Решение городского Совета депутатов г. Архангельска от 30.11.2010 № 166

О внесении изменений в отдельные городские целевые программы, утвержденные решениями Архангельского городского Совета депутатов, в связи с решением Архангельского городского Совета депутатов "О городском бюджете на 2011 год"

  
                 АРХАНГЕЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
                Двенадцатая сессия двадцать пятого созыва
                                 РЕШЕНИЕ
                        от 30 ноября 2010 г. N 166
            О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ГОРОДСКИЕ ЦЕЛЕВЫЕ
             ПРОГРАММЫ, УТВЕРЖДЕННЫЕ РЕШЕНИЯМИ АРХАНГЕЛЬСКОГО
             ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ, В СВЯЗИ С РЕШЕНИЕМ
                АРХАНГЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
                    "О ГОРОДСКОМ БЮДЖЕТЕ НА 2011 ГОД"
       Архангельский городской Совет депутатов решил:
       Внести изменения в следующие городские целевые программы:
       1. Внести   в   городскую    целевую    программу    "Газификациямуниципального  образования  "Город Архангельск" от природного газа на2009 - 2011 годы",  утвержденную  решением  Архангельского  городскогоСовета  депутатов  от  28.07.2008  N  712  (с изменениями),  следующиеизменения:
       1) в   паспорте   Программы   строку   "Источники  финансированияПрограммы" изложить в следующей редакции:
       "общий объем финансирования составляет 38102,0 тыс. рублей, в томчисле по источникам финансирования:
       городской бюджет - 33102,0 тыс. рублей;
       областной бюджет - 5000,0 тыс. рублей";
       2) в разделе V "Финансовое обеспечение Программы":
       в абзаце пятом цифры "401602" заменить цифрами "38102";
       в абзаце шестом цифры "209602" заменить цифрами "33102";
       в абзаце седьмом цифры "187000" заменить цифрами "5000";
       в абзаце восьмом цифры "5000" заменить цифрой "0";
       таблицу изложить в следующей редакции:+---+-----------------------------+---------+-----------------------------|| N |   Источник финансирования   | Всего,  |       Итого по годам        ||п/п|                             |тыс. руб.+---------+---------+---------+|   |                             |         | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. |+---+-----------------------------+---------+---------+---------+---------+| 1 |Средства городского бюджета  | 33 102  | 13 500  |  9 102  | 10 500  |+---+-----------------------------+---------+---------+---------+---------+| 2 |Средства областного бюджета  |  5 000  |    0    |    0    |  5 000  |+---+-----------------------------+---------+---------+---------+---------+| 3 |Внебюджетные средства        |    0    |    0    |    0    |    0    |+---+-----------------------------+---------+---------+---------+---------+|   |Итого                        | 38 102  | 13 500  |  9 102  | 15 500  |+---+-----------------------------+---------+---------+---------+---------+
       3) в  Мероприятиях  по  газификации  МО  "Город  Архангельск"  отприродного газа на 2009 - 2011 годы:
       в графах 3,  12, 13, 14 пункта 2 цифры "83065", "80000", "40000","40000" заменить соответственно цифрами "3315", "250", "0", "250";
       в графах 3,  12,  13,  14 пункта 3 цифры "6137",  "0",  "0",  "0"заменить соответственно цифрами "21387", "15250", "5000", "10250";
       пункты 4 - 8 исключить;
       в графах  3,  12,  13,  14,  15  строки  "ИТОГО"  цифры "401602","379000",  "187000",  "187000", "5000" заменить соответственно цифрами"38102", "15500", "5000", "10500", "0".
       2. Внести   в   городскую   целевую   программу    "Строительствосоциального   жилья   для  переселения  граждан  из  непригодного  дляпроживания (аварийного) жилищного фонда в городе Архангельске на  2009-  2011 годы",  утвержденную решением Архангельского городского Советадепутатов от 28.07.2008 N 702 (с изменениями), следующие изменения:
       1) в паспорте Программы:
       а) строку "Объем и источники финансирования Программы" изложить вследующей редакции:
       "Общий объем финансирования составляет 215030486,09 руб.
       Источниками финансирования являются средства городского бюджета -49200000,00 руб., в том числе по годам:
       2009 год - 0,00 руб.;
       2010 год - 15000000,00 руб.;
       2011 год - 34200000,00 руб.
       Объемы финансирования   Программы  на  2009  -  2011  годы  носятпрогнозный характер и подлежат ежегодному  уточнению  в  установленномпорядке  при  формировании  проектов  городского  бюджета на очереднойфинансовый год.
       Прогнозно:
       привлеченные средства, в том числе:
       областного бюджета - 10981289,84 руб.;
       средства государственной    корпорации    -    Фонд    содействияреформированию   жилищно-коммунального  хозяйства  (далее  -  средстваФонда) - 154849196,25 руб.";
       б) строку  "Ожидаемые результаты реализации Программы" изложить вследующей редакции:
       "строительство (приобретение) не менее 6,2 тыс. кв. м социальногожилья  и  переселение  из  непригодного  для  проживания  (аварийного)жилищного   фонда   320   человек;  ликвидация  на  территории  городанепригодного для проживания (аварийного) жилищного фонда площадью  5,7тыс. кв. м";
       2) в разделе 5 "Ресурсное обеспечение Программы":
       а) в  абзаце  втором  слова  "538830486,09 руб." заменить словами"215030486,09 руб.";
       б) в  абзаце  третьем  слова  "30000000,00 руб." заменить словами"49200000,00 руб.";
       в) в  абзаце  четвертом слова "21981289,84 руб." заменить словами"10981289,84 руб.";
       г) в  абзаце  пятом  слова  "486849196,25  руб." заменить словами"154849196,25 руб.";
       д) таблицу  "Распределение  объемов  финансирования  Программы поисточникам и годам" изложить в следующей редакции:
                              "Распределение
          объемов финансирования Программы по источникам и годам+---+--------------------------+---------------+-----------------------------------|| N | Источники финансирования |     Объем     |       В том числе по годам        ||п/п|                          |финансирования,+------+--------------+-------------+|   |                          | всего (руб.)  | 2009 |     2010     |    2011     |+---+--------------------------+---------------+------+--------------+-------------+|1  |Средства Фонда            |154 849 196,25 | 0,00 |154 849 196,25|      -      |+---+--------------------------+---------------+------+--------------+-------------+|   |в том числе:              |               |      |              |             |+---+--------------------------+---------------+------+--------------+-------------+|1.1|средства на расселение    |154 849 196,25 | 0,00 |154 849 196,25|             ||   |аварийного жилищного фонда|               |      |              |             |+---+--------------------------+---------------+------+--------------+-------------+|2  |Областной бюджет          | 10 981 289,84 | 0,00 |10 981 289,84 |      -      |+---+--------------------------+---------------+------+--------------+-------------+|   |в том числе:              |               |      |              |             |+---+--------------------------+---------------+------+--------------+-------------+|2.1|средства на расселение    | 5 102 079,00  | 0,00 | 5 102 079,00 |      -      ||   |аварийного жилищного фонда|               |      |              |             |+---+--------------------------+---------------+------+--------------+-------------+|2.2|средства на оплату площади| 5 879 210,84  | 0,00 | 5 879 210,84 |      -      ||   |предоставляемых помещений,|               |      |              |             ||   |превышающей общую площадь |               |      |              |             ||   |расселяемых помещений     |               |      |              |             |+---+--------------------------+---------------+------+--------------+-------------+|3  |Городской бюджет          | 49 200 000,00 | 0,00 |15 000 000,00 |34 200 000,00|+---+--------------------------+---------------+------+--------------+-------------+|   |в том числе:              |               |      |              |             |+---+--------------------------+---------------+------+--------------+-------------+|3.1|средства на расселение    | 4 781 912,25  | 0,00 | 4 781 912,25 |      -      ||   |аварийного жилищного фонда|               |      |              |             |+---+--------------------------+---------------+------+--------------+-------------+|3.2|средства на оплату площади| 44 418 087,75 | 0,00 |10 218 087,75 |34 200 000,00||   |предоставляемых помещений,|               |      |              |             ||   |превышающей общую площадь |               |      |              |             ||   |расселяемых помещений     |               |      |              |             |+---+--------------------------+---------------+------+--------------+-------------+|   |Всего по Программе        |215 030 486,09 | 0,00 |180 830 486,09|34 200 000,00|+---+--------------------------+---------------+------+--------------+-------------+|   |в том числе:              |               |      |              |             |+---+--------------------------+---------------+------+--------------+-------------+|   |средства на расселение    |164 733 187,50 | 0,00 |164 733 187,50|      -      ||   |аварийного жилищного фонда|               |      |              |             |+---+--------------------------+---------------+------+--------------+-------------+|   |средства на оплату площади| 50 297 298,59 | 0,00 |16 097 298,59 |34 200 000,00||   |предоставляемых помещений,|               |      |              |             ||   |превышающей общую площадь |               |      |              |             ||   |расселяемых помещений     |               |      |              |             |+---+--------------------------+---------------+------+--------------+-------------+";
       3) в  разделе  8  "Оценка  эффективности  реализации   Программы,целевые индикаторы и показатели":
       а) в абзаце  шестом  слова  "333  семей"  заменить  словами  "320человек";
       б) таблицу "Система  целевых  индикаторов  и  показателей  оценкиреализации  городской  целевой  программы  "Строительство  социальногожилья  для  переселения  граждан  из   непригодного   для   проживания(аварийного) жилищного фонда в городе Архангельске на 2009 -2011 годы" изложить в следующей редакции:
                                 "Система
           целевых индикаторов и показателей оценки реализации
       городской целевой программы "Строительство социального жилья
          для переселения граждан из непригодного для проживания
            (аварийного) жилищного фонда в городе Архангельске
                           на 2009 - 2011 годы"+---+-----------------------------------+--------+--------+---------------|| N |      Наименование показателя      |2010 год|2011 год|2010 - 2011 гг.||п/п|           (индикатора)            |        |        |               |+---+-----------------------------------+--------+--------+---------------+| 1 |                 2                 |   3    |   4    |       5       |+---+-----------------------------------+--------+--------+---------------+| 1 |Площадь ликвидируемого непригодного|   -    |5729,85 |    5729,85    ||   |для проживания (аварийного)        |        |        |               ||   |жилищного фонда (кв. м)            |        |        |               |+---+-----------------------------------+--------+--------+---------------+| 2 |Площадь предоставляемого           |   -    |6190,64 |    6190,64    ||   |социального жилья (кв. м)          |        |        |               |+---+-----------------------------------+--------+--------+---------------+| 3 |Число семей, переселяемых          |   -    |  320   |      320      ||   |из непригодного для проживания     |        |        |               ||   |(аварийного) жилищного фонда       |        |        |               ||   |(семей)                            |        |        |               |+---+-----------------------------------+--------+--------+---------------+";
       4) приложение N 1 к Программе  "Перечень  многоквартирных  домов,признанных  до  1 января 2007 г.  в установленном порядке аварийными иподлежащими  сносу  в  связи  с  физическим  износом  в  процессе   ихэксплуатации,   в   отношении   которых   планируется   предоставлениефинансовой поддержки на переселение граждан  из  аварийного  жилищногофонда" изложить в следующей редакции:
                                "Перечень
         многоквартирных домов, признанных до 1 января 2007 года
          в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу
         в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации,
              в отношении которых планируется предоставление
               финансовой поддержки на переселение граждан
                      из аварийного жилищного фонда+---+----------------------+------------------------+-------------+-----------|| N |      Адрес МКД       |Документ, подтверждающий|    Число    |Расселяемая||п/п|                      |признание МКД аварийными|  жителей,   |  площадь  ||   |                      +-------------+----------+ планируемых |   жилых   ||   |                      |    Номер    |   Дата   |к переселению| помещений ||   |                      |             |          +-------------+-----------+|   |                      |             |          |    чел.     |   кв. м   |+---+----------------------+-------------+----------+-------------+-----------+| 1 |          2           |      3      |    4     |      5      |     6     |+---+----------------------+-------------+----------+-------------+-----------+| 1 |ул. Лесозаводская,    |акт МВК N 56 |18.11.2004|      4      |   108,20  ||   |д. 17                 |             |          |             |           |+---+----------------------+-------------+----------+-------------+-----------+| 2 |ул. Гайдара, д. 29,   |акт МВК N 58 |25.11.2004|     35      |   677,93  ||   |корп. 1               |             |          |             |           |+---+----------------------+-------------+----------+-------------+-----------+| 3 |ул. Логинова, д. 19   |акт МВК N б/н|05.12.2000|     62      | 1 196,20  |+---+----------------------+-------------+----------+-------------+-----------+| 4 |ул. Ударников, д. 13  |акт МВК N 162|03.11.2005|     32      |   495,50  |+---+----------------------+-------------+----------+-------------+-----------+| 5 |ул. Ударников, д. 22  |акт МВК N б/н|17.09.2001|     11      |   219,20  |+---+----------------------+-------------+----------+-------------+-----------+| 6 |ул. Л.Толстого, д. 18 |акт МВК N 127|29.07.2005|     17      |   356,47  |+---+----------------------+-------------+----------+-------------+-----------+| 7 |ул. Л.Толстого, д. 37 |акт МВК N 125|29.07.2005|     10      |   296,90  |+---+----------------------+-------------+----------+-------------+-----------+| 8 |ул. Фрунзе, д. 26     |акт МВК N 143|25.08.2005|     22      |   424,30  |+---+----------------------+-------------+----------+-------------+-----------+| 9 |ул. К.Либкнехта, д. 57|акт МВК N 114|21.07.2005|      8      |    88,10  |+---+----------------------+-------------+----------+-------------+-----------+|10 |пр. Ломоносова, д. 23 |акт МВК N б/н|18.12.2001|     31      |   508,80  |+---+----------------------+-------------+----------+-------------+-----------+|11 |пр. Никольский, д. 136|акт МВК N б/н|24.06.2004|      9      |   125,00  |+---+----------------------+-------------+----------+-------------+-----------+|12 |ул. Л.Толстого, д. 39 |акт МВК N 129|29.07.2005|     17      |   338,30  |+---+----------------------+-------------+----------+-------------+-----------+|13 |ул. Пионерская, д. 83 |акт МВК N б/н|01.07.2004|     31      |   517,23  |+---+----------------------+-------------+----------+-------------+-----------+|14 |пр. Никольский, д. 8  |акт МВК N 66 |29.12.2004|     15      |   209,64  |+---+----------------------+-------------+----------+-------------+-----------+|15 |ул. Севстрой, д. 18   |акт МВК N 150|06.10.2005|      4      |    43,10  |+---+----------------------+-------------+----------+-------------+-----------+|16 |ул. Родионова, д. 10  |акт МВК N 105|19.05.2005|     12      |   124,98  |+---+----------------------+-------------+----------+-------------+-----------+|Итого                     |      x      |    x     |     320     | 5 729,85  |+--------------------------+-------------+----------+-------------+-----------+".
       3. Внести в городскую целевую программу "Строительство спортивныхплощадок   и   прогулочных   участков   при  муниципальных  дошкольныхобразовательных  учреждениях"  на  2009  -  2011  годы",  утвержденнуюрешением  Архангельского  городского  Совета депутатов от 17.09.2008 N730 (с изменениями и дополнениями), следующие изменения:
       1) строку  "Источники финансирования" паспорта Программы изложитьв следующей редакции:
       "городской бюджет - 6600 тыс. рублей;
       областной бюджет - 5000 тыс. рублей";
       2) в   разделе   2  "Цели  и  задачи  Программы,  сроки  и  этапыреализации":
       а) в абзаце тринадцатом цифры "77" заменить цифрами "38";
       б) в абзаце  четырнадцатом  слова  "в  2009  г.  -  25  объектов"заменить словами "в 2009 г. - 0 объектов";
       в) в абзаце пятнадцатом слова "в 2010 г.  - 26 объектов" заменитьсловами "в 2010 г. - 19 объектов";
       г) в абзаце шестнадцатом слова "в 2011 г. - 26 объектов" заменитьсловами "в 2011 г. - 19 объектов";
       3) таблицу  раздела  5  "Финансирование  Программы"  изложить   вследующей редакции:+-----------------+-----------------------------------------+-------------||    Источник     |  Распределение объемов финансирования,  |    ВСЕГО    || финансирования  |    в том числе по годам (тыс. руб.)     |             ||                 +-------------+-------------+-------------+             ||                 |    2009     |    2010     |    2011     |             |+-----------------+-------------+-------------+-------------+-------------+|городской бюджет |    2100     |    2200     |    2300     |     6600    |+-----------------+-------------+-------------+-------------+-------------+|областной бюджет |    5000     |      -      |      -      |     5000    |+-----------------+-------------+-------------+-------------+-------------+|Итого            |    7100     |    2200     |    2300     |    11600    |+-----------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
       4. Внести в городскую целевую программу  "Строительство  объектовсоциальной  инфраструктуры (2009 - 2011 годы)",  утвержденную решениемАрхангельского городского Совета депутатов  от  28.07.2008  N  703  (сизменениями), следующие изменения:
       1) по  тексту  Программы  слова  "служба  муниципального  заказа"заменить   словами  "служба  заместителя  мэра  города  по  городскомухозяйству";
       2) строку  "Объем  и источники финансирования Программы" паспортаПрограммы изложить в следующей редакции:
       "общий объем финансирования составляет 111,157 млн. рублей.
       Основными источниками финансирования являются средства городскогобюджета - 96,157 млн. рублей, в том числе по годам:
       2009 год - 18,410 млн. рублей;
       2010 год - 00,000 млн. рублей;
       2011 год - 77,747 млн. рублей.
       Объемы финансирования   Программы  на  2009  -  2011  годы  носятпрогнозный характер и подлежат ежегодному  уточнению  в  установленномпорядке  при  формировании  проектов  городского  бюджета на очереднойфинансовый год.
       Прогнозно:
       привлеченные средства, в том числе:
       областного бюджета - 15,000 млн. рублей";
       3) в разделе 5 "Ресурсное обеспечение Программы":
       а) в абзаце втором цифры "588,410" заменить цифрами "111,157";
       б) в абзаце третьем цифры "199,410" заменить цифрами "96,157";
       в) в абзаце четвертом цифры "171,500" заменить цифрами "15,000";
       г) абзацы пятый и девятый исключить;
       д) таблицу  "Распределение  объемов  финансирования  Программы поисточникам и годам" изложить в следующей редакции:
                              "Распределение
          объемов финансирования Программы по источникам и годам+---+------------------------+-----------------+--------------------------|| N |       Источники        |      Объем      |   В том числе по годам   ||п/п|     финансирования     | финансирования, +--------+--------+--------+|   |                        |всего (млн. руб.)|  2009  |  2010  |  2011  |+---+------------------------+-----------------+--------+--------+--------+| 1 |           2            |        3        |   4    |   5    |   6    |+---+------------------------+-----------------+--------+--------+--------+|   |Всего по Программе      |     111,157     | 18,410 |   -    | 92,747 |+---+------------------------+-----------------+--------+--------+--------+|   |в том числе:            |                 |        |        |        |+---+------------------------+-----------------+--------+--------+--------+| 1 |Городской бюджет        |     96,157      | 18,410 |   -    | 77,747 |+---+------------------------+-----------------+--------+--------+--------+| 2 |Областной бюджет        |     15,000      |   -    |   -    | 15,000 |+---+------------------------+-----------------+--------+--------+--------+";
       4) таблицу  раздела 8 "Оценка эффективности реализации Программы,целевые индикаторы и показатели" изложить в следующей редакции:
                                 "Система
           целевых индикаторов и показателей оценки реализации
           городской целевой программы "Строительство объектов
              социальной инфраструктуры (2009 - 2011 годы)"+---+-------------------------+------+------+------+------+------+--------|| N | Наименование показателя | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2009 - ||п/п|      (индикатора)       | год  | год  | год  | год  | год  |2011 гг.||   |                         +------+------+------+------+------+--------+|   |                         | факт |оценка|           прогноз           |+---+-------------------------+------+------+------+------+------+--------+| 1 |            2            |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |   8    |+---+-------------------------+------+------+------+------+------+--------+| 1 |Культура                 |      |      |      |      |      |        |+---+-------------------------+------+------+------+------+------+--------+|   |Ввод в эксплуатацию      | 3,4  |  -   |      |      | 2,73 |  2,73  ||   |парков отдыха (га)       |      |      |      |      |      |        |+---+-------------------------+------+------+------+------+------+--------+";
       5) приложение к Программе "Основные мероприятия городской целевойпрограммы "Строительство объектов социальной  инфраструктуры  (2009  -2011 годы)" изложить в следующей редакции:
                          "Основные мероприятия
           городской целевой программы "Строительство объектов
              социальной инфраструктуры (2009 - 2011 годы)"+-----+---------------------+-----------+-----------+-------------------------------+--------------------------------||N п/п|    Наименование     |Исполнители| Источники |Объем финансирования, тыс. руб.|      Ожидаемые результаты      ||     |     мероприятия     |           |финансиро- +-------+-----------------------+                                ||     |                     |           |   вания   | всего | в том числе по годам  |                                ||     |                     |           |           |       +-------+-------+-------+                                ||     |                     |           |           |       | 2009  | 2010  | 2011  |                                |+-----+---------------------+-----------+-----------+-------+-------+-------+-------+--------------------------------+|  1  |          2          |     3     |     4     |   5   |   6   |   7   |   8   |               9                |+-----+---------------------+-----------+-----------+-------+-------+-------+-------+--------------------------------+|     |                                          Общий объем финансирования                                          |+-----+---------------------+-----------+-----------+-------+-------+-------+-------+--------------------------------+|I    |Проектирование,      |Служба     |Общий объем|111157 | 18410 |   -   | 92747 |2009 год - подготовка           ||     |строительство        |заместителя|средств,   |       |       |       |       |проектно-сметной документации;  ||     |(реконструкция) и    |мэра города|в т.ч.:    |       |       |       |       |2011 год - ввод в эксплуатацию  ||     |ввод в эксплуатацию  |по         +-----------+-------+-------+-------+-------+детского парка площадью 2,73 га;||     |объектов социальной  |городскому |городской  | 96157 | 18410 |   -   | 77747 |2012 год - ввод в эксплуатацию  ||     |инфраструктуры       |хозяйству  |бюджет     |       |       |       |       |детского комбината на 264 места ||     |                     |           +-----------+-------+-------+-------+-------+и школы на 450 учащихся в жилом ||     |                     |           |областной  | 15000 |   -   |   -   | 15000 |микрорайоне Цигломень           ||     |                     |           |бюджет     |       |       |       |       |                                |+-----+---------------------+-----------+-----------+-------+-------+-------+-------+--------------------------------+|     |                                    в том числе инвестиционные мероприятия                                    |+-----+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------+|1    |Образование                                                                                                   |+-----+---------------------+-----------+-----------+-------+-------+-------+-------+--------------------------------+|1.1  |Проектирование,      |Служба     |Общий объем| 93247 |  500  |   -   | 92747 |2009 год - подготовка           ||     |строительство и ввод |заместителя|средств,   |       |       |       |       |проектно-сметной документации;  ||     |в эксплуатацию       |мэра города|в т.ч.:    |       |       |       |       |2012 год - ввод в эксплуатацию  ||     |объектов образования |по         +-----------+-------+-------+-------+-------+детского комбината на 264 места ||     |                     |городскому |городской  | 78247 |  500  |   -   | 77747 |и школы на 450 учащихся         ||     |                     |хозяйству  |бюджет     |       |       |       |       |                                ||     |                     |           +-----------+-------+-------+-------+-------+                                ||     |                     |           |областной  | 15000 |   -   |   -   | 15000 |                                ||     |                     |           |бюджет     |       |       |       |       |                                |+-----+---------------------+-----------+-----------+-------+-------+-------+-------+--------------------------------+|                                                    в том числе:                                                    |+-----+---------------------+-----------+-----------+-------+-------+-------+-------+--------------------------------+|1.1.1|проектирование       |Служба     |Общий объем| 46102 |   -   |   -   | 46102 |Ввод в эксплуатацию в 2012 году ||     |и строительство      |заместителя|средств,   |       |       |       |       |детского комбината на 264 места ||     |детского комбината в |мэра города|в т.ч.:    |       |       |       |       |                                ||     |I микрорайоне округа |по         +-----------+-------+-------+-------+-------+                                ||     |Майская горка        |городскому |городской  | 36102 |   -   |   -   | 36102 |                                ||     |                     |хозяйству  |бюджет     |       |       |       |       |                                ||     |                     |           +-----------+-------+-------+-------+-------+                                ||     |                     |           |областной  | 10000 |   -   |   -   | 10000 |                                ||     |                     |           |бюджет     |       |       |       |       |                                |+-----+---------------------+-----------+-----------+-------+-------+-------+-------+--------------------------------+|1.1.2|проектирование       |Служба     |Общий объем|  500  |  500  |   -   |   -   |2009 год - подготовка           ||     |и строительство      |заместителя|средств,   |       |       |       |       |проектно-сметной документации   ||     |многофункционального |мэра города|в т.ч.:    |       |       |       |       |                                ||     |спортивного зала     |по         +-----------+-------+-------+-------+-------+                                ||     |муниципального       |городскому |городской  |  500  |  500  |   -   |   -   |                                ||     |образовательного     |хозяйству  |бюджет     |       |       |       |       |                                ||     |учреждения           |           +-----------+-------+-------+-------+-------+                                ||     |"Архангельский       |           |областной  |   -   |   -   |   -   |   -   |                                ||     |городской лицей      |           |бюджет     |       |       |       |       |                                ||     |имени М.В.Ломоносова"|           |           |       |       |       |       |                                |+-----+---------------------+-----------+-----------+-------+-------+-------+-------+--------------------------------+|1.1.3|проектирование и     |Служба     |Общий объем| 46645 |   -   |   -   | 46645 |Ввод в эксплуатацию в 2012 году ||     |строительство школы  |заместителя|средств,   |       |       |       |       |школы на 450 учащихся           ||     |на 450 учащихся      |мэра города|в т.ч.:    |       |       |       |       |                                ||     |в жилом микрорайоне  |по         +-----------+-------+-------+-------+-------+                                ||     |Цигломень            |городскому |городской  | 41645 |   -   |   -   | 41645 |                                ||     |                     |хозяйству  |бюджет     |       |       |       |       |                                ||     |                     |           +-----------+-------+-------+-------+-------+                                ||     |                     |           |областной  | 5000  |   -   |   -   | 5000  |                                ||     |                     |           |бюджет     |       |       |       |       |                                |+-----+---------------------+-----------+-----------+-------+-------+-------+-------+--------------------------------+|2    |Здравоохранение                                                                                               |+-----+---------------------+-----------+-----------+-------+-------+-------+-------+--------------------------------+|2.1  |Проектирование,      |Служба     |Общий объем| 10700 | 10700 |   -   |   -   |                                ||     |строительство и ввод |заместителя|средств,   |       |       |       |       |                                ||     |в эксплуатацию       |мэра города|в т.ч.:    |       |       |       |       |                                ||     |объектов             |по         +-----------+-------+-------+-------+-------+                                ||     |здравоохранения      |городскому |городской  | 10700 | 10700 |   -   |   -   |                                ||     |                     |хозяйству  |бюджет     |       |       |       |       |                                ||     |                     |           +-----------+-------+-------+-------+-------+                                ||     |                     |           |областной  |   -   |   -   |   -   |   -   |                                ||     |                     |           |бюджет     |       |       |       |       |                                |+-----+---------------------+-----------+-----------+-------+-------+-------+-------+--------------------------------+|     |                                                 в том числе:                                                 |+-----+---------------------+-----------+-----------+-------+-------+-------+-------+--------------------------------+|2.1.2|строительство        |Служба     |Общий объем| 10700 | 10700 |   -   |   -   |Консервация объекта             ||     |пристройки           |заместителя|средств,   |       |       |       |       |                                ||     |к муниципальному     |мэра города|в т.ч.:    |       |       |       |       |                                ||     |учреждению           |по         +-----------+-------+-------+-------+-------+                                ||     |здравоохранения      |городскому |городской  | 10700 | 10700 |   -   |   -   |                                ||     |"Детская поликлиника |хозяйству  |бюджет     |       |       |       |       |                                ||     |N 1"                 |           +-----------+-------+-------+-------+-------+                                ||     |                     |           |областной  |   -   |   -   |   -   |   -   |                                ||     |                     |           |бюджет     |       |       |       |       |                                |+-----+---------------------+-----------+-----------+-------+-------+-------+-------+--------------------------------+|3    |Культура                                                                                                      |+-----+---------------------+-----------+-----------+-------+-------+-------+-------+--------------------------------+|3.1  |Проектирование,      |Служба     |Общий объем| 7210  | 7210  |   -   |   -   |Ввод в эксплуатацию в 2011 году ||     |строительство и ввод |заместителя|средств,   |       |       |       |       |детского парка площадью 2,73 га ||     |в эксплуатацию       |мэра города|в т.ч.:    |       |       |       |       |                                ||     |объектов культуры    |по         +-----------+-------+-------+-------+-------+                                ||     |                     |городскому |городской  | 7210  | 7210  |   -   |   -   |                                ||     |                     |хозяйству  |бюджет     |       |       |       |       |                                ||     |                     |           +-----------+-------+-------+-------+-------+                                ||     |                     |           |областной  |   -   |   -   |   -   |   -   |                                ||     |                     |           |бюджет     |       |       |       |       |                                |+-----+---------------------+-----------+-----------+-------+-------+-------+-------+--------------------------------+|3.1.1|строительство        |Служба     |Общий объем| 7210  | 7210  |   -   |   -   |Ввод в эксплуатацию в 2011 году ||     |детского парка в     |заместителя|средств,   |       |       |       |       |детского парка площадью 2,73 га ||     |Ломоносовском округе |мэра города|в т.ч.:    |       |       |       |       |                                ||     |по ул. 23 Гвардейской|по         +-----------+-------+-------+-------+-------+                                ||     |дивизии              |городскому |городской  | 7210  | 7210  |   -   |   -   |                                ||     |(за кинотеатром      |хозяйству  |бюджет     |       |       |       |       |                                ||     |"Русь")              |           +-----------+-------+-------+-------+-------+                                ||     |                     |           |областной  |   -   |   -   |   -   |   -   |                                ||     |                     |           |бюджет     |       |       |       |       |                                |+-----+---------------------+-----------+-----------+-------+-------+-------+-------+--------------------------------+".Мэр города                                                В.Н.ПАВЛЕНКО