Решение от 08.04.2009 г № 840

О внесении изменений в отдельные городские целевые программы, утвержденные решениями Архангельского городского Совета депутатов, в связи с решением Архангельского городского Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в решение Архангельского городского Совета депутатов от 17.12.2008 N 805 „О городском бюджете на 2009 год“»


Архангельский городской Совет депутатов решил:
1.Приостановить на период до 31 декабря 2009 года включительно действие городской целевой программы "Информатизация и оснащение специализированными кабинетами муниципальных школ города Архангельска" на 2008 - 2010 годы, утвержденной решением Архангельского городского Совета депутатов от 21.06.2007 N 455, в части реализации и финансового обеспечения за счет средств городского бюджета.
2.Внести изменения и дополнения в городские целевые программы:
2.1.Внести в целевую программу "Экология города Архангельска (2007 - 2009 годы)", утвержденную решением Архангельского городского Совета депутатов от 25.10.2006 N 255 (с изменениями и дополнениями), следующие изменения:
1) строку "Источники финансирования" паспорта целевой программы "Экология города Архангельска (2007 - 2009 годы)" изложить в следующей редакции:
Источники       Общий объем финансирования Программы составляет 61 899,0
финансирования  тыс. рублей, из них:
                в 2007 году - 39372,0 тыс. рублей;
                в 2008 году - 15972,0 тыс. рублей;
                в 2009 году - 6555,0 тыс. рублей

2) абзацы первый - четвертый главы IV "Финансовое обеспечение Программы" изложить в следующей редакции:
"Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств городского бюджета с привлечением средств областного бюджета и внебюджетных средств. Общий объем финансирования Программы в 2007 - 2009 годах составляет 61 899,0 тыс. рублей, в том числе:
из городского бюджета - 50823,0 тыс. рублей;
из областного бюджета - 5500,0 тыс. рублей;
из внебюджетных средств - 5576,0 тыс. рублей.";

3) таблицу "Объемы средств и источники финансирования" главы IV "Финансовое обеспечение Программы" изложить в следующей редакции:
"ОБЪЕМЫ
СРЕДСТВ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
(тыс. руб.)
Источники и направления финансирования Общий объем финансирования В том числе
2007 год 2008 год 2009 год
Всего по Программе, в том числе: 61899,0 39372,0 15972,0 6555,0
Городской бюджет 50823,0 32606,0 12357,0 5860,0
Областной бюджет 5500,0 3286,0 2214,0 -
Внебюджетные средства 5576,0 3480,0 1401,0 695,0
";

4) В основных мероприятиях Программы (приложение к целевой программе "Экология города Архангельска (2007 - 2009 годы)"):
а) раздел 2 "Атмосферный воздух" изложить в следующей редакции:
N п/п Наименование мероприятия Период реализации, год Объем финансирования, тыс. рублей Природоохранный эффект от реализации мероприятия, т/год, куб. м/год, га и др. ед. Исполнитель
Всего в т.ч. по источникам финансирования
областной бюджет городской бюджет иные источники
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Раздел 2. Атмосферный воздух
2.1 Продолжение работ по разработке общегородского сводного тома "Охрана атмосферы и предельно допустимые выбросы (ПДВ) города Архангельска" 2007 2008 2009 2000,0 1000,0 180,0 - 2000,0 1000,0 180,0 - Создание базы данных о состоянии атмосферного воздуха Мэрия города (НИИ Атмосферы)
2.2 Выполнение исследований качества атмосферного воздуха (проводятся органом по охране окружающей среды с привлечением специализированной лаборатории) 2007 2008 2009 100,0 300,0 0 - 100,0 300,0 0 - Актуализация электронной карты состояния атмосферного воздуха Мэрия города (определяется на конкурсной основе)
Итого по разделу 2007 2008 2009 2100,0 1300,0 180,0 - 2100,0 1300,0 180,0 -

б) пункты 3.1, 3.2, 3.4, 3.7 и строку "Итого по разделу" раздела 3 "Водные объекты и водные ресурсы" изложить в следующей редакции:
1 2 3 4 5 6 7 8 9
3.1 Эколого-аналитическая оценка состояния водных объектов, в том числе в местах выпуска ливневых сточных вод 2007 2008 2009 300,0 500,0 0 - 300,0 500,0 0 0 Создание базы данных состояния реки Северной Двины Мэрия города (определяется на конкурсной основе)
3.2 Продолжение ремонта очистных сооружений на острове Хабарка (участие в областной целевой программе "Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности Архангельской области на 2006 - 2008 годы") 2007 2008 2009 3000,0 3250,0 0 1500,0 1500,0 - 1350,0 1500,0 0 150,0 250,0 0 Прекращение сброса 109,5 тыс. куб. м/год неочищенных вод УЖКХЭ, МУП "Водоканал" (определяется на конкурсной основе)
3.3 ...
3.4 Строительство напорного коллектора в Маймаксанском территориальном округе 2007 2008 2009 0 - 0 - Предотвращение загрязнения хозяйственнобытовыми сточными водами реки Северной Двины УЖКХЭ, УСиКР (определяется на конкурсной основе)
3.5 3.6 ...
3.7 Расширение существующих объединенных очистных сооружений ОАО "СЦБК" и города Архангельска 2007 2008 2009 6300,0 5000,0 - 6300,0 5000,0 - Увеличение мощности очистных сооружений; предотвращение загрязнения реки Северной Двины Мэрия города, ОАО "Соломбальский ЦБК"
Итого по разделу 2007 2008 2009 12386,0 10964,0 5000 2386,0 2214,0 - 9850,0 8500,0 5000 150,0 250,0 -

в) пункты 4.1, 4.4, 4.9, 4.11 и строку "Итого по разделу" раздела 4 "Почвы" изложить в следующей редакции:
1 2 3 4 5 6 7 8 9
4.1 Проектирование полигона для захоронения отходов: - выбор места размещения; - разработка технического задания; - разработка проекта строительства; - начало строительства 2007 2008 2009 500,0 0 - 500,0 0 - Мэрия города (определяется на конкурсной основе)
4.2 4.3 ...
4.4 Обустройство действующей городской свалки (Окружное шоссе) 2007 2008 2009 0 - 0 0 Снижение негативного воздействия на окружающую среду при эксплуатации свалки УЖКХЭ, МУП "САХ" (определяется на конкурсной основе)
4.5 4.8 ...
4.9 Продолжение работ по утилизации ртутьсодержащих отходов (РСО) от бюджетных учреждений города 2007 2008 2009 100,0 150,0 0 - 100,0 150,0 0 0 Утилизация опасных отходов ДО, ДЗиСП, (определяется на конкурсной основе)
4.10 ...
4.11 Проведение экологического мониторинга городской свалки, расположенной за Окружным шоссе 2007 2008 2009 1266,0 1097,0 0 - 1266,0 1097,0 0 0 Предотвращение загрязнения окружающей среды в месте размещения отходов УЖКХЭ мэрии города (организация, определяемая на конкурсной основе)
Итого по разделу 2007 2008 2009 23221,0 10047,0 0 900,0 - 19566,0 1747,0 0 2755,0 500,0 -

г) пункты 6.2, 6.3 и строку "Итого по разделу" раздела 6 "Экологическая культура" изложить в следующей редакции:
1 2 3 4 5 6 7 8 9
6.2 Проведение семинаров, конкурсов проектов на экологическую тематику 2007 2008 2009 100,0 130,0 30 - 100,0 120,0 30 10,0 - Повышение уровня экологической грамотности населения ДЭ (определяется на конкурсной основе)
6.3 Размещение публикаций на экологическую тематику, издание информационно-справочного материала 2007 2008 2009 190,0 200,0 150,0 - 190,0 200,0 150,0 - Информирование общественности ДЭ (определяется на конкурсной основе)
Итого по разделу 2007 2008 2009 865,0 961,0 875,0 - 290,0 310,0 180,0 575,0 651,0 695,0

д) строку "Итого по Программе" изложить в следующей редакции:
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Итого по Программе 2007 2008 2009 всего 39372,0 15972,0 6555,0 61899,0 3286,0 2214,0 5500,0 32606,0 12357,0 5860,0 50823,0 3480,0 1401,0 695,0 5576,0

2.2.Внести в целевую комплексную программу "Безопасность муниципальных учреждений социальной сферы на 2008 - 2010 годы", утвержденную решением Архангельского городского Совета депутатов от 12.09.2007 N 484 (с изменениями), следующие изменения:
1) в разделах 1, 5, 8 Программы слова "служба заместителя мэра города по городскому хозяйству" заменить словами "служба муниципального заказа";
2) в строке "Предполагаемые источники и объемы финансирования" паспорта Программы:
а) цифры "84751,8 тыс. рублей" заменить цифрами "83441,0 тыс. рублей";
б) слова "2009 год - 24208,4 тыс. рублей;" заменить словами "2009 год - 22897,6 тыс. рублей;";
3) в разделе 4 "Ресурсное обеспечение Программы":
а) слова "На реализацию Программы необходимо 84751,8 тыс. рублей" заменить словами "На реализацию Программы необходимо 83441,0 тыс. рублей";
б) слова "в 2009 году - 24208,4 тыс. рублей" заменить словами "в 2009 году - 22897,6 тыс. рублей";
в) дополнить абзацем седьмым следующего содержания:
"Средства городского бюджета, предусмотренные на реализацию Программы в 2009 году, в первоочередном порядке направляются на погашение кредиторской задолженности за 2008 год.";
4) раздел 8 "Перечень мероприятий Программы" изложить в следующей редакции:
"8. Перечень мероприятий Программы
N п/п Наименование мероприятий Источники финансирования Финансовые затраты на реализацию (тыс. руб.) Исполнители
Всего В том числе
2008 2009 2010
1 2 3 4 5 6 7 8
1. ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Учреждения образования
1.1 Монтаж автоматической пожарной сигнализации с системой оповещения людей при пожаре (с разработкой проектно-сметной документации), в том числе: городской бюджет 49232,0 16827,0 12026,0 20379,0
общеобразовательные учреждения 34001 10000 7398 16603 Департамент образования Муниципальные учреждения Служба муниципального заказа
дошкольные учреждения 13762 5957 4029 3776
Учреждения дополнительного образования 1469 870 599
Итого по учреждениям образования: городской бюджет 49232,0 16827,0 12026,0 20379,0
Учреждения здравоохранения и социальные учреждения
1.2 Монтаж автоматической пожарной сигнализации (с разработкой проектно-сметной документации), в том числе: гор. бюджет 19985,8 5402,1 9084,6 5499,1 Департамент здравоохранения и соц. политики Муниципальные учреждения
МУЗ "Первая городская клиническая больница скорой медицинской помощи" 5400,0 1236,0 2164,0 2000,0
МУЗ - городские больницы 11692,397 3419,597 5273,7 2999,1
МУЗ "Родильный дом имени Самойловой" 1466,381 466,381 500,0 500,0
МУЗ "Городской дом ребенка" 287,822 280,122 7,7
МУЗ "Городская поликлиника N 2" (филиал на ул. Урицкого) 42,2 42,2
Муниципальные социальные учреждения 1097,0 1097,0
1.3 Приобретение индивидуальных средств защиты органов дыхания для персонала учреждений с круглосуточным пребыванием людей ("Феникс" 269 шт. x 1,6 = 430,4), в том числе: гор. бюджет 289,6 144,0 0 145,6 Департамент здравоохранения и социальной политики Муниципальные учреждения
МУЗ "Первая гор. кл. больница" (110 шт.) 273,6 134,4 0 139,2
МУЗ "Гор. кл. больница N 6" (40 шт.)
МУЗ "Гор. кл. больница N 7" (45 шт.)
МУЗ "Гор. больница N 12" (5 шт.)
МУЗ "Род. дом им. Самойловой" (40 шт.)
ГДР (15 шт.)
ЦЗПН "Душа" (3 шт.) 16,0 9,6 0 6,4
ЦЗПН (4 шт.)
ЦПСОиП (3 шт.)
ЦОПД (4 шт.)
Итого по учреждениям здравоохранения и социальным учреждениям гор. бюджет 20275,4 5546,1 9084,6 5644,7
Учреждения культуры и образовательные учреждения дополнительного образования детей сферы культуры
1.4 Монтаж автоматической пожарной сигнализации (с разработкой проектно-сметной документации), в том числе: гор. бюджет 8659,5 6840,5 877,0 942,0 Управление культуры и молодежной политики Муниципальные учреждения Служба муниципального заказа
МУК клубного типа (культурные центры, ДК) 4802,0 4189,0 613,0
МУК "Централизованная библиотечная система" 2519,6 1314,5 263,1 942,0
МОУ ДОД сферы культуры, в том числе: 1337,9 1337,0 0,9
монтаж АПС и устройство отдельного входа в филиале МОУ ДОД "ДШИ N 2" по ул. Кедрова, 20
1.5 Устройство противопожарных дверей, в том числе: гор. бюджет 926,5 416,5 260,0 250,0 Управление культуры и молодежной политики Муниципальные учреждения
МУК "Ломоносовский ДК" 170,0 170,0
МУК "АГКЦ" 126,5 126,5
МОУ ДОД "ДШИ N 42" (в т.ч. реконструкция АПС с установкой дымовых извещателей) 120,0 120,0
МУК "Централизованная библиотечная система" 120,0 120,0
МУК клубного типа (культурные центры, ДК) 240,0 140,0 100,0
МОУ ДОД сферы культуры 150,0 150,0
1.6 Проведение мероприятий по пожарной безопасности в МУК "КЦ "Северный", в том числе: гор. бюджет 577,6 577,6 Служба муниципального заказа Муниципальные учреждения
устройство противопожарного водопровода 420,8 420,8
проведение мероприятий по выполнению предписаний Государственного пожарного надзора МЧС России 156,8 156,8
Итого по учреждениям культуры: гор. бюджет 10163,6 7834,6 1137,0 1192,0
Учреждения физической культуры и спорта
1.7 Монтаж автоматической пожарной сигнализации (с разработкой проектно-сметной документации), в том числе: гор. бюджет 1508,5 798,5 650,0 60,0 Упр. по физ. культуре и спорту Служба муниципального заказа Муниципальные учреждения
МОУ ДОД "ДЮСШ" 1508,5 798,5 650,0 60,0
1.8 Устройство эвакуационных выходов (с разработкой проектно-сметной документации), в том числе: гор. бюджет 221,5 221,5
МОУ ДОД "ДЮСШ N 5 им. Я.Г.Карбасникова" 221,5 221,5
Итого по учреждениям физ. культуры и спорта: гор. бюджет 1730,0 1020,0 650,0 60,0
Ремонт пожарных водоемов
1.9 Капитальный ремонт пожарных водоемов (с разработкой пр.-сметной документации), в том числе: гор. бюджет 300,0 300,0 Администрация Исакогорского и Цигломенского терр. округов
у зданий МОУ "Школа N 87" по ул. 100 Дивизии, 12, МОУ "Школа N 73" по ул. Стивидорской, 11 с оборудованием подъездов к ним и необходимыми указателями 300,0 300,0
Итого по подразделу: гор. бюджет 300,0 300,0
Всего по разделу 1 (пожарная безопасность): гор. бюджет 81701,0 31227,7 22897,6 27575,7
2. Обеспечение работников учреждений средствами индивидуальной защиты
Учреждения образования
2.1 Приобретение противогазов (ГП-7) для работников учреждений (745 x 2000 = 1490,0 т. руб.), в том числе: гор. бюджет 990,0 500,0 0 490,0
МОУ "СОШ N 37" (106 чел.); МОУ "СОШ N 43" (91 чел.); МОУ "СОШ N 51" (125 чел.); МДОУ N 13 (48 чел.); МДОУ N 47 (71 чел.); МДОУ N 88 (44 чел.); МДОУ N 91 (64 чел.); МДОУ N 94 (84 чел.); МДОУ N 103 (61 чел.); МДОУ N 176 (45 чел.); Филиал МОУ ДОД "СДДТ бокс-клуб "Фанат" (6 чел.) Всего - 745 чел. 990,0 500,0 0 490,0 Департамент образования Муниципальные учреждения
Учреждения здравоохранения и социальные учреждения
2.2 Приобретение противогазов (ГП-7) для работников учреждений (495 x 2000 = 990,0 т. руб.), в том числе: гор. бюджет 660,0 330,0 0 330,0 Департамент здравоохранения и соц. политики Муниципальные учреждения
МУЗ "Гор. кл. больница N 6" (465 чел.) 620,0 310,0 0 310,0
ЦЗПН "Душа" (30 чел.) 40,0 20,0 0 20,0
Учреждения культуры и образовательные учреждения дополнительного образования детей сферы культуры
2.3 Приобретение противогазов (ГП-7) для работников учреждений (10 x 2000 = 20,0 т. руб.), в том числе: гор. бюджет 20,0 20,0 - - Упр. культуры и молодежной политики Муниципальные учреждения
МУК "КЦ "Северный" (6 чел.) 12,0 12,0
МОУ ДОД "ДШИ N 5" (4 чел.) 8,0 8,0
Учреждения физической культуры и спорта
2.4 Приобретение противогазов (ГП-7) для работников учреждений (55 x 2000 = 110,0 т. руб.), в том числе: гор. бюджет 70,0 40,0 0 30,0 Управление по физ. культуре и спорту Муниципальные учреждения
ДЮСШ - 6 (45 чел.) 50,0 30,0 0 20,0
АДЮЦ (база верховой езды) (10 чел.) 20,0 10,0 10,0
Всего по разделу 2 (обеспечение работников СИЗ): гор. бюджет 1740,0 890,0 0 850,0
ВСЕГО по Программе: гор. бюджет 83441,0 32117,7 22897,6 28425,7
по р. 1 81701,0 31227,7 22897,6 27575,7
по р. 2 1740,0 890,0 - 850,0
В том числе:
по учреждениям образования 50222,0 17327,0 12026,0 20869,0
по р. 1 49232,0 16827,0 12026,0 20379,0
по р. 2 990,0 500,0 - 490,0
по учреждениям здравоохранения и социальным учреждениям: 20935,4 5876,1 9084,6 5974,7
по р. 1 20275,4 5546,1 9084,6 5644,7
по р. 2 660,0 330,0 - 330,0
по учреждениям культуры 10183,6 7854,6 1137,0 1192,0
по р. 1 10163,6 7834,6 1137,0 1192,0
по р. 2 20,0 20,0 - -
по учреждениям физ. культуры и спорта 1800,0 1060,0 650,0 90,0
по р. 1 1730,0 1020,0 650,0 60,0
по р. 2 70,0 40,0 - 30,0
По администрациям территориальных округов - ремонт пожарных водоемов 300,0 - - 300,0
".

2.3.Внести в целевую программу профилактики правонарушений и борьбы с преступностью и правонарушениями на территории муниципального образования "Город Архангельск" на 2009 год, утвержденную решением Архангельского городского Совета депутатов от 28.07.2008 N 717, следующие изменения:
1) в паспорте Программы в строке "Объемы и источники финансирования" слова "в объеме 3500 тыс. руб." заменить словами "в объеме 550 тыс. руб.";
2) в разделе 3 "Финансовое обеспечение Программы" слова "средства городского бюджета в размере 3500 тыс. рублей" заменить словами "средства городского бюджета в размере 550 тыс. рублей";
3) мероприятия по реализации целевой программы профилактики правонарушений и борьбы с преступностью и правонарушениями на территории муниципального образования "Город Архангельск" на 2009 год изложить в следующей редакции:
"МЕРОПРИЯТИЯ
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ
И БОРЬБЫ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ И ПРАВОНАРУШЕНИЯМИ НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" НА 2009 ГОД
1.Мероприятия антитеррористической направленности
N п/п Содержание мероприятия Городской бюджет, тыс. руб. Ответственные за исполнение Ожидаемые результаты
1.1 Обеспечить ограничение доступа посторонних лиц в подвалы, чердаки жилых домов. Участковым уполномоченным милиции осуществлять постоянный контроль за состоянием укрепленности указанных помещений, выявлять незакрытые люки и двери. О выявленных недостатках информировать эксплуатирующие организации для принятия мер по их устранению ГУ УВД по городу Архангельску; администрации территориальных округов мэрии города Снижение террористической угрозы
1.2 Провести комплекс дополнительных мероприятий по усилению режима безопасности функционирования особо важных и режимных объектов, объектов транспорта и жизнеобеспечения в целях предотвращения террористических актов, техногенных аварий ГУ УВД по городу Архангельску; администрации территориальных округов мэрии города Снижение террористической угрозы

2.Мероприятия, направленные на укрепление общественного порядка, общественной безопасности и борьбы с преступностью
2.1 Реализовать комплекс мер по профилактике и раскрытию преступлений, совершаемых в общественных местах и на улицах города, объектах различной формы собственности, в квартирах граждан ГУ УВД по городу Архангельску Улучшение результатов работы по раскрытию преступлений
2.2 Регулярно осуществлять сбор, анализ и изучение информации о готовящихся акциях протеста, других общественно-политических, культурно-зрелищных мероприятиях в целях недопущения акций экстремистской направленности; реализовать меры, направленные на предупреждение террористических актов и других правонарушений в период подготовки и проведения различных спортивных и культурно-массовых мероприятий ГУ УВД по городу Архангельску; управление военно-мобилизационной работы и административных органов мэрии города Улучшение работы по обеспечению безопасности граждан
2.3 В целях предотвращения преступлений, совершаемых с применением зарегистрированного оружия, продолжить проведение оперативно-профилактических операций "Щит", "Оружие", направленных на усиление контроля за оборотом гражданского и служебного оружия. Продолжить реализацию программы по добровольной выдаче гражданами незаконно хранящегося вооружения, взрывчатых веществ и взрывных устройств на возмездной основе (за вознаграждение) ГУ УВД по городу Архангельску Снижение количества преступлений с использованием оружия

3.Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
3.1 Организовать работу, направленную на удаление после 23 часов с улиц, из компьютерных клубов, подъездов жилых домов и других общественных мест безнадзорных несовершеннолетних, а также выявление подростков, самовольно ушедших с постоянного места жительства, групп несовершеннолетних антиобщественной направленности и устройство их в соответствующие специализированные учреждения ГУ УВД по городу Архангельску; департамент здравоохранения и социальной политики мэрии города Снижение преступности среди несовершеннолетних
3.2 Организовать работу по созданию профильных лагерей для детей "группы риска" (подростков, находящихся в социально опасном положении, состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и подразделениях по делам несовершеннолетних органов внутренних дел) Межведомственная комиссия по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков; городская и окружные комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав мэрии города; ГУ УВД по городу Архангельску Снижение преступности среди несовершеннолетних
3.3 Провести межведомственную профилактическую операцию "Подросток" на территории города Архангельска, направленную на снижение уровня подростковой преступности в дни летних каникул ГУ УВД по городу Архангельску; департамент здравоохранения и социальной политики мэрии города; департамент образования мэрии города Снижение преступности среди несовершеннолетних

4.Мероприятия, направленные на совершенствование работы органов внутренних дел
4.1 Изготовление и распространение среди дошкольников и учащихся младших классов световозвращающих приспособлений 100 Главный распорядитель ГУ УВД по городу Архангельску; департамент образования мэрии города Снижение детского дорожнотранспотного травматизма
4.2 Оборудование учебного класса безопасности дорожного движения для детей и подростков Северного, Маймаксанского и Соломбальского территориальных округов на базе МУ "Школа N 43" (ул. Кировская, д. 12) 140 Главный распорядитель департамент образования мэрии города Снижение детского дорожнотранспотного травматизма
4.3 Выпуск и приобретение средств наглядной агитации по БДД: памятки для детей, памятки для работы в учебном классе, комплекты плакатов, памятки для водителей, памятки для родителей, методические пособия по основам преподавания ПДД и организации внеклассной работы по БДД в школах и детских садах. Создание видео- и телевизионной информационно-пропагандистской продукции, размещение тематической наружной социальной рекламы в СМИ при проведении профилактических операций: "Внимание, дети", "Внимание, пешеход", "Вежливый водитель", "Зебра", направленных на укрепление дисциплины участников дорожного движения 120 Главный распорядитель ГУ УВД по городу Архангельску; департамент образования мэрии города Снижение детского дорожнотранспортного травматизма
4.4 В целях улучшения условий работы, оснащения рабочих мест участковых уполномоченных милиции: а) выполнить капитальный ремонт помещений: - ул. Логинова, д. 33 (Октябрьский округ); - ул. Шабалина, д. 22 (Ломоносовский округ); б) оборудовать их мебелью, средствами связи и оргтехникой 190 Главный распорядитель ГУ УВД по городу Архангельску
Всего по Программе: 550 тыс. рублей 550

Главный распорядитель финансовых средств Объем финансирования, тыс. руб.
ГУ УВД по городу Архангельску 550
".

2.4.Внести в городскую целевую программу "Сохранение произведений монументального искусства, мемориальных досок и памятных знаков города Архангельска на 2009 год", утвержденную решением Архангельского городского Совета депутатов от 28.07.2008 N 709 (с изменениями), следующие изменения:
1) в строке "Источник и объемы финансирования" раздела I "Паспорт Программы" слова "21410,0 тыс. рублей" заменить словами "10050,0 тыс. рублей";
2) второе предложение раздела V "Ресурсное обеспечение Программы" изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования Программы - 10050,0 тыс. рублей.";
3) приложение N 1 к городской целевой программе "Сохранение произведений монументального искусства, мемориальных досок и памятных знаков города Архангельска на 2009 год" изложить в следующей редакции:
"ПЕРЕЧЕНЬ
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "СОХРАНЕНИЕ
ПРОИЗВЕДЕНИЙ МОНУМЕНТАЛЬНОГО ИСКУССТВА, МЕМОРИАЛЬНЫХ ДОСОК
И ПАМЯТНЫХ ЗНАКОВ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА НА 2009 ГОД"
N п/п Наименование мероприятия Исполнители Финансовые затраты, тыс. руб.
1 2 3 4
1 Проведение мониторинга объектов культурного наследия, включая обследование технического состояния, экспертизы, выявление неучтенных объектов культурного наследия Департамент муниципального имущества мэрии города -
2 Выполнение работ по ремонту произведений монументального искусства и благоустройству территорий, на которых они расположены Администрации территориальных округов -
3 Текущий ремонт монумента Победы в войне 1941 - 1945 гг., площади перед монументом Победы в войне 1941 - 1945 гг. и сооружение памятника "Тюленю - спасителю жителей города Архангельска и блокадного Ленинграда" Служба муниципального заказа 10050,0
4 Обследование технического состояния и выполнение работ по косметическому ремонту либо изготовлению мемориальных досок Администрации территориальных округов -
Департамент образования мэрии города -
Департамент здравоохранения и социальной политики мэрии города -
5 Паспортизация объектов культурного и исторического наследия города (произведений монументального искусства) Департамент муниципального имущества -
6 Выполнение работ по межеванию земельных участков под произведениями монументального искусства Департамент муниципального имущества -
7 Развитие туристических (экскурсионных) маршрутов по объектам города, представляющим культурную и историческую ценность (буклеты, разработка экскурсионных маршрутов) Управление по внешним связям и туризму мэрии города -
8 Разработка сайта "Памятники города Архангельска" (описание, фотографии) Управление по внешним связям и туризму мэрии города -
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ 10050,0
".

2.5.Внести в городскую целевую программу "Физкультура - здоровье - спорт" на 2006 - 2009 годы, утвержденную решением Архангельского городского Совета депутатов от 26.10.2005 N 44 (с изменениями и дополнениями), следующие изменения и дополнения:
1) строку "Исполнители основных мероприятий Программы" паспорта городской целевой программы "Физкультура - здоровье - спорт" на 2006 - 2009 годы после слов "департамент информации и общественных связей" дополнить словами "служба муниципального заказа";
2) в разделе IV "Финансирование Программы":
а) в пункте 1 "Городской бюджет":
в позиции "2009" цифры "17900,0" заменить цифрами "10405,0";
в позиции "всего" цифры "51900,0" заменить цифрами "44405,0";
б) в строке "Итого":
в позиции "2009" цифры "18700,0" заменить цифрами "11205,0";
в позиции "всего" цифры "54500,0" заменить цифрами "47005,0";
в) дополнить абзацем следующего содержания:
"Средства городского бюджета, предусмотренные на реализацию Программы в 2009 году, в первоочередном порядке направляются на погашение кредиторской задолженности.";
3) в перечне мероприятий по реализации городской целевой программы "Физкультура - здоровье - спорт" на 2006 - 2009 годы:
а) в разделе "1. Научно-методическое и кадровое обеспечение":
в пункте 1.1 в графе "2009 г." цифры "50,0" заменить цифрами "0,0"; в графе "всего" цифры "140,0" заменить цифрами "90,0";
в пункте 1.2 в графе "2009 г." цифры "15,0" заменить цифрами "0,0"; в графе "всего" цифры "90,0" заменить цифрами "75,0";
б) в разделе "2. Строительство и реконструкция физкультурно-оздоровительных сооружений, приобретение инвентаря и оборудования":
в пункте 2.1 в графе "2009 г." цифры "10300,0" заменить цифрами "6405,0"; в графе "всего" цифры "28700,0" заменить цифрами "24805,0";
в пункте 2.2 в графе "2009 г." цифры "1400,0" заменить цифрами "1000,0"; в графе "всего" цифры "4400,0" заменить цифрами "4000,0";
в подпункте 2.2.1 в графе "2009 г." цифры "1280,0" заменить цифрами "1000,0"; в графе "всего" цифры "4105,0" заменить цифрами "3825,0";
в подпункте 2.2.2 в графе "2009 г." цифры "120,0" заменить цифрами "0,0"; в графе "всего" цифры "295,0" заменить цифрами "175,0";
в пункте 2.3 в графе "2009 г." цифры "400,0" заменить цифрами "0,0"; в графе "всего" цифры "400,0" заменить цифрами "0,0";
в) в разделе "3. Проведение спортивно-массовых мероприятий":
в пункте 3.3 в графе "2009 г." цифры "100,0" заменить цифрами "10,0"; в графе "всего" цифры "340,0" заменить цифрами "250,0";
в пункте 3.4 в графе "2009 г." цифры "2250,0" заменить цифрами "1335,0"; в графе "всего" цифры "7050,0" заменить цифрами "6135,0";
в пункте 3.5 в графе "2009 г." цифры "2150,0" заменить цифрами "600,0"; в графе "всего" цифры "6650,0" заменить цифрами "5100,0";
в пункте 3.6 в графе "2009 г." цифры "80,0" заменить цифрами "40,0"; в графе "всего" цифры "260,0" заменить цифрами "220,0";
г) в разделе "4. Развитие международных спортивных связей":
в пункте 4.1 в графе "2009 г." цифры "220,0" заменить цифрами "100,0"; в графе "всего" цифры "765,0" заменить цифрами "645,0";
д) в разделе "5. Пропаганда физической культуры и спорта":
в пункте 5.2 в графе "2009 г." цифры "120,0" заменить цифрами "100,0"; в графе "всего" цифры "360,0" заменить цифрами "340,0";
в строке "ИТОГО" в графе "2009 г." цифры "17900,0" заменить цифрами "10405,0"; в графе "всего" цифры "51900,0" заменить цифрами "44405,0";
в строке "ВСЕГО" в графе "2009 г." цифры "18700,0" заменить цифрами "11205,0"; в графе "всего" цифры "54500,0" заменить цифрами "47005,0";
е) исключить из Программы "Перечень дополнительных объектов для строительства в 2009 году и объемов их финансирования".
2.6.Внести в городскую целевую программу "Капитальный ремонт муниципальных учреждений социальной сферы на 2008 - 2010 годы", утвержденную решением Архангельского городского Совета депутатов от 12.09.2007 N 483 (с изменениями), следующие изменения:
1) по тексту Программы слова "служба заместителя мэра города по городскому хозяйству" заменить словами "служба муниципального заказа";
2) раздел "Объемы и источники финансирования" паспорта Программы изложить в следующей редакции:
"средства городского бюджета в сумме 1251179,0 тыс. рублей, в том числе:
2008 г. - 325646,0 тыс. руб.;
2009 г. - 288330,0 тыс. руб.;
2010 г. - 637203,0 тыс. руб.";
3) раздел Программы "Финансовое обеспечение реализации Программы" изложить в следующей редакции:
"Финансовое обеспечение реализации Программы
Всего по Программе на 2008 - 2010 гг. предусматриваются расходы городского бюджета в сумме 1251179,0 тыс. рублей, в том числе:
2008 г. - 325646,0 тыс. рублей;
2009 г. - 288330,0 тыс. рублей;
2010 г. - 637203,0 тыс. рублей.
Средства городского бюджета, предусмотренные на реализацию Программы в 2009 году, в первоочередном порядке направляются на погашение кредиторской задолженности.
(тыс. руб.)
Отрасль 2008 год 2009 год 2010 год Итого
"Здравоохранение и социальная политика" 115210,0 79400,0 123660,0 318270,0
"Культура и дополнительное образование детей сферы культуры" 30808,0 11557,0 28606,0 70971,0
"Физическая культура и спорт" 8698,0 6152,0 15040,0 29890,0
"Образование" 170930,0 191221,0 469897,0 832048,0
Всего 325646,0 288330,0 637203,0 1251179,0
";

4) приложение N 1 к городской целевой программе "Капитальный ремонт муниципальных учреждений социальной сферы на 2008 - 2010 годы" изложить в следующей редакции:
"ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ" ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "КАПИТАЛЬНЫЙ
РЕМОНТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ
НА 2008 - 2010 ГГ."
Наименование объекта Общий объем финансирования (тыс. руб.) в том числе по годам
2008 год 2009 год 2010 год
1. Больницы
МУЗ "Первая городская клиническая больница скорой медицинской помощи" 36752,0 25249,0 9100,0 2403,0
МУЗ "Городская клиническая больница N 4" 12679,0 4979,0 1900,0 5800,0
МУЗ "Городская клиническая больница N 6" 10850,4 3770,4 5080,0 2000,0
МУЗ "Городская клиническая больница N 7" 57013,8 21248,8 28138,0 7627,0
МУЗ "Городская клиническая больница N 12" 9052,8 3932,8 2870,0 2250,0
Итого: 126348,0 59180,0 47088,0 20080,0
2. Поликлиники
МУЗ "Городская поликлиника N 1" 25572,6 5302,6 5100,0 15170,0
МУЗ "Городская поликлиника N 2" 27130,5 7844,1 5186,4 14100,0
МУЗ "Городская поликлиника N 3" 3812,1 1192,1 2620,0 0,0
МУЗ "Городская поликлиника N 14" 13985,3 5459,7 1025,6 7500,0
МУЗ "Детская поликлиника N 1" 50166,1 6416,1 2950,0 40800,0
МУЗ "Детская стоматологическая поликлиника" 2806,9 1928,0 878,9 0,0
МУЗ "Стоматологическая поликлиника N 1" 1304,1 1287,5 16,6 0,0
МУЗ "Стоматологическая поликлиника N 2" 669,2 184,7 4,5 480,0
Итого: 125446,8 29614,8 17782,0 78050,0
3. Дома ребенка
МУЗ "Городской дом ребенка" 390,0 0,0 230,0 160,0
4. Родильные дома
МУЗ "Родильный дом им. Самойловой" 20281,2 5951,2 6400,0 7930,0
5. Станции скорой медицинской помощи
МУЗ "Станция скорой медицинской помощи" 4970,0 870,0 2900,0 1200,0
Итого по отрасли "Здравоохранение" 277436,0 95616,0 74400,0 107420,0
6. Социальные учреждения
МУ "Центр охраны прав детства" 5777,7 3879,7 1898,0 0
МУ "Центр помощи совершеннолетним опекаемым и подопечным" 15915,6 9754,6 1861,0 4300,0
МУ "Опорно-экспериментальный реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями" 9535,5 1031,7 503,8 8000,0
МУ "Центр защиты прав несовершеннолетних" 9465,0 4787,8 737,2 3940,0
МУ "Центр защиты прав несовершеннолетних "Душа" 140,2 140,2 0,0 0,0
Итого по отрасли "Социальная политика" 40834,0 19594,0 5000,0 16240,0
Всего: 318270,0 115210,0 79400,0 123660,0

ОБЪЕМЫ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ПО ГОДАМ
Наименование объекта Общий объем финансирования (тыс. руб.) В том числе по годам
2008 г. 2009 г. 2010 г.
1. Больницы 126348,0 59180,0 47088 20080,0
2. Поликлиники 125446,8 29614,8 17782 78050,0
3. Дома ребенка 390,0 0,0 230,0 160,0
4. Родильные дома 20281,2 5951,2 6400 7930,0
5. Станции скорой медицинской помощи 4970,0 870,0 2900,0 1200,0
6 Социальные учреждения 40834,0 19594,0 5000,0 16240,0
Итого 318270,00 115210,0 79400,0 123660,0
";

5) приложение N 2 к городской целевой программе "Капитальный ремонт муниципальных учреждений социальной сферы на 2008 - 2010 годы" изложить в следующей редакции:
"ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ" ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ
ПРОГРАММЫ "КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ НА 2008 - 2010 ГГ."
Наименование объекта Общий объем финансирования (тыс. руб.) Средства (тыс. руб.)
2008 г. 2009 г. 2010 г.
1. Муниципальные учреждения культуры клубного типа
МУК "АГКЦ" 7079,0 3648,0 3256,0 175,0
МУК "КЦ "Северный" 18804,3 6524,0 1500,0 10780,3
МУК "КЦ "Бакарица", ул. Нахимова, 15 3848,7 2746,0 0,0 1102,7
МУК "АЦГП "Соломбала-Арт", пр. Никольский, 29 2410,0 960,0 500,0 950,0
МУК "Ломоносовский ДК", ул. Никитова, 1 4016,0 1386,0 390,0 2240,0
МУК "СКЦ "Луч", ул. Первомайская, 3 1671,0 836,0 0,0 835,0
Филиал N 2 МУК "СКЦ "Луч", ул. Дружбы, 39 0,0 0,0 0,0 0,0
Филиал N 3 МУК "СКЦ "Луч" "Клуб "Космос", пр. Ленинградский, 165, корп. 2 3269,0 0,0 300,0 2969,0
МУК "КЦ "Маймакса", ул. Лесотехническая, 1 148,0 148,0 0,0 0,0
Филиал N 1 МУК "КЦ "Маймакса", ул. Родионова, 14 378,0 154,0 0,0 224,0
Филиал N 2 МУК "КЦ "Маймакса", ул. Емецкая, 19 - 2 2670,0 1720,0 500,0 450,0
МУК "КЦ "Цигломень", ул. Севстрой, 2 2404,0 0,0 600,0 1804,0
Резерв 501,0 0,0 501,0 0,0
Итого 47199,0 18122,0 7547,0 21530,0
2. Муниципальное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система"
Филиал N 1, наб. Северной Двины, 135 1324,0 1224,0 0,0 100,0
Филиал N 2, наб. Северной Двины, 134 56,0 56,0 0,0 0,0
Филиал N 3, ул. Воскресенская, 85 83,0 83,0 0,0 0,0
Филиал N 4, ул. Тимме, 16а 0,0 0,0 0,0 0,0
Филиал N 5, ул. Беломорской флотилии, 8 80,0 0,0 80,0 0,0
Филиал N 6, ул. Школьная, 80 570,0 570,0 0,0 0,0
Филиал N 7, ул. Юнг ВМФ, 13 1509,0 1509,0 0,0 0,0
Филиал N 8, ул. 23-й Гвардейской дивизии, 5 1001,0 781,0 0,0 220,0
Филиал N 9, ул. Первомайская, 4 561,0 561,0 0,0 0,0
Филиал N 10, пр. Ленинградский, 269, к. 1 600,0 0,0 600,0 0,0
Филиал N 11, ул. Никитова, 1 150,0 0,0 0,0 150,0
Филиал N 12, ул. Зеньковича, 29 160,0 0,0 0,0 160,0
Филиал N 13, ул. Рейдовая, 7 60,0 0,0 0,0 60,0
Филиал N 15, ул. Магистральная, 45 24,0 0,0 0,0 24,0
Филиал N 16, ул. Севстрой, 2 224,0 124,0 100,0 0,0
Филиал N 17, ул. Холмогорская, 16 286,0 0,0 0,0 286,0
Резерв 209,0 0,0 209,0 0,0
Итого 6897,0 4908,0 989,0 1000,0
3. Муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования детей сферы культуры
МОУ ДОД "ДХШ N 1", ул. Тимме, 22, к. 1 2149,5 467,0 0,0 1682,5
МОУ ДОД "ДШИ N 2", ул. Кедрова, 17 1187,1 276,0 0,0 911,1
МОУ ДОД "ДШИ N 4", ул. Школьная, 80 190,5 160,5 0,0 30,0
МОУ ДОД "ДШИ N 5", ул. Партизанская, 51 964,0 509,0 0,0 455,0
МОУ ДОД "ДШИ N 31", ул. Воронина, 27, к. 1 7162,9 2635,5 3000,0 1027,4
МОУ ДОД "ДШИ N 42 "Гармония", ул. Попова, 1 642,0 622,0 0,0 20,0
МОУ ДОД "ДШИ N 43 "Тоника", ул. Воскресенская, 95 1290,0 750,0 0,0 540,0
МОУ ДОД "ДШИ N 48", ул. Нахимова, 6, к. 1 2890,0 1690,0 0,0 1200,0
МОУ ДОД "ДШИ N 53", ул. Севстрой, 2 878,0 668,0 0,0 210,0
Резерв 21,0 0,0 21,0 0,0
Итого 16875,0 7778,0 3021,0 6076,0
Всего 70971,0 30808,0 11557,0 28606,0

ОБЪЕМЫ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ПО ГОДАМ
Наименование объекта Общий объем финансирования (тыс. руб.) В том числе по годам
2008 г. 2009 г. 2010 г.
1. Муниципальные учреждения культуры клубного типа 47199,0 18122,0 7547,0 21530,0
2. Муниципальное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система" 6897,0 4908,0 989,0 1000,0
3. Муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования детей сферы культуры 16875,0 7778,0 3021,0 6076,0
Итого 70971,0 30808,0 11557,0 28606,0
";

6) приложение N 3 к городской целевой программе "Капитальный ремонт муниципальных учреждений социальной сферы на 2008 - 2010 годы" изложить в следующей редакции:
"ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ" ГОРОДСКОЙ
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ НА 2008 - 2010 ГГ."
Наименование объекта Общий объем финансирования (тыс. руб.) В том числе по годам
2008 г. 2009 г. 2010 г.
ДЮСШ N 1, пр. Троицкий, 69а 485,0 485,0 0,0 0,0
ДЮСШ N 2, ул. Никитова, 1 3608,0 1008,0 1200,0 1400,0
ДЮСШ N 3, в том числе: 2611,0 2611,0 0,0 0,0
ДЮСШ N 3, судомодельное отделение, пр. Советских космонавтов, 153 1316,0 1316,0 0,0 0,0
ДЮСШ N 3, брандвахта 1295,0 1295,0 0,0 0,0
ДЮСШ N 4, спорткомплекс "Волна", пр. Никольский, 25 4559,0 340,0 2919,0 1300,0
ДЮСШ N 5 883,0 383,0 0,0 500,0
ДЮСШ N 6, в том числе: 11676,0 1036,0 500,0 10140,0
ДЮСШ N 6, борцовская школа, ул. Целлюлозная, 22а 1411,0 911,0 500,0 0,0
ДЮСШ N 6, трибуна, ул. Химиков, 4 1940,0 0,0 0,0 1940,0
ДЮСШ N 6, спортзал (ФОЗ), ул. Химиков, 4 5400,0 0,0 0,0 5400,0
ДЮСШ N 6, бассейн, ул. Химиков, 4 2925,0 125,0 0,0 2800,0
АДЮЦ, в том числе: 2725,0 375,0 1450,0 900,0
АДЮЦ, спорткомплекс "Верховая езда", район ж/д ст. Соломбалка 375,0 375,0 0,0 0,0
АДЮЦ, ФОК, на набережной Г.Седова, 14 450,0 0,0 250,0 200,0
АДЮЦ, спорткомплекс "Гидролизный", ул. Гидролизная, 12 1900,0 0,0 1200,0 700,0
ИДЮЦ, ул. Вычегодская, 19 1925,0 1525,0 0,0 400,0
ДЮСШ "Каскад", ул. Гайдара, 50, к. 1 1335,0 935,0 0,0 400,0
Резерв 83,0 0,0 83,0 0,0
Итого 29890,0 8698,0 6152,0 15040,0

ОБЪЕМЫ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ПО ГОДАМ
Наименование объекта Общий объем финансирования (тыс. руб.) В том числе по годам
2008 г. 2009 г. 2010 г.
1. Спортивные учреждения 29890,0 8698,0 6152,0 15040,0
Итого 29890,0 8698,0 6152,0 15040,0
";

8) приложение N 4 к городской целевой программе "Капитальный ремонт муниципальных учреждений социальной сферы на 2008 - 2010 годы" изложить в следующей редакции:
"ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ" ГОРОДСКОЙ
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ НА 2008 - 2010 ГГ."
Наименование объекта Общий объем финансирования (тыс. руб.) В том числе по годам
2008 г. 2009 г. 2010 г.
1. Школы
МОУ СОШ N 1 4766,0 990,0 1000,0 2776,0
МОУ СОШ N 2 7264,0 100,0 2000,0 5164,0
МОУ ОГ N 3 7505,0 1188,0 0,0 6317,0
МОУ СОШ N 4 3714,0 660,0 0,0 3054,0
МОУ СОШ N 5 9722,0 6774,0 700,0 2248,0
МОУ ОГ N 6 13993,0 2000,0 1000,0 10993,0
МОУ СОШ N 8 21170,0 1782,0 500,0 18888,0
МОУ СОШ N 9 7581,0 2178,0 1100,0 4303,0
МОУ СОШ N 10 2995,0 1073,0 950,0 972,0
МОУ СОШ N 11 3272,0 1800,0 500,0 972,0
МОУ ООШ N 12 4042,0 1058,0 0,0 2984,0
МОУ СОШ N 14 10731,0 1485,0 2500,0 6746,0
МОУ СОШ N 17 5610,0 1156,0 1400,0 3054,0
МОУ АГЛ 13216,0 1500,0 0,0 11716,0
МОУ СОШ N 20 4937,0 0,0 1300,0 3637,0
МОУ ОГ N 21 10090,0 1700,0 1700,0 6690,0
МОУ СОШ N 22 26809,0 990,0 5000,0 20819,0
МОУ СОШ N 23 13361,0 3462,0 4000,0 5899,0
МОУ СОШ N 24 5207,0 1881,0 300,0 3026,0
МОУ СОШ N 25 8169,0 2228,0 1500,0 4441,0
МОУ СОШ N 26 10673,0 1297,0 0,0 9376,0
МОУ СОШ N 27 12693,0 2198,0 3000,0 7495,0
МОУ СОШ N 28 8610,0 2475,0 1000,0 5135,0
МОУ НШДС N 29 7580,0 2110,0 2000,0 3470,0
МОУ СОШ N 30 8239,0 1850,0 1600,0 4789,0
МОУ СОШ N 32 3832,0 594,0 0,0 3238,0
МОУ СОШ N 33 6152,0 1654,0 1000,0 3498,0
МОУ СОШ N 34 18963,0 2000,0 3500,0 13463,0
МОУ СОШ N 35 5661,0 642,0 300,0 4719,0
МОУ СОШ N 36 3876,0 400,0 700,0 2776,0
МОУ СОШ N 37 8226,0 1980,0 0,0 6246,0
МОУ ООШ N 38 1670,0 0,0 900,0 770,0
МОУ ООШ N 40 2819,0 900,0 600,0 1319,0
МОУ СОШ N 41 38722,0 0,0 0,0 38722,0
МОУ СОШ N 43 7496,0 3610,0 0,0 3886,0
МОУ СОШ N 45 3293,0 1683,0 500,0 1110,0
МОУ ООШ N 48 3534,0 1485,0 800,0 1249,0
МОУ СОШ N 49 5643,0 1850,0 600,0 3193,0
МОУ СОШ N 50 8302,0 0,0 4000,0 4302,0
МОУ СОШ N 51 11156,0 4680,0 3700,0 2776,0
МОУ СОШ N 52 2630,0 142,0 1100,0 1388,0
МОУ СОШ N 54 7054,0 1890,0 1000,0 4164,0
МОУ СОШ N 55 11414,0 1980,0 1800,0 7634,0
МОУ СОШ N 57 300,0 0,0 300,0 0,0
МОУ СОШ N 59 7664,0 1200,0 2300,0 4164,0
МОУ СОШ N 60 7413,0 1000,0 1000,0 5413,0
МОУ СОШ N 62 8362,0 700,0 1000,0 6662,0
МОУ СОШ N 68 4815,0 600,0 1300,0 2915,0
МОУ ООШ N 69 21858,0 4979,0 3000,0 13879,0
МОУ СОШ N 70 4676,0 400,0 1500,0 2776,0
МОУ СОШ N 71 8217,0 3379,0 3450,0 1388,0
МОУ СОШ N 73 10859,0 2208,0 1850,0 6801,0
МОУ СОШ N 77 7140,0 2664,0 1700,0 2776,0
МОУ НШДС N 77 1694,0 0,0 1000,0 694,0
МОУ СОШ N 82 51642,0 4263,0 33500,0 13879,0
МОУ СОШ N 83 12955,0 990,0 1000,0 10965,0
МОУ СОШ N 87 6698,0 600,0 2350,0 3748,0
МОУ СОШ N 93 5319,0 1710,0 0,0 3609,0
МОУ СОШ N 95 9232,0 3678,0 0,0 5554,0
МОУ НШДС N 110 995,0 495,0 500,0 0,0
МОУ ЭБЛ 3182,0 1100,0 0,0 2082,0
МОУ ОСОШ 9250,0 3625,0 1600,0 4025,0
Резерв 3600,0 0,0 3600,0 0,0
Итого 568263,0 103016,0 114500,0 350747,0
2. Детские сады
МДОУ N 2 6176,0 3400,0 0,0 2776,0
МДОУ N 3 2157,0 300,0 330,0 1527,0
МДОУ N 6 3726,0 1110,0 950,0 1666,0
МДОУ N 11 2683,0 1300,0 550,0 833,0
МДОУ N 10 4471,0 2250,0 0,0 2221,0
МДОУ N 13 994,0 300,0 0,0 694,0
МДОУ N 16 1244,0 250,0 300,0 694,0
МДОУ N 20 3943,0 500,0 1500,0 1943,0
МДОУ N 21 4948,0 1525,0 300,0 3123,0
МДОУ N 24 2982,0 500,0 400,0 2082,0
МДОУ N 30 2804,0 500,0 500,0 1804,0
МДОУ N 31 1688,0 300,0 0,0 1388,0
МДОУ N 32 3652,0 1625,0 500,0 1527,0
МДОУ N 37 4848,0 1100,0 1250,0 2498,0
МДОУ N 39 4132,0 500,0 300,0 3332,0
МДОУ N 41 1983,0 400,0 750,0 833,0
МДОУ N 47 982,0 354,0 350,0 278,0
МДОУ N 50 1741,0 353,0 0,0 1388,0
МДОУ N 54 2157,0 0,0 700,0 1457,0
МДОУ N 56 1900,0 600,0 1300,0 0,0
МДОУ N 59 1289,0 1011,0 0,0 278,0
МДОУ N 61 0,0 0,0 0,0 0,0
МДОУ N 66 1694,0 1000,0 0,0 694,0
МДОУ N 84 978,0 200,0 500,0 278,0
МДОУ N 88 2232,0 150,0 0,0 2082,0
МДОУ N 90 6805,0 605,0 6200,0 0,0
МДОУ N 91 3782,0 200,0 1500,0 2082,0
МДОУ N 94 2420,0 2120,0 300,0 0,0
Отд. МДОУ N 96 3882,0 0,0 1800,0 2082,0
МДОУ N 96 4765,0 1550,0 300,0 2915,0
МДОУ N 100 3765,0 1000,0 850,0 1915,0
МДОУ N 101 3238,0 1050,0 800,0 1388,0
МДОУ N 103 311,0 111,0 200,0 0,0
МДОУ N 104 1772,0 300,0 500,0 972,0
МДОУ N 106 1349,0 661,0 550,0 138,0
МДОУ N 112 2414,0 1026,0 0,0 1388,0
МДОУ N 113 1334,0 570,0 0,0 764,0
МДОУ N 114 2597,0 1100,0 650,0 847,0
МДОУ N 116 4846,0 1689,0 1400,0 1757,0
МДОУ N 118 812,0 118,0 0,0 694,0
МДОУ N 119 2384,0 884,0 1500,0 0,0
МДОУ N 120 278,0 0,0 0,0 278,0
МДОУ N 121 3594,0 2484,0 0,0 1110,0
МДОУ N 123 8304,0 1546,0 2200,0 4558,0
МДОУ N 124 1911,0 800,0 0,0 1111,0
МДОУ N 131 1651,0 1373,0 0,0 278,0
МДОУ N 132 5453,0 1310,0 2200,0 1943,0
МДОУ N 135 1314,0 500,0 120,0 694,0
Отд. МДОУ N 135 4479,0 1642,0 200,0 2637,0
МДОУ N 138 727,0 200,0 180,0 347,0
МДОУ N 139 68,0 68,0 0,0 0,0
МДОУ N 140 3692,0 300,0 200,0 3192,0
МДОУ N 145 1253,0 420,0 0,0 833,0
МДОУ N 147 2965,0 50,0 0,0 2915,0
МДОУ N 148 3468,0 1380,0 700,0 1388,0
МДОУ N 149 2693,0 400,0 350,0 1943,0
МДОУ N 151 1566,0 1000,0 150,0 416,0
МДОУ N 154 1423,0 590,0 0,0 833,0
МДОУ N 159 944,0 250,0 0,0 694,0
МДОУ N 162 2442,0 500,0 0,0 1942,0
МДОУ N 167 989,0 650,0 200,0 139,0
МДОУ N 169 3873,0 1646,0 700,0 1527,0
МДОУ N 171 4182,0 1000,0 1100,0 2082,0
МДОУ N 172 1116,0 700,0 0,0 416,0
МДОУ N 173 5478,0 1315,0 0,0 4163,0
МДОУ N 174 1552,0 1552,0 0,0 0,0
МДОУ N 176 3837,0 1000,0 200,0 2637,0
МДОУ N 178 1350,0 0,0 1350,0 0,0
МДОУ N 179 1408,0 514,0 200,0 694,0
МДОУ N 180 3408,0 1326,0 0,0 2082,0
МДОУ N 183 12068,0 963,0 1800,0 9305,0
МДОУ N 185 5859,0 1395,0 300,0 4164,0
МДОУ N 186 2332,0 250,0 0,0 2082,0
МДОУ N 187 733,0 433,0 300,0 0,0
ДОУ "Облачко", Авиационная, 11, корп. 1 27600,0 0,0 27600 0,0
ДОУ по ул. Капитана Хромцова, 1, корп. 2 5000,0 2000,0 3000,0 0,0
Резерв 5927,0 2286,0 3641,0 0,0
Итого 246817,0 64355,0 73721,0 108741,0
3. Прочие
Центр "Леда" 15179,0 3000,0 2464,0 9715,0
Резерв 36,0 0,0 36,0 0,0
Итого 15215,0 3000,0 2500,0 9715,0
4. Учреждения дополнительного образования
МОУ ДОД СДДТ 259,0 259,0 0,0 0,0
МОУ ДОД ЛДДТ 1157,0 300,0 441,0 416,0
МОУ ЦТТ и ДШ 278,0 0,0 0,0 278,0
Резерв 59,0 0,0 59,0 0,0
Итого 1753,0 559,0 500,0 694,0
Всего 832048,0 170930,0 191221,0 469897,0

ОБЪЕМЫ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ПО ГОДАМ
Наименование объекта Общий объем финансирования (тыс. руб.) В том числе по годам
2008 г. 2009 г. 2010 г.
1. Школы 568263,0 103016,0 114500,0 350747,0
2. Детские сады 246817,0 64355,0 73721,0 108741,0
3. Прочие 15215,0 3000,0 2500,0 9715,0
4. Учреждения дополнительного образования 1753,0 559,0 500,0 694,0
Итого 832048,0 170930,0 191221,0 469897,0
".

2.7.Внести в городскую целевую программу "Развитие жилищного строительства и инженерной инфраструктуры на территории города Архангельска на 2007 - 2010 годы", утвержденную решением Архангельского городского Совета депутатов от 12.09.2007 N 482 (с изменениями и дополнениями), следующие изменения:
1) по тексту Программы слова "служба заместителя мэра города по городскому хозяйству" заменить словами "служба муниципального заказа";
2) в строке "Источники финансирования" паспорта Программы цифры "758,56" заменить цифрами "387,92", цифры "525,6" заменить цифрами "250,6", цифры "232,96" заменить цифрами "137,32";
3) в главе IV "Финансовое обеспечение Программы":
в абзаце третьем цифры "758,56" заменить цифрами "387,92";
в абзаце четвертом цифры "525,6" заменить цифрами "250,6";
в абзаце пятом цифры "232,96" заменить цифрами "137,32";
4) в главе VII "Основные мероприятия Программы":
в разделе 2 "Развитие территорий и инженерной инфраструктуры города Архангельска":
в пункте 2.1 в графах 4, 5, 6 строки третьей "2009" цифры "135,0", "95,0", "40,0" заменить соответственно цифрами "0,0", "0,0", "0,0"; строки четвертой "2010" цифры "170,0", "110,0", 60,0" заменить соответственно цифрами "0,0", "0,0", "0,0";
в пункте 2.2 в графах 4, 5, 6 строки третьей "2009" цифры "98,35", "70,0", "28,35" заменить соответственно цифрами "32,71", "0,0", "32,71";
в пункте "ВСЕГО" в графах 4, 5, 6 строки третьей "2009" цифры "245,64", "165,0", "80,64" заменить соответственно цифрами "45,0", "0,0", "45,0"; строки четвертой "2010" цифры "323,36", "200,0", "123,36" заменить соответственно цифрами "153,36", "90,0", "63,36";
в пункте "ИТОГО" в графах 4, 5, 6 цифры "758,56", "525,6", "232,96" заменить соответственно цифрами "387,92", "250,6", "137,32".
2.8.Внести в городскую целевую программу "Строительство социального жилья для переселения граждан из непригодного для проживания (аварийного) жилищного фонда в городе Архангельске на 2009 - 2011 годы", утвержденную решением Архангельского городского Совета депутатов от 28.07.2008 N 702, следующие изменения:
1) по тексту Программы слова "служба заместителя мэра города по городскому хозяйству" заменить словами "служба муниципального заказа";
2) в паспорте Программы:
а) строку "Объем и источники финансирования Программы" изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования составляет 1898,716 млн. рублей.
Основными источниками финансирования являются средства городского бюджета - 446,203 млн. рублей, в том числе по годам:
2009 год - 20,703 млн. рублей;
2010 год - 201,5 млн. рублей;
2011 год - 224,00 млн. рублей.
Объемы финансирования Программы на 2009 - 2011 годы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проектов городского бюджета на очередной финансовый год.
Прогнозно:
привлеченные средства, в том числе:
областного бюджета - 520,513 млн. рублей;
федерального бюджета или средства ГК "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (далее - средства Фонда) - 932,00 млн. рублей";
б) в строке "Ожидаемые результаты реализации Программы" цифры "71,8", "1343", "92", "4" заменить соответственно цифрами "45,6", "859","58", "2,5";
3) в разделе 5 "Ресурсное обеспечение Программы":
а) во втором абзаце цифры "3508" заменить цифрами "1898,716";
в третьем абзаце цифры "908" заменить цифрами "446,203";
в четвертом абзаце цифры "864" заменить цифрами "520,513";
в пятом абзаце цифры "1736" заменить цифрами "932,00";
б) таблицу "Распределение объемов финансирования Программы по источникам и годам" изложить в следующей редакции:
"РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ИСТОЧНИКАМ И ГОДАМ
N п/п Источники финансирования Объем финансирования, всего (млн. руб.) в том числе по годам:
2009 2010 2011
Всего по Программе 1898,716 301,216 739,5 858,0
в том числе:
1 Федеральный бюджет (средства Фонда) 932,0 128,0 381,0 423,0
2 Областной бюджет 520,513 152,513 157,0 211,0
3 Городской бюджет 446,203 20,703 201,5 224,0
";

4) таблицу раздела 8 "Оценка эффективности реализации Программы, целевые индикаторы и показатели" изложить в следующей редакции:
"СИСТЕМА
ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОЦЕНКИ РЕАЛИЗАЦИИ
ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "СТРОИТЕЛЬСТВО СОЦИАЛЬНОГО ЖИЛЬЯ
ДЛЯ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ ГРАЖДАН ИЗ НЕПРИГОДНОГО ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ
(АВАРИЙНОГО) ЖИЛИЩНОГО ФОНДА В ГОРОДЕ АРХАНГЕЛЬСКЕ
НА 2009 - 2011 ГОДЫ"
N п/п Наименование показателя (индикатора) 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2009 2011 гг.
факт оценка прогноз
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Объем ввода социального жилья (кв. м) 1222,4 6660,8 6993,8 16496 22123 45612,8
2 Число семей, переселяемых из непригодного для проживания (аварийного) жилищного фонда (семей) 26 134 127 304 428 859
";

5) приложение N 1 к городской целевой программе "Основные мероприятия городской целевой программы "Строительство социального жилья для переселения граждан из непригодного для проживания (аварийного) жилищного фонда в городе Архангельске на 2009 - 2011 годы" изложить в следующей редакции:
"ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "СТРОИТЕЛЬСТВО СОЦИАЛЬНОГО ЖИЛЬЯ
ДЛЯ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ ГРАЖДАН ИЗ НЕПРИГОДНОГО ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ
(АВАРИЙНОГО) ЖИЛИЩНОГО ФОНДА В ГОРОДЕ АРХАНГЕЛЬСКЕ
НА 2009 - 2011 ГОДЫ"
N п/п Наименование мероприятия Исполнители Источники финансирования Объем финансирования, млн. руб. Ожидаемые результаты
всего в том числе по годам:
2009 2010 2011
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Общий объем финансирования
1 Строительство (реконструкция) и ввод в эксплуатацию социального жилья с предоставлением данного жилья на условиях договоров социального найма гражданам, переселяемым из непригодного для проживания (аварийного) жилищного фонда Управление строительства и капитального ремонта мэрии города, организации (службы заказчиковзастройщиков, подрядчики) Общий объем средств, в т.ч.: 1898,716 301,216 739,5 858,0 Ввод в эксплуатацию 45,6 тыс. кв. м социального жилья, расселение 859 семей из непригодного для проживания (аварийного) жилищного фонда
городской бюджет 446,203 20,703 201,5 224,0
областной бюджет 520,513 152,513 157,0 211,0
федеральный бюджет (средства Фонда ) 932,0 128,0 381,0 423,0
в том числе инвестиционные мероприятия:
1.1 Обеспечение исходноразрешительной, предпроектной, проектно-сметной документацией, проведение экспертиз проектов строительства социального жилья Управление строительства и капитального ремонта мэрии города, организации (службы заказчиковзастройщиков, подрядчики) Общий объем средств, в т.ч.: 30 - 15 15 Подготовка исходноразрешительной документации на земельные участки, разработка (привязка) типовых проектов для строительства социального жилья, подготовка ежегодно необходимых объемов проектно-сметной документации
городской бюджет 30 - 15 15
областной бюджет - - - -
федеральный бюджет (средства Фонда) - - - -
1.2 Строительство (реконструкция) жилых домов по типовым проектам массового жилищного строительства по стандартам социального жилья для расселения и сноса аварийного жилого фонда Управление строительства и капитального ремонта мэрии города, организации (службы заказчиковзастройщиков, подрядчики) Общий объем средств, в т.ч.: 1868,716 301,216 724,5 843,0 Строительство и ввод в эксплуатацию социального жилья: в 2009 г. 6993,8 кв. м; в 2010 г. 16496 кв. м; в 2011 г. 22123 кв. м
городской бюджет 416,203 20,703 186,5 209,0
областной бюджет 520,513 152,513 157,0 211,0
федеральный бюджет (средства Фонда) 932,0 128,0 381,0 423,0
в том числе:
1.2.1 119-квартирный жилой дом с пристроенным КПП бытового обслуживания с мастерскими и парикмахерской в микрорайоне Зеленый Бор Управление строительства и капитального ремонта мэрии города, ОГУ "ДОЗЗ", ЗАО "Новодвинскстроймонтаж" Общий объем средств, в т.ч.: 44,575 44,575 - - Ввод в эксплуатацию в 2009 году 6385,8 кв. м общей площади жилья
городской бюджет 0,500 0,500 - -
областной бюджет 44,075 44,075 - -
федеральный бюджет (средства Фонда) - - - -
1.2.2 Многоэтажный жилой дом по ул. 40 лет Великой Победы в Северном территориальном округе Управление строительства и капитального ремонта мэрии города, МУП "Стройсервис", организацииподрядчики Общий объем средств, в т.ч.: 584,446 147,446 222 215 Ввод в эксплуатацию 15661 кв. м общей площади жилья: I очередь (2010 г.) - 8897 кв. м; II очередь (2011 г.) - 6764 кв. м
городской бюджет 119,583 11,583 55 53
областной бюджет 152,863 42,863 56 54
федеральный бюджет (средства Фонда) 312 93 111 108
1.2.3 Многоэтажный жилой дом по ул. Пустошного, 46, 50 Управление строительства и капитального ремонта мэрии города, МУП "Стройсервис", организацииподрядчики Общий объем средств, в т.ч.: 130 - 90 40 Ввод в 2011 г. в эксплуатацию 3853,5 кв. м общей площади жилья
городской бюджет 32 - 22 10
областной бюджет 33 - 23 10
федеральный бюджет (средства Фонда) 65 - 45 20
1.2.4 Многоэтажный жилой дом по ул. Кирпичный завод, 7 Управление строительства и капитального ремонта мэрии города, МУП "Стройсервис", организацииподрядчики Общий объем средств, в т.ч.: 73 - 73 - Ввод в 2010 г. в эксплуатацию 1917,5 кв. м общей площади жилья
городской бюджет 18 - 18 -
областной бюджет 18 - 18 -
федеральный бюджет (средства Фонда) 37 - 37 -
1.2.5 Многоэтажный жилой дом по ул. Севстрой, 12 (на месте дома Севстрой, 13) в Цигломенском территориальном округе г. Архангельска Управление строительства и капитального ремонта мэрии города, МУП "Стройсервис", организацииподрядчики Общий объем средств, в т.ч.: 58 14,43 43,57 - Ввод в 2010 г. в эксплуатацию 1917,5 кв. м общей площади жилья
городской бюджет 14,57 - 14,57 -
областной бюджет 14,43 14,43 - -
федеральный бюджет (средства Фонда) 29 - 29 -
1.2.6 80-квартирный 5-этажный жилой дом в микрорайоне Зеленый Бор (кирпичный) Управление строительства и капитального ремонта мэрии города, ОГУ "ДОЗЗ", организацииподрядчики Общий объем средств, в т.ч.: 139,194 83,264 55,930 - Ввод в 2010 г. в эксплуатацию 3763,9 кв. м общей площади жилья
городской бюджет 25,5 8,570 16,930 -
областной бюджет 39,694 39,694 - -
федеральный бюджет (средства Фонда) 74 35,000 39,000 -
1.2.7 Реконструкция здания по улице Адмирала Макарова, 35 под квартиры социального жилья Управление строительства и капитального ремонта мэрии города, организации (службы заказчиковзастройщиков, подрядчики) Общий объем средств, в т.ч.: 11,501 11,501 - - Ввод в 2009 г. в эксплуатацию 608 кв. м общей площади жилья
городской бюджет 0,050 0,050 - -
областной бюджет 11,451 11,451 - -
федеральный бюджет (средства Фонда) - - - -
1.2.8 Многоэтажные жилые дома по ул. Русанова - ул. Окружное шоссе (13 домов) Управление строительства и капитального ремонта мэрии города, организации (службы заказчиковзастройщиков, подрядчики) Общий объем средств, в т.ч.: 828 - 240 588 Ввод в эксплуатацию 24927,5 кв. м общей площади жилья: 2011 г. 11505,0 кв. м; 2012 г. 13422,5 кв. м
городской бюджет 206 - 60 146
областной бюджет 207 - 60 147
федеральный бюджет (средства Фонда) 415 - 120 295

--------------------------------
<*> Средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.".


2.9.Внести в городскую целевую программу "Строительство объектов социальной инфраструктуры (2009 - 2011 годы)", утвержденную решением Архангельского городского Совета депутатов от 28.07.2008 N 703 (с изменениями), следующие изменения:
1) по тексту Программы слова "служба заместителя мэра города по городскому хозяйству" заменить словами "служба муниципального заказа";
2) в паспорте Программы:
а) строку "Объем и источники финансирования Программы" изложить в следующей редакции:
"общий объем финансирования составляет 588,791 млн. рублей.
Основными источниками финансирования являются средства городского бюджета - 199,791 млн. рублей, в том числе по годам:
2009 год - 23,791 млн. рублей;
2010 год - 86,000 млн. рублей;
2011 год - 90,000 млн. рублей.
Объемы финансирования Программы на 2009 - 2011 годы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проектов городского бюджета на очередной финансовый год.
Прогнозно:
привлеченные средства, в том числе:
областного бюджета - 171,500 млн. рублей;
федерального бюджета - 217,500 млн. рублей.";
б) строку "Ожидаемые результаты реализации Программы" изложить в следующей редакции:
"строительство (реконструкция) и ввод в эксплуатацию объектов образования (два спортивных зала площадью 1180 кв. м), здравоохранения (пристройка на 500 посещений в смену). Подготовка проектно-сметной документации для строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в округе Варавино-Фактория.";
3) в разделе 5 "Ресурсное обеспечение Программы":
а) во втором абзаце цифры "2134,963" заменить цифрами "588,791";
в третьем абзаце цифры "560,303" заменить цифрами "199,791";
в четвертом абзаце цифры "686,160" заменить цифрами "171,500";
в пятом абзаце цифры "888,500" заменить цифрами "217,500";
б) таблицу "Распределение объемов финансирования Программы по источникам и годам" изложить в следующей редакции:
"РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ИСТОЧНИКАМ И ГОДАМ
N п/п Источники финансирования Объем финансирования, всего (млн. руб.) в том числе по годам:
2009 2010 2011
Всего по Программе 588,791 23,791 240,000 325,000
в том числе:
1 Федеральный бюджет 217,500 - 77,500 140,000
2 Областной бюджет 171,500 - 76,500 95,000
3 Городской бюджет 199,791 23,791 86,000 90,000
";

4) таблицу раздела 8 "Оценка эффективности реализации Программы, целевые индикаторы и показатели" изложить в следующей редакции:
"СИСТЕМА
ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОЦЕНКИ РЕАЛИЗАЦИИ
ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ
СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ (2009 - 2011 ГОДЫ)"
N п/п Наименование показателя (индикатора) 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2009 2011 гг.
факт оценка прогноз
1 2 4 5 3 6 7 8
1 Образование
Ввод в эксплуатацию многофункциональных спортивных залов (кв. м) - - 1180 1180 2360
2 Здравоохранение
Ввод в эксплуатацию поликлиник (посещений в смену) 300 100 500 500
";

5) приложение к городской целевой программе "Строительство объектов социальной инфраструктуры (2009 - 2011 годы)" изложить в следующей редакции:
"ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ
СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ (2009 - 2011 ГОДЫ)"
N п/п Наименование мероприятия Исполнители Источники финансирования Объем финансирования, тыс. руб. Ожидаемые результаты
всего в том числе по годам:
2009 2010 2011
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Общий объем финансирования
I Проектирование, строительство (реконструкция) и ввод в эксплуатацию объектов социальной инфраструктуры Управление строительства и капитального ремонта мэрии города, организации (службы заказчиков, подрядчики) Общий объем средств, в т.ч.: 588791 23791 240000 325000 Ввод в эксплуатацию объектов: 2009 год - подготовка проектно-сметной документации (ПСД) для строительства физкультурнооздоровительного комплекса (ФОК) в округе Варавино-Фактория; 2010 год - спортивный зал площадью 1180 кв. м; 2011 год - пристройка на 500 посещений в смену; спортивный зал площадью 1180 кв. м
городской бюджет 199791 23791 86000 90000
областной бюджет 171500 - 76500 95000
федеральный бюджет 217500 - 77500 140000
в том числе инвестиционные мероприятия:
1 Образование
1.1 Проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию объектов образования Управление строительства и капитального ремонта мэрии города, организации (службы заказчиков, подрядчики) Общий объем средств, в т.ч.: 285500 500 120000 165000 Ввод в эксплуатацию объектов образования: 2010 год - спортивный зал площадью 1180 кв. м; 2011 год - спортивный зал площадью 1180 кв. м
городской бюджет 106500 500 56000 50000
областной бюджет 101500 46500 55000
федеральный бюджет 77500 17500 60000
в том числе:
1.1.1 Проектирование и строительство детского комбината в I микрорайоне округа Майская Горка Управление строительства и капитального ремонта мэрии города, МУП "Стройсервис", организацииподрядчики Общий объем средств, в т.ч.: 132000 0 52000 80000 Ввод в эксплуатацию в 2012 году детского комбината на 264 места
городской бюджет 46000 0 26000 20000
областной бюджет 46000 26000 20000
федеральный бюджет 40000 40000
1.1.2 Проектирование и строительство многофункционального спортивного зала муниципального образовательного учреждения "Архангельский городской лицей имени М.В.Ломоносова" Управление строительства и капитального ремонта мэрии города, МУП "Стройсервис", организацииподрядчики Общий объем средств, в т.ч.: 59000 500 58500 Ввод в эксплуатацию в 2010 году спортивного зала площадью 1180 кв. м
городской бюджет 21000 500 20500
областной бюджет 20500 20500
федеральный бюджет 17500 17500
1.1.3 Проектирование и строительство многофункционального спортивного зала муниципального образовательного учреждения "Общеобразовательная гимназия N 21" Управление строительства и капитального ремонта мэрии города, организации (служба заказчика, подрядчики) Общий объем средств, в т.ч.: 63000 3000 60000 Ввод в эксплуатацию в 2011 году спортивного зала площадью 1180 кв. м
городской бюджет 23000 3000 20000
областной бюджет 20000 20000
федеральный бюджет 20000 20000
1.1.4 Проектирование и строительство школы на 450 учащихся в жилом микрорайоне Цигломень Управление строительства и капитального ремонта мэрии города, организации (служба заказчика, подрядчики) Общий объем средств, в т.ч.: 31500 6500 25000 Ввод в эксплуатацию в 2013 году школы на 450 учащихся
городской бюджет 16500 6500 10000
областной бюджет 15000 15000
федеральный бюджет
2 Здравоохранение
2.1 Проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию объектов здравоохранения Управление строительства и капитального ремонта мэрии города, организации (службы заказчиков, подрядчики) Общий объем средств, в т.ч.: 295700 15700 120000 160000 Ввод в эксплуатацию в 2011 году пристройки на 500 посещений в смену
городской бюджет 85700 15700 30000 40000
областной бюджет 70000 30000 40000
федеральный бюджет 140000 60000 80000
в том числе:
2.1.1 Строительство пристройки к муниципальному учреждению здравоохранения "Детская поликлиника N 1" Управление строительства и капитального ремонта мэрии города, организации (служба заказчика, подрядчики) Общий объем средств, в т.ч.: 295700 15700 120000 160000 Ввод в эксплуатацию в 2011 году пристройки на 500 посещений в смену
городской бюджет 85700 15700 30000 40000
областной бюджет 70000 30000 40000
федеральный бюджет 140000 60000 80000
городской бюджет 5698 5698
областной бюджет
федеральный бюджет
4 Культура
4.1 Проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию объектов культуры Управление строительства и капитального ремонта мэрии города, организации (службы заказчиков, подрядчики) Общий объем средств, в т.ч.: 7591 7591
городской бюджет 7591 7591
областной бюджет
федеральный бюджет
4.1.1 Строительство детского парка в Ломоносовском округе по ул. 23-й Гвардейской дивизии (за кинотеатром "Русь") Управление строительства и капитального ремонта мэрии города, организации (служба заказчика, подрядчики) Общий объем средств, в т.ч.: 7591 7591
городской бюджет 7591 7591
областной бюджет
федеральный бюджет
".

2.10.Внести в городскую целевую программу "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Город Архангельск" на 2009 год", утвержденную решением Архангельского городского Совета депутатов от 22.10.2008 N 758 (с изменениями), следующие изменения:
1) абзацы четвертый - шестой раздела IV "Финансовое обеспечение Программы" изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования составляет 91211 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
городской бюджет - 78344 тыс. рублей;
областной бюджет - 12867 тыс. рублей.";
2) приложение к решению Архангельского городского Совета депутатов от 22.10.2008 N 758 изложить в следующей редакции:
"МЕРОПРИЯТИЯ
ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ
КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" НА 2009 ГОД
N п/п Наименование мероприятий Объемы финансирования, тыс. рублей Примечание
всего в том числе
Городской бюджет Областной бюджет Внебюджетный источник
1 Проектирование и строительство котельной жилого района Архангельского гидролизного завода 7801,0 4801,0 3000,0 0 Переходящий объект с 2008 года, включен в СЭЦП "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Архангельской области на 2007 - 2010 гг."
2 Проектирование и строительство котельной в микрорайоне Затон с реконструкцией теплотрасс 1003,0 1003,0 0 0 Переходящий объект с 2007 года включен в СЭЦП "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Архангельской области на 2007 - 2010 гг."
3 Проектирование и строительство котельной в жилом районе завода силикатного кирпича мощностью 10 МВт 1884,0 1884,0 0 0 Переходящий объект с 2008 года
4 Проектирование и строительство водоочистных сооружений Северного округа 3450,0 50,0 3400,0 0 Включен в СЭЦП "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Архангельской области на 2007 - 2010 гг."
5 Проектирование и строительство коллектора в Маймаксанском территориальном округе 15654,0 9187,0 6467,0 0 Переходящий объект с 2008 года, включен в СЭЦП "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Архангельской области на 2007 - 2010 гг.". Общая стоимость 550 млн. руб.
6 Проектирование и строительство ВЛ10 кв в жилом районе Кузнечевского лесозавода 5550,0 5550,0 0 0 Переходящий объект с 2008 года, включен в СЭЦП "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Архангельской области на 2007 - 2010 гг."
7 Проектирование полигона для захоронения отходов 1500,0 1500,0 0 0 Переходящий объект с 2008 года
8 Проектирование и строительство водовода диаметром 1000 мм от водоочистных сооружений до Талажской автодороги 2000,0 2000,0 0 0 Переходящий объект с 2007 года
9 Проектирование и реконструкция систем теплоснабжения домов по просп. Ленинградскому (дома 387 - 391) с переключением на Архангельскую ТЭЦ 3401,0 3401,0 0 0 Переходящий объект с 2007 года, включен в СЭЦП "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Архангельской области на 2007 - 2010 гг."
10 Проектирование и строительство теплотрассы от котельной по ул. Лесозаводской, дом 8, корп. 2 до ЦТП жилого района ЛДК-4 19081,0 19081,0 0 0 Переходящий объект с 2007 года, включен в СЭЦП "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Архангельской области на 2007 - 2010 гг."
11 Проектирование и реконструкция индивидуальных тепловых пунктов домов в микрорайоне Силбет 5287,0 5287,0 0 0 Переходящий объект с 2007 года, включен в СЭЦП "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Архангельской области на 2007 - 2010 гг."
12 Проектирование и реконструкция котельной по ул. Лесозаводской, дом 8, корпус 2 жилого района Бакарица 2000,0 2000,0 0 0 Переходящий объект с 2008 года
13 Модернизация водоочистных сооружений и сетей на острове Бревенник 7600,0 7600,0 0 0 Переходящий объект с 2008 года
14 Проектирование и строительство коллектора в микрорайоне Бакарица 5000,0 5000,0 0 0
15 Расширение существующих объединенных очистных сооружений ОАО "СЦБК" и города Архангельска 10000,0 10000,0 0 0 Переходящий объект 2008 года
Итого: 91211,0 78344,0 12867,0 0

--------------------------------
<*> Стоимость объектов взята по укрупненным показателям, уточняется после проектирования проектно-сметной документации.".


2.11.Внести в городскую целевую программу "Развитие города Архангельска как областного центра Архангельской области на 2009 - 2010 годы", утвержденную решением Архангельского городского Совета депутатов от 17.09.2008 N 727, следующие изменения:
1) в строке "Объемы и источники финансирования" паспорта Программы цифры "1150,1", "875,0" и "275,1" заменить соответственно цифрами "975,8", "785,0" и "190,8";
2) в разделе V "Финансовое обеспечение Программы" таблицу "Распределение объемов финансирования Программы по источникам и годам" изложить в следующей редакции:
"РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ИСТОЧНИКАМ И ГОДАМ
N п/п Направления финансирования Источники и объемы финансирования, млн. рублей
период реализации, год объем финансирования, всего областной бюджет городской бюджет
1 Капитальный ремонт мостов и мостовых переходов, реконструкция и капитальный ремонт дорожного полотна улиц города Архангельска 2009 392,5 375,0 17,5
2010 465,5 405,0 60,5
Итого по разделу 858,0 780,0 78,0
2 Капитальный ремонт объектов культуры и образования города Архангельска 2009 5,0 5,0 -
2010 112,8 - 112,8
Итого по разделу 117,8 5,0 112,8
Всего по Программе 975,8 785,0 190,8
";

3) раздел VII "Основные мероприятия Программы" изложить в следующей редакции:
"VII Основные мероприятия Программы
N п/п Наименование мероприятия Период реализации, год Объем финансирования, млн. руб. Ожидаемые результаты Исполнитель
всего в т.ч. по источникам финансирования
областной бюджет городской бюджет иные источники
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Раздел 1. Капитальный ремонт мостов и мостовых переходов, реконструкция и капитальный ремонт дорожного полотна улиц города Архангельска
1.1 Капитальный ремонт Краснофлотского мостового перехода 2009 2010 158,0 204,0 155,0 200,0 3,0 4,0 - Замена покрытия, гидроизоляция, защита металлоконструкций, обустройство. Повышение качественного уровня транспортных услуг Управление дорог и мостов мэрии города; подрядчик - МО-9; заказчик - МУП "Архкомхоз"
1.2 Капитальный ремонт Северодвинского мостового перехода 2009 2010 60,0 3,0 60,0 - 3,0 - Капитальный ремонт левобережной эстакады и путепровода под Ленинградским проспектом. Повышение качественного уровня транспортных услуг Управление дорог и мостов мэрии города; подрядные организации, выбранные в соответствии с Федеральным законом N 94-ФЗ
1.3 Реконструкция проспекта Ломоносова 2009 2010 57,0 62,0 55,0 60,0 2,0 2,0 - Ремонт дорожного покрытия, ливневой канализации, тротуаров, обустройство. Повышение качественного уровня транспортных услуг Управление дорог и мостов мэрии города; подрядчик - ОАО "Дорстроймеханизация"; заказчик - МУП "Стройсервис"
1.4 Капитальный ремонт дороги в поселке Экономия (Маймаксанское шоссе, улица Победы) (в т.ч. разработка проектно-сметной документации) 2009 2010 52,5 51,5 50,0 50,0 2,5 1,5 - Капитальный ремонт дорожного покрытия, водоотвода, обустройство. Повышение качественного уровня транспортных услуг Управление дорог и мостов мэрии города; подрядчик - ОАО "Ремикс"; заказчик ООО "Доринжсервис"
1.5 Строительство Московского проспекта (в т.ч. разработка проектно-сметной документации) 2009 2010 5,0 98,0 5,0 95,0 3,0 - Устройство ливневой канализации проезжей части. Повышение качественного уровня транспортных услуг Управление дорог и мостов мэрии города; подрядные организации, выбранные в соответствии с Федеральным законом N 94-ФЗ
1.6 Строительство проспекта Дзержинского от улицы Тимме до автовокзала (в т.ч. разработка проектно-сметной документации) 2009 2010 5,5 - - 5,5 - - Устройство ливневой канализации проезжей части. Повышение качественного уровня транспортных услуг Управление дорог и мостов мэрии города; подрядчик - ОАО "Дорстроймеханизация"; заказчик - МУП "Стройсервис"
1.7 Капитальный ремонт Троицкого проспекта от улицы Суворова до улицы Гагарина 2009 2010 51,5 - 50,0 - 1,5 - - Капитальный ремонт дорожного покрытия, водоотвода, обустройство. Повышение качественного уровня транспортных услуг Управление дорог и мостов мэрии города; подрядные организации, выбранные в соответствии с Федеральным законом N 94-ФЗ
1.8 Строительство автомобильной дороги по улице Сибиряковцев в обход областной клинической больницы (в т.ч. разработка проектно-сметной документации) 2009 2010 3,0 3,0 - 3,0 3,0 - Строительство новой дороги. Повышение качественного уровня транспортных услуг Управление дорог и мостов мэрии города; подрядные организации, выбранные в соответствии с Федеральным законом N 94-ФЗ
1.9 Ремонт улицы Попова на участке от набережной Северной Двины до проспекта Обводный канал 2009 2010 7,0 - 7,0 - Ремонт дорожного покрытия. Повышение качественного уровня транспортных услуг Управление дорог и мостов мэрии города; подрядные организации, выбранные в соответствии с Федеральным законом N 94-ФЗ
1.10 Ремонт улицы Вологодской на участке от набережной Северной Двины до проспекта Обводный канал 2009 2010 7,0 - 7,0 - Ремонт дорожного покрытия. Повышение качественного уровня транспортных услуг Управление дорог и мостов мэрии города; подрядные организации, выбранные в соответствии с Федеральным законом N 94-ФЗ
1.11 Ремонт улицы Адмирала Кузнецова 2009 2010 5,0 - 5,0 - Ремонт дорожного покрытия. Повышение качественного уровня транспортных услуг Управление дорог и мостов мэрии города; подрядные организации, выбранные в соответствии с Федеральным законом N 94-ФЗ
1.12 Ремонт улицы Маслова 2009 2010 2,0 - 2,0 - Ремонт дорожного покрытия. Повышение качественного уровня транспортных услуг Управление дорог и мостов мэрии города; подрядные организации, выбранные в соответствии с Федеральным законом N 94-ФЗ
1.13 Ремонт улицы Октябрьской 2009 2010 4,0 - 4,0 - Ремонт дорожного покрытия. Повышение качественного уровня транспортных услуг Управление дорог и мостов мэрии города; подрядные организации, выбранные в соответствии с Федеральным законом N 94-ФЗ
1.14 Ремонт улицы Ильича 2009 2010 3,0 - 3,0 - Ремонт дорожного покрытия. Повышение качественного уровня транспортных услуг Управление дорог и мостов мэрии города; подрядные организации, выбранные в соответствии с Федеральным законом N 94-ФЗ
1.15 Ремонт улицы Адмирала Макарова 2009 2010 4,0 - 4,0 - Ремонт дорожного покрытия. Повышение качественного уровня транспортных услуг Управление дорог и мостов мэрии города; подрядные организации, выбранные в соответствии с Федеральным законом N 94-ФЗ
1.16 Ремонт дорог острова Кего 2009 2010 4,0 - 4,0 - Ремонт дорожного покрытия. Повышение качественного уровня транспортных услуг Управление дорог и мостов мэрии города; подрядные организации, выбранные в соответствии с Федеральным законом N 94-ФЗ
1.17 Ремонт дорог острова Бревенник 2009 2010 4,0 - 4,0 - Ремонт дорожного покрытия. Повышение качественного уровня транспортных услуг Управление дорог и мостов мэрии города; подрядные организации, выбранные в соответствии с Федеральным законом N 94-ФЗ
1.18 Ремонт дорог в поселке 29 лесозавода 2009 2010 4,0 - 4,0 - Ремонт дорожного покрытия. Повышение качественного уровня транспортных услуг Управление дорог и мостов мэрии города; подрядные организации, выбранные в соответствии с Федеральным законом N 94-ФЗ
Всего по разделу 2009 2010 392,5 465,5 375,0 405,0 17,5 60,5 -
Раздел 2. Капитальный ремонт объектов культуры и образования города Архангельска
Культура
2.1 Капитальный ремонт муниципального учреждения культуры "Архангельский городской культурный центр" 2009 2010 5,0 15,0 5,0 - 15,0 - Улучшение технического состояния зданий муниципальных учреждений социальной сферы. Повышение качественного уровня услуг, предоставляемых учреждениями социальной сферы Управление строительства и капитального ремонта мэрии города; подрядные организации, выбранные в соответствии с Федеральным законом N 94-ФЗ
2.2 Капитальный ремонт помещений кинотеатра "Мир" (в т.ч. разработка проектно-сметной документации) 2009 2010 12,0 - 12,0 - Улучшение технического состояния зданий муниципальных учреждений социальной сферы. Повышение качественного уровня услуг, предоставляемых учреждениями социальной сферы Управление строительства и капитального ремонта мэрии города; подрядные организации, выбранные в соответствии с Федеральным законом N 94-ФЗ
2.3 Капитальный ремонт помещений здания на улице Победы, дом 46 для размещения филиала N 6 МУК "Централизованная библиотечная система" 2009 2010 30,0 - 30,0 - Улучшение технического состояния зданий муниципальных учреждений социальной сферы. Повышение качественного уровня услуг, предоставляемых учреждениями социальной сферы Управление строительства и капитального ремонта мэрии города; подрядные организации, выбранные в соответствии с Федеральным законом N 94-ФЗ
2.4 Капитальный ремонт фасадов муниципальных культурных центров города (КЦ "Северный", КЦ "Бакарица", АЦГП "Соломбала-Арт", Ломоносовский ДК, АГКЦ, СКЦ "Луч", КЦ "Цигломень", КЦ "Маймакса") 2009 2010 8,4 - 8,4 - Улучшение технического состояния зданий муниципальных учреждений социальной сферы. Повышение качественного уровня услуг, предоставляемых учреждениями социальной сферы Управление строительства и капитального ремонта мэрии города; подрядные организации, выбранные в соответствии с Федеральным законом N 94-ФЗ
Образование
2.5 Капитальный ремонт фасадов 27 муниципальных образовательных школ 2009 2010 37,1 - 37,1 - Улучшение технического состояния зданий муниципальных учреждений социальной сферы. Повышение качественного уровня услуг, предоставляемых учреждениями социальной сферы Управление строительства и капитального ремонта мэрии города; подрядные организации, выбранные в соответствии с Федеральным законом N 94-ФЗ
2.6 Капитальный ремонт фасадов муниципальных учреждений дополнительного образования (Ломоносовский дом детского творчества, Центр технического творчества и досуга школьников) 2009 2010 2,2 - 2,2 - Улучшение технического состояния зданий муниципальных учреждений социальной сферы. Повышение качественного уровня услуг, предоставляемых учреждениями социальной сферы Управление строительства и капитального ремонта мэрии города; подрядные организации, выбранные в соответствии с Федеральным законом N 94-ФЗ
2.7 Капитальный ремонт фасада муниципального образовательного учреждения "Центр психологопедагогической и медико-социальной помощи детям и подросткам "Леда" 2009 2010 3,0 - 3,0 - Улучшение технического состояния зданий муниципальных учреждений социальной сферы. Повышение качественного уровня услуг, предоставляемых учреждениями социальной сферы Управление строительства и капитального ремонта мэрии города; подрядные организации, выбранные в соответствии с Федеральным законом N 94-ФЗ
2.8 Капитальный ремонт фасадов муниципальных детско-юношеских школ и центров (ДЮСШ N 1 (пр. Троицкий, 69), ДЮСШ N 2 (ул. Никитова, 1), ДЮСШ N 4 (пр. Никольский, 22), ДЮСШ N 6 (ул. Химиков, 4), ДЮСШ "Каскад" (ул. Гайдара, 50, корп. 1), Архангельский детско-юношеский центр, Исакогорский детско-юношеский центр (ул. Вычегодская, 19)) 2009 2010 5,1 - 5,1 - Улучшение технического состояния зданий муниципальных учреждений социальной сферы. Повышение качественного уровня услуг, предоставляемых учреждениями социальной сферы Управление строительства и капитального ремонта мэрии города; подрядные организации, выбранные в соответствии с Федеральным законом N 94-ФЗ
Всего по разделу 2009 2010 5,0 112,8 5,0 - 112,8 -
Итого по Программе 2009 2010 397,5 578,3 380,0 405,0 17,5 173,3 -
".

2.12.Внести в городскую целевую программу "Молодежь Архангельска (2009 год)", утвержденную решением Архангельского городского Совета депутатов от 25.06.2008 N 688, следующие изменения:
1) строку "Объемы и источники финансирования" паспорта городской целевой программы "Молодежь Архангельска (2009 год)" изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования городской бюджет: 2009 год - 2000,0 тыс. руб.; привлеченные средства: 2009 год - 859,0 тыс. руб.

2) главу IV "Объемы средств и источники финансирования" Программы изложить в следующей редакции:
"IV. ОБЪЕМЫ СРЕДСТВ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Финансовое обеспечение Программы осуществляется за счет средств городского бюджета с привлечением средств внебюджетных источников.
(в тыс. руб.)
Источники финансирования Объем финансирования (2009 год)
Всего по Программе 2859,0
в том числе:
городской бюджет 2000,0
привлеченные средства 859,0

Привлечение средств областного бюджета определяется на конкурсной основе ежегодно. Конкурсы проводит комитет по молодежной политике Архангельской области.";
3) приложение к городской целевой программе "Молодежь Архангельска (2009 год)" изложить в следующей редакции:
"ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "МОЛОДЕЖЬ
АРХАНГЕЛЬСКА (2009 год)"
N п/п Мероприятия Исполнители Источники и объемы финансирования, тыс. руб.
всего городской бюджет привлеченные средства
год сумма
1 2 3 4 5 6 7
Раздел 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
1 Создание и организация работы координационного Совета по реализации молодежной политики на территории города Архангельска при управлении культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска (представители профильных департаментов мэрии, депутаты городского Совета депутатов, представители некоммерческих организаций, работающих с молодежью, федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков, научные работники) управление культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска 2009 - - -
2 Проведение социологических исследований по приоритетным направлениям реализации молодежной политики на территории города Архангельска. Мониторинг реализации Программы управление культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска; региональный научно-методический центр по работе с молодежью государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Поморский государственный университет им. М.В.Ломоносова" (далее - ГОУ ВПО "ПГУ им. М.В.Ломоносова") 2009 - - -
3 Организация и проведение грантовых конкурсов социальных проектов по различным направлениям реализации молодежной политики: - профилактика негативных явлений в молодежной среде; - поддержка детей и молодежи, попавших в трудную жизненную ситуацию; - вовлечение молодежи в многообразные социальные практики и развитие навыков самостоятельной жизнедеятельности через организацию добровольческой деятельности; - укрепление института молодой семьи, подготовка молодых людей к сознательному, ответственному вступлению в брак, рождению детей; - военно-патриотическое воспитание молодежи; - содействие профессиональному становлению молодежи управление культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска 2009 260,0 130,0 130,0
4 Информационно-методическая, организационная и техническая поддержка базовых площадок по отдельным направлениям реализации ГЦП "Молодежь Архангельска (2009 год)": - информационный центр для молодежи на базе филиала N 2 муниципального учреждения культуры "Централизованная библиотечная система" (далее - МУК "ЦБС") ("Молодежная библиотека"); - центр поддержки социальных инициатив молодежи (организация взаимодействия с общественными объединениями города) на базе муниципального учреждения культуры "Социально-культурный центр "Луч" (далее - МУК СКЦ "Луч") управление культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска; МУК "ЦБС"; МУК СКЦ "Луч" 2009 - - -
5 "Голос молодежи" - серия мероприятий по созданию единого информационного пространства для молодежи и о молодежи: - организация и проведение семинаров, круглых столов по вопросам развития молодежных средств массовой информации управление культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска; учебно-деловой центр "Рост"; филиал N 2 МУК "ЦБС"; ГОУ ВПО "ПГУ им. М.В.Ломоносова" 2009 - - -
6 Конкурс среди молодых журналистов (профессиональные журналисты, работающие в официально зарегистрированных СМИ; школьники, студенты) и молодежных СМИ, освещающих молодежные проблемы и пути их решения на территории города Архангельска "На молодежной волне" управление культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска; департамент образования мэрии города Архангельска 2009 25,0 15,0 10,0
7 Проведение конкурса непрофессиональной социальной рекламы "Молодежный взгляд" управление культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска 2009 20,0 10,0 10,0
8 Поддержка информационного портала "Молодежь Архангельска" управление культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска 2009 - - -
9 Подготовка и издание ежемесячного информационного бюллетеня о молодежи и реализации молодежной политики на территории города управление культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска; департамент информации и общественных связей мэрии города Архангельска; департамент образования мэрии города Архангельска 2009 85,0 85,0 -
10 Участие представителей молодежи и специалистов, работающих с молодежью, в международных, всероссийских, региональных конференциях и семинарах управление культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска 2009 30,0 15,0 15,0
ИТОГО по разделу 2009 420,0 255,0 165,0
Раздел 2. ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ПОЗИЦИИ МОЛОДЫХ АРХАНГЕЛОГОРОДЦЕВ
2.1. Развитие молодежного самоуправления, содействие реализации социальных молодежных инициатив
1 Информационно-методическое, организационное и техническое обеспечение деятельности городского молодежного органа самоуправления: - организация и проведение обучающих семинаров для членов городского молодежного органа самоуправления управление культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска; учебно-деловой центр "Рост" 2009 15,0 10,0 5,0
2 Развитие молодежного самоуправления в территориальных округах города Архангельска. Организация деятельности молодежного актива округов: - финансирование на конкурсной основе окружных социально значимых мероприятий, организованных молодежью; - организация обучения молодежного актива (обучающий курс для лидеров молодежного движения по созданию и развитию молодежных общественных организаций и продвижению идей добровольчества в молодежной среде: социальное партнерство, проектирование, фандрайзинг, нормативно-правовая база) управление культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска 2009 60,0 30,0 30,0
3 Проведение ежегодного городского форума социально активной молодежи города Архангельска "Молодежь в действии" (старшеклассники, студенты, работающая молодежь) управление культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска; департамент образования мэрии города Архангельска 2009 60,0 30,0 30,0
4 Городской форум старшеклассников школ города "Кто, если не я!" департамент образования мэрии города Архангельска 2009 20,0 10,0 10,0
5 Конкурс моделей ученического и студенческого самоуправления управление культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска; департамент образования мэрии города Архангельска 2009 12,0 6,0 6,0
6 Вручение премии "Время молодых" по результатам городского конкурса среди организаций, специалистов, представителей социально активной и талантливой молодежи города, проявивших себя в сфере реализации молодежной политики на территории города Архангельска: - организация и проведение конкурса; - организация и проведение церемонии награждения победителей конкурса; - акция "Молодой Архангельск" (размещение фотобанеров с фотографиями социально активной и талантливой молодежи, молодежных общественных объединений на улицах города Архангельска) управление культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска; департамент образования мэрии города Архангельска 2009 45,0 30,0 15,0
7 Организация и проведение молодежных марафонов в территориальных округах города - серий социально значимых дел управление культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска; департамент образования мэрии города Архангельска; муниципальные учреждения культуры 2009 50,0 25,0 25,0
8 Мероприятия, посвященные празднованию Дня российской молодежи: - рок-фестиваль "Свежий ветер!"; - экологические, трудовые, музыкальные молодежные акции на территории города управление культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска; МУК СКЦ "Луч"; молодежные общественные объединения города 2009 50,0 25,0 25,0
9 Поддержка программ правового просвещения молодежи: - деятельность общественной приемной по защите социально трудовых прав молодежи; - правовая олимпиада для студентов учреждений среднего профессионального образования; - оказание консультативной, правовой помощи лидерам молодежных общественных объединений управление культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска; государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Архангельский государственный технический университет" (далее ГОУ ВПО "АГТУ"); общественная организация "Юристы за гражданское общество" 2009 23,0 13,0 10,0
2.2. Патриотическое воспитание молодых людей, формирование у молодежи уважения к истории, культуре и традициям страны, региона и города
1 Мероприятия, посвященные знаменательным датам Российской истории: - фестиваль патриотической песни "Россия, мы твои сыны!"; - фестиваль среди учащихся образовательных учреждений "Поклонимся великим тем годам!", посвященный годовщине Победы в Великой Отечественной войне; - мероприятия, посвященные 300-летию со дня рождения М.В.Ломоносова (конкурс туристических маршрутов "Путешествуя по ломоносовским местам"); - музыкальный марафон в День России; - молодежная акция в день Государственного флага РФ управление культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска; департамент образования мэрии города Архангельска; муниципальное учреждение культуры "Ломоносовский Дворец культуры" (далее МУК "Ломоносовский ДК"); МУК КЦ "Северный"; МУК КЦ "Маймакса"; Архангельский городской Совет ветеранов; Молодежный совет Архангельска; молодежные общественные объединения 2009 70,0 40,0 30,0
2 Дни призывника (чествование ребят, уходящих в армию, конкурсные программы для молодежи допризывного возраста) в весеннюю и осеннюю призывные кампании в территориальных округах города управление культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска; военный комиссариат города Архангельска; администрации территориальных округов мэрии города Архангельска; муниципальные учреждения культуры 2009 40,0 20,0 20,0
3 Организация и проведение акций по вручению паспортов гражданина РФ молодым людям, достигшим 14-летнего возраста, в территориальных округах города управление культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска; департамент образования мэрии города Архангельска; Молодежный совет Архангельска; Архангельская региональная общественная организация "Российский союз молодежи" 2009 10,0 5,0 5,0
2.3. Военно-патриотическое воспитание молодежи
1 "Пост N 1" с участием учащихся и студентов образовательных учреждений города: - городской строевой смотр-конкурс почетных караулов; - почетный караул у Вечного огня и на афгано-чеченском мемориале в памятные даты управление культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска; департамент образования мэрии города Архангельска; Архангельское областное отделение Всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство" (далее - АОО ВОО ветеранов "Боевое братство") 2009 60,0 40,0 20,0
2 Военно-спортивные игры на местности для молодежи допризывного возраста управление культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска; АОО ВОО ветеранов "Боевое братство" 2009 30,0 10,0 20,0
3 Поддержка деятельности поисковых отрядов (экспедиции, лагеря) управление культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска; общественные объединения; Архангельская региональная молодежная общественная организация "Союз поисковых отрядов "Имени павших" 2009 30,0 10,0 20,0
4 Операция "Наши ветераны", посвященная Дню защитника Отечества управление культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска; Архангельский городской Совет ветеранов; АОО ВОО ветеранов "Боевое братство" 2009 - - -
2.4. Воспитание толерантности молодых архангелогородцев
1 Городской открытый фестиваль учащейся молодежи "Межкультурный молодежный диалог: Архангельск и Эмден" управление культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска; муниципальное образовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа N 14" 2009 8,0 4,0 4,0
2 Организация и проведение международных обменов, обучающих семинаров для учащихся образовательных учреждений среднего и высшего профессионального образования по правам человека и межкультурной коммуникации управление культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска 2009 - - -
3 Молодежный фестиваль национальных культур управление культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска; муниципальное учреждение культуры "Архангельский городской культурный центр" (далее - МУК "АГКЦ"); государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Северный государственный медицинский университет" (далее ГОУ ВПО "СГМУ"); ГОУ ВПО "АГТУ" 2009 20,0 10,0 10,0
ИТОГО по разделу 2009 603,0 318,0 285,0
Раздел 3. СОДЕЙСТВИЕ ФОРМИРОВАНИЮ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ
1 Комплекс мероприятий по сохранению репродуктивного здоровья молодежи на базе Центра планирования семьи муниципального учреждения здравоохранения "Родильный дом им. К.Н.Самойловой": - проведение семинаров-тренингов для студентов-волонтеров; - организация работы прямой телефонной линии управление культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска; департамент здравоохранения и социальной политики мэрии города Архангельска; муниципальное учреждение здравоохранения "Родильный дом им. К.Н.Самойловой" 2009 20,0 10,0 10,0
2 Организация профилактических мероприятий для молодежи в территориальных округах города: - рок-акция "ОБЖ: отлично будем жить" по профилактике вредных привычек (Маймаксанский округ); - "Вместе!" - серия мероприятий по вовлечению подростков Северного округа, состоящих на учете в КДН, и их родителей в совместную спортивную, творческую, интеллектуальную деятельность управление культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска; МУК КЦ "Маймакса"; МУК КЦ "Северный" 2009 44,0 24,0 20,0
3 Мероприятия, направленные на развитие молодежного туризма, спортивных видов отдыха: - открытый кубок по скалолазанию "Вертикальный предел"; - городской спортивно-технический праздник управление культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска; департамент образования мэрии города Архангельска; муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Центр технического творчества и досуга школьников" 2009 40,0 20,0 20,0
4 Городской молодежный "Эко-фестиваль" управление культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска; муниципальное учреждение культуры "Архангельский центр городских праздников "Соломбала-Арт" (далее - МУК АЦГП "Соломбала-Арт"); молодежные общественные объединения 2009 20,0 10,0 10,0
ИТОГО по разделу 2009 124,0 64,0 60,0
Раздел 4. СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ ТВОРЧЕСКОГО И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА МОЛОДЕЖИ, ОРГАНИЗАЦИЯ ЕЕ СОДЕРЖАТЕЛЬНОГО ДОСУГА
1 Организация и проведение молодежных творческих фестивалей и конкурсов: - традиционные ("Арт-Виват!", "Виват, студент!", "Мы вместе!"); - фестиваль талантов и творчества студентов Северного округа; - городской конкурс граффити; - конкурс "Мы - таланты Левобережья" для молодежи Исакогорского и Цигломенского территориальных округов; - открытый фестиваль бардовской песни "Оттаявшие струны" (с номинацией для школьников памяти Ю.Заплатина) управление культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска; департамент образования мэрии города Архангельска; МУК "Ломоносовский ДК"; МУК "АГКЦ"; МУК АЦГП "Соломбала-Арт"; МУК КЦ "Северный"; МУК СКЦ "Луч" 2009 170,0 85,0 85,0
2 Развитие движения КВН и интеллектуальных форм проведения досуга: - создание городской лиги КВН (организация и проведение фестиваля команд КВН образовательных учреждений, чемпионата школьных команд); - открытый чемпионат интеллектуальных игр среди школьников управление культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска; департамент образования мэрии города Архангельска; МУК "Ломоносовский ДК" 2009 43,0 23,0 20,0
3 Городской праздник моды управление культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска; департамент образования мэрии города Архангельска; МУК КЦ "Северный" 2009 30,0 15,0 15,0
ИТОГО по разделу 2009 243,0 123,0 120,0
Раздел 5. СОДЕЙСТВИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ СТАНОВЛЕНИЮ, ЗАНЯТОСТИ МОЛОДЕЖИ, ПОВЫШЕНИЕ ЕЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ НА РЫНКЕ ТРУДА
1 Форум "Найди свою дорогу": - ярмарка вакансий рабочих мест для молодежи; - конкурс "Первые шаги в профессии" среди студентов учреждений профессионального образования и молодых специалистов по рабочим специальностям; - выставка - презентация молодежных общественных объединений; - дискуссионные площадки для работодателей, образовательных учреждений, представителей органов власти управление культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска; департамент образования и науки Архангельской области; ОГУ "ЦЗН г. Архангельска"; Федерация профсоюзов Архангельской области 2009 110,0 60,0 50,0
2 "Шаг вперед" - проведение обучающих семинаров, направленных на адаптацию молодежи на рынке труда, для студентов образовательных учреждений среднего и высшего профессионального образования управление культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска; ГОУ ВПО "СГМУ" 2009 - - -
3 Создание рабочих мест для несовершеннолетних в трудовых отрядах территориальных округов города управление культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска; государственное учреждение "Молодежная биржа труда"; администрации территориальных округов мэрии города Архангельска; ОГУ "ЦЗН г. Архангельска" 2009 194,0 100,0 94,0
4 Развитие студенческих трудовых отрядов (далее СТО) г. Архангельска (строительных, педагогических, спасательных и др.): - организация сезонной занятости молодежи; - проведение встреч, круглых столов общественных объединений с представителями органов местного самоуправления по обсуждению вопросов участия СТО в строительстве социального жилья, ликвидации аварийного жилья управление культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска; государственное учреждение "Молодежная биржа труда"; общественные объединения 2009 20,0 10,0 10,0
5 Организация и проведение городской конференции "Молодежь на предприятии: проблемы и перспективы" управление культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска; ОГУ "ЦЗН г. Архангельска"; Федерация профсоюзов Архангельской области 2009 25,0 10,0 15,0
ИТОГО по разделу 2009 349,0 180,0 169,0
Раздел 6. СОДЕЙСТВИЕ БЛАГОПОЛУЧИЮ МОЛОДОЙ СЕМЬИ, РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ МОЛОДЫХ РОДИТЕЛЕЙ
1 Развитие сети клубов молодых семей: - клуб молодой семьи "Кенгурушки" (КЦ "Маймакса"); - клуб молодых семей "Эврика" (ДШИ N 43 "Тоника"); - клуб для молодых семей, где один или оба супруга имеют ограниченные возможности здоровья (МУ "ОЭРЦ"); - школа молодых родителей для молодых семей, имеющих детей с ограниченными возможностями развития, на базе МУ "Центр охраны прав детства"; - клуб молодых семей Исакогорского округа "Мы растем вместе" на базе филиала МУ "Центр охраны прав детства"; - на базе МОУ "ОСОШ"; - клуб молодых семей групп социального риска на базе МУ "Центр защиты прав несовершеннолетних"; - семейный клуб "Измени жизнь к лучшему" с привлечением несовершеннолетних и молодежи, оказавшихся в социально опасном положении, на базе МУ "Центр защиты прав несовершеннолетних "Душа"; - организация и проведение конкурса программ подготовки молодежи к семейной жизни; - творческая лаборатория для руководителей клубов молодых семей управление культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска; департамент здравоохранения и социальной политики мэрии города Архангельска; департамент образования мэрии города Архангельска; МУК КЦ "Маймакса"; МОУ ДОД "ДШИ N 43 "Тоника"; МУ "ОЭРЦ"; МУ "Центр охраны прав детства"; МОУ "ОСОШ"; МУ "Центр защиты прав несовершеннолетних"; МУ "Центр защиты прав несовершеннолетних "Душа" 2009 80,0 40,0 40,0
2 Развитие информационно-методического центра "Семья" и создание сети информационных центров для молодых семей на базе филиалов МУК "ЦБС" в территориальных округах города (Цигломень, Исакогорка, Варавино-Фактория) управление культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска; МУК "ЦБС" 2009 20,0 10,0 10,0
3 Поддержка деятельности консультационного пункта "Молодая семья" для молодых супругов и молодежи, вступающей в брак департамент здравоохранения и социальной политики мэрии города Архангельска; МУ "Центр охраны прав детства" 2009 - - -
4 Организация и проведение культурно-массовых мероприятий по пропаганде института семьи: - городской конкурс "Папино шоу"; - городской фестиваль молодоженов управление культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска; МУК "Ломоносовский ДК"; МУК АЦГП "Соломбала-Арт" 2009 20,0 10,0 10,0
Итого по разделу 2009 120,0 60,0 60,0
Итого по Программе: 2009 1859,0 1000,0 859,0
".

2.13.Внести в городскую целевую программу "Приоритетные направления развития сферы культуры города Архангельска на 2009 год", утвержденную решением Архангельского городского Совета депутатов от 28.07.2008 N 706, следующие изменения:
1) строку "Распределение объемов финансирования Программы по источникам" паспорта городской целевой программы изложить в следующей редакции:
"РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ИСТОЧНИКАМ
(в тыс. руб.)
Источники финансирования Объем финансирования
Всего по Программе 7782,0
в том числе:
городской бюджет 4950,0
привлеченные средства 2832,0
";

2) главу IV "Объемы средств и источники финансирования" Программы изложить в следующей редакции:
"IV. Объемы средств и источники финансирования
Финансирование Программы осуществляется за счет средств городского бюджета с привлечением средств областного бюджета в результате проведения исполнительными органами государственной власти Архангельской области конкурсов проектных инициатив на условиях софинансирования, а также с привлечением средств внебюджетных источников.
Общий объем финансирования Программы - 7782,0 тыс. рублей, в том числе: средства городского бюджета - 4950,0 тыс. рублей, привлеченных источников - 2832,0 тыс. рублей.
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПО РАЗДЕЛАМ ПРОГРАММЫ
N п/п Направления финансирования Источники и объемы финансирования, тыс. руб.
сумма городской бюджет привлеченные средства
1 "Город-помор". Сохранение и актуализация культурно-исторического наследия 1640,0 1250,0 390,0
2 "Архангельск - наш дом". Эстетическое развитие городской среды 1314,7 1104,7 210,0
3 "Культура без границ". Развитие партнерства в социально-культурной сфере 1583,2 559,2 1024,0
4 Развитие муниципальных учреждений культуры клубного типа 1374,1 809,1 565,0
5 Развитие библиотечно-информационного обслуживания населения 545,0 450,0 95,0
6 Развитие системы дополнительного художественного образования и воспитания 1055,0 577,0 478,0
7 "Путь к успеху". Развитие кадрового потенциала сферы культуры 270,0 200,0 70,0
Итого 7782,0 4950,0 2832,0
";

3) приложение к городской целевой программе "Приоритетные направления развития сферы культуры города Архангельска на 2009 год" изложить в следующей редакции:
"ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
РАЗВИТИЯ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА НА 2009 ГОД"
N п/п Проекты Содержание проектов Организаторы реализации проектов Ожидаемые результаты Источники и объемы финансирования, тыс. руб.
всего городской бюджет привлеченные средства
сумма
1 2 3 4 5 6 7 8
Раздел 1. "Город-помор". Сохранение и актуализация культурно-исторического наследия
1 "О городе, о море, о себе..." (Архангельск первый порт России) Серия грантовых мероприятий по пропаганде морской истории и культуры Архангельска УК и МП, МУК Воспитание у архангелогородцев патриотических чувств к малой Родине 150,0 100,0 50,0
2 "Корабельные гостины" Организация и проведение праздника "СоломБал", театрализованных экскурсий "Архангельск - Родина Российского флота", "Корабельная сторона" и других. Создание музея истории морской славы УК и МП, МУК "АЦГП "Соломбала-Арт", МУК "АГКЦ" Возрождение и развитие традиций морской культуры и истории, придание им современного звучания 250,0 200,0 50,0
3 "Морожены песни" Фестиваль снежной и ледовой скульптуры. Создание снежно-ледовых городков для организации зимнего досуга детей УК и МП, МУК Развитие творческой и социальной активности горожан, организация семейного отдыха, развитие межрегионального творческого сотрудничества, эстетизация городской среды 300,0 150,0 150,0
4 "Архангела свет золотой". Дни духовной культуры Серия городских мероприятий в честь небесного покровителя города Михаила Архангела УК и МП, учреждения культуры города Приобщение населения к духовной культуре, к историческому и культурному наследию Архангельска 70,0 50,0 20,0
5 "Он - наш земляк, он - наша слава" Серия мероприятий по пропаганде жизни М.В.Ломоносова к 300-летию М.В.Ломоносова и 100-летию ЦГБ им. М.В.Ломоносова УК и МП, МУК "ЦБС", ЦГБ имени М.В.Ломоносова Сбор и распространение материалов о М.В.Ломоносове, создание экспозиции, посвященной его деятельности 35,0 20,0 15,0
6 "Держатель чудесного сказа" Проведение церемонии вручения премии имени Б.В.Шергина УК и МП, МУК "ЦБС" Стимулирование литературного творчества писателейархангелогородцев и развитие литературно-краеведческой деятельности 35,0 30,0 5,0
7 "Чем Архангельск знаменит" Художественное оформление мероприятий в честь 425-летия города Архангельска УК и МП, МУК "АЦГП "Соломбала-Арт" Содействие созданию яркого культурного события в городе Архангельске 800,0 700,0 100,0
Раздел 2. "Архангельск - наш дом". Формирование гражданской активности горожан, эстетическое развитие городской среды
1 "Город света" Конкурсы на лучшее световое оформление фасадов зданий учреждений культуры, территориальных округов, дворовых территорий, предприятий торговли и общественного питания, световое оформление площади перед зданием мэрии, приобретение светового оформления для городской новогодней елки УК и МП, отраслевые и территориальные органы мэрии города, МУК "АЦГП "Соломбала-Арт" Световое оформление зимнего Архангельска 1162,9 1012,9 150,0
2 "Рубиновые встречи" Серия мероприятий для ветеранов культуры города УК и МП, МУК Реализация общественной активности ветеранов, содействие их адаптации в обществе после выхода на пенсию 30,0 20,0 10,0
3 "Архангельский Арбат" Серия культурных акций на улице Чумбарова-Лучинского УК и МП, МУК Превращение улицы Чумбарова-Лучинского в любимое место отдыха для горожан с организацией на ней выставок, концертов, гуляний, ярмарок, торговли художественной и сувенирной продукцией, игрушками 120,0 70,0 50,0
Раздел 3. "Культура без границ". Развитие партнерства в социально-культурной сфере
1 "Беломорские ритмы" Чемпионаты по спортивным бальным танцам: - на кубок мэра города Архангельска; - межрегиональный чемпионат по спортивным танцам на паркете УК и МП, Федерация спортивного танца Архангельской области Приобщение архангелогородцев к искусству спортивного бального танца, содействие росту мастерства бальных пар 750,0 100,0 650,0
2 "Творческий транзит" Обмен детскими и молодежными творческими коллективами с городами Северо-Запада России, районными центрами Архангельской области УК и МП, МУК Расширение региональных и межрегиональных творческих контактов, стимулирование творческого роста детских и молодежных коллективов 179,2 79,2 100,0
3 "Единый мир" Фестиваль творчества разных народов УК и МП, Совет землячеств, МУК "АГКЦ" Приобщение горожан к культуре национальных сообществ, проживающих в Архангельске, воспитание толерантности 50,0 30,0 20,0
4 "Веселая арена" Межрегиональный фестиваль-конкурс любительских цирков УК и МП, МУК "КЦ "Бакарица" Приобщение детей, подростков и молодежи к цирковому искусству, повышение художественного уровня цирковых коллективов 454,0 200,0 254,0
5 "Дни джаза в Архангельске" Джазовый концерт для детей и юношества в рамках международного джазового фестиваля УК и МП, Фонд развития джаза Приобщение юных архангелогородцев к лучшим образцам джазовой музыки, развитие творческих способностей учащихся ДШИ города 50,0 50,0
6 "Пою тебя, мой Север" Серия выставок художников Архангельского отделения Союза художников России УК и МП, Архангельское отделение СХ РФ Приобщение архангелогородцев к миру искусства 70,0 70,0
7 "Архангельск литературный" Серия совместных мероприятий с Архангельским региональным отделением общероссийской общественной организации "Союз писателей России" УК и МП, АОООО "Союз писателей России" Содействие творческому росту северных поэтов и писателей, приобщение населения города к их творчеству 30,0 30,0
Раздел 4. Развитие муниципальных учреждений культуры клубного типа
1 "Погода в доме" Фестиваль семейных талантов УК и МП, МУК "АЦГП "Соломбала-Арт" Пропаганда семейных ценностей, поддержка талантливых архангелогородцев 64,0 34,0 30,0
2 "Поющая семья" Организация и проведение городского конкурса "Поющая семья" УК и МП, МУК "КЦ "Северный" Популяризация и укрепление института семьи, развитие творческих способностей горожан 44,0 34,0 10,0
3 "До-Ми-Ника" Открытый детский вокальный фестиваль эстрадной песни УК и МП, МУК "КЦ "Северный" Развитие и поддержка детского творчества 20,0 10,0 10,0
4 "Брейк-данс" Фестиваль-конкурс брейк-данса УК и МП, МУК "КЦ "Северный" Поддержка молодежных творческих коллективов 22,9 12,9 10,0
5 "Фонарь!" Музыкально-театральный фестиваль УК и МП, МУК "Ломоносовский ДК" Поддержка молодежных самодеятельных театральных коллективов, развитие межрегионального культурного сотрудничества 15,0 10,0 5,0
4.1. Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры
N п/п Учреждение Содержание работы Источники и объемы финансирования
сумма, всего (тыс. руб.) городской бюджет (тыс. руб.) привлеченные средства (тыс. руб.)
1 Муниципальные учреждения культуры Приобретение оборудования 1210,0 710,0 500,0
Раздел 5. Развитие библиотечно-информационного обслуживания населения
1 Информатизация деятельности библиотек Серия мероприятий по созданию в библиотеках современной информационной среды УК и МП, МУК "ЦБС" Создание коллективной библиотечноинформационной сети во всех подразделениях МУК "ЦБС", предоставление пользователям муниципальных библиотек оперативного и открытого доступа ко всем источникам информации 320,0 250,0 70,0
2 "Сохранение и развитие фондов муниципальных библиотек" Обеспечение сохранности фондов и ежегодное обновление фонда УК и МП, МУК "ЦБС" Пополнение книжного фонда современной литературой и документами на электронных носителях, сохранность фондов на основе новых технологий реставрации документов 225,0 200,0 25,0
Раздел 6. Развитие системы дополнительного художественного образования и воспитания
6.1. "Эта знакомая незнакомая музыка" - музыкальные проекты школ
1 "Музыкальный калейдоскоп" Открытый городской фестиваль современной популярной музыки и детского эстрадного творчества УК и МП, ДШИ N 43 Активизация познавательного интереса детей к современному музыкальному искусству, осуществление его связи с жизненным опытом ребенка 50,00 25,0 25,0
2 "Музыкальная палитра" ("От зимы до осени", "Бал скрипок", "Декабрьские вечера", "Рождество", "Звучащий мир") Инновационные проекты ДШИ и ДХШ УК и МП, ГИМЦ, ДШИ, ДХШ Просветительская работа с населением по приобщению к музыке разных стилей (фольклор, классика, современность) и жанров (инструментальный, вокальный) в исполнении детей 60,0 40,0 20,0
6.2. "Мир цвета счастья" - художественные проекты школ
1 "Кисточка" Областной открытый конкурс детского художественного творчества УК и МП, ДХШ N 1 Предоставление возможности творческой реализации способностей учащихся детских художественных школ и художественных отделений ДШИ, развитие межрегионального творческого сотрудничества 77,0 20,0 57,0
2 "Юные художники" Открытые городские конкурсы учебных работ учащихся ДХШ и художественных отделений ДШИ УК и МП, ГИМЦ, ДХШ N 1 Предоставление учащимся возможности совершенствования качества учебных работ, мониторинг успешности обучения учащихся ДХШ и художественных отделений ДШИ 26,0 16,0 10,0
6.3. "Прекрасное всегда рядом" - городские мероприятия
1 "Ступень к совершенству" Чествование лучших учащихся ДШИ и ДХШ, выплата премий мэра города, бизнеса, чествование родителей, грантополучателей, концерт стипендиатов УК и МП Поощрение лучших учащихся ДШИ и ДХШ 130,0 70,0 60,0
2 "Музыкальный Олимп" Городские конкурсы и фестивали ("Ступени роста", "Школа мастерства", "Юный пианист", "Смычок и скрипка") УК и МП, ГИМЦ, ДШИ, ДХШ Содействие повышению исполнительского уровня учащихся ДШИ 60,0 40,0 20,0
6.4. Мероприятия по улучшению материально-технической базы ДШИ И ДХШ
1 Модернизация материальнотехнической базы ДШИ Приобретение муфельной печи для ДШИ N 4 УК и МП, ДШИ N 4 Повышение качества преподавания художественных и декоративно-прикладных дисциплин 70,0 70,0
2 Качественное улучшение базы концертных инструментов в ДШИ города Приобретение концертных инструментов для ДШИ УК и МП, ДШИ Повышение качества обучения в ДШИ 420,0 210,0 210,0
6.5. "Школа мастерства". Повышение качества методического сопровождения образовательного процесса
1 Модернизация методической службы ДШИ и ДХШ Приобретение ноутбуков, подключение к сети Интернет УК и МП, ГИМЦ Создание условий для эффективной и мобильной методической помощи руководителям и преподавателям ДШИ и ДХШ 10,0 10,0
2 "Линия Плюс" Городские методические просмотры, прослушивания, мастер-классы УК и МП, ГИМЦ Содействие совершенствованию педагогического мастерства преподавателей ДШИ и ДХШ 12,0 6,0 6,0
6.6. "Для искусства нет преград". Участие воспитанников ДШИ и ДХШ в конкурсах, фестивалях, выставках
1 "Гордость Архангельска" Участие лучших учащихся ДШИ и ДХШ в конкурсах, фестивалях, выставках УК и МП, ДШИ Содействие росту исполнительского мастерства учащихся ДШИ и ДХШ, презентация детского творчества за пределами города 140,0 70,0 70,0
Раздел 7. "Путь к успеху". Развитие кадрового потенциала сферы культуры
1 "Успех". Городской конкурс профессионального мастерства работников культуры и дополнительного образования детей сферы культуры Церемония вручения премий муниципального образования "Город Архангельск" в области культуры УК и МП, ГИМЦ, ИМ и ЮС Содействие повышению престижа работника культуры, поощрение лучших руководителей, специалистов отрасли, творческих работников города Архангельска 210,0 160,0 50,0
2 Развитие информационнометодической службы для руководителей и специалистов МУК культурнодосугового типа Приобретение оборудования, литературы, подписка на периодические издания УК и МП, ИМ и ЮС Совершенствование методической работы с руководителями и специалистами МУК 30,0 20,0 10,0
3 "Культура Архангельска" Издание информационных, информационно-аналитических методических сборников, каталогов и т.п. УК и МП, ИМ и ЮС, ГИМЦ Популяризация достижений сферы культуры города 30,0 20,0 10,0
".

2.14.Внести в городскую целевую программу "Старшее поколение на 2009 год", утвержденную решением Архангельского городского Совета депутатов от 25.06.2008 N 685, следующие изменения:
1) в строке "Исполнители" паспорта городской целевой программы "Старшее поколение на 2009 год" слова "департамент образования, управление культуры и молодежной политики мэрии города, муниципальные учреждения здравоохранения, муниципальные учреждения культуры" и "Северный государственный медицинский университет" исключить;
2) раздел 3 "Финансовое обеспечение Программы" изложить в следующей редакции:
"3. Финансовое обеспечение Программы
(тыс. руб.)
N п/п Раздел 2009 г.
Городской бюджет 1059,0
Привлеченные средства 700,0
ВСЕГО: 1759,0
";

3) раздел "Перечень мероприятий городской целевой программы "Старшее поколение на 2009 год" изложить в следующей редакции:
"ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ НА 2009 ГОД"
N п/п Наименование мероприятия Ответственные Источники финансирования (тыс. руб.) Ожидаемые результаты
городской бюджет привлеченные средства
1. Организационно-методическая работа
1.1 Создание цикла телевизионных программ о гражданах старшего поколения Департаменты здравоохранения и социальной политики, информации и общественных связей мэрии города 300,0 Пропаганда позитивной роли пожилых людей в жизни общества, активизация деятельности средств массовой информации по освещению жизненного пути граждан старшего поколения
ИТОГО по разделу 300,0
2. Социальные мероприятия
2.1 Реализация городских планов мероприятий, посвященных Дню Победы Департамент здравоохранения и социальной политики мэрии города 200,0 400,0 Привлечение общественного внимания к проблемам граждан старшего поколения, повышение социальной значимости пожилых граждан
2.2 Реализация городских планов мероприятий, посвященных Международному дню пожилых людей Департамент здравоохранения и социальной политики мэрии города 200,0 300,0 Привлечение общественного внимания к проблемам граждан старшего поколения, повышение социальной значимости пожилых граждан
2.3 Проведение мероприятий, посвященных празднованию юбилеев и других памятных дат ветеранов Департамент здравоохранения и социальной политики мэрии города 54,0 Повышение социальной значимости граждан старшего поколения
2.4 Льготная подписка на газету "Ветеран" для актива Архангельского городского совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Департамент здравоохранения и социальной политики мэрии города 6,0 Обеспечение доступности печатных изданий для пожилых граждан
2.5 Реализация социальных проектов по работе с пожилыми людьми в территориальных округах Департамент здравоохранения и социальной политики мэрии города 194,0 Организация досуга пожилых людей, реализация их творческого потенциала, нравственное воспитание молодежи путем оказания помощи пожилым людям
2.6 Проведение городского конкурса ветеранов-активистов "Социальная звезда" Департамент здравоохранения и социальной политики мэрии города 80,0 Повышение социальной активности ветеранов
2.7 Проведение мероприятий, посвященных вручению городских премий пожилым людям за социальную активность "Доброта. Доверие. Достоинство" Департамент здравоохранения и социальной политики мэрии города 25,0 Повышение социальной активности ветеранов
ИТОГО по разделу: 759,0 700,0
ИТОГО по Программе: 1059,0 700,0
".

2.15.Внести в городскую целевую программу "Профилактика, диагностика, лечение и реабилитация при сердечно-сосудистых заболеваниях в г. Архангельске на 2008 - 2010 гг.", утвержденную решением Архангельского городского Совета депутатов от 16.05.2007 N 411, следующие изменения:
1) в строке "Объемы и источники финансирования" паспорта Программы цифры "89705,0", "30365,0" заменить цифрами соответственно "79490,0", "20150,0";
2) в разделе "Финансовое обеспечение реализации Программы" цифры "89705,0", "30365,0" заменить цифрами соответственно "79490,0", "20150,0";
3) раздел "Мероприятия Программы "Профилактика, диагностика, лечение и реабилитация при сердечно-сосудистых заболеваниях в городе Архангельске на 2008 - 2010 годы" изложить в следующей редакции:
"МЕРОПРИЯТИЯ
ПРОГРАММЫ "ПРОФИЛАКТИКА, ДИАГНОСТИКА, ЛЕЧЕНИЕ И РЕАБИЛИТАЦИЯ
ПРИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ В Г. АРХАНГЕЛЬСКЕ
НА 2008 - 2010 ГГ."
N п/п Наименование программных мероприятий (заданий) Орган (учреждение), ответственный за выполнение задания Сроки выполнения (начало, окончание) Финансовые затраты (тыс. руб.) Ожидаемые результаты
1. Организационно-методические мероприятия
1 Организация работы Центра профилактики сердечно-сосудистых заболеваний Департамент здравоохранения и социальной политики мэрии, МУЗ "Первая городская клиническая больница скорой медицинской помощи" 2008 г. 2009 г. 2010 г. 100,0 150,0 200,0 Улучшение преемственности в оказании медицинской помощи на амбулаторном и стационарном этапах. Организация вторичной профилактики острых сердечно-сосудистых катастроф (инфаркта, инсульта, внезапной смерти)
2 Проведение научно-практических конференций с врачами-терапевтами, кардиологами, заведующими терапевтических отделений больниц по вопросам организации работы, лечению и диагностике сердечно-сосудистых заболеваний Департамент здравоохранения и социальной политики мэрии, главный внештатный кардиолог управления здравоохранения 2008 г. 2009 г. 2010 г. 10,0 20,0 Качественное оказание медицинской помощи кардиологическим больным на современном уровне
3 Осуществление экспертного контроля за состоянием амбулаторно-поликлинической помощи кардиологического профиля населению города Департамент здравоохранения и социальной политики мэрии, главный внештатный кардиолог управления здравоохранения 2008 г. 2009 г. 2010 г. 10,0 20,0 Анализ состояния медицинской помощи кардиологического профиля населению на амбулаторном этапе
4 Организация работы отделения долечивания больных, перенесших операции на сердце и сосудах, в МУЗ "Первая городская клиническая больница скорой медицинской помощи" Департамент здравоохранения и социальной политики мэрии, МУЗ "Первая городская клиническая больница скорой медицинской помощи" 2008 г. 2009 г. 500,0 700,0 Распределение коечного фонда по уровню интенсивности лечебного процесса для наиболее рационального его использования для лечения больных
5 Перераспределение потоков госпитализации больных с сердечно-сосудистой патологией Департамент здравоохранения и социальной политики мэрии, МУЗ 2008 г. Рациональное использование имеющегося коечного фонда с учетом необходимой интенсивности лечения пациентов
ИТОГО по разделу 2008 г. 2009 г. 2010 г. 620,0 850,0 240,0
2. Оптимизация кадровой ситуации
1 Подготовка врачей-кардиологов на циклах клинической кардиологии на базе СГМУ, центральных базах Москвы, Санкт-Петербурга Департамент здравоохранения и социальной политики мэрии, МУЗ 2008 г. 2009 г. 2010 г. 50,0 70,0 Повышение квалификации врачей-кардиологов
2 Доплата врачам-кардиологам, медицинским сестрам кардиологических кабинетов поликлиник Департамент здравоохранения и социальной политики мэрии, МУЗ 2008 г. 2009 г. 2010 г. 1300,0 1495,0 1700,0 Укомплектование штатных должностей врачей-кардиологов и медицинских сестер кардиологических кабинетов поликлиник
3 Подготовка методических рекомендаций по основным нозологическим формам кардиологического профиля Главный внештатный кардиолог управления здравоохранения, департамент здравоохранения и социальной политики мэрии 2008 г. 2009 г. 2010 г. 10,0 5,0 30,0 Качественное оказание медицинской помощи больным с сердечнососудистыми заболеваниями в полном объеме и на современном уровне
4 Участие врачей-кардиологов в работе конференций и семинаров, проводимых на центральных базах Департамент здравоохранения и социальной политики мэрии, МУЗ 2008 г. 2009 г. 2010 г. 70,0 150,0 Повышение квалификации врачей-кардиологов
ИТОГО по разделу 2008 г. 2009 г. 2010 г. 1430,0 1500,0 1950,0
3. Укрепление материально-технической базы кардиологической службы
1 Организация работы палат интенсивной терапии для лечения больных инфарктом миокарда Департамент здравоохранения и социальной политики мэрии, МУЗ 2008 г. 2009 г. 2010 г. 300,0 500,0 Создание для больных комфортных условий пребывания в стационаре
2 Укрепление диагностической базы МУЗ на догоспитальном этапе оказания кардиологической помощи (кабинеты врачей-кардиологов поликлиник, кардиологические бригады скорой медицинской помощи, отделения функциональной диагностики поликлиник, отделения кардиореанимации) Департамент здравоохранения и социальной политики мэрии, МУЗ 2008 г. 2009 г. 2010 г. 500,0 1000,0 Повышение качества медицинской помощи кардиологическим больным. Снижение летальности, сокращение сроков пребывания больных в стационаре. Приобретение диагностического оборудования в поликлиники, оснащение кардиологических бригад скорой помощи
3 Оснащение отделения кардиореанимации и кардиологического отделения МУЗ "Первая городская клиническая больница скорой медицинской помощи" современным оборудованием Департамент здравоохранения и социальной политики мэрии, МУЗ "Первая городская клиническая больница скорой медицинской помощи" 2008 г. 2009 г. 2010 г. 720,0 1000,0 1400,0 Повышение эффективности и качества оказания медицинской помощи
4 Внедрение экспресс-методов лабораторной диагностики больным с острым коронарным синдромом, пациентам из групп риска. Скрининг определения С-реактивного протеина, тропонина Департамент здравоохранения и социальной политики мэрии, МУЗ 2008 г. 2009 г. 2010 г. 1000,0 2000,0 Определение степени риска при проведении первичной профилактики и вторичной среди пациентов с острым коронарным синдромом
5 Внедрение определения С-реактивного протеина у больных после ОКС, здоровых жителей МУЗ 2008 г. 2009 г. 2010 г. 1000,0 2000,0 Ранняя диагностика острого инфаркта миокарда
ИТОГО по разделу 2008 г. 2009 г. 2010 г. 3520,0 1000,0 6900,0
4. Лекарственное обеспечение
1 Проведение тромболизиса больным острым инфарктом миокарда врачами-кардиологами скорой помощи, кардиологического стационара МУЗ "Первая городская клиническая больница скорой медицинской помощи" Департамент здравоохранения и социальной политики мэрии, МУЗ "Станция скорой медицинской помощи", "Первая городская клиническая больница скорой медицинской помощи" 2008 г. 2009 г. 2010 г. 3500,0 2700,0 4000,0 Обеспечение своевременного оказания интенсивной терапии больным с острым инфарктом миокарда. Приобретение лекарственных средств для кардиологических бригад ССМП, кардиологических отделений
2 Обеспечение больных трудоспособного возраста, перенесших ОИМ, АКШ, гиполипидемическими лекарственными средствами Департамент здравоохранения и социальной политики мэрии, главные врачи МУЗ 2008 г. 2009 г. 2010 г. По рецептам врачейкардиологов поликлиник по системе ДЛО Улучшение качества жизни пациентов трудоспособного возраста, перенесших острый инфаркт миокарда
ИТОГО по разделу 2008 г. 2009 г. 2010 г. 3500,0 2700,0 4000,0
5. Оказание высокотехнологичной помощи сердечно-сосудистого профиля
1 Обеспечение работы лаборатории атеротромбоза и патологии гемостаза, оснащение современным оборудованием Департамент здравоохранения и социальной политики мэрии, МУЗ "Первая городская клиническая больница скорой медицинской помощи" 2008 г. 2009 г. 2010 г. 550,0 800,0 250,0 Ранняя диагностика острых сосудистых заболеваний
2 Проведение рентгенхирургических методов исследования, операций на сердце и магистральных сосудах Департамент здравоохранения и социальной политики мэрии, МУЗ "Первая городская клиническая больница скорой медицинской помощи" 2008 г. 2009 г. 2010 г. 15000,0 13000,0 19000,0 Своевременное выявление и радикальная коррекция сердечно-сосудистой патологии у больных
ИТОГО по разделу 2008 г. 2009 г. 2010 г. 15550,0 13800,0 19250,0
6. Реабилитация больных при сердечно-сосудистых заболеваниях
1 Реабилитация больных после кардио-сосудистых вмешательств в ГУЗ "Больница восстановительного лечения" Департамент здравоохранения и социальной политики мэрии, МУЗ, ГУЗ "Больница восстановительного лечения" 2008 г. 2009 г. 2010 г. согласно квотам департамента здравоохранения Архангельской области Снижение инвалидизации
2 Организация реабилитации больных трудоспособного возраста после инсульта, ОИМ, АКШ на базе санатория "Беломорье" Департамент здравоохранения и социальной политики мэрии, МУЗ, санаторий "Беломорье" 2008 г. 2009 г. 2010 г. согласно квотам регионального управления Фонда социального страхования Улучшение качества жизни, снижение инвалидизации, восстановление трудовой деятельности
7. Совершенствование санитарно-просветительной работы с населением
1 Организация работы обучающих школ "Артериальная гипертония" в поликлиниках МУЗ МУЗ 2008 г. 2009 г. 2010 г. 100,0 150,0 Повышение уровня медицинских знаний населения, повышение качества жизни пациентов
2 Организация выездных форм работы обучающих школ "Артериальная гипертония" в коллективы работающих МУЗ 2008 г. 2009 г. 2010 г. 10,0 20,0 Повышение уровня медицинских знаний населения
3 Создание городской телевизионной программы "Здоровье" Департамент здравоохранения и социальной политики мэрии, департамент информации и общественных связей мэрии 2008 г. 2009 г. 2010 г. 800,0 300,0 1200,0 Повышение уровня медицинских знаний населения, заинтересованность в профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы
4 Публикации в городских газетах, журналах статей по вопросам здорового образа жизни, болезням с повышенным АД Департамент здравоохранения и социальной политики мэрии, департамент информации и общественных связей мэрии 2008 г. 2009 г. 2010 г. 10,0 20,0 Повышение мотивации населения города к здоровому образу жизни
ИТОГО по разделу 2008 г. 2009 г. 2010 г. 920,0 300,0 1390,0
8. Научно-исследовательская работа
1 Участие в европейской программе "Регистр больных острым коронарным синдромом" Главный внештатный специалист управления здравоохранения, МУЗ "Первая городская клиническая больница скорой медицинской помощи" 2008 г. 10,0 Изучение результатов лечения больных с ОКС, внедрение в практическую деятельность новых подходов и организации лечения больных
2 Разработка программы "Регистр больных с острым коронарным синдромом города Архангельска" Главный внештатный специалист управления здравоохранения, МУЗ 2008 г. 2009 г. 2010 г. 20,0 30,0 Формирование базы данных о больных с сердечно-сосудистой патологией. Улучшение организации оказания помощи больным с острыми формами ишемической болезни сердца
3 Разработка схемы оказания помощи больным с мерцательной аритмией бригадами скорой медицинской помощи МУЗ "Станция скорой медицинской помощи" 2008 г. 2009 г. 10,0 Улучшение организации оказания помощи больным с острыми формами ишемической болезни сердца
ИТОГО по разделу 2008 г. 2009 г. 2010 г. 40,0 30,0
ВСЕГО по Программе 2008 г. 2009 г. 2010 г. 79490,0 25580,0 20150,0 33760,0
".

2.16.Внести в городскую целевую программу "Развитие муниципального здравоохранения города Архангельска на 2009 год", утвержденную решением Архангельского городского Совета депутатов от 28.07.2008 N 704, следующие изменения:
1) в строке "Объемы и источники финансирования" паспорта Программы цифры "138062,0", "115000,0" заменить цифрами соответственно "113605,0", "90543,0";
2) в разделе "Финансовое обеспечение реализации Программы" цифры "138062,0", "115000,0" заменить цифрами соответственно "113605,0", "90543,0";
3) раздел "Мероприятия городской целевой программы "Развитие муниципального здравоохранения города Архангельска на 2009 год" изложить в следующей редакции:
"МЕРОПРИЯТИЯ
ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА НА 2009 ГОД"
N п/п Наименование мероприятий Источники финансирования (тыс. руб.) Ответственные Ожидаемые результаты
городской бюджет внебюджетные средства
1 2 4 5 6 7
Раздел 1. Развитие системы управления
1 Повышение квалификации руководителей по организации здравоохранения и общественному здоровью, финансово-экономическим и правовым вопросам 0,0 100,0 Департамент здравоохранения и социальной политики мэрии города (далее ДЗ и СП), муниципальные учреждения здравоохранения (далее - МУЗ) Повышение уровня профессиональной подготовки руководящего состава
2 Развитие института главных внештатных специалистов 100,0 ДЗ и СП Для проведения экспертной оценки работы медицинских служб, консультации больных
3 Издание ежегодных сборников основных показателей деятельности здравоохранения города 100,0 ДЗ и СП Анализ показателей работы МУЗ в динамике
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 200,0 100,0
Раздел 2. Кадровая политика и социальные гарантии
1 Формирование муниципального заказа СГМУ и медицинскому колледжу для подготовки медицинских кадров на компенсационной основе 637,0 ДЗ и СП, МУЗ Укомплектование врачебных, сестринских должностей МУЗ
2 Усовершенствование профессиональных знаний врачей и средних медицинских работников 700,0 110,0 ДЗ и СП, СГМУ, МУЗ Повышение уровня квалификации медицинского персонала
3 Повышение квалификации: - врачей на выездных циклах Российской академии последипломного образования; - переподготовка врачей (первичная специализация) 1200,0 800,0 ДЗ и СП, МУЗ Повышение уровня квалификации медицинского персонала, подготовка учреждений к лицензированию
4 Участие в выездных семинарах и мастер-классах по актуальным вопросам 600,0 МУЗ Повышение профессиональных знаний врачей-специалистов
5 Выделение ссуд на покупку или строительство жилья для молодых специалистов 250,0 ДЗ и СП, МУЗ Повышение уровня укомплектованности МУЗ молодыми специалистами
6 Единовременные выплаты молодым специалистам, заключившим договор с МУЗ на определенных условиях 1000,0 ДЗ и СП, МУЗ Привлечение в МУЗ молодых специалистов со средним и высшим медицинским образованием
7 Оплата труда молодых специалистов, заключивших договоры с МУЗ на определенных условиях 2238,0 ДЗ и СП, МУЗ Закрепление кадров за МУЗ; укомплектование вакантных должностей врачей и среднего медперсонала
8 Оплата арендуемых жилых помещений для медицинских работников 600,0 ДЗ и СП, МУЗ Привлечение специалистов из других регионов
9 Осуществление доплат врачам поликлинического звена: - офтальмологам; - неврологам; - хирургам; стационара: - анестезиологамреаниматологам 9369,0 ДЗ и СП, МУЗ Увеличение укомплектованности врачебных должностей
10 Проведение конкурса "Лучшее муниципальное учреждение здравоохранения" 250,0 ДЗ и СП, МУЗ Улучшение показателей работы ЛПУ
11 Проведение конкурсов профессионального мастерства: "Лучший врач года"; "Лучший медицинский работник года" 335,0 ДЗ и СП, МУЗ Повышение авторитета профессии, настоящего признания ее в обществе
12 Обеспечение безопасности медицинских работников при исполнении трудовых обязанностей или профессионального долга 109,0 ДЗ и СП, МУЗ Социальные гарантии в случае гибели работника
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 16438,0 1760,0
Раздел 3. Охрана труда
1 Оснащение формирований гражданской обороны и службы медицины катастроф средствами индивидуальной защиты и имуществом 1170,0 180,0 ДЗ и СП, МУЗ Обеспечение готовности МУЗ, формирований ГО и ЧС в условиях работы в чрезвычайных ситуациях
2 Аттестация рабочих мест в МУЗ 1751,0 ДЗ и СП, МУЗ Улучшение условий труда работников муниципальных учреждений здравоохранения и получение лицензии на медицинскую деятельность
3 Приобретение автономного источника энергоснабжения в МУЗ "Городская поликлиника N 14", МУЗ "Городской дом ребенка" 670,0 ДЗ и СП, МУЗ Обеспечение бесперебойной работы учреждения при возникновении чрезвычайной ситуации
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 3591,0 180,0
Раздел 4. Амбулаторно-поликлиническая помощь
1 Совершенствование работы отделений лучевой диагностики 3500,0 ДЗ и СП, МУЗ Своевременная диагностика и безопасная эксплуатация источников ионизирующего излучения (рентгенологической техники)
2 Осуществление выплат администраторам поликлиник 3216,0 ДЗ и СП, МУЗ Рациональное распределение потоков пациентов с учетом обращаемости
3 Осуществление доплат старшим медицинским сестрам регистратур, медицинским регистраторам 4557,0 ДЗ и СП, МУЗ Снижение текучести кадров, повышение качества работы с пациентами
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 11273,0
Раздел 5. Стационарная помощь
1 Развитие нейрохирургической помощи в городе 950,0 ДЗ и СП, МУЗ Снижение инвалидизации и смертности населения вследствие травм и сосудистых катастроф
2 Модернизация операционных блоков в МУЗ 2500,0 ДЗ и СП, МУЗ Улучшение материально-технической базы стационаров и повышение качества оперативных вмешательств
3 Приобретение магнитно-резонансного томографа для МУЗ "Первая городская клиническая больница скорой медицинской помощи" 45000,0 ДЗ и СП, МУЗ Повышение качества диагностики заболеваний
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 48450,0
Раздел 6. Безопасное материнство и детство
1 Оснащение родовспомогательных учреждений медицинским оборудованием 0,0 16000,0 ДЗ и СП, МУЗ Улучшение материально-технической базы службы родовспоможения
2 Обеспечение мероприятий по профилактике заболеваний в МУЗ 0,0 2000,0 ДЗ и СП, МУЗ Снижение уровня заболеваемости детей
3 Переоснащение детского отделения МУЗ "Городская клиническая больница N 7" 300,0 ДЗ и СП, МУЗ Обновление материально-технической базы отделения в соответствии с требованиями санэпиднадзора
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 300,0 18000,0
Раздел 7. Стоматологическая помощь
1 Приобретение стоматологических установок в МУЗ 0,0 1350,0 ДЗ и СП, МУЗ Повышение качества и эффективности стоматологической помощи
2 Дальнейшее оснащение МУЗ "Детская стоматологическая поликлиника" 0,0 200,0 ДЗ и СП, МУЗ Повышение качества оказания стоматологической помощи в педиатрии
3 Приобретение панорамного рентгеноаппарата в МУЗ "Детская стоматологическая поликлиника" 900,0 ДЗ и СП, МУЗ Улучшение прогнозирования результатов лечения заболеваний
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 0,0 2450,0
Раздел 8. Скорая медицинская помощь
1 Приобретение и внедрение системы спутниковой навигации 580,0 ДЗ и СП, МУЗ Повышение своевременности и качества скорой медицинской помощи
2 Организация учебно-тренировочного центра при МУЗ "Станция скорой медицинской помощи" 50,0 ДЗ и СП, МУЗ Развитие и поддержка практических навыков у медицинского персонала, обеспечение способности и готовности граждан к оказанию первой помощи
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 630,0
Раздел 9. Информационные технологии в МУЗ
1 Создание банка данных деятельности МУЗ 650,0 ДЗ и СП, МУЗ Увеличение производительности труда пользователей и администраторов баз данных
2 Компьютеризация рабочих мест медицинского персонала 3642,3 ДЗ и СП, МУЗ Формирование банка данных о пациентах, автоматизация рабочего процесса
3 Обучение специалистов-программистов 120,0 ДЗ и СП, МУЗ Приобретение соответствующего профессионального статуса для администрирования работы системы в программном продукте "Комплексные медицинские информационные системы"
4 Внедрение программного обеспечения МИС (медицинские информационные системы) в МУЗ города 5148,7 ДЗ и СП, МУЗ Повышение качества и доступности медицинской помощи за счет автоматизации труда медицинских сотрудников и комплексной автоматизации всех видов деятельности ЛПУ с возможностью групповой работы над различными медицинскими документами: электронной амбулаторной картой, электронной историей болезни и т.д.
5 Внедрение лабораторной информационной системы (ЛИС) в городском центре лабораторной диагностики 572,0 ДЗ и СП, МУЗ "Городская поликлиника N 1" Автоматизация процессов лабораторной диагностики, улучшение контроля качества проводимых исследований
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9 9561,0 572,0
Раздел 10. Формирование здорового образа жизни
1 Проведение мониторинга состояния здоровья и качества жизни населения города Архангельска 100,0 МУЗ, СГМУ Системный анализ состояния здоровья населения
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10 100,0
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ 90543,0 23062,0
ИТОГО 113605,0
".

2.17.Внести в городскую целевую программу "Семья и дети Архангельска (2007 - 2009 годы)", утвержденную решением Архангельского городского Совета депутатов от 25.10.2006 N 257 (с изменениями и дополнениями), следующие изменения:
1) таблицу строки "Объемы и источники финансирования" паспорта Программы изложить в следующей редакции:
Источники финансирования 2007 г. 2008 г. 2009 г. Итого, тыс. руб.
Городской бюджет 6342,8 17375,2 21318,0 45036,0
Привлеченные средства 3379,0 5650,0 3030,0 12059,0
ИТОГО 9721,8 23025,2 24348,0 57095,0

2) мероприятия городской целевой программы "Семья и дети Архангельска (2007 - 2009 годы)" изложить в следующей редакции:
"Мероприятия
городской целевой Программы "Семья и дети Архангельска
(2007 - 2009 годы)"
N п/п Мероприятия Исполнители Источники и объемы финансирования, тыс. руб. Ожидаемые результаты
год сумма городской бюджет привлеченные средства
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Организационные мероприятия
1 Создание социального паспорта города Департамент здравоохранения и социальной политики мэрии города, ПГУ, СГМУ 2007 2008 2009 60,0 - 60,0 - Получение информации для анализа и прогнозирования мероприятий
2 Проведение мониторинга социально неблагополучных семей Департамент здравоохранения и социальной политики мэрии города, ПГУ, СГМУ 2007 2008 2009 5,0 30,0 - 30,0 - 5,0 Изучение проблем семей с целью выработки новых методик и технологий работы с ними
3 Создание и ведение системы учета кандидатов в приемные родители Департамент здравоохранения и социальной политики мэрии города 2007 2008 2009 30,0 - 30,0 - Решение вопросов по жизнеустройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
4 Организация работы со средствами массовой информации по пропаганде семейных форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей Департаменты здравоохранения и социальной политики, информации и общественных связей мэрии города 2007 2008 2009 2,0 20,0 - 20,0 - 2,0 Привлечение внимания общественности к проблемам детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
5 Проведение научно-практических конференций, круглых столов, семинаров, совещаний по вопросам реализации семейной политики Департаменты: здравоохранения и социальной политики, образования, информации и общественных связей, управление культуры и молодежной политики мэрии города, СГМУ, ПГУ 2007 2008 2009 60,0 20,0 - 20,0 - 60,0 Распространение положительного опыта работы, повышение эффективности работы специалистов
6 Разработка и издание информационно-аналитических сборников по вопросам охраны прав семьи, материнства, отцовства и детства Департаменты: здравоохранения и социальной политики, образования, информации и общественных связей, управление культуры и молодежной политики мэрии города, СГМУ, ПГУ 2007 2008 2009 50,0 - 50,0 - Улучшение информационного обеспечения специалистов и граждан города
Итого по разделу: 2007 2008 2009 67,0 210,0 - 210,0 - 67,0
2. Социальное здоровье семьи
1 Создание городского центра медицинской профилактики "Здоровье" на базе центра планирования семьи в МУЗ "Родильный дом им. К.Н.Самойловой" Департамент здравоохранения и социальной политики мэрии города 2007 2008 2009 10,0 50,0 - 50,0 - 10,0 Повышение уровня санпросветработы среди населения
2 Внедрение новых технологий на молочной кухне МУЗ "Городской дом ребенка" Департамент здравоохранения и социальной политики мэрии города. Исполнитель определяется на конкурсной основе 2007 2008 2009 400,0 - 400,0 - Повышение качества изготовляемой молочной продукции
3 Оснащение кабинетов по воспитанию здорового ребенка, игровых комнат в муниципальных учреждениях здравоохранения (развивающие комплексы, лекотеки, др.) "Городской дом ребенка", городские поликлиники N 2, 4, 6, 14, детская поликлиника Департамент здравоохранения и социальной политики мэрии города. Исполнитель определяется на конкурсной основе 2007 2008 2009 50,0 150,0 - 150,0 - 50,0 Воспитание ответственного родительства
4 Создание городского лектория на базе ЗАГСов для будущих молодоженов Департамент здравоохранения и социальной политики, управление культуры и молодежной политики мэрии города 2007 2008 2009 10,0 - 10,0 - Гармония семейных отношений, пропаганда здорового образа жизни, профилактика вредных привычек
5 Организация и проведение конкурсов "Самая здоровая школа", "Самый здоровый детский сад", "Самая здоровая семья города" Департамент здравоохранения и социальной политики, департамент образования мэрии города 2007 2008 2009 30,0 50,0 - 50,0 - 30,0 Формирование ответственного отношения к здоровому образу жизни
6 Организация и проведение встреч, круглых столов "Семейный праздник", "Один день семьи" (МУ "Центр защиты прав несовершеннолетних "Душа") Департамент здравоохранения и социальной политики мэрии города 2007 2008 2009 30,0 25,0 - 25,0 - 30,0 Позволит семьям поделиться опытом проведения здорового досуга
7 Проведение физкультурно-оздоровительных праздников "Папа, мама, я спортивная семья" Управление по физической культуре и спорту мэрии города 2007 2008 2009 50,0 - 50,0 - Формирование и поддержка здорового стиля жизни
8 Организация фотовыставки "Мир моей семьи" (МУ "Центр охраны прав детства") Департамент здравоохранения и социальной политики мэрии города 2007 2008 2009 10,0 15,0 - 15,0 - 10,0 Гармония семейных отношений, пропаганда здорового образа жизни, профилактика вредных привычек
9 Организация работы родительского клуба на базе МОУ ЦППиМСП ДиП "Леда" Департамент образования мэрии города 2007 2008 2009 20,0 - 20,0 - Воспитание ответственного родительства
Итого по разделу: 2007 2008 2009 130,0 770,0 - 770,0 - 130,0
3. Семья как среда жизни ребенка
1 Социальные выплаты на детей, воспитывающихся в замещающих семьях (опекунских, приемных, патронатных, семейных воспитательных группах) в соответствии с Положением, утвержденным постановлением мэра города Департамент здравоохранения и социальной политики мэрии города 2007 2008 2009 844,0 940,0 1000,0 844,0 940,0 1000,0 Коррекция семейного неблагополучия
2 Организация мобильной уличной работы с детьми Департамент здравоохранения и социальной политики мэрии города. Исполнитель определяется на конкурсной основе 2007 2008 2009 1000,0 1060,0 1130,0 100,0 150,0 1000,0 960,0 980,0 Решение проблем уличных детей
3 Реализация программы сопровождения и подготовки приемных родителей "Мы будем вместе" (МУ "Центр охраны прав детства") Департамент здравоохранения и социальной политики мэрии города 2007 2008 2009 15,0 30,0 40,0 30,0 40,0 15,0 Профессиональная подготовка кандидатов в приемные родители, опекуны
4 Проведение акции "Родители, где вы?" (МУ "Центр охраны прав детства") Департамент здравоохранения и социальной политики мэрии города 2007 2008 2009 20,0 15,0 15,0 15,0 15,0 20,0 Решение вопросов по жизнеустройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
5 Конкурс на лучшую публикацию о семье, ее традициях, семейном воспитании Департаменты здравоохранения и социальной политики, информации и общественных связей мэрии города 2007 2008 2009 50,0 - 50,0 - Пропаганда положительных семейных традиций, успешного опыта по воспитанию
6 Реализация методики "Книга жизни" (МУ "Центр охраны прав детства") Департамент здравоохранения и социальной политики мэрии города 2007 2008 2009 5,0 8,0 - 8,0 - 5,0 Помощь ребенку, оставшемуся без попечения родителей, в социализации в общество
Итого по разделу: 2007 2008 2009 1884,0 2103,0 2185,0 844,0 1143,0 1205,0 1040,0 960,0 980,0
4. Право ребенка на развитие
1 Создание системы дополнительного образования для одаренных детей на базе муниципальных общеобразовательных учреждений: научные общества учащихся, дистанционное обучение, мастер-классы ведущих ученых и педагогов РФ, городские летние и зимние школы углубленного изучения предметов, др. Департамент образования мэрии города 2007 2008 2009 80,0 - 80,0 - Создание на муниципальном уровне условий для социальной самореализации и профессионального самоопределения одаренных детей
2 Создание банка данных по ранней диагностике и поддержке одаренности детей на базе МОУ ЦППиМСП ДиП "Леда" Департамент образования мэрии города 2007 2008 2009 30,0 - 30,0 - Создание системы ранней диагностики одаренности и психолого-педагогического сопровождения одаренных детей
3 Организация на базе муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования обучения детей-инвалидов в кружках, студиях, секциях по индивидуальным образовательным программам Департамент образования мэрии города 2007 2008 2009 30,0 - 30,0 - Творческая реабилитация детей-инвалидов
4 Приобретение развивающих комплексов для организации работы кабинетов "раннего вмешательства" на базе городских поликлиник N 2, 4, 6, 12, 14 Департамент здравоохранения и социальной политики мэрии города 2007 2008 2009 1840,0 2690,0 - 50,0 - 1840,0 2640,0 - Организация работы по оказанию помощи семьям, имеющим детей с риском задержки развития или детей с особыми потребностями первых трех лет жизни
5 Приобретение приспособлений для развития движений и мелкой моторики детей раннего возраста (на базе МУ "Опорно-экспериментальный реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями", МУЗ "Городской дом ребенка") Департамент здравоохранения и социальной политики мэрии города 2007 2008 2009 150,0 2050,0 2000,0 50,0 - 150,0 2000,0 2000,0 Организация работы по оказанию помощи семьям, имеющим детей с риском задержки развития или детей с особыми потребностями первых трех лет жизни
Итого по разделу: 2007 2008 2009 1990,0 4880,0 2000,0 240,0 1990,0 4640,0 2000,0
Раздел 5. Я - архангелогородец
1 Организация торжественной регистрации новорожденных (с вручением символов города) в День матери и Новый год Департамент здравоохранения и социальной политики мэрии города 2007 2008 2009 20,0 30,0 50,0 30,0 50,0 20,0 Воспитание ответственного родительства
2 Проведение городского "Кроха-бал" (детская поликлиника N 1) Департамент здравоохранения и социальной политики мэрии города 2007 2008 2009 20,0 40,0 - 40,0 - 20,0 Поощрение семей, уделяющих большое внимание воспитанию здоровых детей, гармоничным отношениям в семье
3 Проведение городского конкурса колыбельных песен, посвященных Дню матери Управление культуры и молодежной политики мэрии города 2007 2008 2009 10,0 - 10,0 - Поддержка позитивных семейных традиций
4 Выпуск проспектов "Памятные места Архангельска", "Путеводитель по городу", "Правовая азбука юных архангелогородцев", др. Управление культуры и молодежной политики, департаменты здравоохранения и социальной политики, информации и общественных связей мэрии города 2007 2008 2009 50,0 90,0 30,0 60,0 - 50,0 30,0 30,0 Воспитание любви к городу, патриотизма
5 Проведение городского конкурса, посвященного Дню города "Я люблю и знаю тебя, Архангельск!" Департаменты образования, здравоохранения и социальной политики и мэрии города 2007 2008 2009 25,0 20,0 - 20,0 - 25,0 Развитие патриотизма, любви и уважения к родному городу и его истории
6 Организация историко-краеведческих Дней семейного отдыха "Мы по городу идем" Департамент образования мэрии города 2007 2008 2009 15,0 - 15,0 - Развитие интереса к истории, традициям родного города
7 Издание городской детской газеты на базе детского издательского центра МОУ ДОД "Соломбальский Дом детского творчества" Департамент образования мэрии города 2007 2008 2009 30,0 - 30,0 - Формирование у подростков позитивного отношения к родному городу, активной жизненной позиции
Итого по разделу: 2007 2008 2009 115,0 235,0 80,0 205,0 50,0 115,0 30,0 30,0
6. Профилактика семейного неблагополучия
1 Организация горячего питания в школах города для детей из малообеспеченных семей в соответствии с Положением, утвержденным постановлением мэра города Департамент образования и департамент здравоохранения и социальной политики мэрии города 2007 2008 2009 5498,8 5722,2 9388,0 5498,8 5722,2 9388,0 Укрепление здоровья детей из малоимущих семей города
2 Развитие службы социального патронажа семей, находящихся в социально опасном положении (МУ "Центр защиты прав несовершеннолетних "Душа") Департамент здравоохранения и социальной политики мэрии города 2007 2008 2009 80,0 - 80,0 - Коррекция семейного неблагополучия
3 Реализация профилактической программы для подростков, подвергшихся насилию "Я сам строю свою жизнь" (МУ "Центр защиты прав несовершеннолетних") Департамент здравоохранения и социальной политики мэрии города 2007 2008 2009 20,0 20,0 - 20,0 - 20,0 Развитие способностей самостоятельно строить свою жизнь
4 Обновление и внедрение в муниципальных образовательных учреждениях образовательных программ здоровье- и жизнесохранного поведения Департамент образования мэрии города 2007 2008 2009 30,0 - 30,0 - Подготовка к семейной жизни, половое просвещение, формирование ответственного родительства
5 Оборудование комнаты свиданий детей с родственниками и кандидатами в приемные родители в МУЗ "Городской дом ребенка" Департамент здравоохранения и социальной политики мэрии города 2007 2008 2009 5,0 50,0 - 50,0 - 5,0 Сохранение родственных связей ребенка с членами семьи, решение вопросов семейного устройства детей, оставшихся без попечения родителей
6 Оказание содействия в трудоустройстве детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа Департамент здравоохранения и социальной политики мэрии города, межтерриториальный центр занятости 2007 2008 2009 5,0 15,0 - 15,0 - 5,0 Решение вопросов жизнеустройства детей, оставшихся без попечения родителей
7 Создание групп самопомощи лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (МУ "Центр защиты прав несовершеннолетних") Департамент здравоохранения и социальной политики мэрии города 2007 2008 2009 5,0 - 5,0 - Социализация детей в общество
8 Создание групп самопомощи из числа родителей, имеющих детей, условно осужденных, амнистированных, условно досрочно освобожденных (МУ "Центр защиты прав несовершеннолетних") Департамент здравоохранения и социальной политики мэрии города 2007 2008 2009 5,0 - 5,0 - Формирование ответственного родительства
Итого по разделу: 2007 2008 2009 5528,8 5927,2 9388,0 5498,8 5927,2 9388,0 30,0
Раздел 7. Разработка и внедрение инновационных методов в работе с семьями
1 Разработка эффективной модели профилактики ранних отказов от детей Департамент здравоохранения и социальной политики мэрии города, ПГУ 2007 2008 2009 30,0 20,0 10,0 - 20,0 20,0 Воспитание ответственного родительства
2 Обучение специалистов по работе с семьями по программе "Семейная конференция" Департамент здравоохранения и социальной политики мэрии города 2007 2008 2009 20,0 - 20,0 - Обучение специалистов работе с родственниками детей, оставшихся без попечения родителей, с целью их устройства в семью родственников
3 Апробация новых форм работы с детьми и их семьями: супервизия "Сетевая терапия" Департамент здравоохранения и социальной политики мэрии города 2007 2008 2009 10,0 - 10,0 - Формирование умений по межведомственному и междисциплинарному взаимодействию
4 Выпуск городского родительского бюллетеня Департамент образования мэрии города 2007 2008 2009 20,0 - 20,0 - Оказание методической помощи родителям
5 Выпуск информационно-методического справочника "Вступающему в самостоятельную жизнь" Департамент здравоохранения и социальной политики мэрии города 2007 2008 2009 15,0 - 15,0 - Оказание помощи выпускникам интернатных учреждений
6 Повышение квалификации специалистов по работе с семьями Департаменты здравоохранения и социальной политики и образования мэрии города 2007 2008 2009 7,0 30,0 - 30,0 - 7,0 Повышение профессионализма специалистов
Итого по разделу: 2007 2008 2009 7,0 125,0 20,0 105,0 - 7,0 20,0 20,0
Раздел 8. Одаренные дети
1 Создание школы одаренных детей на базе МОУ "ОГ N 6": - проведение занятий, консультаций преподавателями ВУЗов (в т.ч. из др. регионов) для одаренных детей по подготовке их к областным, всероссийским и международным олимпиадам и конкурсам; - создание методической базы для работы с одаренными детьми; - организация стажировки (обмена) одаренных детей в других регионах России, в т.ч. и за границей; - организация участия в дистанционных олимпиадах Департамент образования мэрии города, образовательные учреждения 2008 2009 250,0 - 250,0 - Создание условий для реализации творческих, учебно-исследовательских и интеллектуальных способностей одаренных детей
2 Проведение конкурса авторских программ и проектов по работе с одаренными детьми Департамент образования мэрии города, образовательные учреждения, департамент здравоохранения и социальной политики мэрии города, управление культуры и молодежной политики мэрии города, управление физической культуры и спорта мэрии города 2008 2009 17,0 - 17,0 - Поддержка инициативных, талантливых педагогов, работающих с одаренными детьми
3 Поощрение одаренных детей, принявших участие в олимпиадах, конкурсах, конференциях, соревнованиях Департамент образования мэрии города, образовательные учреждения, департамент здравоохранения и социальной политики мэрии города, управление культуры и молодежной политики мэрии города, управление физической культуры и спорта мэрии города 2008 2009 288,0 - 288,0 - Поддержка инициативных, талантливых школьников, расширение творческих контактов, поддержка сильнейших спортсменов, формирование устойчивого интереса к здоровому образу жизни
4 Форум "Талантливое будущее России" (чествование золотых и серебряных медалистов г. Архангельска) Департамент образования мэрии города, образовательные учреждения 2009 - - Поддержка талантливых выпускников школ
5 Фестиваль детского художественного творчества одаренных детей "Яркие краски детства" Департамент образования мэрии города, образовательные учреждения, департамент здравоохранения и социальной политики мэрии города, управление культуры и молодежной политики мэрии города 2008 2009 40,0 - 40,0 - Создание условий для развития творческих способностей учащихся
6 Приобретение компьютерного оборудования и программного обеспечения для организации дистанционного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья по общеобразовательной программе Департамент здравоохранения и социальной политики, МУ "Опорноэкспериментальный реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями", департамент образования мэрии города 2008 2009 50,0 - 50,0 - Создание условий для получения профессионального образования детьми с ограниченными возможностями здоровья
7 Фестиваль вокалистов и вокально-хоровой музыки "Чудо-музыка" Управление культуры и молодежной политики, департамент здравоохранения и социальной политики, департамент образования мэрии города 2008 2009 65,0 - 65,0 - Создание условий для одаренных детей с вокальными данными
8 Организация и проведение городского конкурса детского рисунка "Живописное полотно" Управление культуры и молодежной политики, департамент здравоохранения и социальной политики мэрии города 2008 2009 45,0 - 45,0 - Выявление детей, имеющих художественные способности, презентация работ юных художников
9 Издание сборника литературных произведений детей Управление культуры и молодежной политики мэрии города, департамент здравоохранения и социальной политики мэрии города, департамент образования мэрии города 2008 2009 100,0 0,0 100,0 0,0 Знакомство архангелогородцев с юными литераторами
10 Организация и проведение фестиваля детского театрального творчества "Радуга" Управление культуры и молодежной политики мэрии города, департамент здравоохранения и социальной политики мэрии города, департамент образования мэрии города 2008 2009 70,0 - 70,0 - Выявление творчески одаренных детей, создание условий для реализации их способностей
11 Проведение фестиваля-конкурса "Танцевальный серпантин" Управление культуры и молодежной политики, департамент здравоохранения и социальной политики мэрии города, департамент образования мэрии города 2008 2009 65,0 - 65,0 - Выявление творчески одаренных детей, создание условий для реализации их способностей
12 Открытый кубок Архангельска по скалолазанию "Вертикальный предел" Департамент образования мэрии города, управление по физической культуре и спорту мэрии города, ДЮСШ, департамент здравоохранения и социальной политики мэрии города 2008 2009 25,0 - 25,0 - Выявление сильнейших спортсменов, создание условий для формирования здорового образа жизни
13 Проведение смотра-конкурса "Лучший юный спортсмен года" (до 14 лет) по итогам выступлений на соревнованиях в течение календарного года Управление по физической культуре и спорту мэрии города, департамент здравоохранения и социальной политики мэрии города, департамент образования мэрии города 2008 2009 30,0 - 30,0 - Пропаганда здорового образа жизни
14 Организация работы клуба "Завтра начинается сегодня" для учащихся 10 - 11 классов (для одаренных детей с ограниченными возможностями здоровья) Департамент здравоохранения и социальной политики мэрии города, департамент образования мэрии города, МУ "Опорноэкспериментальный реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями" 2008 2009 250,0 - 250,0 - Помощь детям с ограниченными возможностями здоровья в выборе профессии
15 Организация и проведение конкурса детских мультимедийных проектов и фотоконкурса Департамент здравоохранения и социальной политики мэрии города, департамент образования мэрии города, управление культуры и молодежной политики мэрии города 2008 2009 10,0 - 10,0 - Стимулирование творческой деятельности учащихся в освоении информационных технологий, активизация творческого потенциала детей
16 Проведение ежегодных городских фестивалей-конкурсов творчества детей с ограниченными возможностями здоровья Департамент здравоохранения и социальной политики мэрии города, департамент образования мэрии города, управление культуры и молодежной политики мэрии города, управление по физической культуре и спорту мэрии города 2008 2009 60,0 - 60,0 - Поддержка и продвижение одаренных детей с ограниченными возможностями здоровья
17 Организация работы оздоровительного лагеря для одаренных детей Департамент здравоохранения и социальной политики мэрии города, департамент образования мэрии города 2008 2009 100,0 - 100,0 - Увеличение количества одаренных детей, которым оказывается поддержка на муниципальном уровне
18 Подготовка и обучение педагогов, работающих с одаренными детьми на курсах, семинарах, мастер-классах, конференциях в городе и других регионах Департамент здравоохранения и социальной политики мэрии города, департамент образования мэрии города, управление культуры и молодежной политики мэрии города 2008 2009 10,0 - 10,0 - Развитие системного подхода к работе по переподготовке и повышению квалификации педагогов, работающих с одаренными детьми, совершенствование знаний об особенностях мышления и поведения одаренных детей, их обучении и воспитании, выработка общей позиции педагогов по детской одаренности
19 Организация и проведение обучающих и проблемных семинаров по вопросам межведомственного взаимодействия с целью совершенствования знаний об особенностях мышления и поведения одаренных детей Департамент здравоохранения и социальной политики мэрии города 2008 2009 20,0 - 20,0 - Развитие межведомственного взаимодействия, привлечение к работе педагогов, психологов, ученых, деятелей культуры с целью совершенствования знаний об особенностях мышления и поведения одаренных детей, их обучении и воспитании
Итого по разделу: 2008 2009 1495,0 - 1495,0 -
Раздел 9. Летний отдых, занятость и оздоровление детей
1 Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Департамент здравоохранения и социальной политики мэрии города, департамент образования мэрии города 2008 2009 7280,0 10675,0 7280,0 10675,0 Обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков
Итого по разделу: 2008 2009 7280,0 10675,0 7280,0 10675,0
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: 2007 2008 2009 9721,8 23025,2 24348,0 6342,8 17375,2 21318,0 3379,0 5650,0 3030,0
".

2.18.Внести в городскую целевую программу "Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Архангельске на 2009 год", утвержденную решением Архангельского городского Совета депутатов от 17.09.2008 N 729, следующие изменения и дополнения:
1.Строку "Объемы и источники финансирования" паспорта Программы изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования общий объем финансирования составляет 670,0 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования: городской бюджет - 470,0 тыс. руб.; прочие источники - 200,0 тыс. руб.

2.В главе IV "Основные разделы Программы":
а) третий абзац раздела "Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства" исключить;
б) четвертый, седьмой и восьмой абзацы раздела "Информационно-консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства" исключить;
в) четвертый абзац раздела "Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров" исключить;
г) раздел "Развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства" дополнить абзацами следующего содержания:
"В целях реализации Программы для организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, устанавливаются следующие требования:
- уставная деятельность (уставные цели) организации соответствуют мероприятиям Программы;
- организация не находится в стадии ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании ее банкротом и открытии конкурсного производства;
- деятельность организации не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
- наличие у организации необходимых лицензий, сертификатов на соответствующие виды деятельности и иных разрешений в случае необходимости таковых;
- отсутствие организации в реестре недобросовестных поставщиков по муниципальным контрактам;
- организация зарегистрирована и находится на территории муниципального образования "Город Архангельск.";
д) дополнить разделом "Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства" следующего содержания:
"Имущественная поддержка субъектов
малого и среднего предпринимательства
С целью оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства формируется Перечень муниципального имущества, которое может быть использовано только в целях предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - Перечень). Перечень утверждается решением Архангельского городского Совета депутатов и подлежит обязательному опубликованию в средствах массовой информации, а также размещению на официальном интернет-портале МО "Город Архангельск".
Порядок формирования, ведения и обязательного опубликования Перечня и условия включения муниципального имущества в Перечень утверждается решением Архангельского городского Совета депутатов.
Муниципальное имущество, включенное в Перечень, не подлежит отчуждению в частную собственность, в том числе в собственность субъектов малого и среднего предпринимательства, арендующих это имущество. Муниципальное имущество, включенное в Перечень, предоставляется в аренду целевым назначением в виде муниципальной помощи субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, на срок три года и более в порядке, утверждаемом мэром города.
Муниципальное имущество, включенное в Перечень, предоставляется в заявительном порядке при соблюдении следующих условий:
1) заявитель (юридическое либо физическое лицо) в соответствии с действующим законодательством относится к субъектам малого и среднего предпринимательства либо к инфраструктуре поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
2) муниципальное имущество, указанное в заявке, включено в Перечень;
3) муниципальное имущество свободно от прав третьих лиц.
Решение о предоставлении заявителю в виде муниципальной помощи в аренду муниципального имущества, включенного в Перечень, целевым назначением на долгосрочной основе и установлении (либо отказе в установлении) льготы в виде снижения арендной платы по договору аренды муниципального имущества на 50% на срок от одного до трех лет принимается мэром города по представлению коллегии департамента муниципального имущества мэрии города.
В соответствии с требованиями Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции", в целях недопущения ограничения конкуренции муниципальное имущество предоставляется с предварительного согласия в письменной форме антимонопольного органа исключительно на цели, определенные статьей 19 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции".";
3.Таблицу главы V "Финансовое обеспечение Программы" изложить в следующей редакции:
"Распределение
объемов финансирования Программы
N п/п Направления финансирования Источники и объемы финансирования, (тыс. рублей)
всего в т.ч. по источникам финансирования
городской бюджет привлеченные средства
1 Нормативно-правовое обеспечение поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства - - -
2 Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 500,0 350,0 150,0
3 Информационно-консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства - - -
4 Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров 100,0 100,0 -
5 Поддержка приоритетных направлений развития субъектов малого и среднего предпринимательства 70,0 20,0 50,0
6 Развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства - - -
7 Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства - - -
Итого: 670,0 470,0 200,0
";

4.В перечне мероприятий городской целевой программы "Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Архангельске на 2009 год":
а) раздел 2 "Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства" изложить в следующей редакции:
Раздел 2. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
2.1 Предоставление субсидий СМиСП производителям товаров, работ, услуг по участию в выставочно-ярмарочных мероприятиях 500,0 350,0 150,0 Продвижение товаров и услуг местных товаропроизводителей СМиСП ДЭ
Итого по разделу 500,0 350,0 150,0

б) пункты 3.1, 3.3, 3.5, 3.8 и строку "Итого по разделу" раздела 3 "Информационно-консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства" исключить;
в) в разделе 4 "Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров":
пункт 4.2 исключить;
строку "Итого по разделу" изложить в следующей редакции:
Итого по разделу 100,0 100,0 -

г) пункты 5.1, 5.2 и строку "Итого по разделу" раздела 5 "Поддержка приоритетных направлений развития субъектов малого и среднего предпринимательства" изложить в следующей редакции:
5.1 Проведение городских конкурсов среди СМиСП, конкурсов профессионального мастерства 70,0 20,0 50,0 Систематизация и распространение опыта работы лучших предприятий малого и среднего бизнеса Архангельска УТиУН
5.2 Проведение конференций, круглых столов и деловых встреч для СМиСП - - - Улучшение взаимодействия предпринимателей с органами местного самоуправления, контролирующими и надзорными органами ДЭ, отраслевые органы мэрии города
5.3 5.4 ...
Итого по разделу 70,0 20,0 50,0

д) исключить пункт 6.3 и строку "Итого по разделу" раздела 6 "Развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства";
е) дополнить разделом 7 "Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства", изложив его в следующей редакции:
Раздел 7. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
7.1 Формирование и ведение Перечня муниципального имущества, которое может быть использовано только в целях предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе СМиСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки СМиСП - - - Упрощение доступа СМиСП к неиспользуемым муниципальным основным фондам, прежде всего к помещениям ДМИ
7.2 Предоставление льгот в виде снижения арендной платы по договорам аренды муниципального имущества СМиСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки СМиСП, при передаче в аренду муниципального имущества, включенного в Перечень - - - Обеспечение СМиСП помещениями, снижение издержек предпринимателей ДМИ
7.3 Предоставление в аренду целевым назначением в виде муниципальной помощи СМиСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки СМиСП, на срок три года и более муниципального имущества, включенного в Перечень - - - Обеспечение СМиСП помещениями, снижение рисков ведения финансовохозяйственной деятельности СМиСП ДМИ
7.4 Предоставление льгот в виде снижения арендной платы по договорам аренды земельных участков СМиСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки СМиСП - - - Снижение издержек предпринимателей на организацию деятельности ДМИ

ж) строку "Итого по Программе" изложить в следующей редакции:
Итого по Программе 670,0 470,0 200,0

2.19.Внести в городскую целевую программу "Ремонт и устройство тротуаров, дворовых и внутриквартальных проездов муниципального образования "Город Архангельск" на 2009 год, утвержденную решением Архангельского городского Совета депутатов от 17.09.2008 N 728, следующие изменения:
1) в строке "Заказчик Программы" паспорта городской целевой программы "Ремонт и устройство тротуаров, дворовых и внутриквартальных проездов муниципального образования "Город Архангельск" на 2009 год слова "служба заместителя мэра города по городскому хозяйству мэрии города" и "администрации территориальных округов мэрии города" исключить;
2) абзацы второй и третий раздела 3 "Порядок реализации Программы" изложить в следующей редакции:
"Заказчиком Программы является служба муниципального заказа мэрии города.
Исполнителем Программы является служба муниципального заказа мэрии города.";
3) абзац первый раздела 5 "Контроль за ходом реализации Программы" изложить в редакции:
"Общий контроль за реализацией Программы осуществляется Архангельским городским Советом депутатов, службой муниципального заказа мэрии города.";
4) внести в позицию "Ломоносовский территориальный округ" Перечня мероприятий Программы "Ремонт и устройство тротуаров, дворовых и внутриквартальных проездов муниципального образования "Город Архангельск" на 2009 год в разрезе территориальных округов города Архангельска" (приложение N 2) следующие изменения:
а) пункт 8 изложить в редакции:
N Адрес Виды работ Объем финансирования, тыс. руб.
проспект, улица N дома
1 2 3 4 5
1 7 ...
8 проезд от ул. Воскресенской до ул. 23-й Гвардейской дивизии ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия проезда 300,0

б) дополнить пунктом 18 в редакции:
1 2 3 4 5
18 Проезд пр. Ломоносова, д. 9, к. 2 - ул. Урицкого, д. 8 (школа "Ксения") ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия дворового проезда 1200,0

2.20.Внести в пункт 1 "Городской бюджет" раздела 4 "Объемы и источники финансирования Программы" городской целевой программы "Социальные инвестиции" на 2008 - 2010 годы, утвержденной решением Архангельского городского Совета депутатов от 20.06.2007 N 442, изменения, заменив в позиции "2009 год" цифры "2000,0" на цифры "100,0".
2.21.Внести в городскую целевую программу "Архангельск без наркотиков" (2008 - 2010 годы), утвержденную решением Архангельского городского Совета депутатов от 12.09.2007 N 481, следующие изменения:
1) строку "Объемы, источники финансирования Программы" паспорта Программы изложить в следующей редакции:
Объемы,        объем финансирования по Программе - 2589,00 тыс.
источники      рублей из городского бюджета, в том числе по
финансирования годам:
Программы      2008 год - 1130,00 тыс. рублей,
               2009 год - 500,0 тыс. рублей,
               2010 год - 959,0 тыс. рублей

2) раздел 3 Программы изложить в следующей редакции:
"3. Ресурсное обеспечение Программы
Источниками финансирования Программы являются средства городского бюджета.
(в тысячах рублей)
Источники финансирования Объем финансирования В том числе (по годам)
2008 2009 2010
Всего по Программе 2589,00 1130,00 500,0 959,0
";

3) в разделе "Система программных мероприятий городской целевой программы "Архангельск без наркотиков" (2008 - 2010 годы):
а) в подразделе "1. Организационные мероприятия":
в пункте 1.3 в графе 7 цифры "42,0" заменить цифрами "29,0";
в пункте 1.4 в графе 7 цифры "28,0" заменить цифрами "14,0";
в пункте 1.5 в графе 7 цифры "11,0" заменить цифрами "5,5";
в пункте 1.6 в графе 7 цифры "9,0" заменить цифрами "4,5";
в пункте 1.7 в графе 7 цифры "120,0" заменить цифрами "60,0";
в строке "ИТОГО по разделу" цифры "250,0" заменить цифрами "153,0";
б) в подразделе "2. Материально-техническое обеспечение органов и учреждений, занимающихся вопросами профилактики, ограничения распространения наркомании, алкоголизма, токсикомании и профилактических мероприятий антинаркотической направленности":
в пункте 2.2 в позиции "2009" в графе 7 цифры "18,0" заменить цифрами "9,0";
в пункте 2.3 в графе 7 цифры "8,0" заменить цифрами "4,0";
в пункте 2.4 в графе 7 цифры "140,0" заменить цифрами "70,0";
в пункте 2.5 в позиции "2009" в графе 7 цифры "70,0" заменить цифрами "35,0";
в строке "ИТОГО по разделу" цифры "236,0" заменить цифрами "118,0";
в) в подразделе "3. Организация конкурсно-проектной деятельности":
в пункте 3.1 в графе 7 цифры "45,0" заменить цифрами "22,5";
в пункте 3.2 в графе 7 цифры "18,0" заменить цифрами "9,0";
в пункте 3.3 в позиции "2009" в графе 7 цифры "11,0" заменить цифрами "5,5";
в пункте 3.4 в позиции "2009" в графе 7 цифры "20,0" заменить цифрами "10,0";
в пункте 3.5 в графе 7 цифры "16,0" заменить цифрами "8,0";
в пункте 3.6 в графе 7 цифры "35,0" заменить цифрами "17,5";
в пункте 3.7 в позиции "2009" в графе 7 цифры "28,0" заменить цифрами "14,0";
в пункте 3.9 в графе 7 цифры "28,0" заменить цифрами "14,0";
в пункте 3.10 в позиции "2009" в графе 7 цифры "35,0" заменить цифрами "17,5";
в строке "ИТОГО по разделу" цифры "236,0" заменить цифрами "118,0";
г) в подразделе "4. Кадровое обеспечение и методическое сопровождение профилактики зависимостей от психоактивных веществ":
в пункте 4.1 в графе 7 цифры "19,0" заменить цифрами "9,5";
в пункте 4.2 в графе 7 цифры "24,0" заменить цифрами "12,0";
в строке "ИТОГО по разделу" цифры "43,0" заменить цифрами "21,5";
д) в подразделе "5. Поддержка молодежных и иных общественных инициатив в реализации духовно-ценностных ориентиров профилактики зависимостей от психоактивных веществ и наркотиков":
в пункте 5.1 в графе 7 цифры "21,0" заменить цифрами "10,5";
в пункте 5.2 в графе 7 цифры "24,0" заменить цифрами "12,0";
в строке "ИТОГО по разделу" цифры "45,0" заменить цифрами "22,5";
е) в подразделе "6. Социально-культурные и спортивные мероприятия, фестивали, акции, работа со СМИ":
в пункте 6.2 в графе 7 цифры "60,0" заменить цифрами "30,0";
в пункте 6.4 в графе 7 цифры "32,0" заменить цифрами "16,0";
в пункте 6.5 в позиции "2009" в графе 7 цифры "42,0" заменить цифрами "21,0";
в строке "ИТОГО по разделу" цифры "134,0" заменить цифрами "67,0";
ж) в строке "ИТОГО по Программе" в графе 7 цифры "944,0" заменить цифрами "500,0";
з) таблицу "Итоговые суммы по главным распорядителям средств городского бюджета" изложить в следующей редакции:
Итоговые суммы по главным распорядителям средств городского бюджета
Департамент здравоохранения и социальной политики мэрии города 2008 2009 2010 179,0 120,0 247,0
Департамент образования мэрии города 2008 2009 2010 210,0 91,5 176,0
Мэрия города 2008 2009 2010 442,0 162,0 293,0
Управление культуры и молодежной политики мэрии города 2008 2009 2010 257,0 105,5 201,0
Управление по физической культуре и спорту мэрии города 2008 2009 2010 42,0 21,0 42,0

Мэр города
В.Н.ПАВЛЕНКО