Постановление Правительства Архангельской области от 30.11.2010 № 364-пп

Об утверждении долгосрочной целевой программы Архангельской области "Модернизация экономики моногорода Северодвинска на 2010-2012 годы"

  
                   ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
                              ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                      от 30 ноября 2010 г. N 364-пп 
                              г.Архангельск                                      Утратилo силу - Постановление
  
                                       Правительства Архангельской области
                                            от 03.04.2014 г. N 128-пп
  
  
              ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
              АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ "МОДЕРНИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ
               МОНОГОРОДА СЕВЕРОДВИНСКА НА 2010-2012 ГОДЫ"
  
        (В редакции Постановлений Правительства Архангельской области
             от 29.05.2012 г. N 213-пп;
                          от 11.09.2012 г. N 397-пп)
  
  
       В соответствии со статьями 79 и 179 Бюджетного кодекса РоссийскойФедерации,  постановлением  администрации  Архангельской области от 26ноября 2007 года N 185-па "О Порядке разработки и  реализации  целевыхпрограмм Архангельской области", протоколом Правительственной комиссиипо экономическому развитию и интеграции от 10 ноября 2010 года  N  10,протоколом   заочного   голосования  Рабочей  группы  по  модернизациимоногородов при Правительственной комиссии по экономическому  развитиюи  интеграции  от 22 октября 2010 года N 6 Правительство Архангельскойобласти постановляет:
       1. Утвердить долгосрочную целевую программу Архангельской области"Модернизация  экономики  моногорода  Северодвинска на 2010-2012 годы"согласно приложению.
       2. Рекомендовать  органам  местного самоуправления муниципальногообразования "Северодвинск"  при  формировании  бюджета  муниципальногообразования  "Северодвинск" ежегодно предусматривать выделение средствна софинансирование мероприятий указанной Программы.
       3. Настоящее   постановление   вступает   в   силу   со  дня  егоофициального опубликования.Исполняющий обязанностиГубернатора Архангельской области                       А.Ф. Верещагин
                                                              Приложение
                                           к постановлению Правительства
                                                   Архангельской области
                                           от 30 ноября 2010 г. N 364-пп
                      ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
                          Архангельской области 
             "Модернизация экономики моногорода Северодвинска
                            на 2010-2012 годы"
  
        (В редакции Постановлений Правительства Архангельской области
             от 29.05.2012 г. N 213-пп;
                          от 11.09.2012 г. N 397-пп)
  
  
                                 Паспорт
           долгосрочной целевой программы Архангельской области 
             "Модернизация экономики моногорода Северодвинска 
                            на 2010-2012 годы"Наименование     - долгосрочная целевая программа Архангельской областипрограммы          "Модернизация экономики моногорода Северодвинска на
                     2010-2012 годы" (далее - Программа)Основание        - протокол Правительственной комиссии подля разработки     экономическому развитию и интеграции от 10 ноябряПрограммы          2010 года N 10;
                     протокол заочного голосования рабочей группы по
                     модернизации моногородов при Правительственной
                     комиссии по экономическому развитию и интеграции от
                     22 октября 2010 года N 6Государственный  - министерство экономического развития и конкурентнойзаказчик-          политики Архангельской областикоординаторПрограммы            (В   редакции  Постановления  Правительства  Архангельской
  
           области от 29.05.2012 г. N 213-пп)
  
  
    Государственные  - министерство промышленности и торговлизаказчики          Архангельской области;Программы          министерство строительства и жилищно-коммунального 
  
  
                       хозяйства Архангельской области;
                       министерство финансов Архангельской области;
                       агентство по транспорту Архангельской области
  
  
                (Позиция    в    редакции    Постановления   Правительства
  
  
           Архангельской области от 11.09.2012 г. N 397-пп)
  
  
    Основной         - министерство экономического развития и конкурентнойразработчик        политики Архангельской области;Программы          администрация муниципального образования
  
  
                       "Северодвинск"
  
  
                (Позиция    в    редакции    Постановления   Правительства
  
  
           Архангельской области от 29.05.2012 г. N 213-пп)
  
  Цель Программы   - преодоление моноструктурности экономики
                     Северодвинска путем ее диверсификации для
                     обеспечения экономической и социальной стабильностиЗадачи Программы - техническое перевооружение и модернизация
                     производственных мощностей градообразующих
                     предприятий;
                     содействие сохранению рабочих мест на
                     градообразующих предприятиях;
                     повышение уровня качества жизни, создание комфортной
                     среды проживания населения СеверодвинскаЦелевые          - уровень зарегистрированной безработицы впоказатели         муниципальном образовании;и индикаторы       общее количество дополнительно созданных постоянныхПрограммы          рабочих мест в период эксплуатации проектов
                     (накопленным итогом);
                     среднемесячная заработная плата работников крупных и
                     средних предприятий муниципального образования;
                     доля градообразующих предприятий в общегородском
                     объеме отгруженных товаров, выполненных работ и
                     услуг собственного производства;
                     доля малых предприятий в общегородском объеме
                     отгруженных товаров, выполненных работ и услуг
                     собственного производства организацийСроки и этапы    - 2010-2012 годы.реализации         Программа реализуется в один этапПрограммыПеречень         - развитие государственно-частного партнерства;основных           развитие инженерной инфраструктуры для обеспечениямероприятий        диверсификации производственной деятельностиПрограммы          градообразующих предприятий (ОАО "ПО "Севмаш", ОАО
                     "ЦС "Звездочка", ОАО "СПО "Арктика");
                     мероприятия по содействию занятости населения;
                     развитие малого и среднего предпринимательства;
                     реформирование жилищно-коммунального хозяйстваИсполнители      - ОАО "ПО "Севмаш";Программы          ОАО "ЦС "Звездочка";
                     ОАО "СПО "Арктика";
                     администрация муниципального образования
                     "Северодвинск";
                     организации, определяемые в соответствии с
                     законодательством Российской Федерации о размещении
                     заказов на поставки товаров, выполнение работ,
                     оказание услуг для государственных и муниципальных
                     нуждОбъемы           - общий объем финансирования Программы составляети источники        12201,18 млн. рублей, в том числе:финансирования     средства федерального бюджета - 9923,16 млн. рублей;Программы          средства местного бюджета - 140,88 млн. рублей;
  
                       внебюджетные источники - 2137,14 млн. рублей;
                       в 2010 году:
                       общий объем финансирования - 1265,7 млн. рублей,
                       в том числе:
                       средства федерального бюджета - 1158,7 млн. рублей;
                       средства местного бюджета - 3,5 млн. рублей;
                       внебюджетные источники - 103,5 млн. рублей;
                       в 2011 году:
                       общий объем финансирования - 4464,0 млн. рублей, в
                       том числе:
                       средства федерального бюджета - 3556,08 млн. рублей;
                       средства местного бюджета -32,7 млн. рублей;
                       внебюджетные источники - 875,22 млн. рублей;
                       в 2012 году:
                       общий объем финансирования - 6471,48 млн. рублей,
                       в том числе:
                       средства федерального бюджета - 5208,38
                       млн. рублей;
                       средства местного бюджета - 104,68 млн. рублей;
                       внебюджетные источники -1158,42 млн. рублей
                (Позиция    в    редакции    Постановления   Правительства
           Архангельской области от 21.02.2012 г. N 50-пп)
  
  Ожидаемые        - увеличение доли занятых в производстве гражданскойконечные           продукции до 45 процентов от общего числа занятых врезультаты         экономике города;реализации         создание 994 дополнительно созданных постоянныхПрограммы          рабочих мест в период эксплуатации проектов;и показатели       увеличение доли занятых в малом предпринимательствесоциально-эконо-   до 12,7 процента от экономически активногомической           населения;эффективности      увеличение протяженности городских автомобильныхПрограммы          дорог на 1,8 кмСистема          - контроль за реализацией Программы осуществляетсяорганизации        министерством экономического развития и конкурентнойконтроля           политики Архангельской области, министерством иза исполнением     торговли Архангельской области, министерствомПрограммы          строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
  
                       Архангельской области, министерством финансов 
                       Архангельской области, агентством  по  транспорту
                       Архангельской области, а также Правительством 
                       Архангельской области в форме утверждения ежегодных
                       отчетов о реализации Программы.
                (Позиция    в    редакции    Постановления   Правительства
           Архангельской области от 11.09.2012 г. N 397-пп)
  
  
          I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее
                      решения программными методами
       Настоящая Программа разработана в  целях  реализации  мероприятийкомплексного    инвестиционного    плана    модернизации    моногородаСеверодвинска  Архангельской  области  на  2010-2020  годы  (далее   -комплексный    инвестиционный   план   Северодвинска),   утвержденногораспоряжением Правительства Архангельской области от  23  ноября  2010года N 594-рп.
       Северодвинск - город областного подчинения, второй по численностинаселения   и   экономическому  потенциалу  в  Архангельской  области.Расположен в северо-западной части Архангельской области,  в 35  км  кзападу от Архангельска,  на 65 параллели северной широты, в Никольскомустье реки Северной Двины, на берегу Белого моря.
       Северодвинск -  крупный  промышленный  и научно-технический центрСевера России.  Монопрофильность города Северодвинска обусловлена тем,что  ведущей отраслью экономики города является строительство и ремонтподводных лодок и надводных кораблей и судов,  а  также  строительствоморских   буровых   платформ,   металлообработка,  утилизация  атомныхподводных лодок.
       В структуре промышленного производства Северодвинска 90 процентовсоставляют  машиностроительные  предприятия  оборонного   значения   ипредприятия  энергообеспечения (на базе машиностроительных предприятийоборонного значения ОАО "ПО "Севмаш"  и  ОАО  "ЦС  "Звездочка"  созданСеверный  центр  судостроения  и  судоремонта  открытого  акционерногообщества "Объединенная судостроительная корпорация").
       Низкая загрузка    производственных   мощностей   градообразующихпредприятий,   недостаток   высококвалифицированных   кадров   рабочихспециальностей,   сложная   экологическая  обстановка,  несоответствиеинженерной  и  социальной  инфраструктур  современным  требованиям   -основные проблемы города Северодвинска.
       Необходимость выполнения мероприятий комплексного инвестиционногоплана  Северодвинска,  направленного  на  решение  указанных  проблем,требует   применения   принципов,   механизмов,   системы    контроля,предусмотренных   программно-целевым   методом,   в  рамках  настоящейдолгосрочной целевой программы.
          II. Цели, задачи, сроки и этапы реализации Программы,
                     целевые индикаторы и показатели
       Настоящая Программа     разработана     с    целью    преодолениямоноструктурности экономики Северодвинска путем ее диверсификации  дляобеспечения экономической и социальной стабильности.
       Программные мероприятия направлены на решение следующих задач:
       1) техническое  перевооружение  и  модернизация  производственныхмощностей градообразующих предприятий;
       2) содействие   сохранению   рабочих   мест   на  градообразующихпредприятиях;
       3) повышение  уровня  качества  жизни,  создание комфортной средыпроживания населения Северодвинска.
       Сроки реализации Программы - 2010-2012 годы.
       Программа реализуется в один этап.
       При выполнении   поставленных   задач  предполагается  достижениеследующих целевых показателей и индикаторов Программы:+-------------------------------+-------------+--------------------------||     Наименование целевых      |  Значения   |        Значения          ||          показателей          |  оценочных  | прогнозных показателей и ||    и индикаторов Программы    |показателей и|       индикаторов        ||                               |индикаторов  +--------------------------+|                               |  2010 год   |  2011 год   |  2012 год  |+-------------------------------+-------------+-------------+------------+|               1               |      2      |      3      |     4      |+-------------------------------+-------------+-------------+------------+|1. Уровень зарегистрированной  |     1,1     |     1,1     |    1,1     ||безработицы (в среднегодовом   |             |             |            ||исчислении), %                 |             |             |            |+-------------------------------+-------------+-------------+------------+|2. Общее количество            |     160     |     613     |    994     ||дополнительно созданных        |             |             |            ||постоянных рабочих мест в      |             |             |            ||период эксплуатации проектов   |             |             |            ||(накопленным итогом), мест     |             |             |            |+-------------------------------+-------------+-------------+------------+|3. Среднемесячная заработная   |   23 400    |   25 760    |   27 980   ||плата работников крупных и     |             |             |            ||средних предприятий, рублей    |             |             |            |+-------------------------------+-------------+-------------+------------+|4. Доля градообразующих        |    72,5     |     77      |    73,9    ||предприятий в общегородском    |             |             |            ||объеме отгруженных товаров,    |             |             |            ||выполненных работ и услуг      |             |             |            ||собственного производства, %   |             |             |            |+-------------------------------+-------------+-------------+------------+|5. Доля малых предприятий в    |    12,7     |     7,4     |    8,7     ||общегородском объеме           |             |             |            ||отгруженных товаров,           |             |             |            ||выполненных работ и услуг      |             |             |            ||собственного производства      |             |             |            ||организаций, %                 |             |             |            |+-------------------------------+-------------+-------------+------------+
                  III. Перечень программных мероприятий
       Программой предусматривается  разработка  и  реализация комплексамероприятий по следующим направлениям:
       1) развитие государственно-частного партнерства;
       2) развитие    инженерной    инфраструктуры    для    обеспечениядиверсификации     производственной    деятельности    градообразующихпредприятий  (ОАО  "ПО  "Севмаш",  ОАО  "ЦС  "Звездочка",   ОАО   "СПО"Арктика");
       3) мероприятия по содействию занятости населения;
       4) развитие малого и среднего предпринимательства;
       5) реформирование жилищно-коммунального хозяйства.
       Основным инструментом      реализации     Программы     выступаютинвестиционные проекты.
       1. Развитие государственно-частного партнерства.
       В рамках Программы  начинается  осуществление  10  инвестиционныхпроектов    государственно-частного   партнерства,   направленных   натехническое перевооружение и модернизацию  производственных  мощностейградообразующих  предприятий  ОАО  "ПО  "Севмаш",  ОАО "ЦС "Звездочка"(предоставление технических  характеристик,  связанных  с  реализациейинвестиционных  проектов на машиностроительных предприятиях оборонногозначения,  носит ограниченный характер в силу  специфики  деятельностипоследних).
       1.1. Техническое перевооружение и  модернизация  производственныхмощностей  ОАО "ПО "Севмаш" в обеспечение крупноблочного строительствагражданских судов и морской техники.
       Сроки реализации проекта - 2011-2018 годы,  первоначальный этап -2011-2012 годы.
       Проект направлен   на   создание  современного  судостроительногокомплекса,  включающего  реконструкцию  и  техническое  перевооружениепроизводства  для гражданского судостроения,  внедрение крупноблочногометода строительства.
       Реализация проекта  позволит  снизить  трудоемкость  производстваморской техники, обеспечить качество и конкурентоспособность продукциина внутреннем и мировом рынках.
       В ходе реализации проекта планируется  сохранить  4  000  рабочихмест.
       1.2. Модернизация и развитие производственных мощностей  ОАО  "ПО"Севмаш"  для обеспечения строительства наплавных энергоблоков (блоковприливных электростанций).
       Сроки реализации проекта - 2010-2020 годы,  первоначальный этап -2010-2012 годы.
       Целью проекта  является  внедрение энергосберегающих технологий спереводом на  вспомогательные  источники  энергии  и  освоение  новогонаправления  деятельности по созданию объектов отечественной приливнойэнергетики.
       Реализация проекта     позволит    освоить    новые    технологиистроительства и загрузить мощности предприятия.
       В ходе  реализации  проекта планируется создать 20 рабочих мест исохранить 670 рабочих мест.
       1.3. Модернизация  производственных мощностей ОАО "ПО "Севмаш" поизготовлению  транспортно-упаковочных  контейнеров  для  отработанногоядерного топлива.
       Сроки реализации проекта - 2011-2015 годы,  первоначальный этап -2011-2012 годы.
       Проект направлен  на  модернизацию   производственных   мощностейизготовления   контейнеров   для   отработанного  ядерного  топлива  идоведение выпуска контейнеров типа УКХ-109 до 48 единиц в год.
       Расширение производства    планируется   за   счет   приобретенияобрабатывающих  комплексов  для  механической  обработки   конструкцийконтейнеров,  освоения  новых  видов  контейнеров.  В  ходе реализациипроекта предполагается  достичь  снижения  себестоимости  и  повышенияконкурентоспособности выпускаемых контейнеров.
       В ходе реализации проекта планируется создать 10 рабочих  мест  исохранить 24 рабочих места.
       1.4. Модернизация производственных мощностей ОАО ПО "Севмаш"  дляизготовления судовых подшипников.
       Сроки реализации проекта - 2010-2013 годы,  первоначальный этап -2010-2012 годы.
       Проект направлен  на  создание  специализированного  производствасудовых подшипников, конкурентоспособных на мировом уровне. Достижениемирового качества подшипников с высокими эксплуатационными  свойствамипредполагается  осуществить  за счет внедрения современных технологий,применения  высокопроизводительного  оборудования   и   прогрессивногоинструмента.
       В результате реализации проекта должно быть  обеспечено  снижениесебестоимости изготовления судовых подшипников.
       В ходе реализации проекта планируется сохранить 44 рабочих  местаи создать 8 новых рабочих мест.
       1.5. Модернизация и развитие  производства  морских  нефтегазовыхсооружений и судов технического флота ОАО "ЦС "Звездочка".
       Сроки реализации проекта - 2011-2014 годы,  первоначальный этап -2011-2012 годы.
       Цель проекта - компенсация снижения объемов производства по линиигосударственного оборонного заказа.
       Проект направлен на  развитие  производства  гражданской  морскойтехники,  модернизацию  производства морских нефтегазовых сооружений исудов технического флота,  освоение производства новых  видов  морскойтехники,  снижение  себестоимости  продукции  и  сроков  строительствасудов.
       В ходе    проекта    предусматривается    внедрение   современныхсудостроительных  технологий,  крупноблочного   метода   строительстваморской техники, таких как:
       обработка листового и профильного проката;
       изготовление корпусных конструкций;
       транспортировка конструкций и судов;
       формирование судов.
       В результате  реализации   проекта   увеличится   годовой   объемперерабатываемого   металла,   будет  создан  уникальный  комплекс  построительству средне-тоннажных морских буровых платформ.
       В ходе  реализации  проекта  планируется  сохранить  4500 рабочихмест.
       1.6. Повышение   энергоэффективности   инфраструктуры   ОАО   "ЦС"Звездочка".
       Сроки реализации проекта - 2011-2015 годы,  первоначальный этап -2011-2012 годы.
       Проект направлен   на   внедрение  энергосберегающих  технологий,повышение устойчивости энергоснабжения  завода  и  жилого  массива  о.Ягры, повышение качества исполнения технологических процессов.
       В ходе  реализации  проекта   планируется   достигнуть   сниженияэнергозатрат, снижения себестоимости электрической и тепловой энергии,снижения экологических платежей  за  сброс  сточных  вод  в  акваториюБелого моря и за атмосферные выбросы.
       1.7. Развитие винтообрабатывающего производства со строительствомспециализированного  цеха  для  производства  пропульсивных комплексовнового поколения на базе ОАО "ЦС "Звездочка".
       Сроки реализации  проекта  - 2010-2014 годы,  первоначальный этап-2010 год.
       Проект направлен    на   расширение   номенклатуры   производствапропульсивных комплексов нового поколения путем внедрения  современныхтехнологий   изготовления   и  испытаний  винтов  регулируемого  шага,винто-рулевых колонок, водометных движителей, подруливающих устройств.
       В результате   будет   осуществлено   развитие   и   модернизациясуществующего винтообрабатывающего производства,  а именно - замена  имодернизация  оборудования (стоимость всего - 1332,50 млн.  рублей,  втом числе по ФЦП "Развитие гражданской и морской техники на  2009-2016годы"  -  780,00  млн.  рублей,  по инвестиционному плану модернизациимоногорода - 552,50 млн. рублей).
       В результате    осуществления   проекта   планируется   построитьспециализированный  цех  для  производства  пропульсивных   комплексовнового  поколения площадью более 10000 кв.  метров с мостовыми кранамигрузоподъемностью 200 тонн.
       В результате  реализации  проекта планируется создать 300 рабочихмест.
       Программой предусмотрена также реализация следующих проектов,  неотносящихся  к  основным  направлениям  деятельности   градообразующихпредприятий.
       1.8. Модернизация и развитие мощностей  ОАО  "ЦС  "Звездочка"  попроизводству мебели.
       Сроки реализации проекта - 2010-2014 годы,  первоначальный этап -2010 год.
       Мебельное производство ОАО  "ЦС  "Звездочка"  является  одним  изосновных поставщиков судовой мебели на военные и гражданские суда.
       Модернизация производства   направлена,   главным   образом,   навнедрение   энергосберегающих   технологий  и  современных  технологийобработки древесины. В результате модернизации предполагается снижениесебестоимости   продукции   на  10-15  процентов,  увеличение  объемовпроизводства и открытие новых рабочих мест.
       В ходе реализации проекта планируется создать 20 рабочих мест.
       1.9. Модернизация и развитие мощностей  ОАО  "ЦС  "Звездочка"  поогранке алмазов в бриллианты и увеличение выпуска ювелирных изделий.
       Производство огранки  алмазов  в  бриллианты  создано  в   рамкахдиверсификации предприятия ОАО "ЦС "Звездочка".
       Сроки реализации проекта - 2011-2013 годы,  первоначальный этап -2011-2012 годы.
       В результате  модернизации  будут  внедрены  технологии  лазернойраспиловки,  манипуляторы предварительной огранки алмазов,  технологии3D моделирования ювелирных изделий.  Создаются двадцать новых  рабочихмест, увеличивается объем выпуска продукции, произведенной из алмазов,добытых на месторождении "Ломоносовское" под Архангельском.
       В ходе реализации проекта планируется создать 20 рабочих мест.
       1.10. Модернизация    и    развитие    мощностей     производствараспределительных щитов для жилого фонда на базе ОАО "СПО "Арктика".
       Сроки реализации проекта - 2011-2013 годы,  первоначальный этап -2011-2012 годы.
       Цель проекта состоит в разработке новых видов конкурентоспособнойгражданской продукции, расширении номенклатуры выпускаемых изделий длясохранения существующих  рабочих  мест  и  обеспечения  их  занятости,создании новых рабочих мест.
       Проект направлен на организацию  производства  гражданских  видовпродукции,  а  именно выпуск распределительных щитов для жилого фонда,что  позволит  участвовать  в  реконструкции  городских  энергосистем.Планируется  модернизировать  и  создать  производственные  участки  сустановкой   нового    оборудования    для    изготовления    корпусовраспределительных щитов, а также для их сборки и насыщения.
       В ходе реализации проекта планируется создать 10 рабочих мест.
       Всего за    2010-2012    годы    по    инвестиционным    проектамгосударственно-частного   партнерства   запланирован    общий    объеминвестиций - 11002,6 млн. рублей.
         Информация об основных показателях реализуемых проектов
                   государственно-частного партнерства+-------------------------------+---------+-----------+------------+----------||     Наименование проекта      |Стоимость|Инвестиции |   Новые    |   Срок   ||                               |проекта, | в период  |  рабочие   |реализации||                               |млн.руб. |реализации |  места по  | проекта  ||                               |         |Программы, |  проекту/  |          ||                               |         | млн.руб.  +------------+          ||                               |         |           | сохранение |          ||                               |         |           |рабочих мест|          ||                               |         |           | по проекту |          |+-------------------------------+---------+-----------+------------+----------+|               1               |    2    |     3     |     4      |    5     |+-------------------------------+---------+-----------+------------+----------+|1. Техническое перевооружение и| 7300,0  |  2489,8   |  100/4000  |2011-2018 ||модернизация производственных  |         |           |            |   гг.    ||мощностей ОАО "ПО "Севмаш" в   |         |           |            |          ||обеспечение крупноблочного     |         |           |            |          ||строительства гражданских судов|         |           |            |          ||и морской техники              |         |           |            |          |+-------------------------------+---------+-----------+------------+----------+|2. Модернизация и развитие     | 2730,0  |  1388,8   |   20/670   |2010-2020 ||производственных мощностей ОАО |         |           |            |   гг.    ||"ПО "Севмаш" для обеспечения   |         |           |            |          ||строительства наплавных        |         |           |            |          ||энергоблоков (блоков приливных |         |           |            |          ||электростанций)                |         |           |            |          |+-------------------------------+---------+-----------+------------+----------+|3. Модернизация                |  750,0  |   450,0   |   10/24    |2011-2015 ||производственных мощностей ОАО |         |           |            |   гг.    ||"ПО "Севмаш" по изготовлению   |         |           |            |          ||транспортно-упаковочных        |         |           |            |          ||контейнеров для отработанного  |         |           |            |          ||ядерного топлива               |         |           |            |          |+-------------------------------+---------+-----------+------------+----------+|4. Модернизация                |  350,0  |   350,0   |    8/44    |2010-2013 ||производственных мощностей ОАО |         |           |            |   гг.    ||"ПО "Севмаш" для изготовления  |         |           |            |          ||судовых подшипников            |         |           |            |          |+-------------------------------+---------+-----------+------------+----------+|5. Модернизация и развитие     | 7800,0  |  3600,0   |   -/4500   |2011-2014 ||производства морских           |         |           |            |   гг.    ||нефтегазовых сооружений и судов|         |           |            |          ||технического флота (ОАО "ЦС    |         |           |            |          ||"Звездочка")                   |         |           |            |          |+-------------------------------+---------+-----------+------------+----------+|6. Повышение                   | 2240,0  |  1040,0   | Сохранение |2011-2015 ||энергоэффективности            |         |           |рабочих мест|   гг.    ||инфраструктуры ОАО "ЦС         |         |           |            |          ||"Звездочка"                    |         |           |            |          |+-------------------------------+---------+-----------+------------+----------+|7. Развитие                    | 2500,0  |  1400,0   |   300/-    |2010-2014 ||винтообрабатывающего           |         |           |            |   гг.    ||производства со строительством |         |           |            |          ||специализированного цеха для   |         |           |            |          ||производства пропульсивных     |         |           |            |          ||комплексов нового поколения на |         |           |            |          ||базе ОАО "ЦС"Звездочка"        |         |           |            |          |+-------------------------------+---------+-----------+------------+----------+|8. Модернизация и развитие     | 150,00  |   90,0    |    20/-    |2010-2014 ||мощностей ОАО "ЦС "Звездочка"  |         |           |            |   гг.    ||по производству мебели         |         |           |            |          |+-------------------------------+---------+-----------+------------+----------+|9. Модернизация и развитие     |  58,00  |   42,0    |    20/-    |2011-2013 ||мощностей ОАО "ЦС "Звездочка"  |         |           |            |   гг.    ||по огранке алмазов в бриллианты|         |           |            |          ||и увеличение выпуска ювелирных |         |           |            |          ||изделий                        |         |           |            |          |+-------------------------------+---------+-----------+------------+----------+|10. Модернизация и развитие    | 152,00  |   152,0   |    10/-    |2011-2013 ||мощностей производства         |         |           |            |   гг.    ||распределительных щитов для    |         |           |            |          ||жилого фонда на базе ОАО "СПО  |         |           |            |          ||"Арктика"                      |         |           |            |          |+-------------------------------+---------+-----------+------------+----------+|Всего                          | 24030,0 |  11002,6  |  488/9238  |          |+-------------------------------+---------+-----------+------------+----------+
       2. Развитие    инженерной    инфраструктуры    для    обеспечениядиверсификации     производственной    деятельности    градообразующихпредприятий  (ОАО  "ПО  "Севмаш",  ОАО  "ЦС  "Звездочка",   ОАО   "СПО"Арктика").     2.1. Строительство   и  реконструкция  Архангельского  шоссе  дляреализации  проекта   "Техническое   перевооружение   и   модернизацияпроизводственных   мощностей   ОАО   "ПО   "Севмаш"   в    обеспечениекрупноблочного строительства гражданских судов и морской техники".
  
         Архангельское   шоссе    является    единственной    магистралью,обеспечивающей доступ к градообразующим предприятиям ОАО "ПО "Севмаш",ОАО "ЦС "Звездочка" и ОАО "СПО "Арктика". Категория дороги I-б.
         Общая длина строящегося участка  Архангельского  шоссе  -  1887,5метра, в том числе:
         трасса 1 (проспект Морской) - 368,8 м - 2 полосы по 4,5 м;
         трасса 2 (Архангельское шоссе) - 1333,8 м - 4 полосы по 3,5 м;
         трасса 3 (улица Первомайская) - 184,9 м - 2 полосы по 4,5 м.
         Общая длина  реконструируемых  участков  Архангельского  шоссе  -5261,6 метра, в том числе:
         участок от улицы Портовой до проспекта Беломорского - 2739 метров(реконструкция  указанного  участка  Архангельского  шоссе   в   частирасширения с организацией 4-полосного движения - по 3,5  метра  каждаяиз полос);
         участок от Ягринского шоссе до Узлового проезда  -  2522,6  метра(реконструкция  указанного  участка  Архангельского  шоссе   в   частирасширения с организацией 4-полосного движения - по 3,5  метра  каждаяиз полос, с устройством наружного освещения и ливневой  канализации  слокальными очистными сооружениями).
         Завершение проекта - 2012 год. Общий объем инвестиций по  проектусоставит 1021,33 млн. рублей.
  
       (Подпункт  в  редакции  Постановления Правительства Архангельскойобласти от 21.02.2012 г. N 50-пп).
       2.2.-2.3. Реконструкция  моста  через  Никольское  устье СевернойДвины в городе Северодвинске.
       Мост является  частью  автомобильной  дороги  общего  пользованияместного значения и состоит из автомобильной  части  (с  тротуаром)  ижелезнодорожной  части.  Железнодорожная  часть  используется  ОАО "ЦС"Звездочка"  для  транспортировки   отработавшего   ядерного   топливаутилизируемых  атомных подводных лодок.  Физический износ сооружения -свыше 60 процентов.
       С целью   предотвращения   техногенной   катастрофы   разработанотехнико-экономическое обоснование реконструкции моста через Никольскоеустье  Северной  Двины  в  городе  Северодвинске,  включающее  в  себяраспределение работ на два этапа. Предусмотрена реализация 2 проектов:
       строительство нового   однопутного   железнодорожного   моста   вдвенадцати  метрах  от   существующего   железнодорожного   пролётногостроения для железнодорожного движения (1 этап);
       реконструкция существующего  моста  под  автомобильное  движение,предусматривает  увеличение  ширины  проезжей  части,  строительство иустановку барьерных ограждений для  увеличения  скорости  движения  (2этап).
       Сроки реализации двух проектов  -  2010-2014  годы.  Общий  объеминвестиций составляет 1585,69 млн. рублей, в том числе:
       I этап  -  898,43  млн.  рублей,  из  них  в  2011-  2012   годахпланируется к финансированию 115,0 млн. рублей;
       II этап - 687,26 млн.  рублей,  из них в 2012 году планируется  кфинансированию 20,0 млн. рублей.
       2.4. Строительство и реконструкция Ягринского  шоссе  (1  этап  -проектно-изыскательские работы).
       Реконструкция Ягринского   шоссе   является   составной    частьюреализации   инвестиционных  проектов  по  модернизации  и  расширениюпроизводства  ОАО  "ЦС  "Звездочка".   Реконструкция   предусматриваетрасширение данного участка дороги и организацию 4-полосногодвижения (расширение каждой из полос до 3,5 м).
       Сроки реализации  проекта 2012-2018 годы.  Общий объем инвестицийсоставляет 1100 млн. рублей.
       2.5. Строительство автодороги, соединяющей улицу Окружную и улицуЮбилейную.
       Протяженность участка автодороги составляет 1376 м. Строительстводанного участка автодороги позволит организовать 4-полосное движение внаправлении города Онеги.
       Сроки реализации проекта - 2010-2015 годы. Общий объем инвестицийсоставляет   486,88  млн.  рублей,  в  том  числе  в  2010-2012  годахпланируется в сумме 23,75 млн. рублей.
       2.6. Строительство  объектов  инженерной  инфраструктуры для цехапреднапряженных железобетонных изделий ДСК XXI века ООО "БЛК-Групп".
       Для организации   в  Северодвинске  производства  преднапряженныхжелезобетонных изделий методом объемного  виброформования  на  длинныхстендах  с  использованием новой технологии (армирование высокопрочнойпроволокой и термообработка без применения острого пара) ДСК ХХI  векапланируется строительство объектов инженерной инфраструктуры:
       реконструкция сетей электроснабжения;
       строительство внеплощадочных сетей водоснабжения и канализации;
       строительство внеплощадочного газопровода.
       Сроки реализации проекта - 2010-2012 годы. Общий объем инвестицийсоставляет  150,0  млн.  рублей,  в  том  числе  в   2011-2012   годахпланируется в сумме 17,5 млн. рублей.
       Всего за  2010-2012  годы   по   проектам   развития   инженернойинфраструктуры   запланирован  общий  объем  инвестиций  1198,58  млн.рублей.
       3. Мероприятия по содействию занятости населения:
       трудоустройство на временные рабочие места - 20 человек;
       трудоустройство инвалидов  на  специально  оборудованные  рабочиеместа - 3 человека;
       самозанятость безработных граждан - 30 человек;
       стажировка выпускников образовательных учреждений - 34 человека.
       Реализация дополнительных  мероприятий  по снижению напряженностина рынке труда в рамках Программы позволит снизить  рост  безработицы.Среднегодовая  численность  безработных граждан не превысит 1,4 тысячичеловек,  уровень  регистрируемой  безработицы  -  0,5   процента   отчисленности   экономически   активного   населения,  напряженность  нарегистрируемом рынке труда - 0,6 человека на одну вакансию.
       Срок реализации - 2010 год.
       4. Развитие малого и среднего предпринимательства.
       Мероприятия Программы направлены:
       на продвижение товаров и  услуг  местных  товаропроизводителей  -субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - СМСП);
       на стимулирование СМСП к участию в региональных, межрегиональных,международных конференциях,  семинарах,  конкурсах,  выставках с цельюразвития и повышения статуса предпринимательства города;
       на повышение уровня информационного обеспечения СМСП;
       на повышение уровня информированности и грамотности руководителейи специалистов, сотрудников СМСП, эффективности их работы;
       на повышение экономической устойчивости СМСП;
       на вовлечение  в  предпринимательскую  деятельность  экономическиактивных граждан;
       на активизацию  предпринимательской  деятельности  в приоритетныхсферах;
       на открытие  новых  рабочих  мест,  увеличение работающих в сферемалого и среднего предпринимательства.
       5. Реформирование жилищно-коммунального хозяйства.
       Реализация мероприятий Программы в 2010-2011 годах обеспечит:
       частичный ремонт  5 многоквартирных домов общей площадью 47580,72кв.м;
       замену и модернизацию 21 лифта;
       улучшение условий проживания 2059 человек.
       Перечень программных  мероприятий  представлен в приложении N 1 кнастоящей Программе.
                    IV. Механизм реализации Программы
       Государственный  заказчик-координатор  Программы  -  министерствоэкономического развития и конкурентной политики Архангельской области.(В  редакции  Постановления  Правительства  Архангельской  области  от29.05.2012 г. N 213-пп)
       Государственными заказчиками Программы являются:
       министерство  промышленности и торговли Архангельской области; (Вредакции   Постановления   Правительства   Архангельской   области  от29.05.2012 г. N 213-пп)
       министерство   строительства  и  жилищно-коммунального  хозяйстваАрхангельской   области;   (В   редакции  Постановления  ПравительстваАрхангельской области от 29.05.2012 г. N 213-пп)
       министерство финансов Архангельской области;
       агентство   по  транспорту  Архангельской  области.  (Дополнен  -Постановление  Правительства  Архангельской области от 11.09.2012 г. N397-пп).
       Финансирование Программы в 2010 году за счет средств федеральногобюджета осуществляется за счет следующих источников:
       1) дотации    по    обеспечению    сбалансированности     бюджетаАрхангельской области - в размере 274,756 млн. рублей;
       2) бюджетного   кредита   из   федерального    бюджета    бюджетуАрхангельской  области  (в  соответствии  со  статьей  13 Федеральногозакона от 02 декабря 2009 года N 308-ФЗ "О федеральном бюджете на 2010год  и на плановый период 2011 и 2012 годов") - в размере 697,944 млн.рублей;
       3) по инвестиционным проектам государственно-частного партнерства- в размере 186,0 млн. рублей (финансирование проектов за счет средствфедерального  бюджета  осуществляется  в  рамках  федеральной  целевойпрограммы "Развитие гражданской и морской техники на 2009-2016 годы" ифедеральной   целевой   программы   "Развитие   оборонно-промышленногокомплекса на 2007-2010 годы и на период до 2015 года").
       Привлечение средств   из   федерального   бюджета  на  реализациюмероприятия Программы "Строительство  и  реконструкция  Архангельскогошоссе   для   реализации   проекта   "Техническое   перевооружение   имодернизация производственных мощностей ОАО ПО "Севмаш" в  обеспечениекрупноблочного  строительства  гражданских  судов  и  морской техники"осуществляется  в  соответствии  с  соглашениями  между  Министерствомфинансов Российской Федерации и Правительством Архангельской области.
       Финансирование Программы   в   соответствии    с    утвержденнымибюджетными ассигнованиями на очередной финансовый год осуществляется вустановленном порядке через государственных заказчиков.
       Финансирование мероприятия    "Строительство    и   реконструкцияАрхангельского   шоссе    для    реализации    проекта    "Техническоеперевооружение   и  модернизация  производственных  мощностей  ОАО  ПО"Севмаш" в обеспечение крупноблочного строительства гражданских  судови  морской  техники"  (пункт  2.1)  за счет возмездных и безвозмездныхсредств  федерального  бюджета  осуществляется  путем   предоставлениясубсидии    и    бюджетного    кредита    муниципальному   образованию"Северодвинск" в следующем порядке:
       агентство  по  транспорту  Архангельской области является главнымраспорядителем  средств областного бюджета по предоставлению субсидии;(В  редакции  Постановлений  Правительства  Архангельской  области  от29.05.2012 г. N 213-пп; от 11.09.2012 г. N 397-пп)
       министерство финансов    Архангельской    области    обеспечиваетпредоставление бюджетного кредита.
       Условия предоставления (возврата),  использования и  контроля  заиспользованием  средств  субсидии  и  бюджетного кредита указываются всоответствующих  соглашениях  между  уполномоченными   исполнительнымиорганами  государственной власти Архангельской области и муниципальнымобразованием "Северодвинск".
       Средства местных бюджетов будут направлены на развитие инженернойинфраструктуры   для   обеспечения   диверсификации   производственнойдеятельности  градообразующих  предприятий (ОАО "ПО "Севмаш",  ОАО "ЦС"Звездочка", ОАО "СПО "Арктика").
       Реализация мероприятий  Программы осуществляется в соответствии сФедеральным законом от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказовна   поставки   товаров,   выполнение   работ,   оказание   услуг  длягосударственных и муниципальных нужд".
       Мероприятия Программы могут ежегодно корректироваться заказчикамис учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств.
                    V. Ресурсное обеспечение Программы
       Финансирование мероприятий  Программы  осуществляется   за   счетсредств   федерального  бюджета,  бюджета  муниципального  образования"Северодвинск" и внебюджетных источников (собственных средств ОАО  "ПО"Севмаш", ОАО "ЦС "Звездочка", ОАО "СПО "Арктика").
       Общий объем финансирования  Программы  составляет  12201,18  млн.рублей,  в  том  числе  за  счет  федерального  бюджета - 9923,16 млн.рублей,  местного  бюджета  -  140,88  млн.  рублей   и   внебюджетныхисточников - 2137,14 млн. рублей.
      Распределение объемов финансирования Программы по источникам, 
                направлениям расходования средств и годам
                                                       (млн. рублей)+-------------------------+-------------+-----------------------------|| Источники и направления |    Объем    |         в том числе         ||     финансирования      |финансирова- +-----------------------------+|                         | ния, всего  |2010 год |2011 год |2012 год |+-------------------------+-------------+---------+---------+---------+|            1            |      2      |    3    |    4    |    5    |+-------------------------+-------------+---------+---------+---------+|1. Всего по Программе    |  12201,18   | 1265,7  |  4464,0 | 6471,48 |            (В   редакции  Постановления  Правительства  Архангельской
  
           области от 21.02.2012 г. N 50-пп)
  
  +-------------------------+-------------+---------+---------+---------+|в том числе:             |             |         |         |         |+-------------------------+-------------+---------+---------+---------+|федеральный бюджет       |   9923,16   | 1158,70 | 3556,08 | 5208,38 |+-------------------------+-------------+---------+---------+---------+|областной бюджет         |      -      |    -    |    -    |    -    |+-------------------------+-------------+---------+---------+---------+|местный бюджет           |   140,88    |   3,5   |  32,7   | 104,68  |            (В   редакции  Постановления  Правительства  Архангельской
  
           области от 21.02.2012 г. N 50-пп)
  
  +-------------------------+-------------+---------+---------+---------+|внебюджетные источники   |   2137,14   | 103,50  | 875,22  | 1158,42 |+-------------------------+-------------+---------+---------+---------+|2. Капитальные вложения, |  12201,18   | 1265,7  | 4507,68 | 6427,80 ||всего                    |             |         |         |         |+-------------------------+-------------+---------+---------+---------+|в том числе:             |             |         |         |         |+-------------------------+-------------+---------+---------+---------+|федеральный бюджет       |   9923,16   | 1158,70 | 3556,08 | 5208,38 |+-------------------------+-------------+---------+---------+---------+|областной бюджет         |      -      |    -    |    -    |    -    |+-------------------------+-------------+---------+---------+---------+|местные бюджеты          |   140,88    |   3,5   |  76,38  |  61,00  |+-------------------------+-------------+---------+---------+---------+|внебюджетные источники   |   2137,14   | 103,50  | 875,22  | 1158,42 |+-------------------------+-------------+---------+---------+---------+
       Финансирование мероприятий:
       1) по  содействию  занятости  населения  осуществляется  в рамкахпрограммы "О дополнительных  мероприятиях,  направленных  на  снижениенапряженности   на  рынке  труда  Архангельской  области  и  Ненецкогоавтономного  округа  в   2010   году",   утвержденной   постановлениемПравительства Архангельской области от 05 ноября 2010 года N 122-пп;
       2) по развитию малого и среднего предпринимательства -  в  рамкахведомственной   целевой   программы   "Развитие   малого   и  среднегопредпринимательства Северодвинска  на  2009-2011  годы",  утвержденнойпостановлением мэра Северодвинска от 29 августа 2008 года N 182;
       3) по капитальному  ремонту  многоквартирных  домов  -  в  рамкахадресной  программы  Архангельской  области  "Проведение  капитальногоремонта   многоквартирных   домов   в   монопрофильном   муниципальномобразовании    "Северодвинск"   в   2010-2011   годах",   утвержденнойпостановлением Правительства Архангельской области от 23  ноября  2010года  N  355-пп.  Реализация мероприятий осуществляется с привлечениемсредств   Фонда   содействия   реформированию    жилищно-коммунальногохозяйства (далее - ФСР ЖКХ).
       Распределение объемов  финансирования  мероприятий  Программы (поуказанным выше подпунктам 1-3) приведено в следующей таблице:+-------------------------+------------------+--------------------------||Наименование мероприятия |    Источники     |   Объем финансирования   ||                         |  финансирования  |   мероприятия по годам   ||                         |                  |       реализации,        ||                         |                  |         млн.руб.         ||                         |                  +--------------------------+|                         |                  |2010 год|2011 год|2012 год|+-------------------------+------------------+--------+--------+--------+|            1            |        2         |   3    |   4    |   5    |+-------------------------+------------------+--------+--------+--------+|  | Программа "О дополнительных мероприятиях, направленных на снижение ||  |   напряженности на рынке труда Архангельской области и Ненецкого   ||  |                  автономного округа в 2010 году"                   |+--+--------------------------------------------------------------------+|1.|Организация           |всего            |  0,41   |   -    |   -    ||1.|общественных работ,   |в том числе:     |         |        |        ||  |временного            +-----------------+---------+--------+--------+|  |трудоустройства       |федеральный      |  0,39   |   -    |   -    ||  |работников,           |бюджет           |         |        |        ||  |находящихся под       +-----------------+---------+--------+--------+|  |угрозой увольнения    |областной бюджет |  0,02   |   -    |   -    ||  |                      +-----------------+---------+--------+--------+|  |                      |местный бюджет   |    -    |   -    |   -    ||  |                      +-----------------+---------+--------+--------+|  |                      |внебюджетные     |    -    |   -    |   -    ||  |                      |источники        |         |        |        |+--+----------------------+-----------------+---------+--------+--------+|1.|Стажировка выпускников|всего            |  1,40   |   -    |   -    ||2.|образовательных       |в том числе:     |         |        |        ||  |учреждений в целях    +-----------------+---------+--------+--------+|  |приобретения ими опыта|федеральный      |  1,33   |   -    |   -    ||  |работы                |бюджет           |         |        |        ||  |                      +-----------------+---------+--------+--------+|  |                      |областной бюджет |  0,07   |   -    |   -    ||  |                      +-----------------+---------+--------+--------+|  |                      |местный бюджет   |    -    |   -    |   -    ||  |                      +-----------------+---------+--------+--------+|  |                      |внебюджетные     |    -    |   -    |   -    ||  |                      |источники        |         |        |        |+--+----------------------+-----------------+---------+--------+--------+|1.|Содействие            |всего            |  0,09   |   -    |   -    ||3.|трудоустройству       |в том числе:     |         |        |        ||  |инвалидов             +-----------------+---------+--------+--------+|  |                      |федеральный      |  0,09   |   -    |   -    ||  |                      |бюджет           |         |        |        ||  |                      +-----------------+---------+--------+--------+|  |                      |областной бюджет |    -    |   -    |   -    ||  |                      +-----------------+---------+--------+--------+|  |                      |местный бюджет   |    -    |   -    |   -    ||  |                      +-----------------+---------+--------+--------+|  |                      |внебюджетные     |    -    |   -    |   -    ||  |                      |источники        |         |        |        |+--+----------------------+-----------------+---------+--------+--------+|1.|Содействие            |всего            |  2,17   |   -    |   -    ||4.|самозанятости         |в том числе:     |         |        |        ||  |безработных граждан и +-----------------+---------+--------+--------+|  |стимулирование        |федеральный      |  2,06   |   -    |   -    ||  |создания безработными |бюджет           |         |        |        ||  |гражданами, открывшими+-----------------+---------+--------+--------+|  |собственное дело,     |областной бюджет |  0,11   |   -    |   -    ||  |дополнительных рабочих+-----------------+---------+--------+--------+|  |мест для              |местный бюджет   |    -    |   -    |   -    ||  |трудоустройства       +-----------------+---------+--------+--------+|  |безработных граждан   |внебюджетные     |    -    |   -    |   -    ||  |                      |источники        |         |        |        |+--+----------------------+-----------------+---------+--------+--------+|  |                  I. Ведомственная целевая программа                ||  |  "Развитие малого и среднего предпринимательства Северодвинска на  ||  |                          2009-2011 годы"                           |+--+--------------------------------------------------------------------+|2.|Компенсация части     |всего            |  0,71   |  0,31  |   -    ||1.|затрат местных        |в том числе:     |         |        |        ||  |товаропроизводителей в+-----------------+---------+--------+--------+|  |городских,            |федеральный      |    -    |   -    |   -    ||  |региональных,         |бюджет           |         |        |        ||  |межрегиональных,      +-----------------+---------+--------+--------+|  |международных         |областной бюджет |  0,50   |   -    |   -    ||  |выставочно-ярмарочных +-----------------+---------+--------+--------+|  |мероприятиях (до 100,0|местный бюджет   |  0,21   |  0,31  |   -    ||  |тыс. рублей на одно   +-----------------+---------+--------+--------+|  |обращение в год)      |внебюджетные     |    -    |   -    |   -    ||  |                      |источники        |         |        |        |+--+----------------------+-----------------+---------+--------+--------+|2.|Компенсация части     |всего            |  0,21   |  0,21  |   -    ||2.|затрат субъектам      |в том числе:     |         |        |        ||  |малого и среднего     +-----------------+---------+--------+--------+|  |предпринимательства на|федеральный      |    -    |   -    |   -    ||  |подготовку,           |бюджет           |         |        |        ||  |переподготовку и      +-----------------+---------+--------+--------+|  |повышение квалификации|областной бюджет |    -    |   -    |   -    ||  |кадров (из расчета до +-----------------+---------+--------+--------+|  |40,0 тыс. рублей на   |местный бюджет   |  0,21   |  0,21  |   -    ||  |одно обращение в год) +-----------------+---------+--------+--------+|  |                      |внебюджетные     |    -    |   -    |   -    ||  |                      |источники        |         |        |        |+--+----------------------+-----------------+---------+--------+--------+|2.|Предоставление на     |всего            |  2,20   |  0,20   |   -   ||3.|конкурсной основе     |в том числе:     |         |         |       ||  |субсидий начинающим   +-----------------+---------+---------+-------+|  |предпринимателям на   |федеральный      |    -    |    -    |   -   ||  |создание собственного |бюджет           |         |         |       ||  |бизнеса (из расчета до+-----------------+---------+---------+-------+|  |200,0 тыс.руб. одному |областной бюджет |  2,00   |    -    |   -   ||  |получателю)           +-----------------+---------+---------+-------+|  |                      |местный бюджет   |  0,20   |  0,20   |   -   ||  |                      +-----------------+---------+---------+-------+|  |                      |внебюджетные     |    -    |    -    |   -   ||  |                      |источники        |         |         |       |+--+----------------------+-----------------+---------+---------+-------+|2.|Компенсация части     |всего            |  0,30   |  0,22   |   -   ||4.|затрат субъектам      |в том числе:     |         |         |       ||  |малого и среднего     +-----------------+---------+---------+-------+|  |предпринимательства - |федеральный      |    -    |    -    |   -   ||  |местным               |бюджет           |         |         |       ||  |товаропроизводителям  +-----------------+---------+---------+-------+|  |на оплату услуг по    |областной бюджет |    -    |    -    |   -   ||  |предоставлению        +-----------------+---------+---------+-------+|  |рекламных мест (из    |местный бюджет   |  0,30   |  0,22   |   -   ||  |расчета 25,0 тыс.     +-----------------+---------+---------+-------+|  |рублей на одно        |внебюджетные     |    -    |    -    |   -   ||  |обращение)            |источники        |         |         |       |+--+----------------------+-----------------+---------+---------+-------+|2.|Содействие развитию   |всего            |  9,27   |  0,10   |   -   ||5.|микрофинансирования.  |в том числе:     |         |         |       ||  |Создание фонда        +-----------------+---------+---------+-------+|  |микрофинансирования   |федеральный      |  8,67   |    -    |   -   ||  |субъектов малого и    |бюджет           |         |         |       ||  |среднего              +-----------------+---------+---------+-------+|  |предпринимательства   |областной бюджет |  0,50   |    -    |   -   ||  |Северодвинска         +-----------------+---------+---------+-------+|  |                      |местный бюджет   |  0,10   |  0,10   |   -   ||  |                      +-----------------+---------+---------+-------+|  |                      |внебюджетные     |    -    |    -    |   -   ||  |                      |источники        |         |         |       |+--+----------------------+-----------------+---------+---------+-------+|  | Адресная программа Архангельской области "Проведение капитального  ||  |    ремонта многоквартирных домов в монопрофильном муниципальном    ||  |              образовании "Северодвинск" в 2010 году"               |+--+--------------------------------------------------------------------+|3.|Проведение            |всего            |  44,92  |    -    |   -   ||1.|капитального ремонта  |в том числе:     |         |         |       ||  |многоквартирных домов +-----------------+---------+---------+-------+|  |                      |федеральный      |    -    |    -    |   -   ||  |                      |бюджет           |         |         |       ||  |                      +-----------------+---------+---------+-------+|  |                      |областной бюджет |    -    |    -    |   -   ||  |                      +-----------------+---------+---------+-------+|  |                      |местный бюджет   |  2,67   |    -    |   -   ||  |                      +-----------------+---------+---------+-------+|  |                      |внебюджетные     |  42,25  |    -    |   -   ||  |                      |источники        |         |         |       ||  |                      |(средства ФСР ЖКХ|         |         |       ||  |                      |и собственников  |         |         |       ||  |                      |многоквартирных  |         |         |       ||  |                      |домов)           |         |         |       |+--+----------------------+-----------------+---------+---------+-------+
               VI. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых 
           социально-экономических (экологических) результатов
                         от реализации Программы
       Реализация мероприятий  Программы  обеспечит  достижение основнойпоставленной цели - создание условий для обеспечения  экономической  исоциальной стабильности за счет диверсификации производства и снижениямонопрофильности экономики Северодвинска.
       Реализация Программы позволит к 2012 году:
       увеличить долю занятых в производстве гражданской продукции до 45процентов от общего числа занятых в экономике города;
       создать 994 дополнительных  постоянных  рабочих  места  в  периодэксплуатации проектов;
       увеличить долю  занятых  в  малом  предпринимательстве  до   12,7процента от экономически активного населения;
       увеличить протяженность  городских  автомобильных  дорог  на  1,8километра.
       Методика  оценки степени достижения целевых показателей Программыприведена  в  приложении  N  2  к  настоящей  Программе.  (В  редакцииПостановления  Правительства  Архангельской области от 29.05.2012 г. N213-пп).
       Расчет оценки эффективности Программы производится в соответствиис  приложением  N 2 к Порядку разработки и реализации целевых программАрхангельской   области,  утвержденному  постановлением  администрацииАрхангельской  области  от  26  ноября 2007 года N 185-па. (Дополнен -Постановление  Правительства  Архангельской области от 29.05.2012 г. N213-пп).
                 VII. Организация управления Программой и
                     контроль за ходом ее реализации
       Управление   Программой   и   контроль  за  ходом  ее  реализацииосуществляет   министерство  экономического  развития  и  конкурентнойполитики Архангельской области - государственный заказчик-координатор.(В  редакции  Постановления  Правительства  Архангельской  области  от29.05.2012 г. N 213-пп)
       Государственный заказчик-координатор    Программы   отвечает   зареализацию Программы в целом,  обеспечивает согласованные действия  поподготовке   и   реализации   программных   мероприятий,   целевому  иэффективному  использованию   бюджетных   средств,   разрабатывает   ипредставляет  в  установленном  порядке  сводную  бюджетную  заявку наассигнования из областного бюджета  для  финансирования  Программы  наочередной финансовый год, а также готовит информацию о ходе реализацииПрограммы  за  отчетный  квартал  и   по   итогам   года,   организуетпредоставление  органами  местного самоуправления отчетности о целевомиспользовании финансовых средств.
       Контроль за   ходом   реализации   Программы   включает   в  себяежеквартальную  и  итоговую  отчетность   о   реализации   мероприятийПрограммы,    рациональном   использовании   исполнителями   Программывыделяемых им средств,  качестве  реализуемых  мероприятий  Программы,сроках выполнения соглашений.
       Государственные   заказчики   Программы  отвечают  за  реализациюПрограммы  в  части  мероприятий,  исполнителями которых они являются,обеспечивают   подготовку  и  реализацию  соответствующих  программныхмероприятий, целевое и эффективное использование бюджетных средств приих  проведении. При этом агентство по транспорту Архангельской областиотвечает за реализацию мероприятий, указанных в подпункте 2.1 пункта 2раздела  III  Программы,  в  части  контроля  за целевым и эффективнымиспользованием  бюджетных  средств  при  их  проведении и техническогоконтроля,  цель  которого  - своевременность обнаружения отклонений отустановленных  технических  условий  и  правильности  технологическогопроцесса.   (В   редакции  Постановлений  Правительства  Архангельскойобласти  от  21.02.2012  г.  N  50-пп;  от  29.05.2012 г. N 213-пп; от11.09.2012 г. N 397-пп).
       Государственные заказчики  Программы  ежеквартально,  до 10 числамесяца, следующего за отчетным периодом, представляют государственномузаказчику-координатору Программы отчеты (с нарастающим итогом с началагода) о ходе реализации Программы по форме согласно приложениям N 4  и5  к  Порядку  разработки  и реализации целевых программ Архангельскойобласти,  утвержденному  постановлением  администрации   Архангельскойобласти  от 26 ноября 2007 года N 185-па (далее - Порядок разработки иреализации  разработки  целевых  программ  Архангельской  области),  ипояснительную записку,  содержащую информацию о результатах реализацииПрограммы в разрезе мероприятий.
       Государственные заказчики Программы ежегодно, до 15 февраля года,следующего   за  отчетным,  представляют  государственному  заказчику-координатору  Программы отчеты о ходе реализации Программы, выполненииее  целевых  показателей  (индикаторов),  показателей результативностиПрограммы  по форме согласно приложениям N 2, 4-6 к Порядку разработкии   реализации   целевых   программ  Архангельской  области,  а  такжестатистическую,  справочную  и  аналитическую  информацию о реализацииПрограммы   в   разрезе   мероприятий.   (В   редакции   ПостановленияПравительства Архангельской области от 29.05.2012 г. N 213-пп).
       Государственный заказчик-координатор Программы ежеквартально,  до15 числа месяца,  следующего  за  отчетным  периодом,  представляет  вминистерство  экономического  развития Архангельской области отчеты (снарастающим итогом с начала года) о ходе реализации Программы по формесогласно приложениям N 4 и 5 к Порядку разработки и реализации целевыхпрограмм Архангельской области  и  пояснительную  записку,  содержащуюинформацию о результатах реализации Программы в разрезе мероприятий.
       Государственный  заказчик-координатор  Программы  ежегодно,  до 1марта  года,  следующего  за  отчетным,  представляет  в  министерствоэкономического  развития и конкурентной политики Архангельской областиотчет  о  ходе реализации Программы, выполнении ее целевых показателей(индикаторов),   показателей   результативности   Программы  по  формесогласно  приложениям  N  2,  4-6  к  Порядку  разработки и реализациицелевых   программ  Архангельской  области,  а  также  статистическую,справочную и аналитическую информацию о реализации Программы в разреземероприятий.  (В  редакции  Постановления  Правительства Архангельскойобласти от 29.05.2012 г. N 213-пп).
  
         Государственный заказчик-координатор  Программы  после  доведенияминистерством  финансов  Архангельской   области   лимитов   бюджетныхобязательств на текущий год представляет в срок до  1  марта  текущегогода в министерство экономического развития  и  конкурентной  политикиАрхангельской  области  план  реализации  Программы  на  текущий   годсогласно приложению N 7 к  Порядку  разработки  и  реализации  целевыхпрограмм Архангельской области. (В        редакции       ПостановленияПравительства Архангельской области от 29.05.2012 г. N 213-пп).
         Государственный заказчик-координатор  Программы  после  получениязаключения  о  реализации  Программы  от  министерства  экономическогоразвития и конкурентной политики Архангельской области представляет  вПравительство Архангельской области отчет о  реализации  Программы  поитогам за год (итоговый отчет о реализации Программы в целом) по формесогласно приложениям N 2, 4 и 6. (В       редакции       ПостановленияПравительства Архангельской области от 29.05.2012 г. N 213-пп)
  
  .
       Государственный   заказчик-координатор   в   составе   годовой  иквартальной  бюджетной отчетности представляет в министерство финансовАрхангельской  области  сведения  об  исполнении  Программы  по форме,утверждаемой  Министерством  финансов  Российской  Федерации,  а такжестатистическую,  справочную  и  аналитическую  информацию о реализацииПрограммы.   (В  редакции  Постановления  Правительства  Архангельскойобласти от 11.09.2012 г. N 397-пп).
       Корректировка Программы,  в  том  числе  включение  в  нее  новыхмероприятий (подпрограмм),  осуществляется в установленном  порядке  всоответствии  с  Порядком  разработки  и  реализации  целевых программАрхангельской области.
                                                          Приложение N 1
                                        к долгосрочной целевой программе
                                                   Архангельской области
                                      "Модернизация экономики моногорода
                                        Северодвинска на 2010-2012 годы"
                                 ПЕРЕЧЕНЬ
     мероприятий долгосрочной целевой программы Архангельской области 
   "Модернизация экономики моногорода Северодвинска на 2010-2012 годы"
  
        (В редакции Постановлений Правительства Архангельской области
             от 29.05.2012 г. N 213-пп;
                          от 11.09.2012 г. N 397-пп)
  
  +-----------------------+-----------+-------------+----------------------------------+----------------------||     Наименование      |Государст- |  Источники  | Объем финансирования, млн. руб.  | Ожидаемые результаты ||      мероприятия      |  венные   |финансирова- +----------------------------------+реализации мероприятия||                       | заказчики |     ния     |  Всего  |  в том числе по годам  |                      ||                       |           |             |         +------------------------+----------------------+|                       |           |             |         | 2010  |  2011  | 2012  |                      |+-----------------------+-----------+-------------+---------+-------+--------+-------+----------------------+|           1           |     2     |      3      |    4    |   5   |   6    |   7   |          8           |+-----------------------+-----------+-------------+---------+-------+--------+-------+----------------------+|                       I. Инвестиционные проекты государственно-частного партнерства                       |+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+|1.1|Техническое        |министерст-|всего        |2 489,80 |   -   |1 191,80|   1   |реализация проекта    ||.  |перевооружение и   |во         |в том числе: |         |       |        |298,00 |(2018год) позволит    ||   |модернизация       |промышлен- +-------------+---------+-------+--------+-------+снизить трудоемкость  ||   |производственных   |ности и    |федеральный  |2 349,80 |   -   |1 129,50|   1   |производства морской  ||   |мощностей ОАО "ПО  |торговли   |бюджет*      |         |       |        |220,30 |техники, обеспечить   ||   |"Севмаш" в         |           +-------------+---------+-------+--------+-------+качество и            ||   |обеспечение        |Архангельс-|областной    |    -    |   -   |   -    |   -   |конкурентоспособность ||   |крупноблочного     |кой области|бюджет       |         |       |        |       |продукции на          ||   |строительства      |           +-------------+---------+-------+--------+-------+внутреннем и мировом  ||   |гражданских судов и|           |местный      |    -    |   -   |   -    |   -   |рынках                ||   |морской техники    |           |бюджет       |         |       |        |       |                      ||   |                   |           +-------------+---------+-------+--------+-------+                      ||   |                   |           |внебюджетные | 140,00  |   -   | 62,30  | 77,70 |                      ||   |                   |           |источники    |         |       |        |       |                      |+---+-------------------+-----------+-------------+---------+-------+--------+-------+----------------------+|1.2|Модернизация и     |министерст-|всего        |1 388,80 |   -   | 679,40 |709,40 |реализация проекта    || . |развитие           |во         |в том числе: |         |       |        |       |(2020 год) позволит   ||   |производственных   |промышлен- +-------------+---------+-------+--------+-------+освоить новые         ||   |мощностей ОАО "ПО  |ности и    |федеральный  | 972,16  |   -   | 474,08 |498,08 |технологии            ||   |"Севмаш" для       |торговли   |бюджет*      |         |       |        |       |строительства и       ||   |обеспечения        |           +-------------+---------+-------+--------+-------+загрузить мощности    ||   |строительства      |Архангельс-|областной    |    -    |   -   |   -    |   -   |предприятия.          ||   |наплавных          |кой области|бюджет       |         |       |        |       |Производственные      ||   |энергоблоков       |           +-------------+---------+-------+--------+-------+объекты: модернизация ||   |(блоков приливных  |           |местный      |    -    |   -   |   -    |   -   |наливного бассейна,   ||   |электростанций)    |           |бюджет       |         |       |        |       |создание              ||   |                   |           +-------------+---------+-------+--------+-------+причально-транспортно-||   |                   |           |внебюджетные | 416,64  |   -   | 205,32 |211,32 |го комплекса,         ||   |                   |           |источники    |         |       |        |       |строительство         ||   |                   |           |             |         |       |        |       |полупогружного понтона|+---+-------------------+-----------+-------------+---------+-------+--------+-------+----------------------+|1.3|Модернизация       |министерст-|всего        | 450,00  |   -   | 200,00 |250,00 |реализация проекта -  || . |производственных   |во         |в том числе: |         |       |        |       |2015 год.             ||   |мощностей ОАО "ПО  |промышлен- +-------------+---------+-------+--------+-------+Производственные      ||   |"Севмаш" по        |ности и    |федеральный  | 450,00  |   -   | 200,00 |250,00 |объекты:              ||   |изготовлению       |торговли   |бюджет*      |         |       |        |       |специализированный    ||   |транспортно-упако- |           +-------------+---------+-------+--------+-------+комплекс изготовления ||   |вочных контейнеров |Архангельс-|областной    |    -    |   -   |   -    |   -   |деталей               ||   |для отработанного  |кой области|бюджет       |         |       |        |       |транспортно-упаковоч- ||   |ядерного топлива   |           +-------------+---------+-------+--------+-------+ных контейнеров типа  ||   |                   |           |местный      |    -    |   -   |   -    |   -   |УКХ -109              ||   |                   |           |бюджет       |         |       |        |       |(механообработка,     ||   |                   |           +-------------+---------+-------+--------+-------+инструментальный      ||   |                   |           |внебюджетные |    -    |   -   |   -    |   -   |модуль)               ||   |                   |           |источники    |         |       |        |       |                      |+---+-------------------+-----------+-------------+---------+-------+--------+-------+----------------------+|1.4|Модернизация       |министерст-|всего        | 350,00  | 23,50 | 126,50 |200,00 |реализация проекта -  || . |производственных   |во         |в том числе: |         |       |        |       |2013 год. Создание    ||   |мощностей ОАО "ПО  |промышлен- +-------------+---------+-------+--------+-------+производства судовых  ||   |"Севмаш" для       |ности и    |федеральный  | 346,50  | 20,00 | 126,50 |200,00 |подшипников за счет   ||   |изготовления       |торговли   |бюджет       |         |       |        |       |внедрения современных ||   |судовых подшипников|           +-------------+---------+-------+--------+-------+технологий, применения||   |(в рамках ФЦП      |Архангельс-|областной    |    -    |   -   |   -    |   -   |высокопроизводительно-||   |"Развитие          |кой области|бюджет       |         |       |        |       |го оборудования и     ||   |оборонно-промышлен-|           +-------------+---------+-------+--------+-------+прогрессивного        ||   |ного комплекса на  |           |местный      |    -    |   -   |   -    |   -   |инструмента. Снижение ||   |2007-2010 годы и на|           |бюджет       |         |       |        |       |себестоимости         ||   |период до 2015     |           +-------------+---------+-------+--------+-------+изготовления судовых  ||   |года")             |           |внебюджетные |  3,50   | 3,50  |   -    |   -   |подшипников           ||   |                   |           |источники    |         |       |        |       |                      |+---+-------------------+-----------+-------------+---------+-------+--------+-------+----------------------+|1.5|Модернизация и     |министерст-|всего        |3 600,00 |   -   |1 200,00|   2   |реализация проекта -  ||.  |развитие           |во         |в том числе: |         |       |        |400,00 |2013 год. Увеличение  ||   |производства       |промышлен- +-------------+---------+-------+--------+-------+годового объема       ||   |морских            |ности и    |федеральный  |2 880,00 |   -   | 960,00 |   1   |перерабатываемого     ||   |нефтегазовых       |торговли   |бюджет       |         |       |        |920,00 |металла, создание     ||   |сооружений и судов |           +-------------+---------+-------+--------+-------+уникального комплекса ||   |технического флота |Архангельс-|областной    |    -    |   -   |   -    |   -   |по строительству      ||   |ОАО "ЦС            |кой области|бюджет       |         |       |        |       |средне-тоннажных      ||   |"Звездочка"(в      |           +-------------+---------+-------+--------+-------+морских буровых       ||   |рамках ФЦП         |           |местный      |    -    |   -   |   -    |   -   |платформ              ||   |"Развитие          |           |бюджет       |         |       |        |       |                      ||   |гражданской и      |           +-------------+---------+-------+--------+-------+                      ||   |морской техники на |           |внебюджетные | 720,00  |   -   | 240,00 |480,00 |                      ||   |2009-2016 годы")   |           |источники    |         |       |        |       |                      |+---+-------------------+-----------+-------------+---------+-------+--------+-------+----------------------+|1.6|Повышение          |министерст-|всего        |1 040,00 |   -   | 440,00 |600,00 |реализация проекта -  || . |энергоэффективности|во         |в том числе: |         |       |        |       |2015 год.             ||   |инфраструктуры ОАО |промышлен- +-------------+---------+-------+--------+-------+В ходе реализации     ||   |"ЦС "Звездочка" (в |ности и    |федеральный  | 832,00  |   -   | 352,00 |480,00 |проекта планируется   ||   |рамках ФЦП         |торговли   |бюджет       |         |       |        |       |достигнуть снижения   ||   |"Развитие          |           +-------------+---------+-------+--------+-------+энергозатрат,         ||   |оборонно-промышлен-|Архангельс-|областной    |    -    |   -   |   -    |   -   |себестоимости         ||   |ного комплекса на  |кой области|бюджет       |         |       |        |       |электрической и       ||   |2007-2010 годы и на|           +-------------+---------+-------+--------+-------+тепловой энергии,     ||   |период до 2015     |           |местный      |    -    |   -   |   -    |   -   |экологических платежей||   |года")             |           |бюджет       |         |       |        |       |за сброс сточных вод в||   |                   |           +-------------+---------+-------+--------+-------+акваторию Белого моря ||   |                   |           |внебюджетные | 208,00  |   -   | 88,00  |120,00 |и за атмосферные      ||   |                   |           |источники    |         |       |        |       |выбросы               |+---+-------------------+-----------+-------------+---------+-------+--------+-------+----------------------+|1.7|Развитие           |министерст-|всего        |1 400,00 |266,00 | 414,00 |720,00 |реализация проекта -  || . |винтообрабатывающе-|во         |в том числе: |         |       |        |       |2014 год. Развитие и  ||   |го производства со |промышлен- +-------------+---------+-------+--------+-------+модернизация          ||   |строительством     |ности и    |федеральный  |1 120,00 |166,00 | 314,00 |640,00 |существующего         ||   |специализированного|торговли   |бюджет       |         |       |        |       |винтообрабатывающего  ||   |цеха для           |           +-------------+---------+-------+--------+-------+производства;         ||   |производства       |Архангельс-|областной    |    -    |   -   |   -    |   -   |строительство         ||   |пропульсивных      |кой области|бюджет       |         |       |        |       |специализированного   ||   |комплексов нового  |           +-------------+---------+-------+--------+-------+цеха для производства ||   |поколения на базе  |           |местный      |    -    |   -   |   -    |   -   |пропульсивных         ||   |ОАО "ЦС "Звездочка"|           |бюджет       |         |       |        |       |комплексов нового     ||   |(в рамках ФЦП      |           +-------------+---------+-------+--------+-------+поколения             ||   |"Развитие          |           |внебюджетные | 280,00  |100,00 | 100,00 | 80,00 |                      ||   |гражданской и      |           |источники    |         |       |        |       |                      ||   |морской техники на |           |             |         |       |        |       |                      ||   |2009-2016 годы")   |           |             |         |       |        |       |                      |+---+-------------------+-----------+-------------+---------+-------+--------+-------+----------------------+|1.8|Модернизация и     |министерст-|всего        |  90,00  |   -   | 30,00  | 60,00 |реализация проекта -  || . |развитие мощностей |во         |в том числе: |         |       |        |       |2013 год.             ||   |ОАО "ЦС "Звездочка"|промышлен- +-------------+---------+-------+--------+-------+В ходе реализации     ||   |по производству    |ности и    |федеральный  |    -    |   -   |   -    |   -   |проекта планируется   ||   |мебели             |торговли   |бюджет       |         |       |        |       |осуществить           ||   |                   |           +-------------+---------+-------+--------+-------+модернизацию и        ||   |                   |Архангельс-|областной    |    -    |   -   |   -    |   -   |развитие мощностей    ||   |                   |кой области|бюджет       |         |       |        |       |производства мебели,  ||   |                   |           +-------------+---------+-------+--------+-------+снижение себестоимости||   |                   |           |местный      |    -    |   -   |   -    |   -   |выпускаемой продукции,||   |                   |           |бюджет       |         |       |        |       |обеспечение занятости ||   |                   |           +-------------+---------+-------+--------+-------+населения             ||   |                   |           |внебюджетные |  90,00  |   -   | 30,00  | 60,00 |Северодвинска         ||   |                   |           |источники    |         |       |        |       |                      |+---+-------------------+-----------+-------------+---------+-------+--------+-------+----------------------+|1.9|Модернизация и     |министерст-|всего        |  42,00  |   -   | 26,00  | 16,00 |реализация проекта -  || . |развитие мощностей |во         |в том числе: |         |       |        |       |2013 год.             ||   |ОАО "ЦС "Звездочка"|промышлен- +-------------+---------+-------+--------+-------+В результате          ||   |по огранке алмазов |ности и    |федеральный  |    -    |   -   |   -    |   -   |проведения            ||   |в бриллианты и     |торговли   |бюджет       |         |       |        |       |модернизации будут    ||   |увеличение выпуска |           +-------------+---------+-------+--------+-------+внедрены технологии   ||   |ювелирных изделий  |Архангельс-|областной    |    -    |   -   |   -    |   -   |лазерной распиловки,  ||   |                   |кой области|бюджет       |         |       |        |       |манипуляторы          ||   |                   |           +-------------+---------+-------+--------+-------+предварительной       ||   |                   |           |местный      |    -    |   -   |   -    |   -   |огранки алмазов,      ||   |                   |           |бюджет       |         |       |        |       |технологии 3D         ||   |                   |           +-------------+---------+-------+--------+-------+моделирования         ||   |                   |           |внебюджетные |  42,00  |   -   | 26,00  | 16,00 |ювелирных изделий     ||   |                   |           |источники    |         |       |        |       |                      |+---+-------------------+-----------+-------------+---------+-------+--------+-------+----------------------+|1.1|Модернизация и     |министерст-|всего        | 152,00  |   -   | 98,60  | 53,40 |планируется           ||0. |развитие мощностей |во         |в том числе: |         |       |        |       |модернизировать и     ||   |производства       |промышлен- +-------------+---------+-------+--------+-------+создать               ||   |распределительных  |ности и    |федеральный  |    -    |   -   |   -    |   -   |производственные      ||   |щитов для жилого   |торговли   |бюджет       |         |       |        |       |участки с установкой  ||   |фонда на базе ОАО  |           +-------------+---------+-------+--------+-------+нового оборудования   ||   |"СПО "Арктика"     |Архангельс-|областной    |    -    |   -   |   -    |   -   |для изготовления      ||   |                   |кой области|бюджет       |         |       |        |       |корпусов              ||   |                   |           +-------------+---------+-------+--------+-------+распределительных     ||   |                   |           |местный      |    -    |   -   |   -    |   -   |щитов, а также для их ||   |                   |           |бюджет       |         |       |        |       |сборки и насыщения;   ||   |                   |           +-------------+---------+-------+--------+-------+создание и            ||   |                   |           |внебюджетные | 152,00  |   -   | 98,60  | 53,40 |приобретение объектов ||   |                   |           |источники    |         |       |        |       |логистики             |            (Пункты  раздела  в  редакции  Постановления Правительства
  
           Архангельской области от 29.05.2012 г. N 213-пп)+---+-------------------+-----------+-------------+---------+-------+--------+-------+----------------------+
  
  |   |Итого по разделу I |           |всего        |11 002,60|289,50 |4 406,30|   6   |                      ||   |                   |           |в том числе: |         |       |        |306,80 |                      ||   |                   |           +-------------+---------+-------+--------+-------+----------------------+|   |                   |           |федеральный  |8 950,46 |186,00 |3 556,08|   5   |                      ||   |                   |           |бюджет       |         |       |        |208,38 |                      ||   |                   |           +-------------+---------+-------+--------+-------+----------------------+|   |                   |           |областной    |    -    |   -   |   -    |   -   |                      ||   |                   |           |бюджет       |         |       |        |       |                      ||   |                   |           +-------------+---------+-------+--------+-------+----------------------+|   |                   |           |местный      |    -    |   -   |   -    |   -   |                      ||   |                   |           |бюджет       |         |       |        |       |                      ||   |                   |           +-------------+---------+-------+--------+-------+----------------------+|   |                   |           |внебюджетные |2 052,14 |103,50 | 850,22 |   1   |                      ||   |                   |           |источники    |         |       |        |098,42 |                      |+---+-------------------+-----------+-------------+---------+-------+--------+-------+----------------------+|                       II. Инвестиционные проекты развития инженерной инфраструктуры                       |+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+|2.1|Строительство и    |агентство  |всего        |1 021,33 |972,70 |  4,95  | 43,68 |строительство нового  || . |реконструкция      |по         |в том числе: |         |       |        |       |участка от            ||   |Архангельского     |транспорту +-------------+---------+-------+--------+-------+ул. Портовая до       ||   |шоссе для          |Архангельс-|федеральный  | 972,70  |972,70 |   -    |   -   |ул. К. Маркса - 1828  ||   |реализации проекта |кой области|бюджет**     |         |       |        |       |метров; реконструкция ||   |"Техническое       |министерст-+-------------+---------+-------+--------+-------+участков от           ||   |перевооружение и   |во финансов|областной    |    -    |   -   |   -    |   -   |ул. Портовой до       ||   |модернизация       |Архангельс-|бюджет       |         |       |        |       |просп. Беломорского - ||   |производственных   |кой области+-------------+---------+-------+--------+-------+2060 м; устройство    ||   |мощностей ОАО ПО   |           |местный      |  48,63  |   -   | 4,95   | 43,68 |ливневой канализации, ||   |"Севмаш" в         |           |бюджет       |         |       |        |       |наружного освещения,  ||   |обеспечение        |           +-------------+---------+-------+--------+-------+обустройство          ||   |крупноблочного     |           |внебюджетные |    -    |   -   |   -    |   -   |тротуаров. Завершение ||   |строительства      |           |источники    |         |       |        |       |проекта -2012 год.    ||   |гражданских судов и|           |             |         |       |        |       |Категория дороги I-б. ||   |морской техники"   |           |             |         |       |        |       |                      |
  
                (Пункт     в    редакции    Постановления    Правительства
           Архангельской области от 11.09.2012 г. N 397-пп)+---+-------------------+-----------+-------------+---------+-------+--------+-------+----------------------+|2.2|Реконструкция моста|министерст-|всего        | 115,00  |   -   | 45,00  | 70,00 |строительство нового  || . |через Никольское   |во         |в том числе: |         |       |        |       |однопутного           ||   |устье Северной     |промышлен- +-------------+---------+-------+--------+-------+железнодорожного моста||   |Двины в городе     |ности и    |федеральный  |    -    |   -   |   -    |   -   |в двенадцати метрах от||   |Северодвинске (I   |торговли   |бюджет       |         |       |        |       |существующего         ||   |этап -             |           +-------------+---------+-------+--------+-------+железнодорожного      ||   |строительство      |Архангельс-|областной    |    -    |   -   |   -    |   -   |пролетного строения   ||   |нового             |кой области|бюджет       |         |       |        |       |для железнодорожного  ||   |железнодорожного   |           +-------------+---------+-------+--------+-------+движения              ||   |моста)             |           |местный      |  30,00  |   -   | 20,00  | 10,00 |                      ||   |                   |           |бюджет       |         |       |        |       |                      ||   |                   |           +-------------+---------+-------+--------+-------+                      ||   |                   |           |внебюджетные |  85,00  |   -   | 25,00  | 60,00 |                      ||   |                   |           |источники    |         |       |        |       |                      |+---+-------------------+-----------+-------------+---------+-------+--------+-------+----------------------+|2.3|Реконструкция моста|агентство  |всего        |  20,00  |   -   |   -    | 20,00 |реконструкция         || . |через Никольское   |по         |в том числе: |         |       |        |       |автомобильно-железно- ||   |устье Северной     |транспорту +-------------+---------+-------+--------+-------+дорожного моста только||   |Двины в городе     |Архангельс-|федеральный  |    -    |   -   |   -    |   -   |под автомобильное     ||   |Северодвинске (II  |торговли   |бюджет       |         |       |        |       |движение с увеличением||   |этап -             |кой области+-------------+---------+-------+--------+-------+ширины проезжей части;||   |реконструкция      |           |областной    |    -    |   -   |   -    |   -   |строительство и       ||   |существующего моста|           |бюджет       |         |       |        |       |установка барьерных   ||   |под автомобильное  |           +-------------+---------+-------+--------+-------+ограждений для        ||   |движение)          |           |местный      |  20,00  |   -   |   -    | 20,00 |увеличения скорости   ||   |                   |           |бюджет       |         |       |        |       |движения              ||   |                   |           +-------------+---------+-------+--------+-------+                      ||   |                   |           |внебюджетные |    -    |   -   |   -    |   -   |                      ||   |                   |           |источники    |         |       |        |       |                      |
  
  
                (Пункт     в    редакции    Постановления    Правительства
  
  
           Архангельской области от 11.09.2012 г. N 397-пп)+---+-------------------+-----------+-------------+---------+-------+--------+-------+----------------------+|2.4|Строительство и    |агентство  |всего        |  1,00   |   -   |   -    | 1,00  |реконструкция         || . |реконструкция      |по         |в том числе: |         |       |        |       |предусматривает       ||   |Ягринского шоссе (I|транспорту +-------------+---------+-------+--------+-------+расширение данного    ||   |этап -             |Архангельс-|федеральный  |    -    |   -   |   -    |   -   |участка дороги и      ||   |проектно-изыскате- |кой области|бюджет       |         |       |        |       |организацию           ||   |льские работы)     |           +-------------+---------+-------+--------+-------+4-полосного движения  ||   |                   |           |областной    |    -    |   -   |   -    |   -   |(расширение каждой из ||   |                   |           |бюджет       |         |       |        |       |полос до 3,5 м)       ||   |                   |           +-------------+---------+-------+--------+-------+                      ||   |                   |           |местный      |  1,00   |   -   |   -    | 1,00  |                      ||   |                   |           |бюджет       |         |       |        |       |                      ||   |                   |           +-------------+---------+-------+--------+-------+                      ||   |                   |           |внебюджетные |    -    |   -   |   -    |   -   |                      ||   |                   |           |источники    |         |       |        |       |                      |
  
  
                (Пункт     в    редакции    Постановления    Правительства
  
  
           Архангельской области от 11.09.2012 г. N 397-пп)+---+-------------------+-----------+-------------+---------+-------+--------+-------+----------------------+|2.5|Строительство      |агентство  |всего        |  23,75  | 3,50  |  0,25  | 20,00 |протяженность участка || . |автодороги,        |по         |в том числе: |         |       |        |       |автодороги составляет ||   |соединяющей улицу  |транспорту +-------------+---------+-------+--------+-------+- 1376 метров.        ||   |Окружную и улицу   |Архангельс-|федеральный  |    -    |   -   |   -    |   -   |Строительство данного ||   |Юбилейную          |кой области|бюджет       |         |       |        |       |участка автодороги    ||   |                   |           +-------------+---------+-------+--------+-------+позволит организовать ||   |                   |           |областной    |    -    |   -   |   -    |   -   |4-полосное движение в ||   |                   |           |бюджет       |         |       |        |       |направлении г. Онега  ||   |                   |           +-------------+---------+-------+--------+-------+                      ||   |                   |           |местный      |  23,75  | 3,50  |  0,25  | 20,00 |                      ||   |                   |           |бюджет       |         |       |        |       |                      ||   |                   |           +-------------+---------+-------+--------+-------+                      ||   |                   |           |внебюджетные |    -    |   -   |   -    |   -   |                      ||   |                   |           |источники    |         |       |        |       |                      |
  
  
                (Пункт     в    редакции    Постановления    Правительства
  
  
           Архангельской области от 11.09.2012 г. N 397-пп)+---+-------------------+-----------+-------------+---------+-------+--------+-------+----------------------+|2.6|Строительство      |министерст-|всего        |  17,50  |   -   |  7,50  | 10,00 |объекты инженерной    || . |объектов инженерной|во         |в том числе: |         |       |        |       |инфраструктуры:       ||   |инфраструктуры для |строительс-+-------------+---------+-------+--------+-------+реконструкция сетей   ||   |цеха               |тва и      |федеральный  |    -    |   -   |   -    |   -   |электроснабжения;     ||   |преднапряженных    |жилищно-   |бюджет       |         |       |        |       |строительство         ||   |железобетонных     |коммуналь- +-------------+---------+-------+--------+-------+внеплощадочных сетей  ||   |изделий ДСК XXI    |ного хозяй-|областной    |    -    |   -   |   -    |   -   |водоснабжения и       ||   |века ООО           |ства       |бюджет       |         |       |        |       |канализации;          ||   |"БЛК-Групп"        |Архангельс-+-------------+---------+-------+--------+-------+строительство         ||   |                   |кой области|местный      |  17,50  |   -   |  7,50  | 10,00 |внеплощадочного       ||   |                   |           |бюджет       |         |       |        |       |газопровода           ||   |                   |           +-------------+---------+-------+--------+-------+                      ||   |                   |           |внебюджетные |    -    |   -   |   -    |   -   |                      ||   |                   |           |источники    |         |       |        |       |                      |
  
  
                (Пункты  раздела  в  редакции  Постановления Правительства
  
  
           Архангельской области от 29.05.2012 г. N 213-пп)+---+-------------------+-----------+-------------+---------+-------+--------+-------+----------------------+|   |Итого по разделу II|           |всего        |1 198,58 |976,2 0|  57,70 |164,68 |                      ||   |                   |           |в том числе: |         |       |        |       |                      ||   |                   |           +-------------+---------+-------+--------+-------+----------------------+|   |                   |           |федеральный  | 972,70  |972,70 |   -    |   -   |                      ||   |                   |           |бюджет       |         |       |        |       |                      ||   |                   |           +-------------+---------+-------+--------+-------+----------------------+|   |                   |           |областной    |    -    |   -   |   -    |   -   |                      ||   |                   |           |бюджет       |         |       |        |       |                      ||   |                   |           +-------------+---------+-------+--------+-------+----------------------+|   |                   |           |местный      | 140,88  |  3,5  | 32,70  |104,68 |                      ||   |                   |           |бюджет       |         |       |        |       |                      ||   |                   |           +-------------+---------+-------+--------+-------+----------------------+|   |                   |           |внебюджетные |  85,00  |   -   | 25,00  | 60,00 |                      ||   |                   |           |источники    |         |       |        |       |                      |
  
  
                (Позиция    в    редакции    Постановления   Правительства
  
  
           Архангельской области от 21.02.2012 г. N 50-пп)+---+-------------------+-----------+-------------+---------+-------+--------+-------+----------------------+|   |Всего по программе |           |всего        |12 201,18|1 265,7|4 464,00|   6   |                      ||   |                   |           |             |         |       |        |471,48 |                      ||   |                   +-----------+-------------+---------+-------+--------+-------+----------------------+|   |                   |           |в том числе: |         |       |        |       |                      ||   |                   +-----------+-------------+---------+-------+--------+-------+----------------------+|   |                   |           |федеральный  |9 923,16 |   1   |3 556,08|   5   |                      ||   |                   |           |бюджет       |         |158,70 |        |208,38 |                      ||   |                   +-----------+-------------+---------+-------+--------+-------+----------------------+|   |                   |           |областной    |    -    |   -   |   -    |   -   |                      ||   |                   |           |бюджет       |         |       |        |       |                      ||   |                   +-----------+-------------+---------+-------+--------+-------+----------------------+|   |                   |           |местный      | 140,88  |  3,50 | 32,70  |104,68 |                      ||   |                   |           |бюджет       |         |       |        |       |                      ||   |                   +-----------+-------------+---------+-------+--------+-------+----------------------+|   |                   |           |внебюджетные |2 137,14 |103,50 | 875,22 |   1   |                      ||   |                   |           |источники    |         |       |        |158,42 |                      |
  
  
                (Позиция    в    редакции    Постановления   Правительства
  
  
           Архангельской области от 21.02.2012 г. N 50-пп)+---+-------------------+-----------+-------------+---------+-------+--------+-------+----------------------+
  
  ___________________________
       * Направлены  заявки на финансирование инвестиционных проектов изфедерального  бюджета  государственному  заказчику  ФЦП   (МинпромторгРоссии).
       ** Финансирование Программы за счет средств федерального  бюджетаосуществляется  в  целях  реализации  мероприятий  комплексного  планамодернизации города  Северодвинск  на  строительство  и  реконструкциюАрхангельского шоссе путем предоставления:
       дотации по обеспечению сбалансированности  бюджета  Архангельскойобласти - в размере 274,756 млн. рублей;
       бюджетного кредита из федерального бюджета бюджету  Архангельскойобласти  (в  соответствии  со  статьей  13  Федерального  закона от 02декабря 2009 года N 308-ФЗ "О федеральном бюджете на  2010  год  и  наплановый период 2011 и 2012 годов") - в размере 697,944 млн. рублей.                                                        Приложение N 2
  
                                          к долгосрочной целевой программе
                                                     Архангельской области 
                                        "Модернизация экономики моногорода 
                                          Северодвинска на 2010-2012 годы"
  
                                  МЕТОДИКА
  
      оценки степени достижения целевых показателей долгосрочной целевой
                программы Архангельской области "Модернизация
                      экономики моногорода Северодвинска
                              на 2010-2012 годы"
  
  
    
  
  
        (В редакции Постановления Правительства Архангельской области
                          от 29.05.2012 г. N 213-пп)
  
  
         При  расчете  оценки  степени  достижения   целевых   показателейреализации   Программы   используются   следующие   основные   целевыепоказатели и их весовые коэффициенты:+---------------------------------------------------------------------------------------+|             Наименование целевых показателей                |   Весовой коэффициент   ||                   и индикаторов Программы                   |       показателя        ||                                                             |  (индикатора) на 2012   ||                                                             |           год           ||-------------------------------------------------------------+-------------------------||                                1                            |            2            |+---------------------------------------------------------------------------------------+1. Уровень зарегистрированной безработицы                                   0,2(в среднегодовом исчислении)2. Общее количество дополнительно созданных постоянных рабочих              0,1мест в период эксплуатации проектов (накопленным итогом)3. Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних             0,1предприятий4. Доля градообразующих предприятий в общегородском объеме                  0,3отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственногопроизводства5. Доля малых предприятий в общегородском объеме отгруженных                0,3товаров, выполненных работ и услуг собственного производстваорганизаций
  
  
         Степень  достижения  целевых  показателей  реализации   Программыопределяется по следующей формуле:
              n
         K = Summa(qj x Pj),
              j=1
         где:
         K - степень достижения целевых показателей реализации Программы;
         n - количество целевых показателей, утвержденных Программой;
         qj - весовой коэффициент целевого показателя;
         Рj - отношение  фактического  значения  целевого   показателя   кплановому.
  
  
   
                            _________________