Приложение к Решению от 24.02.2005 г № 399 Распределение расходов

Распределение расходов городского бюджета за 2004 год по разделам, подразделам функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации


Наименование Раздел Подраздел Уточненные бюджетные назначения (тыс. руб.) Кассовое исполнение (тыс. руб.) В том числе Процент исполнения
текущие расходы капитальные расходы
1 2 3 4 5 6 7 8
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 01 220000 199518 193377 6141 90,7
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 01 06 220000 199518 193377 6141 90,7
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА 05 73200 73019 71108 1911 99,8
ОРГАНЫ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 05 01 73200 73019 71108 1911 99,8
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА И СТРОИТЕЛЬСТВО 07 258853 236295 3574 232721 91,3
ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 07 01 5000 3574 3574 71,5
СТРОИТЕЛЬСТВО, АРХИТЕКТУРА 07 07 253853 232721 232721 91,7
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И РЫБОЛОВСТВО 08 500 498 498 99,6
ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 08 02 500 498 498 99,6
ТРАНСПОРТ, СВЯЗЬ И ИНФОРМАТИКА 10 7060 7051 7051 99,9
АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ 10 01 619 619 619 100,0
ВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ 10 04 6000 6000 6000 100,0
СВЯЗЬ 10 06 441 432 432 98,0
РАЗВИТИЕ РЫНОЧНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 11 300 300 300 100,0
МАЛЫЙ БИЗНЕС И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 11 01 300 300 300 100,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 12 747093 693069 583169 109900 92,8
ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО 12 01 188686 177366 147666 29700 94,0
КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 12 02 496187 453483 394983 58500 91,4
ПРОЧИЕ СТРУКТУРЫ И МЕРОПРИЯТИЯ ЖИЛИЩНО КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 12 03 62220 62220 40520 21700 100,0
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 13 20160 20157 19963 194 100,0
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 13 02 19360 19357 19163 194 100,0
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОТИВОПОЖАРНАЯ СЛУЖБА 13 04 800 800 800 100,0
ОБРАЗОВАНИЕ 14 978077 977987 953970 24017 100,0
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 14 01 265782 265778 263662 2116 100,0
ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 14 02 663439 663368 642510 20858 100,0
ПЕРЕПОДГОТОВКА И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 14 05 2620 2620 2596 24 100,0
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 14 07 46236 46221 45202 1019 100,0
КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО И КИНЕМАТОГРАФИЯ 15 43229 43210 40017 3193 100,0
КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО 15 01 41429 41411 38667 2744 100,0
ПРОЧИЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА 15 03 1800 1799 1350 449 99,9
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 16 13300 13300 13300 100,0
ТЕЛЕВИДЕНИЕ И РАДИОВЕЩАНИЕ 16 01 8153 8153 8153 100,0
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 16 03 5147 5147 5147 100,0
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 17 528997 516968 487356 29612 97,7
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 17 01 382497 379770 350302 29468 99,3
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 17 03 44200 44198 44054 144 100,0
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ 17 04 102300 93000 93000 90,9
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 18 657235 656044 653047 2997 99,8
УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ 18 01 58675 58657 55660 2997 100,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ 18 02 6196 5603 5603 90,4
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 18 03 400 399 399 99,8
ПРОЧИЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 18 06 591964 591385 591385 99,9
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 19 7150 3978 3978 55,6
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ВНУТРЕННЕГО ДОЛГА 19 01 7150 3978 3978 55,6
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ 30 32202 24516 9900 14616 76,1
РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ 30 01 8000 4411 3067 1344 55,1
ПРОВЕДЕНИЕ ВЫБОРОВ И РЕФЕРЕНДУМОВ 30 02 3000 943 766 177 31,4
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ (БЮДЖЕТНЫЕ ССУДЫ) 30 03 0 -1946 -1946
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ, НЕ ОТНЕСЕННЫЕ К ДРУГИМ ПОДРАЗДЕЛАМ 30 04 21202 21108 8013 13095 99,6
ВСЕГО 3587356 3465910 3040608 425302 96,6