Постановление Правительства Архангельской области от 05.06.2012 № 228-пп
О внесении изменений в долгосрочную целевую программу Архангельской области "Повышение качества жизни пожилых людей и инвалидов в Архангельской области на 2011-2013 годы"
ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 июня 2012 г. N 228-пп
г.Архангельск Утратилo силу - Постановление
Правительства Архангельской области
от 12.10.2012 г. N 464-пп
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОЛГОСРОЧНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ "ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ
ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ И ИНВАЛИДОВ В АРХАНГЕЛЬСКОЙ
ОБЛАСТИ НА 2011 - 2013 ГОДЫ"
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РоссийскойФедерации, пунктами 22 и 24 Порядка разработки и реализации целевыхпрограмм Архангельской области, утвержденного постановлениемадминистрации Архангельской области от 26 ноября 2007 года N 185-па, ина основании подпункта 3 пункта 2 распоряжения ПравительстваАрхангельской области от 3 мая 2012 года N 133-рп "Об утвержденииотчета о реализации в 2011 году долгосрочной целевой программыАрхангельской области "Повышение качества жизни пожилых людей иинвалидов на 2011 - 2013 годы" Правительство Архангельской областипостановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся вдолгосрочную целевую программу Архангельской области "Повышениекачества жизни пожилых людей и инвалидов в Архангельской области на2011 - 2013 годы", утвержденную постановлением ПравительстваАрхангельской области от 26 апреля 2011 года N 119-пп.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня егоофициального опубликования.Губернатор Архангельской области И.А.ОРЛОВ
Утверждены
постановлением Правительства
Архангельской области
от 05.06.2012 N 228-пп
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ДОЛГОСРОЧНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ "ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ
ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ И ИНВАЛИДОВ В АРХАНГЕЛЬСКОЙ
ОБЛАСТИ В 2011 - 2013 ГОДАХ"
1. По тексту Программы:
слова "министерство здравоохранения и социального развитияАрхангельской области" в соответствующем падеже заменить словами"министерство труда, занятости и социального развития Архангельскойобласти" в соответствующем падеже.
2. В паспорте Программы:
1) позицию, касающуюся государственных заказчиков Программы,изложить в следующей редакции:+-----------------------+-------------------------------------------------||Государственные |министерство труда, занятости и социального ||заказчики Программы |развития Архангельской области; || |агентство по печати и средствам массовой || |информации Архангельской области; || |агентство по ремонту объектов, находящихся || |в государственной собственности Архангельской || |области, и сохранению объектов культурного || |наследия Архангельской области |+-----------------------+-------------------------------------------------+;
2) позицию, касающуюся исполнителей Программы, изложить вследующей редакции:+-----------------------+-------------------------------------------------||Исполнители |министерство труда, занятости и социального ||Программы |развития Архангельской области; || |агентство по печати и средствам массовой || |информации Архангельской области; || |агентство по ремонту объектов, находящихся || |в государственной собственности Архангельской || |области, и сохранению объектов культурного || |наследия Архангельской области; || |государственные бюджетные и казенные учреждения, || |подведомственные министерству труда, занятости || |и социального развития Архангельской области; || |организации, определяемые в соответствии || |с законодательством Российской Федерации о || |размещении государственных заказов на поставки || |товаров, выполнение работ, оказание услуг |+-----------------------+-------------------------------------------------+;
3) позицию, касающуюся объемов и источников финансированияПрограммы, изложить в следующей редакции:+-----------------------+-------------------------------------------------||Объемы и источники |общий объем финансирования Программы составляет ||финансирования |84 455,9 тыс. рублей, в том числе из средств: ||Программы |областного бюджета - 54 590,9 тыс. рублей; || |федерального бюджета - 29 865,0 тыс. рублей |+-----------------------+-------------------------------------------------+;
4) в позиции, касающейся ожидаемых конечных результатовреализации Программы и показателей социально-экономическойэффективности Программы:
а) абзац шестой изложить в следующей редакции:
"создание условий для стационарного обслуживания к 2013 году неменее 250 пожилых граждан и инвалидов в геронтопсихиатрическихотделениях учреждений социального обслуживания (домов-интернатов дляпрестарелых и инвалидов) Архангельской области;";
б) абзац девятый изложить в следующей редакции:
"увеличение до 70 мест в стационарных учреждениях социальногообслуживания для лиц без определенного места жительства и занятий, атакже для лиц, освободившихся из мест лишения свободы, из числапожилых людей и инвалидов;".
3. В разделе II:
1) задачи N 3 и N 4 таблицы "Целевые показатели и индикаторыПрограммы" изложить в следующей редакции:+------------------------------+-------------+-------------+----+----+----||Задача N 3 - оптимизация среды| | | | | ||жизнедеятельности пожилых | | | | | ||людей и инвалидов, проживающих| | | | | ||в государственных бюджетных | | | | | ||стационарных учреждениях | | | | | ||социального обслуживания | | | | | ||системы социальной защиты | | | | | ||населения Архангельской | | | | | ||области | | | | | |+------------------------------+-------------+-------------+----+----+----+|1) количество созданных мест | - | - | - | 70 | 70 ||в специальных стационарных | | | | | ||учреждениях социального | | | | | ||обслуживания, койко-мест <*> | | | | | |+------------------------------+-------------+-------------+----+----+----+|2) количество пожилых людей | 135 | 165 |205 |220 |250 ||и инвалидов, получивших услуги| | | | | ||в геронтопсихиатрических | | | | | ||отделениях стационарных | | | | | ||учреждений социального | | | | | ||обслуживания, чел. <*> | | | | | |+------------------------------+-------------+-------------+----+----+----+|3) количество учреждений | - | - | 8 | 4 | 8 ||социального обслуживания, | | | | | ||охваченных ремонтными работами| | | | | |+------------------------------+-------------+-------------+----+----+----+|Задача N 4 - совершенствование| - | - | - | - | - ||мер социальной защиты и | | | | | ||оказания социальной помощи | | | | | ||учреждениями социального | | | | | ||обслуживания | | | | | |+------------------------------+-------------+-------------+----+----+----+|1) количество созданных | - | - | 1 | 1 | 2 ||мобильных бригад по | | | | | ||предоставлению выездной | | | | | ||консультативной помощи | | | | | ||шт. <*> | | | | | |+------------------------------+-------------+-------------+----+----+----+|2) количество подготовленных | - | - | - | - | 3 ||реализованных социальных | | | | | ||проектов, направленных на | | | | | ||решение проблем пожилых людей | | | | | ||и инвалидов, проживающих | | | | | ||в сельской местности, шт. <*> | | | | | |+------------------------------+-------------+-------------+----+----+----+|3) доля охвата недееспособных | - | - | 5 | 8 | 10 ||совершеннолетних граждан | | | | | ||Архангельской области | | | | | ||профессиональной опекой, | | | | | ||% <*> | | | | | |+------------------------------+-------------+-------------+----+----+----+|4) доля учреждений социального| 25 | 50 | - | - | 60 ||обслуживания, охваченных | | | | | ||мероприятиями | | | | | ||по энергоэффективности, % | | | | | |+------------------------------+-------------+-------------+----+----+----+|5) количество учреждений | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 ||социального обслуживания, | | | | | ||оснащенных специальным | | | | | ||спортивным и технологическим | | | | | ||оборудованием, шт. <*> | | | | | |+------------------------------+-------------+-------------+----+----+----+|6) количество служб проката | - | 1 | 1 | 2 | 3 ||технических средств | | | | | ||реабилитации и ухода для | | | | | ||пожилых людей и инвалидов, | | | | | ||ед. <*> | | | | | |+------------------------------+-------------+-------------+----+----+----+|7) количество пожилых людей | - | - |300 |300 |300 ||и инвалидов, вовлеченных в | | | | | ||экскурсионные и туристические | | | | | ||выезды, чел. | | | | | |+------------------------------+-------------+-------------+----+----+----+;
2) после таблицы "Целевые показатели и индикаторы Программы"дополнить строкой следующего содержания:
"<*> Нарастающим итогом".
4. В разделе V:
1) абзац второй изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования Программы составляет - 84 455,9 тыс.рублей, в том числе за счет средств областного бюджета - 54 590,9 тыс.рублей, за счет средств федерального бюджета - 29 865,0 тыс. рублей.";
2) таблицу "Распределение объемов финансирования Программы поисточникам, направлениям расходования средств и годам" изложить вследующей редакции:
"Распределение объемов финансирования Программы
по источникам, направлениям расходования средств и годам
(тыс. рублей)+------------------------+---------------+--------------------------------||Источники и направления | Объем | В том числе || финансирования |финансирования,+----------+----------+----------+| | всего | 2011 год | 2012 год | 2013 год |+------------------------+---------------+----------+----------+----------+| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |+------------------------+---------------+----------+----------+----------+|1. Всего по Программе | 84 455,9 | 21 220,0 | 11 520,9 | 51 715,0 |+------------------------+---------------+----------+----------+----------+|в том числе: | | | | |+------------------------+---------------+----------+----------+----------+|областной бюджет | 54 590,9 | 12 560,0 | 11 520,9 | 30 510,0 |+------------------------+---------------+----------+----------+----------+|федеральный бюджет | 29 865,0 | 8 660,0 | 0,0 | 21 205,0 |+------------------------+---------------+----------+----------+----------+|2. Прочие, всего | 84 455,9 | 21 220,0 | 11 520,9 | 51 715,0 |+------------------------+---------------+----------+----------+----------+|в том числе: | | | | |+------------------------+---------------+----------+----------+----------+|областной бюджет | 54 590,9 | 12 560,0 | 11 520,9 | 30 510,0 |+------------------------+---------------+----------+----------+----------+|федеральный бюджет | 29 865,0 | 8 660,0 | 0,0 | 21 205,0 |+------------------------+---------------+----------+----------+----------+.
5. В разделе VI:
1) в абзаце седьмом цифры "295" заменить цифрами "250";
2) в абзаце десятом цифры "100" заменить цифрами "70";
3) абзац семнадцатый изложить в следующей редакции:
"Методика оценки степени достижения целевых показателей Программыприведена в приложении N 2 к настоящей Программе.";
4) дополнить абзацем восемнадцатым следующего содержания:
"Методика оценки эффективности Программы производится всоответствии с приложением N 2 к Порядку разработки и реализациицелевых программ Архангельской области, утвержденному постановлениемадминистрации Архангельской области от 26 ноября 2007 года N 185-па(далее - Порядок).".
6. Раздел VII изложить в следующей редакции:
"VII. Организация управления Программой
и контроль за ходом ее реализации
Контроль за реализацией Программы осуществляется ПравительствомАрхангельской области, государственным заказчиком-координаторомПрограммы - министерством труда, занятости и социального развитияАрхангельской области и государственными заказчиками Программы.
Государственный заказчик-координатор отвечает за реализациюПрограммы в целом, обеспечивает согласованные действия по подготовке иреализации программных мероприятий, целевому и эффективномуиспользованию бюджетных средств, разрабатывает и представляет вустановленном порядке сводную бюджетную заявку на ассигнования изобластного бюджета для финансирования Программы на очереднойфинансовый год, а также готовит информацию о ходе реализации Программыза отчетный квартал и по итогам года.
Государственные заказчики Программы отвечают за реализациюПрограммы в части мероприятий, исполнителями которых они являются,обеспечивают подготовку и реализацию соответствующих программныхмероприятий, целевое и эффективное использование бюджетных средств приих проведении.
Контроль за реализацией Программы включает в себя ежеквартальнуюи итоговую отчетность о реализации мероприятий Программы, рациональномиспользовании исполнителями Программы выделяемых им средств, качествереализуемых мероприятий Программы, сроках выполнения соглашений.
Государственный заказчик Программы ежеквартально, до 10-го числамесяца, следующего за отчетным периодом, представляет государственномузаказчику-координатору отчеты (с нарастающим итогом с начала года) ореализации Программы согласно приложениям N 4 и 5 к Порядку ипояснительную записку, содержащую информацию о результатах реализацииПрограммы в разрезе мероприятий.
Государственный заказчик Программы ежегодно, до 15 февраля года,следующего за отчетным, представляет государственномузаказчику-координатору отчеты о реализации Программы (итоговые отчетыо реализации Программы в целом), выполнении ее целевых показателей(индикаторов), показателей результативности Программы по формесогласно приложениям N 2, 4 - 6 к Порядку, а также статистическую,справочную и аналитическую информацию о реализации Программы в разреземероприятий.
Государственный заказчик-координатор Программы ежеквартально, до15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет вминистерство экономического развития и конкурентной политикиАрхангельской области отчеты (нарастающим итогом с начала года) ореализации Программы по форме согласно приложениям N 4 и 5 кнастоящему Порядку и пояснительную записку, содержащую информацию орезультатах реализации Программы в разрезе мероприятий.
Государственный заказчик-координатор Программы ежегодно, до 1марта года, следующего за отчетным, представляет в министерствоэкономического развития и конкурентной политики Архангельской областиотчет о реализации Программы (итоговый отчет о реализации Программы вцелом) по форме согласно приложениям N 2, 4 - 6 к Порядку, а такжестатистическую, справочную и аналитическую информацию о реализацииПрограммы.
Государственный заказчик-координатор Программы после доведенияминистерством финансов Архангельской области лимитов бюджетныхобязательств на текущий год представляет до 1 марта текущего года вминистерство экономического развития и конкурентной политикиАрхангельской области план реализации Программы на текущий годсогласно приложению N 7 к Порядку.
Государственный заказчик-координатор Программы в составе годовойи квартальной бюджетной отчетности направляет в министерство финансовАрхангельской области сведения об исполнении Программы по форме,утверждаемой Министерством финансов Российской Федерации, а такжестатистическую и аналитическую информацию о реализации Программы.
Государственный заказчик-координатор Программы после получениязаключения о реализации Программы от министерства экономическогоразвития и конкурентной политики Архангельской области представляетотчет о реализации Программы по итогам за год (итоговый отчет ореализации Программы в целом) по форме согласно приложениям N 4 и 6 кПорядку в Правительство Архангельской области.
Отчет, подготовленный по итогам реализации Программы за текущийгод, рассматривается и утверждается на заседании ПравительстваАрхангельской области.
Корректировка Программы, в том числе включение в нее новыхмероприятий (подпрограмм), осуществляется в установленном порядке попредложению государственного заказчика Программы.".
7. В приложении N 1 к указанной Программе:
1) по тексту приложения:
слова "министерство здравоохранения и социального развитияАрхангельской области" в соответствующем падеже заменить словами"министерство труда, занятости и социального развития Архангельскойобласти" в соответствующем падеже;
2) разделы III - V изложить в следующей редакции:+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| III. Оптимизация среды жизнедеятельности пожилых людей и инвалидов || за счет развития материально-технической базы учреждений социального обслуживания |+-----------------------+---------------+-----------+--------+--------+--------+--------+------------------------+|1. Разработка |агентство |областной |2 148,4 |1 500,0 | 648,4 | - |разработка проектно- ||проектно-сметной |по ремонту |бюджет | | | | |сметной документации ||документации на |объектов, | | | | | |для последующего ||проведение ремонтных |находящихся в | | | | | |проведения ремонтных ||работ в зданиях, |государственной| | | | | |работ ||передаваемых |собственности | | | | | | ||в государственную |Архангельской | | | | | | ||собственность |области, | | | | | | ||Архангельской области, |и сохранению | | | | | | ||для открытия отделений |объектов | | | | | | ||временного проживания |культурного | | | | | | ||граждан пожилого |наследия | | | | | | ||возраста и инвалидов |Архангельской | | | | | | ||на 60 мест в поселке |области | | | | | | ||Савинский Плесецкого | | | | | | | ||района и на 90 мест | | | | | | | ||в поселке Североонежск | | | | | | | ||Плесецкого района | | | | | | | ||в составе | | | | | | | ||государственного | | | | | | | ||бюджетного учреждения | | | | | | | ||социального | | | | | | | ||обслуживания населения | | | | | | | ||Архангельской области | | | | | | | ||"Плесецкий комплексный | | | | | | | ||центр социального | | | | | | | ||обслуживания" | | | | | | | ||(в рамках расселения | | | | | | | ||Пуксоозерского | | | | | | | ||специального | | | | | | | ||дома-интерната) | | | | | | | |+-----------------------+---------------+-----------+--------+--------+--------+--------+------------------------+|2. Проведение ремонтных|министерство |всего |18 351,6| - |4 351, 6|14 000,0|создание условий ||работ в зданиях, |труда, +-----------+--------+--------+--------+--------+для стационарного ||передаваемых в |занятости |в том | | | | |обслуживания не ||государственную |и социального |числе: | | | | |менее 60 граждан ||собственность |развития +-----------+--------+--------+--------+--------+без определенного ||Архангельской области, |Архангельской |областной |11 351,6| - |4 351,6 |7 000,0 |места жительства ||для открытия отделений |области |бюджет | | | | |и занятий, нуждающихся в||временного проживания | +-----------+--------+--------+--------+--------+социальном обслуживании ||граждан пожилого | |федеральный|7 000,0 | - | - |7 000,0 |и адаптации в общество ||возраста и инвалидов | |бюджет | | | | | ||на 60 мест в поселке | | | | | | | ||Савинский Плесецкого | | | | | | | ||района и на 90 мест | | | | | | | ||в поселке Североонежск | | | | | | | ||Плесецкого района | | | | | | | ||в составе | | | | | | | ||государственного | | | | | | | ||бюджетного учреждения | | | | | | | ||социального | | | | | | | ||обслуживания населения | | | | | | | ||Архангельской области | | | | | | | ||"Плесецкий комплексный | | | | | | | ||центр социального | | | | | | | ||обслуживания" | | | | | | | ||(в рамках расселения | | | | | | | ||Пуксоозерского | | | | | | | ||специального дома- | | | | | | | ||интерната) | | | | | | | |+-----------------------+---------------+-----------+--------+--------+--------+--------+------------------------+|3. Проведение |агентство |всего |15 000,0|15 000,0| - | - |создание условий ||ремонтных работ |по ремонту +-----------+--------+--------+--------+--------+для стационарного ||в здании, переданном |объектов, |в том | | | | |обслуживания не ||в государственную |находящихся в |числе: | | | | |менее 70 граждан без ||собственность |государственной+-----------+--------+--------+--------+--------+определенного места ||Архангельской области |собственности |областной |7 500,0 |7 500,0 | - | - |жительства и занятий ||в пос. Таежный |Архангельской |бюджет | | | | |из числа пожилых ||Пинежского района, |области, и +-----------+--------+--------+--------+--------+людей и инвалидов, ||для открытия |сохранению |федеральный|7 500,0 |7 500,0 | - | - |освободившихся из ||специального дома- |объектов |бюджет | | | | |мест лишения свободы, ||интерната на 70 мест |культурного | | | | | |ежегодно ||в рамках расселения |наследия | | | | | | ||Пуксоозерского |Архангельской | | | | | | ||дома-интерната |области | | | | | | |+-----------------------+---------------+-----------+--------+--------+--------+--------+------------------------+|4. Разработка |агентство |областной |1 987,4 |1 000,0 | 987,4 | - |разработка проектно- ||проектно-сметной |по ремонту |бюджет | | | | |сметной документации ||документации для |объектов, | | | | | |для последующего ||выполнения |находящихся в | | | | | |проведения ремонтных ||ремонтных работ в |государственной| | | | | |работ ||геронтопсихиатрическом |собственности | | | | | | ||отделении на 30 мест |Архангельской | | | | | | ||в государственном |области, | | | | | | ||бюджетном учреждении |и сохранению | | | | | | ||социального |объектов | | | | | | ||обслуживания населения |культурного | | | | | | ||Архангельской области |наследия | | | | | | ||"Коряжемский |Архангельской | | | | | | ||комплексный центр |области | | | | | | ||социального | | | | | | | ||обслуживания" | | | | | | | |+-----------------------+---------------+-----------+--------+--------+--------+--------+------------------------+|5. Проведение |министерство |всего |16 012,6| - |4 012,6 |12 000,0|создание условий ||ремонтных работ |труда, +-----------+--------+--------+--------+--------+для стационарного ||геронтопсихиатрического|занятости |в том | | | | |обслуживания не менее ||отделения на 30 мест |и социального |числе: | | | | |50 пожилых граждан в год||в государственном |развития +-----------+--------+--------+--------+--------+в г. Коряжме, Ленском, ||бюджетном учреждении |Архангельской |областной |10 012,6| - |4 012,6 |6 000,0 |Вилегодском районах ||социального |области |бюджет | | | | |Архангельской области ||обслуживания населения | +-----------+--------+--------+--------+--------+ ||Архангельской области | |федеральный|6 000,0 | - | - |6 000,0 | ||"Коряжемский | |бюджет | | | | | ||комплексный центр | | | | | | | ||социального | | | | | | | ||обслуживания" | | | | | | | |+-----------------------+---------------+-----------+--------+--------+--------+--------+------------------------+|6. Разработка |министерство |областной |1 500,0 | - | 300,0 |1 200,0 |проведение ремонтных ||проектно-сметной |труда, |бюджет | | | | |работ для приведения ||документации и |занятости | | | | | |помещений учреждения ||проведение ремонтных |и социального | | | | | |в соответствие ||работ в государственном|развития | | | | | |с санитарно- ||бюджетном учреждении |Архангельской | | | | | |гигиеническими нормами ||социального |области | | | | | | ||обслуживания населения | | | | | | | ||Архангельской области | | | | | | | ||"Социальный | | | | | | | ||консультативный центр" | | | | | | | |+-----------------------+---------------+-----------+--------+--------+--------+--------+------------------------+|7. Проведение ремонтных|министерство |всего |9 200,0 | - | - |9 200,0 |улучшение условий ||работ в следующих |труда, +-----------+--------+--------+--------+--------+проживания не менее 550 ||государственных |занятости |в том | | | | |обслуживаемых граждан ||бюджетных стационарных |и социального |числе: | | | | | ||учреждениях социального|развития +-----------+--------+--------+--------+--------+ ||обслуживания системы |Архангельской |областной |4 600,0 | - | - |4 600,0 | ||социальной защиты |области |бюджет | | | | | ||населения Архангельской| +-----------+--------+--------+--------+--------+ ||области: | |федеральный|4 600,0 | - | - |4 600,0 | ||"Вельский | |бюджет | | | | | ||психоневрологический | | | | | | | ||интернат"; | | | | | | | ||"Ширшинский | | | | | | | ||психоневрологический | | | | | | | ||интернат"; | | | | | | | ||"Виноградовский | | | | | | | ||психоневрологический | | | | | | | ||интернат" | | | | | | | |+-----------------------+---------------+-----------+--------+--------+--------+--------+------------------------+|8. Проведение ремонтных|министерство |областной | текущее финансирование |улучшение условий ||работ в следующих |труда, |бюджет | |проживания не менее ||государственных |занятости | | |325 пожилым людям ||бюджетных стационарных |и социального | | |и инвалидам в течение ||учреждениях социального|развития | | |2011 - 2013 гг. ||обслуживания системы |Архангельской | | | ||социальной защиты |области | | | ||населения Архангельской| | | | ||области: | | | | ||"Маймаксанский | | | | ||дом-интернат | | | | ||для престарелых | | | | ||и инвалидов", | | | | ||"Северодвинский | | | | ||дом-интернат | | | | ||для престарелых | | | | ||и инвалидов" | | | | |+-----------------------+---------------+-----------+--------+--------+--------+--------+------------------------+|9. Проведение |министерство |всего |2 100,0 | - | - |2 100,0 |создание условий для ||ремонтных работ |труда, +-----------+--------+--------+--------+--------+комплексной реабилитации||в государственном |занятости |в том | | | | |не менее 130 лиц без ||бюджетном учреждении |и социального |числе: | | | | |определенного места ||Архангельской области |развития +-----------+--------+--------+--------+--------+жительства ||"Социальный приют для |Архангельской |областной |1 050,0 | - | - |1 050,0 | ||лиц без определенного |области |бюджет | | | | | ||места жительства | +-----------+--------+--------+--------+--------+ ||и занятий" | |федеральный|1 050,0 | - | - |1 050,0 | || | |бюджет | | | | | |+-----------------------+---------------+-----------+--------+--------+--------+--------+------------------------+|10. Проведение |министерство |областной | текущее финансирование |улучшение условий ||ремонтных работ |труда, |бюджет | |проживания не менее ||в государственном |занятости | | |40 обслуживаемых ||бюджетном учреждении |и социального | | |граждан в течение ||социального |развития | | |2011 - 2013 гг. ||обслуживания населения |Архангельской | | | ||Архангельской области |области | | | ||"Холмогорский | | | | ||комплексный центр | | | | ||социального | | | | ||обслуживания" | | | | |+-----------------------+---------------+-----------+-----------------------------------+------------------------+|11. Проведение |министерство |областной | текущее финансирование |улучшение условий ||ремонтных работ |труда, |бюджет | |проживания не менее ||в государственном |занятости | | |80 обслуживаемых ||бюджетном учреждении |и социального | | |граждан в течение ||социального |развития | | |2011 - 2013 гг. ||обслуживания населения |Архангельской | | | ||Архангельской области |области | | | ||"Приморский комплексный| | | | ||центр социального | | | | ||обслуживания" | | | | |+-----------------------+---------------+-----------+--------+--------+--------+--------+------------------------+|12. Проведение |министерство |всего |1 520,0 | 320,0 | 400,0 | 800,0 |улучшение условий ||ремонтных работ |труда, +-----------+--------+--------+--------+--------+проживания ||в государственном |занятости |в том | | | | |60 обслуживаемых ||бюджетном стационарном |и социального |числе: | | | | |граждан ||учреждении социального |развития +-----------+--------+--------+--------+--------+ ||обслуживания системы |Архангельской |областной | 960,0 | 160,0 | 400,0 | 400,0 | ||социальной защиты |области |бюджет | | | | | ||населения Архангельской| +-----------+--------+--------+--------+--------+ ||области "Онежский | |федеральный| 560,0 | 160,0 | - | 400,0 | ||дом-интернат | |бюджет | | | | | ||для престарелых | | | | | | | ||и инвалидов" | | | | | | | |+-----------------------+---------------+-----------+--------+--------+--------+--------+------------------------+|Всего по разделу III | |всего |67 820,0|17 820,0|10 700,0|39 300,0| |+-----------------------+---------------+-----------+--------+--------+--------+--------+------------------------+| | |в том | | | | | || | |числе: | | | | | |+-----------------------+---------------+-----------+--------+--------+--------+--------+------------------------+| | |областной |41 110,0|10 160,0|10 700,0|20 250,0| || | |бюджет | | | | | |+-----------------------+---------------+-----------+--------+--------+--------+--------+------------------------+| | |федеральный|26 710,0|7 660,0 | 0,0 |19 050,0| || | |бюджет | | | | | |+-----------------------+---------------+-----------+--------+--------+--------+--------+------------------------+| IV. Внедрение новых направлений социальной помощи пожилым людям и инвалидам, || расширение перечня предоставляемых учреждениями социального обслуживания социальных услуг |+-----------------------+---------------+-----------+--------+--------+--------+--------+------------------------+|1. Разработка |министерство | - | - | - | - | - |разработка ||перспективной схемы |труда, | | | | | |и направление ||развития и размещения |занятости | | | | | |в 2011 году ||стационарных учреждений|и социального | | | | | |в Министерство ||социального |развития | | | | | |здравоохранения ||обслуживания граждан |Архангельской | | | | | |и социального развития ||пожилого возраста |области | | | | | |Российской Федерации ||и инвалидов | | | | | | |перспективной схемы ||Архангельской области | | | | | | |развития и размещения ||до 2020 года | | | | | | |стационарных учреждений || | | | | | | |социального обслуживания|| | | | | | | |граждан пожилого || | | | | | | |возраста и инвалидов || | | | | | | |до 2020 года |+-----------------------+---------------+-----------+--------+--------+--------+--------+------------------------+|2. Организация работы |министерство |всего |1 010,0 | - | 0,0 |1 010,0 |приобретение автомобиля ||"мобильной бригады" по |труда, +-----------+--------+--------+--------+--------+марки ГАЗ (Баргузин) ||предоставлению выездной|занятости |в том | | | | |для достижения уровня ||консультативной помощи |и социального |числе: | | | | |удовлетворенности || |развития +-----------+--------+--------+--------+--------+пожилых людей и || |Архангельской |областной | 505,0 | - | 0,0 | 505,0 |инвалидов доступностью || |области |бюджет | | | | |и качеством социальных || | +-----------+--------+--------+--------+--------+услуг в государственном || | |федеральный| 505,0 | - | 0,0 | 505,0 |бюджетном учреждении || | |бюджет | | | | |Архангельской области || | | | | | | |(Шенкурский КЦСО) |+-----------------------+---------------+-----------+--------+--------+--------+--------+------------------------+|3. Организация работы |министерство |областной |1 200,0 | 800,0 | 200,0 | 200,0 |приобретение 6 ||справочной службы |труда, |бюджет | | | | |специализированных ||"Информационный киоск" |занятости | | | | | |информационных || |и социального | | | | | |киосков для оказания || |развития | | | | | |информационных услуг || |Архангельской | | | | | |по предоставлению мер || |области | | | | | |социальной поддержки || | | | | | | |пожилым людям || | | | | | | |и инвалидам |+-----------------------+---------------+-----------+--------+--------+--------+--------+------------------------+|4. Реализация |министерство |областной |1 450,0 | - | 250,0 |1 200,0 |повышение эффективности ||социальных проектов |труда, |бюджет | | | | |оказания социальных ||на конкурсной основе, |занятости | | | | | |услуг населению ||направленных |и социального | | | | | |через внедрение ||на решение проблем |развития | | | | | |3 инновационных ||сельского населения, |Архангельской | | | | | |социальных проектов ||нуждающегося |области | | | | | | ||в социальной защите | | | | | | | |+-----------------------+---------------+-----------+--------+--------+--------+--------+------------------------+|5. Развитие служб |министерство |областной |1 800,0 | 600,0 | 0,0 |1 200,0 |создание служб ||профессиональной опеки |труда, |бюджет | | | | |профессиональной опеки ||над совершеннолетними |занятости | | | | | |в государственных ||недееспособными |и социального | | | | | |учреждениях социального ||гражданами |развития | | | | | |обслуживания населения ||Архангельской области |Архангельской | | | | | |Архангельской области || |области | | | | | |во всех муниципальных || | | | | | | |образованиях || | | | | | | |Архангельской области |+-----------------------+---------------+-----------+--------+--------+--------+--------+------------------------+|6. Создание |министерство |всего |3 100,0 |2 000,0 | 300,0 | 800,0 |приобретение ||геронтопсихиатрических |труда, +-----------+--------+--------+--------+--------+оборудования ||отделений |занятости |в том | | | | |и мебели для открытия ||в государственных |и социального |числе: | | | | |геронтопсихиатрических ||бюджетных стационарных |развития +-----------+--------+--------+--------+--------+отделений в соответствии||учреждениях социального|Архангельской |областной |1 700,0 |1 000,0 | 300,0 | 400,0 |с санитарно- ||обслуживания системы |области |бюджет | | | | |гигиеническими нормами ||социальной защиты | +-----------+--------+--------+--------+--------+ ||населения Архангельской| |федеральный|1 400,0 |1 000,0 | - | 400,0 | ||области "Каргопольский | |бюджет | | | | | ||дом-интернат | | | | | | | ||для престарелых | | | | | | | ||и инвалидов" | | | | | | | ||и "Северодвинский | | | | | | | ||дом-интернат для | | | | | | | ||престарелых | | | | | | | ||и инвалидов" | | | | | | | |+-----------------------+---------------+-----------+--------+--------+--------+--------+------------------------+|7. Организация |министерство |областной | | текущее финансирование |организация досуга ||туристических |труда, |бюджет | | |300 пожилым людям ||и экскурсионных |занятости | | | |и инвалидам в год, ||выездов пожилых |и социального | | | |обслуживаемым ||граждан, обслуживаемых |развития | | | |социальными учреждениями||государственными |Архангельской | | | | ||учреждениями |области | | | | ||социального | | | | | ||обслуживания населения | | | | | ||Архангельской области | | | | | |+-----------------------+---------------+-----------+--------+--------------------------+------------------------+|8. Развитие службы |министерство |областной | | текущее финансирование |обеспечение доступности ||проката технических |труда, |бюджет | | |пожилым людям и ||средств реабилитации |занятости | | | |инвалидам к средствам ||и ухода за пожилыми |и социального | | | |ухода ||людьми и инвалидами |развития | | | | ||в следующих |Архангельской | | | | ||государственных |области | | | | ||бюджетных учреждениях | | | | | ||социального | | | | | ||обслуживания населения | | | | | ||Архангельской области: | | | | | ||"Виноградовский | | | | | ||комплексный центр | | | | | ||социального | | | | | ||обслуживания"; | | | | | ||"Северодвинский | | | | | ||комплексный центр | | | | | ||социального | | | | | ||обслуживания "Забота"; | | | | | ||"Новодвинский | | | | | ||комплексный центр | | | | | ||социального | | | | | ||обслуживания" | | | | | |+-----------------------+---------------+-----------+--------+--------+--------+--------+------------------------+|9. Приобретение |министерство |всего |1 600,0 | - | - |1 600,0 |оборудование 2 ||оборудования для |труда, +-----------+--------+--------+--------+--------+спортивных залов, ||оснащения спортивных |занятости |в том | | | | |создание условий для ||залов государственных |и социального |числе: | | | | |социальной реабилитации ||бюджетных стационарных |развития +-----------+--------+--------+--------+--------+не менее 400 инвалидов ||учреждений социального |Архангельской |областной | 800,0 | - | - | 800,0 | ||обслуживания населения |области |бюджет | | | | | ||Архангельской области | +-----------+--------+--------+--------+--------+ || | |федеральный| 800,0 | - | - | 800,0 | || | |бюджет | | | | | |+-----------------------+---------------+-----------+--------+--------+--------+--------+------------------------+|10. Приобретение |министерство |всего | 900,0 | - | - | 900,0 |обеспечение обучения ||оборудования для |труда, +-----------+--------+--------+--------+--------+доступной профессии ||оснащения швейной |занятости |в том | | | | |и вовлечение ||мастерской |и социального |числе: | | | | |в профессиональную ||в государственном |развития +-----------+--------+--------+--------+--------+деятельность не менее ||бюджетном стационарном |Архангельской |областной | 450,0 | - | - | 450,0 |580 молодых инвалидов ||учреждении социального |области |бюджет | | | | |в целях профессиональной||обслуживания системы | +-----------+--------+--------+--------+--------+реабилитации ||социальной защиты | |федеральный| 450,0 | - | - | 450,0 | ||населения Архангельской| |бюджет | | | | | ||области "Ширшинский | | | | | | | ||психоневрологический | | | | | | | ||интернат" | | | | | | | |+-----------------------+---------------+-----------+--------+--------+--------+--------+------------------------+|11. Приобретение |министерство |областной | - | - | - | - |создание условий ||автотранспортного |труда, |бюджет | | | | |для содействия в ||средства |занятости | | | | | |социальной адаптации ||(пассажирского) |и социального | | | | | |не менее 300 лицам, ||для отделения |развития | | | | | |освободившимся из ||консультативной помощи |Архангельской | | | | | |мест лишения свободы, ||и социальной адаптации |области | | | | | |ежегодно ||лиц, освободившихся из | | | | | | | ||мест лишения свободы, | | | | | | | ||в государственном | | | | | | | ||бюджетном учреждении | | | | | | | ||"Социальный | | | | | | | ||приют для лиц без | | | | | | | ||определенного места | | | | | | | ||жительства и занятий" | | | | | | | |+-----------------------+---------------+-----------+--------+--------+--------+--------+------------------------+|12. Техническое |министерство |областной | текущее финансирование |приобретение компьютеров||обеспечение оказания |труда, |бюджет | |и мебели, создание ||гарантированных |занятости | | |условий для повышения ||социальных услуг |и социального | | |эффективности оказания ||государственным |развития | | |социальных услуг лицам, ||бюджетным учреждением |Архангельской | | |освободившимся из мест ||Архангельской области |области | | |лишения свободы ||"Социальный приют для | | | | ||лиц без определенного | | | | ||места жительства | | | | ||и занятий" | | | | |+-----------------------+---------------+-----------+--------+--------+--------+--------+------------------------+|13. Повышение |министерство |областной |2 750,0 | - | - |2 750,0 |установка в 4 ||энергоэффективности |труда, |бюджет | | | | |государственных ||в государственных |занятости | | | | | |учреждениях социального ||учреждениях социального|и социального | | | | | |обслуживания населения ||обслуживания населения |развития | | | | | |Архангельской области ||Архангельской области |Архангельской | | | | | |тепловых пунктов || |области | | | | | |и проведение || | | | | | | |энергосберегающих || | | | | | | |мероприятий |+-----------------------+---------------+-----------+--------+--------+--------+--------+------------------------+|Всего по разделу IV | |всего |13 810,0|3 400,0 | 750,0 |9 660,0 | || | +-----------+--------+--------+--------+--------+ || | |в том | | | | | || | |числе: | | | | | || | +-----------+--------+--------+--------+--------+ || | |областной |10 655,0|2 400,0 | 750,0 |7 505,0 | || | |бюджет | | | | | || | +-----------+--------+--------+--------+--------+ || | |федеральный|3 155,0 |1 000,0 | 0,0 |2 155,0 | || | |бюджет | | | | | |+-----------------------+---------------+-----------+--------+--------+--------+--------+------------------------+|V. Развитие коммуникационных связей, интеллектуального и профессионального потенциала пожилых людей и инвалидов |+-----------------------+---------------+-----------+--------+--------+--------+--------+------------------------+|1. Развитие |министерство |областной |1 170,9 | - | 70,9 |1 100,0 |приобретение ||информационно- |труда, |бюджет | | | | |мультимедийного ||методической службы |занятости | | | | | |проектора, экрана, ||государственного |и социального | | | | | |доски, мебели, ||бюджетного учреждения |развития | | | | | |программного обеспечения||Архангельской области |Архангельской | | | | | |и т.д. для реализации ||"Социальный |области | | | | | |новых форм работы ||консультативный центр" | | | | | | |с инвалидами, пожилыми || | | | | | | |гражданами |+-----------------------+---------------+-----------+--------+--------+--------+--------+------------------------+|2. Создание |министерство |областной | текущее финансирование |приобретение ||компьютерных классов |труда, |бюджет | |компьютеров, принтеров, ||для пожилых граждан |занятости | | |мебели для оснащения ||и инвалидов в следующих|и социального | | |3 компьютерных классов ||государственных |развития | | | ||бюджетных учреждениях |Архангельской | | | ||социального |области | | | ||обслуживания населения | | | | ||Архангельской области: | | | | ||"Новодвинский | | | | ||комплексный центр | | | | ||социального | | | | ||обслуживания"; | | | | ||"Котласский комплексный| | | | ||центр социального | | | | ||обслуживания"; | | | | ||"Верхнетоемский | | | | ||комплексный | | | | ||центр социального | | | | ||обслуживания" | | | | |+-----------------------+---------------+-----------+-----------------------------------+------------------------+|3. Оказание |министерство |областной | текущее финансирование |вовлечение в посильную ||информационно- |труда, |бюджет | |профессиональную ||консультационных услуг |занятости | | |деятельность не менее ||пожилым людям и |и социального | | |70 пожилых людей ||инвалидам по вопросам |развития | | |и инвалидов в год ||формирования |Архангельской | | |с учетом их ||профессиональных |области | | |профессиональных навыков||навыков | | | | |+-----------------------+---------------+-----------+--------+--------+--------+--------+------------------------+|Всего по разделу V | |всего |1 170,9 | - | 70,9 |1 100,0 | || | +-----------+--------+--------+--------+--------+------------------------+| | |в том | | | | | || | |числе: | | | | | || | +-----------+--------+--------+--------+--------+------------------------+| | |областной |1 170,9 | - | 70,9 |1 100,0 | || | |бюджет | | | | | || | +-----------+--------+--------+--------+--------+------------------------+| | |федеральный| - | - | - | - | || | |бюджет | | | | | |+-----------------------+---------------+-----------+--------+--------+--------+--------+------------------------+|Всего по Программе | |всего |84 455,9|21 220,0|11 520,9|51 715,0| |+-----------------------+---------------+-----------+--------+--------+--------+--------+------------------------+| | |в том | | | | | || | |числе: | | | | | |+-----------------------+---------------+-----------+--------+--------+--------+--------+------------------------+| | |областной |54 590,9|12 560,0|11 520,9|30 510,0| || | |бюджет | | | | | |+-----------------------+---------------+-----------+--------+--------+--------+--------+------------------------+| | |федеральный|29 865,0|8 660,0 | 0,0 |21 205,0| || | |бюджет | | | | | |+-----------------------+---------------+-----------+--------+--------+--------+--------+------------------------+".
8. Приложение N 2 к указанной Программе изложить в следующейредакции:
"Приложение N 2
к долгосрочной целевой программе
Архангельской области "Повышение
качества жизни пожилых людей и
инвалидов в Архангельской области
на 2011 - 2013 годы"
(в редакции постановления
Правительства Архангельской области
от 05.06.2012 N 228-пп)
МЕТОДИКА
оценки степени достижения целевых показателей
долгосрочной целевой программы Архангельской области
"Повышение качества жизни пожилых людей и инвалидов
в Архангельской области на 2011 - 2013 годы"
При расчете оценки степени достижения целевых показателейреализации Программы используются следующие основные целевыепоказатели и их весовые коэффициенты:+----------------------------------------------+--------------------------|| Наименование целевых показателей | Весовой коэффициент || и индикаторов Программы | показателя (индикатора) || +------------+-------------+| | 2012 год | 2013 год |+----------------------------------------------+------------+-------------+| 1 | 2 | 3 |+----------------------------------------------+------------+-------------+|1. Количество разработанных и утвержденных | 0,1 | - ||нормативных правовых актов Архангельской | | ||области в сфере социальной защиты пожилых | | ||людей и инвалидов, шт. | | |+----------------------------------------------+------------+-------------+|2. Количество проведенных научно-практических | - | 0,05 ||конференций и обучающих семинаров, шт. | | |+----------------------------------------------+------------+-------------+|3. Количество выпущенных информационно- | - | 0,05 ||методических изданий, шт. | | |+----------------------------------------------+------------+-------------+|4. Количество подготовленных и размещенных | - | 0,05 ||в средствах массовой информации материалов | | ||по вопросам социального обслуживания | | ||пожилых людей и инвалидов, шт. | | |+----------------------------------------------+------------+-------------+|5. Количество созданных единиц социальной | - | 0,05 ||консультационно-информационной службы, ед. | | |+----------------------------------------------+------------+-------------+|6. Количество некоммерческих организаций, | 0,1 | 0,05 ||определенных для оказания социальных услуг | | ||пожилым людям и инвалидам, ед. | | |+----------------------------------------------+------------+-------------+|7. Количество созданных мест в специальных | 0,1 | 0,1 ||стационарных учреждениях социального | | ||обслуживания, койко-мест | | |+----------------------------------------------+------------+-------------+|8. Количество пожилых людей и инвалидов, | 0,15 | 0,08 ||получивших услуги в геронтопсихиатрических | | ||отделениях стационарных учреждений социального| | ||обслуживания, чел. | | |+----------------------------------------------+------------+-------------+|9. Количество учреждений социального | 0,15 | 0,1 ||обслуживания, охваченных ремонтными работами | | |+----------------------------------------------+------------+-------------+|10. Количество созданных мобильных бригад | - | 0,05 ||по предоставлению выездной консультативной | | ||помощи, шт. | | |+----------------------------------------------+------------+-------------+|11. Количество подготовленных реализованных | - | 0,05 ||социальных проектов, направленных на решение | | ||проблем пожилых людей и инвалидов, проживающих| | ||в сельской местности, шт. | | |+----------------------------------------------+------------+-------------+|12. Доля охвата недееспособных | 0,1 | 0,05 ||совершеннолетних граждан Архангельской | | ||области профессиональной опекой, % | | |+----------------------------------------------+------------+-------------+|13. Доля учреждений социального обслуживания, | - | 0,07 ||охваченных мероприятиями | | ||по энергоэффективности, % | | |+----------------------------------------------+------------+-------------+|14. Количество учреждений социального | - | 0,05 ||обслуживания, оснащенных специальным | | ||спортивным и технологическим оборудованием, | | ||шт. | | |+----------------------------------------------+------------+-------------+|15. Количество служб проката технических | 0,1 | 0,05 ||средств реабилитации и ухода для пожилых | | ||людей и инвалидов, ед. | | |+----------------------------------------------+------------+-------------+|16. Количество пожилых людей и инвалидов, | 0,1 | 0,05 ||вовлеченных в экскурсионные и туристические | | ||выезды, чел. | | |+----------------------------------------------+------------+-------------+|17. Количество открытых компьютерных классов | - | 0,05 ||для пожилых людей и инвалидов в учреждениях | | ||социального обслуживания населения, шт. | | |+----------------------------------------------+------------+-------------+|18. Количество пожилых людей и инвалидов, | 0,1 | 0,05 ||получивших информационно-консультационные | | ||услуги по формированию профессиональных | | ||навыков, чел. | | |+----------------------------------------------+------------+-------------+|ИТОГО | 1 | 1 |+----------------------------------------------+------------+-------------+
Степень достижения целевых показателей реализации Программыопределяется по следующей формуле:
n
K = SUM (q x P ), где:
1 j=1 j j
K - степень достижения целевых показателей реализации Программы;
1
n - количество целевых показателей, утвержденных Программой;
q - весовой коэффициент целевого показателя;
j
P - отношение фактического значения целевого показателя к
jплановому.".
_______________