Приложение к Решению от 22.04.2004 г № 288 Распределение расходов

Ведомственная структура расходов городского бюджета за 2003 год тыс. руб.


Наименование Раздел, подраздел Целевая статья Вид расходов Уточненные бюджетные назначения Кассовое исполнение Процент исполнения
1 2 3 4 5 6 7
УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЭНЕРГЕТИКИ 422231 422211 100,0
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА И СТРОИТЕЛЬСТВО 0700 3500 3500 100,0
ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 0701 3500 3500 100,0
Государственная поддержка энергетики и электрификации 0701 293 3500 3500 100,0
Целевые субсидии и субвенции 0701 293 290 3500 3500 100,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1200 411109 411109 100,0
ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1201 44483 44483 100,0
Государственная поддержка жилищного хозяйства 1201 310 44483 44483 100,0
Целевые субсидии и субвенции 1201 310 290 44483 44483 100,0
в том числе: на погашение задолженности ОАО "Архэнерго" за электроэнергию 37000 37000 100,0
КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1202 272235 272235 100,0
Государственная поддержка коммунального хозяйства 1202 311 272235 272235 100,0
Дотации на услуги, оказываемые населению электро- и теплоснабжающими организациями 1202 311 440 248091 248091 100,0
из них: субвенция на покрытие убытков, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на теплоэнергию, отпускаемую населению 84410 84410 100,0
Расходы на благоустройство 1202 311 443 24144 24144 100,0
в том числе: Программа "Улучшение экологического состояния г. Архангельска на 2001 - 2003 годы" 500 500 100,0
ПРОЧИЕ СТРУКТУРЫ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 1203 94391 94391 100,0
Прочие расходы на жилищно-коммунальное хозяйство 1203 312 94391 94391 100,0
Расходы на прочие структуры коммунального хозяйства 1203 312 444 44791 44791 100,0
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 1203 312 397 49600 49600 100,0
из них: капитальный ремонт коммунальных сетей 49600 49600 100,0
в том числе: "Водоснабжение населения г. Архангельска на 2001 - 2003 годы" 500 534 106,8
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1800 7622 7602 100,0
ПРОЧИЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 1806 7622 7602 100,0
Расходы на реализацию льгот, установленных ФЗ "О ветеранах" 1806 498 7622 7602 100,0
в том числе: погашение задолженности 2001 года 7622 7602 100,0
Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг ветеранам 1806 498 345 7622 7602 100,0
УПРАВЛЕНИЕ ДОРОГ И МОСТОВ 135990 135990 100,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1200 135990 135990 100,0
КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1202 135990 135990 100,0
Государственная поддержка коммунального хозяйства 1202 311 135990 135990 100,0
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 1202 311 397 31250 31250 100,0
из них: капитальный ремонт дорог 31250 31250 100,0
Расходы на благоустройство 1202 311 443 104740 104740 100,0
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОМОНОСОВСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОКРУГА 9458 9458 100,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1200 9458 9458 100,0
ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1201 6196 6196 100,0
Государственная поддержка жилищного хозяйства 1201 310 6196 6196 100,0
Целевые субсидии и субвенции 1201 310 290 6196 6196 100,0
КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1202 3262 3262 100,0
Государственная поддержка коммунального хозяйства 1202 311 3262 3262 100,0
Расходы на благоустройство 1202 311 443 3262 3262 100,0
АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОКРУГА ВАРАВИНО-ФАКТОРИЯ 3903 3903 100,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1200 3903 3903 100,0
ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1201 2958 2958 100,0
Государственная поддержка жилищного хозяйства 1201 310 2958 2958 100,0
Целевые субсидии и субвенции 1201 310 290 2958 2958 100,0
КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1202 945 945 100,0
Государственная поддержка коммунального хозяйства 1202 311 945 945 100,0
Расходы на благоустройство 1202 311 443 945 945 100,0
АДМИНИСТРАЦИЯ МАЙМАКСАНСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОКРУГА 3344 3344 100,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1200 3344 3344 100,0
ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1201 2313 2313 100,0
Государственная поддержка жилищного хозяйства 1201 310 2313 2313 100,0
Целевые субсидии и субвенции 1201 310 290 2313 2313 100,0
КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1202 1031 1031 100,0
Государственная поддержка коммунального хозяйства 1202 311 1031 1031 100,0
Расходы на благоустройство 1202 311 443 1031 1031 100,0
АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОКРУГА МАЙСКАЯ ГОРКА 4358 4357 100,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1200 4358 4357 100,0
ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1201 3251 3251 100,0
Государственная поддержка жилищного 1201 310 3251 3251 100,0
Целевые субсидии и субвенции 1201 310 290 3251 3251 100,0
КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1202 1107 1106 99,9
Государственная поддержка коммунального хозяйства 1202 311 1107 1106 99,9
Расходы на благоустройство 1202 311 443 1107 1106 99,9
АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОКРУГА 11831 11831 100,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1200 11831 11831 100,0
ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1201 7854 7854 100,0
Государственная поддержка жилищного хозяйства 1201 310 7854 7854 100,0
Целевые субсидии и субвенции 1201 310 290 7854 7854 100,0
КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1202 3977 3977 100,0
Государственная поддержка коммунального хозяйства 1202 311 3977 3977 100,0
Расходы на благоустройство 1202 311 443 3977 3977 100,0
АДМИНИСТРАЦИЯ ИСАКОГОРСКОГО И ЦИГЛОМЕНСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОКРУГОВ 4616 4616 100,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1200 4616 4616 100,0
ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1201 3692 3692 100,0
Государственная поддержка жилищного хозяйства 1201 310 3692 3692 100,0
Целевые субсидии и субвенции 1201 310 290 3692 3692 100,0
КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1202 924 924 100,0
Государственная поддержка коммунального хозяйства 1202 311 924 924 100,0
Расходы на благоустройство 1202 311 443 924 924 100,0
АДМИНИСТРАЦИЯ СОЛОМБАЛЬСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОКРУГА 5034 5034 100,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1200 4972 4972 100,0
ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1201 3321 3321 100,0
Государственная поддержка жилищного хозяйства 1201 310 3321 3321 100,0
Целевые субсидии и субвенции 1201 310 290 3321 3321 100,0
КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1202 1651 1651 100,0
Государственная поддержка коммунального хозяйства 1202 311 1651 1651 100,0
Расходы на благоустройство 1202 311 443 1651 1651 100,0
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ 3000 62 62 100,0
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ, НЕ ОТНЕСЕННЫЕ К ДРУГИМ ПОДРАЗДЕЛАМ 3004 62 62 100,0
Проведение статистических обследований и переписей 3004 040 62 62 100,0
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 3004 040 397 62 62 100,0
в том числе: за счет финансовой помощи 53 53 100,0
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРНОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОКРУГА 3381 3381 100,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1200 3381 3381 100,0
ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1201 2812 2812 100,0
Государственная поддержка жилищного хозяйства 1201 310 2812 2812 100,0
Целевые субсидии и субвенции 1201 310 290 2812 2812 100,0
КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1202 569 569 100,0
Государственная поддержка коммунального хозяйства 1202 311 569 569 100,0
Расходы на благоустройство 1202 311 443 569 569 100,0
УПРАВЛЕНИЕ ТРАНСПОРТА И СВЯЗИ 29100 29094 100,0
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА И СТРОИТЕЛЬСТВО 0700 1500 1500 100,0
СТРОИТЕЛЬСТВО, АРХИТЕКТУРА 0707 1500 1500 100,0
Государственные капитальные вложения 0707 313 1500 1500 100,0
Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе 0707 313 198 1500 1500 100,0
из них: Программа развития городского пассажирского транспорта в г. Архангельске на 1999 - 2003 годы 1500 1500 100,0
ТРАНСПОРТ, ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1000 5500 5500 100,0
АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ 1001 500 500 100,0
Государственная поддержка автомобильного транспорта 1001 372 500 500 100,0
Целевые субсидии и субвенции 1001 372 290 500 500 100,0
ВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ 1004 5000 5000 100,0
Государственная поддержка речного транспорта 1004 375 5000 5000 100,0
Целевые субсидии и субвенции 1004 375 290 5000 5000 100,0
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 1300 15000 15000 100,0
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 1302 15000 15000 100,0
Целевой финансовый резерв для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 1302 399 15000 15000 100,0
Целевой финансовый резерв 1302 399 254 15000 15000 100,0
из них: ледокольная кампания 15000 15000 100,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1800 7100 7094 99,9
ПРОЧИЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 1806 7100 7094 99,9
Расходы на реализацию льгот, установленных ФЗ "О ветеранах" 1806 498 7100 7094 99,9
в том числе: на погашение задолженности 2001 года 7100 7094 99,9
Расходы на оплату проезда ветеранов 1806 498 333 7100 7094 99,9
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ И 793490 793189 100,0
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 0100 9368 9367 100,0
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 0106 9368 9367 100,0
Содержание органов местного самоуправления 0106 026 9274 9274 100,0
Денежное содержание аппарата 0106 026 027 9274 9274 100,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0106 027 94 93 98,9
Расходы на содержание аппарата 0106 027 029 94 93 98,9
ОБРАЗОВАНИЕ 1400 750710 750463 100,0
в том числе: Программа "Семья и дети Архангельска на 2001 - 2003 годы" 1100 1135 103,2
Программа "Развитие муниципальной системы образования г. Архангельска на 2001 - 2005 годы" 36918 36918 100,0
Программа "Воспитание в системе образования города Архангельска на 2001 - 2005 годы" 940 940 100,0
Программа "Физкультура здоровье - спорт на 2003 - 2005 годы" 3545 3512 99,1
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 1401 200418 200159 99,9
Ведомственные расходы на дошкольное образование 1401 400 200418 200159 99,9
Детские дошкольные учреждения 1401 400 259 200418 200159 99,9
в том числе: расходы по содержанию детских дошкольных учреждений, переданных МПС РФ в муниципальную собственность 7952 7702 96,9
ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 1402 529843 529804 100,0
Ведомственные расходы на общее образование 1402 400 529843 529804 100,0
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 1402 400 260 377350 377335 100,0
Вечерние и заочные средние общеобразовательные школы 1402 400 262 8191 8190 100,0
Школы-интернаты 1402 400 263 37703 37703 100,0
Учреждения по внешкольной работе с детьми 1402 400 264 61615 61599 100,0
Детские дома 1402 400 265 44984 44977 100,0
ПЕРЕПОДГОТОВКА И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 1405 1668 1660 99,5
Ведомственные расходы на образование 1405 400 1668 1660 99,5
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 1405 400 270 1668 1660 99,5
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 1407 18781 18840 100,3
Прочие ведомственные расходы в области образования 1407 400 18688 18675 99,9
Прочие учреждения и мероприятия в области образования 1407 400 272 13688 13675 99,9
в том числе: расходы на погашение кредиторской задолженности по книгоиздательской продукции 3643 3642 100,0
из них: за счет финансовой помощи из областного бюджета 1892 1892 100,0
Финансирование мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков 1407 400 319 5000 5000 100,0
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 1407 515 93 165 177,4
Расходы бюджетов субъектов РФ и муниципальных образований на компенсацию льгот по оплате жилищнокоммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности 1407 515 386 93 165 177,4
КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО И КИНЕМАТОГРАФИЯ 1500 30482 30436 99,8
КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО 1501 30482 30436 99,8
Ведомственные расходы на культуру и искусство 1501 410 23062 23022 99,8
Дворцы и дома культуры 1501 410 280 14266 14241 99,8
Библиотеки 1501 410 284 8796 8781 99,8
Прочие ведомственные расходы в области культуры и искусства 1501 412 7420 7414 99,9
Прочие учреждения и мероприятия в области культуры и искусства 1501 412 287 7420 7414 99,9
в том числе: Программа "Приоритетные направления развития культуры г. Архангельска на 2001 - 2005 годы" 1792 1791 99,9
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 1700 2548 2541 99,7
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1703 2548 2541 99,7
Финансирование части расходов на содержание спортивных команд 1703 433 48 48 100,0
Прочие учреждения и мероприятия в области физической культуры 1703 433 314 48 48 100,0
Ведомственные расходы на физическую культуру и спорт 1703 434 2500 2493 99,7
Прочие учреждения и мероприятия в области культуры и спорта 1703 434 314 2500 2493 99,7
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1800 200 200 100,0
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 1803 200 200 100,0
Государственная поддержка в области молодежной политики 1803 446 200 200 100,0
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 1803 446 397 200 200 100,0
в том числе: городская программа "Молодежь Архангельска" 200 200 100,0
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ 3000 182 182 100,0
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ, НЕ ОТНЕСЕННЫЕ К ДРУГИМ ПОДРАЗДЕЛАМ 3004 182 182 100,0
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 3004 515 182 182 100,0
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 3004 515 397 182 182 100,0
в т.ч.: Программа "Архангельск без наркотиков" на 2003 год 182 182 100,0
УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 336108 335716 99,9
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 1700 334810 334418 99,9
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 1701 334810 334418 99,9
в том числе: Программа "Развитие муниципального здравоохранения г. Архангельска на 2001 - 2005 годы" 14955 15160 101,4
Программа "Сахарный диабет на 2001 - 2003 годы" 250 250 100,0
Программа "Семья и дети Архангельска на 2001 - 2003 годы" 2895 2872 99,2
Ведомственные расходы на здравоохранение 1701 430 334800 334408 99,9
Родильные дома 1701 430 295 42073 42040 99,9
Больницы, родильные дома, клиники 1701 430 300 146812 146662 99,9
Поликлиники, амбулатории 1701 430 301 46315 46239 99,8
Дома ребенка 1701 430 304 17709 17677 99,8
Станция скорой и неотложной помощи 1701 430 305 71452 71450 100,0
из них: Программа "Совершенствование оказания скорой и неотложной медицинской помощи населению г. Архангельска на 2001 - 2003 годы" 1385 1384 99,9
Прочие учреждения и мероприятия в области здравоохранения 1701 430 310 10439 10340 99,1
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 1701 515 10 10 100,0
Расходы бюджетов субъектов РФ и муниципальных образований на компенсацию льгот по оплате жилищнокоммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности 1701 515 386 10 10 100,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1800 1278 1278 100,0
ПРОЧИЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 1806 1278 1278 100,0
Расходы на реализацию льгот, установленных ФЗ "О ветеранах" 1806 498 1278 1278 100,0
в том числе: на погашение задолженности 2001 года 1278 1278 100,0
Расходы на обеспечение лекарственными средствами ветеранов 1806 498 348 541 541 100,0
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам 1806 498 397 737 737 100,0
из них: расходы на изготовление и ремонт зубных протезов ветеранам 737 737 100,0
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ 3000 20 20 100,0
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ, НЕ ОТНЕСЕННЫЕ К ДРУГИМ ПОДРАЗДЕЛАМ 3004 20 20 100,0
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 3004 515 20 20 100,0
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 3004 515 397 20 20 100,0
в т.ч.: Программа "Архангельск без наркотиков" на 2003 год 20 20 100,0
УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 504722 504744 100,0
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 0100 24280 24277 100,0
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 0106 24280 24277 100,0
Содержание органов местного самоуправления 0106 026 24025 24022 100,0
Денежное содержание аппарата 0106 026 027 24025 24022 100,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0106 027 255 255 100,0
Расходы на содержание аппарата 0106 027 029 255 255 100,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1200 57304 57304 100,0
ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1201 57304 57304 100,0
Фонд софинансирования социальных расходов 1201 352 57304 57304 100,0
Расходы бюджетов субъектов РФ и муниципальных образований по предоставлению населению субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг 1201 352 356 57304 57304 100,0
ОБРАЗОВАНИЕ 1400 20080 19868 98,9
ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 1402 991 779 78,6
Ведомственные расходы на общее образование 1402 400 991 779 78,6
Детские дома (приемная семья) 1402 400 265 991 779 78,6
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 1407 19089 19089 100,0
Прочие ведомственные расходы в области образования 1407 400 19089 19089 100,0
Прочие учреждения в области образования 1407 400 272 19089 19089 100,0
в том числе: расходы на детей, находящихся под опекой и попечительством 19056 19056 100,0
из них: за счет финансовой помощи 18840 18840 100,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1800 402966 403203 100,1
УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 1801 44210 44166 99,9
в т.ч.: Программа "Семья и дети Архангельска на 2001 - 2003 гг." 980 1029 105,0
Программа "Старшее поколение на 2000 - 2004 годы" 160 160 100,0
Программа "Реабилитация инвалидов на 2000 - 2004 годы" 5 5 100,0
Ведомственные расходы в области социального обеспечения 1801 440 44210 44166 99,9
Территориальные центры и отделения оказания социальной помощи на дому 1801 440 318 16816 16802 99,9
Дома-интернаты для престарелых и инвалидов 1801 440 320 3227 3207 99,4
Прочие учреждения и мероприятия в области социальной политики 1801 440 323 24167 24157 100,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ 1802 3683 3678 99,9
Выплаты пенсий и пособий другим категориям граждан 1802 442 3683 3678 99,9
Пособия и социальная помощь 1802 442 322 710 705 99,3
Выплаты пенсий и пособий 1802 442 326 2973 2973 100,0
из них: расходы на доплату к пенсиям по ОЗ "О муниципальной службе в Архангельской области" и решению Архангельского городского Совета депутатов от 23.12.99 N 190 2973 2973 100,0
ПРОЧИЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 1806 355073 355359 100,1
Расходы на реализацию льгот, установленных ФЗ "О реабилитации жертв политических репрессий" 1806 350 1661 1975 118,9
Целевые субсидии и субвенции 1806 350 290 1661 1975 118,9
Фонд компенсаций 1806 489 81371 81371 100,0
в том числе: расходы на реализацию ФЗ "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на ЧАЭС" 2801 2801 100,0
возмещение льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг в соответствии с ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Закон РФ "Об основах жилищной политики" 50451 50451 100,0
расходы на реализацию ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ", за исключением льгот по оплате жилищнокоммунальных услуг 28119 28119 100,0
Расходы на реализацию льгот, установленных ФЗ "О ветеранах" 1806 498 243971 243971 100,0
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 1806 515 28070 28042 99,9
из них: расходы на реализацию ОЗ "О присвоении звания "Ветеран труда Архангельской области" отдельным категориям 27164 27164 100,0
расходы на реализацию ОЗ "О жилищных правах детей, оставшихся без попечения родителей" 206 178 86,4
расходы на создание специальных рабочих мест для инвалидов 700 700 100,0
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ 3000 92 92 100,0
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ, НЕ ОТНЕСЕННЫЕ К ДРУГИМ ПОДРАЗДЕЛАМ 3004 92 92 100,0
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 3004 515 92 92 100,0
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 3004 515 397 92 92 100,0
в т.ч.: Программа "Архангельск без наркотиков" на 2003 год 92 92 100,0
ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ И КАЗНАЧЕЙСКОГО ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА 131947 130657 99,0
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 0100 12152 12138 99,9
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 0106 12152 12138 99,9
Содержание органов местного самоуправления 0106 26 11857 11854 100,0
Денежное содержание аппарата 0106 26 27 11857 11854 100,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0106 27 295 284 96,3
Расходы на содержание аппарата 0106 27 29 295 284 96,3
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И РЫБОЛОВСТВО 0800 500 490 98,0
ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 0802 500 490 98,0
Мероприятия по улучшению землеустройства и землепользования 0802 344 500 490 98,0
Мероприятия по улучшению землеустройства и землепользования 0802 344 212 500 490 98,0
РАЗВИТИЕ РЫНОЧНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 1100 200 200 100,0
МАЛЫЙ БИЗНЕС И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 1101 200 200 100,0
Государственная поддержка малого предпринимательства 1101 381 200 200 100,0
Целевые субсидии и субвенции 1101 381 290 200 200 100,0
в том числе: Программа развития и поддержки малого предпринимательства 200 200 100,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1200 100 100 100,0
ПРОЧИЕ СТРУКТУРЫ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 1203 100 100 100,0
Прочие расходы на жилищно-коммунальное хозяйство 1203 312 100 100 100,0
Расходы на прочие структуры коммунального хозяйства 1203 312 444 100 100 100,0
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 1300 159 159 100,0
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 1302 159 159 100,0
Целевой финансовый резерв для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 1302 399 159 159 100,0
Целевой финансовый резерв 1302 399 254 159 159 100,0
Программа по защите населения и территорий МО "Город Архангельск" от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2001 - 2005 годы" 159 159 100,0
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1600 9400 9400 100,0
ТЕЛЕВИДЕНИЕ И РАДИОВЕЩАНИЕ 1601 6940 6940 100,0
Государственная поддержка государственных телерадиокомпаний 1601 420 6940 6940 100,0
Целевые субсидии и субвенции 1601 420 290 6940 6940 100,0
ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ И ИЗДАТЕЛЬСТВА 1602 2460 2460 100,0
Государственная поддержка периодической печати 1602 422 2460 2460 100,0
Целевые субсидии и субвенции 1602 422 290 2460 2460 100,0
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 1700 90300 90300 100,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1703 30100 30100 100,0
Финансирование части расходов на содержание спортивных команд 1703 433 30000 30000 100,0
Прочие учреждения и мероприятия в области физической культуры 1703 433 314 30000 30000 100,0
Ведомственные расходы на физическую культуру и спорт 1703 434 100 100 100,0
Прочие учреждения и мероприятия в области культуры и спорта 1703 434 314 100 100 100,0
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ 1704 60200 60200 100,0
Расходы на финансирование территориальной программы обязательного медицинского страхования 1704 428 60200 60200 100,0
Средства бюджета на обязательное медицинское страхование неработающего населения, перечисленные фондам обязательного медицинского страхования 1704 428 316 60200 60200 100,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1800 4890 4903 100,3
СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ 1802 210 210 100,0
Выплаты пенсий и пособий другим категориям граждан 1802 442 210 210 100,0
Пособия и социальная помощь 1802 442 322 210 210 100,0
из них: компенсация почетным гражданам г. Архангельска 210 210 100,0
ПРОЧИЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 1806 4680 4693 147,1
Расходы на реализацию льгот, установленных ФЗ "О статусе Героев Советского Союза" 1806 351 17 25 147,1
Целевые субсидии и субвенции 1806 351 290 17 25 147,1
Расходы на реализацию льгот, установленных ФЗ "О ветеранах" 1806 498 4663 4663 100,0
в том числе: на погашение задолженности 2000 года 4663 4663 100,0
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 1806 515 5
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 1806 515 397 5
из них: компенсационные выплаты по выезду из районов Крайнего Севера 5
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА 1900 9470 9469 100,0
ОБСЛУЖИВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ВНУТРЕННЕГО ДОЛГА 1901 9470 9469 100,0
Процентные платежи по муниципальному долгу 1901 462 9470 9469 100,0
Выплаты процентов по муниципальному долгу 1901 462 331 9470 9469 100,0
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ 3000 4776 3498 73,2
РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ 3001 256
Резервные фонды 3001 510 256
из них: резервный фонд мэра 256
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ (БЮДЖЕТНЫЕ ССУДЫ) 3003 -848
Бюджетные кредиты (бюджетные ссуды) 3003 514 -848
Бюджетные кредиты из бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований юридическим лицам 3003 514 357 -848
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ, НЕ ОТНЕСЕННЫЕ К ДРУГИМ ПОДРАЗДЕЛАМ 3004 4520 4346 96,2
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 3004 515 4520 4346 96,2
Обеспечение деятельности военных комиссариатов 3004 515 381 1600 1468 91,8
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 3004 515 397 2920 2878 98,6
из них: налоговой инспекции по городу Архангельску на укрепление материально-технической базы 2000 2000 100,0
городская программа "Пожарная безопасность на 2003 - 2005 годы" 800 800 100,0
расходы на выплату премий им. М.В.Ломоносова 30 30 100,0
расходы на установку телефонов работникам суда 50 12 24,0
прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 40 36 90,0
УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА 232312 232129 99,9
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА И СТРОИТЕЛЬСТВО 0700 197903 197720 99,9
СТРОИТЕЛЬСТВО, АРХИТЕКТУРА 0707 197903 197720 99,9
Государственные капитальные вложения 0707 313 197903 197720 99,9
Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе 0707 313 198 197903 197720 99,9
в т.ч.: Программа "Модернизация наружного освещения г. Архангельска на 2002 - 2005 годы" 865 864 99,9
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1200 15300 15300 100,0
ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1201 15300 15300 100,0
Государственная поддержка жилищного хозяйства 1201 310 15300 15300 100,0
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 1201 310 397 15300 15300 100,0
из них: капитальный ремонт жилого фонда 15300 15300 100,0
в том числе: Программа "Ветхое жилье на 2002 - 2005 годы" 2500 2500 100,0
Программа "Обеспечение содержания и развития лифтового хозяйства в г. Архангельске на 2002 - 2005 годы" 700 700 100,0
Программа "Кровля" на 2002 - 2004 годы 600 600 100,0
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 19109 19109 100,0
из них: образование 1400 11109 11109 100,0
культура и искусство 1501 1000 1000 100,0
здравоохранение 1701 430 6000 6000 100,0
социальная политика 1801 440 1000 1000 100,0
ГОРОДСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 37302 37221 99,8
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА 0500 37082 37001 99,8
ОРГАНЫ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 0501 37082 37001 99,8
Обеспечение личного состава войск (сил) 0501 601 33990 33911 99,8
Денежное содержание гражданского персонала 0501 601 600 3674 3669 99,9
Денежное содержание военнослужащих 0501 601 601 27986 27928 99,8
Транспортное обеспечение при проезде в отпуск и на лечение военнослужащих и членов их семей 0501 601 604 27 27 100,0
Обеспечение льгот и компенсаций военнослужащим и членам их семей 0501 601 605 2300 2284 99,3
Прочие расходы, связанные с обеспечением личного состава 0501 601 606 1 1 100,0
Оплата отдельных льгот, установленных законодательством 0501 601 642 2 2 100,0
Боевая подготовка и материальнотехническое обеспечение войск (сил) 0501 602 3092 3090 99,9
Оплата и хранение специального топлива и горюче-смазочных материалов в рамках государственного оборонного заказа 0501 602 607 1062 1062 100,0
Обеспечение электросвязью в рамках государственного оборонного заказа 0501 602 608 70 70 100,0
Транспортное обеспечение в рамках государственного оборонного заказа 0501 602 609 34 34 100,0
Прочие расходы, связанные с боевой подготовкой и материально-техническим обеспечением войск (сил) 0501 602 615 1926 1924 99,9
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ 3000 220 220 100,0
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ, НЕ ОТНЕСЕННЫЕ К ДРУГИМ ПОДРАЗДЕЛАМ 3004 220 220 100,0
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 3004 515 220 220 100,0
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 3004 515 397 220 220 100,0
в том числе: Программа по усилению борьбы с преступностью и правонарушениями на территории МО "Город Архангельск" 150 150 100,0
Программа "Архангельск без наркотиков" на 2003 год 70 70 100,0
МРО ГИБДД УВД ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА 15838 15837 100,0
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА 0500 15838 15837 100,0
ОРГАНЫ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 0501 15838 15837 100,0
Обеспечение личного состава войск (сил) 0501 601 13040 13039 100,0
Денежное содержание гражданского персонала 0501 601 600 898 898 100,0
Денежное содержание военнослужащих 0501 601 601 11008 11008 100,0
Вещевое обеспечение военнослужащих 0501 601 603 113 113 100,0
Транспортное обеспечение при проезде в отпуск и на лечение военнослужащих и членов их семей 0501 601 604 60 60 100,0
Обеспечение льгот и компенсаций военнослужащим и членам их семей 0501 601 605 937 936 100,0
Прочие расходы, связанные с обеспечением личного состава 0501 601 606 24 24 100,0
Боевая подготовка и материальнотехническое обеспечение войск (сил) 0501 602 2798 2798 100,0
Оплата и хранение специального топлива и горюче-смазочных материалов в рамках государственного оборонного заказа 0501 602 607 730 730 100,0
Прочие расходы, связанные с боевой подготовкой и материально-техническим обеспечением войск (сил) 0501 602 615 2068 2068 100,0
МЕДИЦИНСКИЙ ВЫТРЕЗВИТЕЛЬ 3924 3901 99,4
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА 0500 3924 3901 99,4
ОРГАНЫ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 0501 3924 3901 99,4
Обеспечение личного состава войск (сил) 0501 601 3486 3479 99,8
Денежное содержание гражданского персонала 0501 601 600 886 884 99,8
Денежное содержание военнослужащих 0501 601 601 2353 2353 100,0
Обеспечение льгот и компенсаций военнослужащим и членам их семей 0501 601 605 245 240 98,0
Прочие расходы, связанные с обеспечением личного состава 0501 601 606 2 2 100,0
Боевая подготовка и материальнотехническое обеспечение войск (сил) 0501 602 438 422 96,3
Оплата и хранение специального топлива и горюче-смазочных материалов в рамках государственного оборонного заказа 0501 602 607 127 126 99,2
Транспортное обеспечение в рамках государственного оборонного заказа 0501 602 609 10 10 100,0
Прочие расходы, связанные с боевой подготовкой и материально-техническим обеспечением войск (сил) 0501 602 615 301 286 95,0
МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА 80738 80711 100,0
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 0100 80130 80104 100,0
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 0106 80130 80104 100,0
Содержание органов местного самоуправления 0106 26 78803 78798 100,0
Денежное содержание аппарата 0106 26 27 78803 78798 100,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0106 27 1327 1306 98,4
Расходы на содержание аппарата 0106 27 29 1327 1306 98,4
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1200 155 155 100,0
ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1201 155 154 100,0
Государственная поддержка жилищного хозяйства 1201 310 155 155 100,0
Целевые субсидии и субвенции 1201 310 290 155 155 100,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1800 117 117 100,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ 1802 117 117 100,0
Выплаты пенсий и пособий другим категориям граждан 1802 442 117 117 100,0
Пособия и социальная помощь 1802 442 322 117 117 100,0
из них: компенсация почетным гражданам г. Архангельска 117 117 100,0
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ 3000 336 335 99,7
ПРОВЕДЕНИЕ ВЫБОРОВ 3002 300 299 99,7
Расходы на проведение выборов 3002 511 300 299 99,7
Выборы в органы законодательной власти 3002 511 394 300 299 99,7
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ, НЕ ОТНЕСЕННЫЕ К ДРУГИМ ПОДРАЗДЕЛАМ 3004 36 36 100,0
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 3004 515 36 36 100,0
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 3004 515 397 36 36 100,0
в т.ч.: Программа "Архангельск без наркотиков" на 2003 год 36 36 100,0
МУ "ХОЗЯЙСТВЕННАЯ СЛУЖБА" 48977 48912 99,9
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 0100 41638 41580 99,9
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 0106 41638 41580 99,9
Содержание органов местного самоуправления 0106 26 11776 11774 100,0
Денежное содержание аппарата 0106 26 27 11776 11774 100,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0106 27 29862 29806 99,8
Расходы на содержание аппарата 0106 27 29 29862 29806 99,8
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ 3000 7339 7332 99,9
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ, НЕ ОТНЕСЕННЫЕ К ДРУГИМ ПОДРАЗДЕЛАМ 3004 7339 7332 99,9
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 3004 515 7339 7332 99,9
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 3004 515 397 7339 7332 99,9
в том числе: на развитие автоматизированной информационной системы органов местного самоуправления 6000 5999 100,0
ДЕПАРТАМЕНТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 10919 10917 100,0
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 0100 8919 8917 100,0
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 0106 8919 8917 100,0
Содержание органов местного самоуправления 0106 26 8780 8779 100,0
Денежное содержание аппарата 0106 26 27 8780 8779 100,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0106 27 139 138 99,3
Расходы на содержание аппарата 0106 27 29 139 138 99,3
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ 3000 2000 2000 100,0
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ, НЕ ОТНЕСЕННЫЕ К ДРУГИМ ПОДРАЗДЕЛАМ 3004 2000 2000 100,0
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 3004 515 2000 2000 100,0
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 3004 515 397 2000 2000 100,0
из них: расходы по операциям с недвижимостью 2000 2000 100,0
АРХАНГЕЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 4547 4543 99,9
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 0100 4547 4543 99,9
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 0106 4547 4543 99,9
Содержание органов местного самоуправления 0106 026 1357 1356 99,9
Денежное содержание аппарата 0106 026 027 1357 1356 99,9
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0106 027 3190 3187 99,9
Расходы на содержание аппарата 0106 027 029 3190 3187 99,9
ИТОГО РАСХОДОВ 2834070 2831696 99,9
ВНУТРЕННИЕ ОБОРОТЫ 91 91 100,0
Средства, передаваемые по взаимным расчетам, в том числе компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами государственной власти (из бюджетов муниципальных образований в бюджеты субъектов Российской Федерации) 3235 91 91 100,0
ВСЕГО РАСХОДОВ 2834161 2831787 99,9