. рублей». |
2. В разделе II :
1) позицию,касающуюся объема и источников финансирования подпрограммы,паспорта подпрограммы № 1 изложить в следующей редакции:
«Объем и источники финансирования подпрограммы | – | общий объем финансирования составляет 16 492 550,1 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета – 1 595,9 тыс. рублей; средства областного бюджета – 16 490 954,2 тыс. рублей»; |
2) в абзаце тринадцатомподраздела 2.3 слова « 3.4»заменить словами «3.5»;
3) позицию,касающуюся объема и источников финансирования подпрограммы,паспорта подпрограммы № 2 изложить в следующей редакции:
«Объем и источники финансирования подпрограммы | – | общий объем финансирования составляет 65 239 879,5 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета – 20 940 012,5 тыс. рублей; средства областного бюджета – 44 299 839,5 тыс. рублей; внебюджетные средства – 27,5 тыс. рублей»; |
4) позицию,касающуюся объема и источников финансирования подпрограммы,паспорта подпрограммы № 5 изложить в следующей редакции:
«Объем и источники финансирования подпрограммы | – | общий объем финансирования составляет 186 475,6 тыс. рублей, |
5) позицию,касающуюся объема и источников финансирования подпрограммы,паспорта подпрограммы № 7 изложить в следующей редакции:
«Объем и источники финансирования подпрограммы | – | общий объем финансирования составляет 22 092,5 тыс. рублей, |
6) предложение второе абзацадвадцатого подраздела 2.24 исключить ;
7) позицию, касающуюся объемов иисточников финансирования подпрограммы,паспорта подпрограммы № 9 изложить в следующей редакции:
«Объемы и источники финансирования подпрограммы | – | общий объем финансирования составляет 423 329,1 тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета – 413 333,7 тыс. рублей; внебюджетные средства – 9 995,4 тыс. рублей». |
3. В разделе I приложения № 1 куказанной государственной программе:
1) в графе 9 пункта 3 цифры «75»заменить цифрами «60»;
2) в графе 9 пункта 12 цифры«85» заменить цифрами «1,9»;
3) в графе 9 пункта 13 цифры «75» заменить цифрами «60»;
4) в графе 9 пункта15 цифры «100,0» заменить цифрами «80,0»;
5) пункт 20.1 изложить в следующей редакции:
«20.1. Удельный вес учреждений социального обслуживания, основанных на иных формах собственности, в общем количестве учреждений социального обслуживания всех форм собственности | министерство труда, занятости и социального развития | процентов | – | – | – | – | 7,0 | 13,7 | 14,5 | 14,8 | 14,8»; |
6) пункт 41 изложить вследующей редакции:
«41. Количество организаций Архангельской области, оборудованных для доступа инвалидов и иных маломобильных групп населения, включая устранение физических и информационных барьеров (абсолютный показатель) | | единиц | 4,0 | – | 9,0 | 5,0 | 6,0 | 17,0 | 8,0 | 10,0 | 11,0 | |
министерство труда, занятости и социального развития | единиц | – | – | – | – | 1,0 | 10,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | ||
министерство здравоохранения | единиц | – | – | – | – | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ||
| | министерство культуры | единиц | – | – | – | – | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| министерство связи | единиц | – | – | – | – | 1,0 | – | – | – | – | |
| | агентство по спорту | единиц | – | – | – | – | 1,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| | министерство транспорта | единиц | – | – | – | – | 1,0 | – | – | – | –»; |
7) подраздел «Программа № 8 “Доступная среда”»дополнить новым пунктом 42.2 следующего содержания:
«42.2. Количество единиц приобретенного автомобильного транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки инвалидов и иных маломобильных групп населения | министерство транспорта | единиц | _ | _ | _ | _ | _ | 4,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0». |
4. В приложении № 2 к указанной государственнойпрограмме:
1) в разделе I: | |||||||||||||
а) пункт 1.1 изложить в следующей редакции: | |||||||||||||
«1.1. Оказание государственных услуг (выполнение работ), финансовое обеспечение деятельности государственных организаций социального обслуживания и отделений социальной защиты населения | министерство труда, занятости | итого | 15 505 511,8 | 1 792 168,1 | 1 815 754,1 | 1 926 642,6 | 2 007 030,9 | 1 878 529,9 | 1 958 481,2 | 2 063 452,5 | 2 063 452,5 | выполнение 100 процентов государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными организациями социального обслуживания населения, обеспечение деятельности 25 отделений социальной защиты населения в 2013 – 2015 годах, 24 отделений социальной защиты населения в 2016 – 2020 годах, для обеспечения выполнения государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки населения | пункты 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20.5 перечня целевых показателей государственной программы Архангельской области “Социальная поддержка граждан в Архангельской области (2013 – 2020 годы)” приложения № 1 (далее – перечень)»; |
в том числе: | | | | | | | | | | ||||
федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
областной бюджет | 15 505 511,8 | 1 792 168,1 | 1 815 754,1 | 1 926 642,6 | 2 007 030,9 | 1 878 529,9 | 1 958 481,2 | 2 063 452,5 | 2 063 452,5 | ||||
местные бюджеты | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
внебюджетные средства | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
б) позицию «Всего по задаче № 1» изложить в следующей редакции: | ||||||||||||||||||||||||
«Всего по задаче № 1 | | итого | 15 541 888,6 | 1 828 544,9 | 1 815 754,1 | 1 926 642,6 | 2 007 030,9 | 1 878 529,9 | 1 958 481,2 | 2 063 452,5 | 2 063 452,5 | | | |||||||||||
в том числе: | | | | | | | | | | |||||||||||||||
федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||||||||
областной бюджет | 15 541 888,6 | 1 828 544,9 | 1 815 754,1 | 1 926 642,6 | 2 007 030,9 | 1 878 529,9 | 1 958 481,2 | 2 063 452,5 | 2 063 452,5 | |||||||||||||||
местные бюджеты | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||||||||
внебюджетные средства | – | – | – | – | – | – | – | – | –»; | | | |||||||||||||
в) пункт 2.1 изложить в следующей редакции: | ||||||||||||||||||||||||
«2.1. Оказание социальных услуг юридическими лицами (за исключением государственных (муниципальных) организаций), по социальному обслуживанию, включенными в реестр поставщиков социальных услуг Архангельской области | министерство труда, занятости | итого | 312 314,8 | – | – | 36 446,3 | 963,5 | 14905,0 | 60 000,0 | 60 000,0 | 140 000,0 | оказание социальных услуг не менее 5 юридическими лицами, в том числе социально ориентированными некоммерческими организациями, индивидуальными предпринимателями, предоставляющими социальные услуги | пункты 20.1, 20.2, 20.3 перечня»; | |||||||||||
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||||||||
областной бюджет | 312 314,8 | – | – | 36 446,3 | 963,5 | 14905,0 | 60 000,0 | 60 000,0 | 140 000,0 | |||||||||||||||
местные бюджеты | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||||||||
внебюджетные средства | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||||||||
г) пункт 2.4 изложить в следующей редакции: | |||||||||||||
«2.4. Оказание услуг по сбору, обобщению и анализу информации о качестве оказания услуг поставщиками социальных услуг Архангельской области | министерство труда, занятости | итого | 695,0 | – | – | – | – | 95,0 | – | – | 600,0 | ежегодное заключение государственного контракта между министерством труда, занятости и социального развития и поставщиком услуг по сбору, обобщению и анализу информации о качестве оказания услуг организациями социального обслуживания граждан Архангельской области | пункт 20 перечня»; |
в том числе: | | | | | | | | | | ||||
федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
областной бюджет | 695,0 | – | – | – | – | 95,0 | – | – | 600,0 | ||||
местные бюджеты | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
внебюджетные средства | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
д) пункт 3.1 изложить в следующей редакции: | |||||||||||||
«3.1. Улучшение материально-технической базы государственных организаций социального обслуживания, проведение текущих ремонтных работ и разработка проектно-сметной документации на проведение ремонтных работ в государственных организациях социального обслуживания | министерство труда, занятости | итого | 320 934,1 | 97 754,8 | 21 815,0 | 28 262,5 | 12 992,7 | 109,1 | – | – | 160 000,0 | улучшение материально-технической базы, приведение помещений в соответствие и требованиями пожарной безопасности, улучшение условий работы специалистов, проведение ремонтных работ не менее чем в 2013 – 2016, 2020 годах, в 2017 году | пункты 12, 13, 20.5, 20.6 перечня»; |
в том числе: | | | | | | | | | | ||||
федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
областной бюджет | 320 934,1 | 97 754,8 | 21 815,0 | 28 262,5 | 12 992,7 | 109,1 | – | – | 160 000,0 | ||||
местные бюджеты | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
внебюджетные средства | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
е) дополнить новым пунктом 3.5 следующего содержания: | ||||||||||||||||||||||||
«3.5. Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с ликвидацией и проведением организационно-штатных мероприятий в государственных организациях социального обслуживания | | итого | 8 951,7 | – | – | – | – | 8 951,7 | – | – | – | обеспечение сохранности государственного имущества до момента его передачи, обеспечение выплат сотрудникам организаций при ликвидации и проведении организационно-штатных мероприятий | пункт 20.6 перечня»; | |||||||||||
в том числе: | | | | | | | | | | |||||||||||||||
федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||||||||
областной бюджет | 8 951,7 | – | – | – | – | 8 951,7 | – | – | – | |||||||||||||||
местные бюджеты | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||||||||
внебюджетные средства | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||||||||
ж) позицию «Всего по задаче № 3» изложить в следующей редакции: | ||||||||||||||||||||||||
«Всего по задаче № 3 | | итого | 377 116,8 | 101 845,3 | 26 905,5 | 39 832,4 | 17 780,4 | 14 483,9 | 5 423,1 | 5 423,1 | 165 423,1 | | | |||||||||||
в том числе: | | | | | | | | | | |||||||||||||||
федеральный бюджет | 1 595,9 | 207,5 | 207,5 | 186,8 | 164,1 | 207,5 | 207,5 | 207,5 | 207,5 | |||||||||||||||
областной бюджет | 375 520,9 | 101 637,8 | 26 698,0 | 39 645,6 | 17 616,3 | 14 276,4 | 5 215,6 | 5 215,6 | 165 215,6 | |||||||||||||||
местные бюджеты | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||||||||
внебюджетные средства | – | – | – | – | – | – | – | – | –»; | |||||||||||||||
з) позицию «Всего по подпрограмме № 1» изложить в следующей редакции: | ||||||||||||||||||||||||
«Всего по подпрограмме № 1 | | итого | 16 492 550,1 | 1 987844,20 | 1885503,0 | 2 037 322,9 | 2 057919,9 | 1 931 286,5 | 2 047177,0 | 2 152 148,3 | 2 393348,3 | | | |||||||||||
в том числе: | | | | | | | | | | |||||||||||||||
федеральный бюджет | 1 595,9 | 207,50 | 207,50 | 186,80 | 164,10 | 207,5 | 207,5 | 207,50 | 207,50 | |||||||||||||||
областной бюджет | 16 490 954,2 | 1987636,7 | 1885295,5 | 2037136,1 | 2057755,8 | 1931079,0 | 2046969,5 | 2151940,8 | 2393140,8 | |||||||||||||||
местные бюджеты | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||||||||
внебюджетные средства | – | – | – | – | – | – | – | – | –»; | |||||||||||||||
2) в разделе II: | ||||||||||||||||||||||||||
а) пункт 1.11 изложить в следующей редакции: | ||||||||||||||||||||||||||
«1.11. Ежегодная денежная выплата Почетным донорам СССР, России (Федеральный закон от 20 июля 2012 года № 125-ФЗ “О донорстве крови и ее компонентов”) | министерство труда, занятости | итого | 856 310,0 | 91 171,6 | 96 563,5 | 105 897,5 | 106 628,2 | 116 899,2 | 113 050,0 | 113 050,0 | 113 050,0 | предоставление мер социальной поддержки в полном объеме: 7800 получателям ежегодно, в 2017 – 2020 годах – не менее 8550 получателям ежегодно | пункт 23 перечня»; | |||||||||||||
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
федеральный бюджет | 856 310,0 | 91 171,6 | 96 563,5 | 105 897,5 | 106 628,2 | 116 899,2 | 113 050,0 | 113 050,0 | 113 050,0 | |||||||||||||||||
областной бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||||||||||
местные бюджеты | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||||||||||
внебюджетные средства | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||||||||||
б) позиции «Всего по задаче № 1» и «Всего по подпрограмме № 2» изложить в следующей редакции: | ||||||||||||||||||||||||||
«Всего по задаче № 1 | | итого | 65 239 879,5 | 7 051 056,0 | 6 904 912,4 | 7 303 206,9 | 8 637 766,5 | 8 669 767,5 | 8 744 710,5 | 8 991 864,9 | 8 936 594,8 | | | |||||||||||||
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
федеральный бюджет | 20 940 012,5 | 2 212 500,5 | 1 983 934,0 | 2 300 501,2 | 2 892 078,1 | 2 885 941,6 | 2 845 214,9 | 2 909 921,1 | 2 909 921,1 | |||||||||||||||||
областной бюджет | 44 299 839,5 | 4 838 528,0 | 4 920 978,4 | 5 002 705,7 | 5 745 688,4 | 5 783 825,9 | 5 899 495,6 | 6 081 943,8 | 6 026 673,7 | |||||||||||||||||
местные бюджеты | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||||||||||
внебюджетные средства | 27,5 | 27,5 | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||||||||||
Всего по подпрограмме № 2 | | итого | 65 239 879,5 | 7 051 056,0 | 6 904 912,4 | 7 303 206,9 | 8 637 766,5 | 8 669 767,5 | 8 744 710,5 | 8 991 864,9 | 8 936 594,8 | | | |||||||||||||
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
федеральный бюджет | 20 940 012,5 | 2 212 500,5 | 1 983 934,0 | 2 300 501,2 | 2 892 078,1 | 2 885 941,6 | 2 845 214,9 | 2 909 921,1 | 2 909 921,1 | |||||||||||||||||
областной бюджет | 44 299 839,5 | 4 838 528,0 | 4 920 978,4 | 5 002 705,7 | 5 745 688,4 | 5 783 825,9 | 5 899 495,6 | 6 081 943,8 | 6 026 673,7 | |||||||||||||||||
местные бюджеты | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||||||||||
внебюджетные средства | 27,5 | 27,5 | – | – | – | – | – | – | –»; | |||||||||||||||||
3) в разделе V: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
а) пункт 2.17 изложить в следующей редакции: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
«2.17. Обеспечение охраны объекта незавершенного строительства – государственного бюджетного учреждения Архангельской области социального обслуживания детей с ограниченными возможностями “Котласский реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями” | министерство строительства | итого | 775,4 | – | – | – | – | 775,4 | – | – | – | обеспечение охраны объекта незавершенного строительства – государственного бюджетного учреждения Архангельской области социального обслуживания детей с ограниченными возможностями “Котласский реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями” в 2017 году | пункт 20 перечня»; | |||||||||||||||||||
в том числе: | – | | | | | – | | | | |||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||
областной бюджет | 775,4 | _ | _ | _ | _ | 775,4 | _ | – | – | |||||||||||||||||||||||
местные бюджеты | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||
внебюджетные средства | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||
б) позицию «Всего по задаче № 2» изложить в следующей редакции: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
«Всего по задаче № 2 | | итого | 66 711,8 | 28 776,2 | 4 562,2 | 2 799,0 | 3 049,0 | 775,4 | 4 350,0 | 4 850,0 | 17 550,0 | | | |||||||||||||||||||
в том числе: | | | | | | – | | | | |||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||
областной бюджет | 66 711,8 | 28 776,2 | 4 562,2 | 2 799,0 | 3 049,0 | 775,4 | 4 350,0 | 4 850,0 | 17 550,0 | |||||||||||||||||||||||
местные бюджеты | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||
внебюджетные средства | – | – | – | – | – | – | – | – | –»; | |||||||||||||||||||||||
в) позицию «Всего по подпрограмме № 5» изложить в следующей редакции: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
«Всего по подпрограмме № 5 | | итого | 186 475,6 | 52 862,3 | 11 327,0 | 4 149,0 | 22 466,2 | 19 407,4 | 22 803,3 | 24 430,4 | 29 030,0 | | | |||||||||||||||||||
в том числе: | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||
областной бюджет | 186 475,6 | 52 862,3 | 11 327,0 | 4 149,0 | 22 466,2 | 19 407,4 | 22 803,3 | 24 430,4 | 29 030,0 | |||||||||||||||||||||||
местные бюджеты | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||
внебюджетные средства | – | – | – | – | – | – | – | – | –»; | |||||||||||||||||||||||
4) в разделе VII: | |||||||||||||||||||||||||||
а) пункт 2.1 изложить в следующей редакции: | |||||||||||||||||||||||||||
«2.1. Организация | министерство труда, занятости | итого | 19 501,8 | 2 486,2 | 1 759,4 | 2 487,4 | 1 999,4 | 720,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 4 049,4 | вовлечение детей- инвалидов, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, граждан пожилого возраста и инвалидов, многодетных семей в социально значимые мероприятия, проводимые с целью формирования (не менее 5000 человек ежегодно); повышение социальной привлекательности и престижа | пункты 37, 38, 39 перечня»; |
| |||||||||||||
в том числе: | | | | | | | | | |
| |||||||||||||||||
федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| |||||||||||||||||
областной бюджет | 19 501,8 | 2 486,2 | 1 759,4 | 2 487,4 | 1 999,4 | 720,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 4 049,4 |
| |||||||||||||||||
местные бюджеты | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| |||||||||||||||||
внебюджетные средства | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| |||||||||||||||||
б) позиции «Всего по задаче № 2» и «Всего по подпрограмме № 7» изложить в следующей редакции: |
| ||||||||||||||||||||||||||
«Всего по задаче № 2 | | итого | 21 144,5 | 2 486,2 | 2 024,9 | 2 777,4 | 2 203,4 | 770,0 | 3 186,6 | 3 186,6 | 4 509,4 | | |
| |||||||||||||
в том числе: | | | | | | | | | |
| |||||||||||||||||
федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| |||||||||||||||||
областной бюджет | 21 144,5 | 2 486,2 | 2 024,9 | 2 777,4 | 2 203,4 | 770,0 | 3 186,6 | 3 186,6 | 4 509,4 |
| |||||||||||||||||
местные бюджеты | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| |||||||||||||||||
внебюджетные средства | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| |||||||||||||||||
Всего | | итого | 22 092,5 | 3 434,2 | 2 024,9 | 2 777,4 | 2 203,4 | 770,0 | 3 186,6 | 3 186,6 | 4 509,4 | | | |||||||||
в том числе: | | | | | | | | | | |||||||||||||
федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||||||
областной бюджет | 22 092,5 | 3 434,2 | 2 024,9 | 2 777,4 | 2 203,4 | 770,0 | 3 186,6 | 3 186,6 | 4 509,4 | |||||||||||||
местные бюджеты | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||||||
внебюджетные средства | – | – | – | – | – | – | – | – | –»; | |||||||||||||
5) подпункт «г» пункта 1.1.1 раздела VIII изложить в следующей редакции: | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
«г) к спортивным объектам в том числе: | агентство по спорту | итого | 13 941,9 | – | 3 843,5 | – | 2 545,4 | 2 010,2 | 1 271,4 | 1 271,4 | 3 000,0 | оборудование доступа в здания для инвалидов и других МГН, установка специальных санузлов, оснащение подъемно-транспортным устройством и так далее (не менее 3 объектов ежегодно)»; | | |||||||||
в том числе: | | | | | | | | | | |||||||||||||
федеральный бюджет | 2 150,2 | – | – | – | 1 400,0 | 750,2 | – | – | – | |||||||||||||
областной бюджет | 7 948,2 | – | – | – | 1 145,4 | 1 260,0 | 1 271,4 | 1 271,4 | 3 000,0 | |||||||||||||
местные бюджеты | 3 843,5 | – | 3 843,5 | – | – | – | – | – | – | |||||||||||||
к спортивным объектам государственной собственности | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||
областной бюджет | 1 400,2 | – | – | – | 400,0 | 750,2 | – | – | – | |||||||||||||
местные бюджеты | 1 605,4 | – | – | – | 345,4 | 1 260,0 | – | – |
|