Решение от 12.09.2007 г № 484

Об утверждении целевой комплексной программы «Безопасность муниципальных учреждений социальной сферы на 2008 — 2010 годы»


Двадцать четвертая сессия двадцать четвертого созыва
РЕШЕНИЕ
от 12 сентября 2007 г. N 484
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЦЕЛЕВОЙ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ
"БЕЗОПАСНОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ
НА 2008 - 2010 ГОДЫ"
Архангельский городской Совет депутатов решил:
1.Утвердить прилагаемую целевую комплексную программу "Безопасность муниципальных учреждений социальной сферы на 2008 - 2010 годы".
2.Мэрии города при формировании городских бюджетов на 2008 - 2010 годы предусмотреть финансирование данной Программы.
Мэр города
А.В.ДОНСКОЙ
ЦЕЛЕВАЯ КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА
"БЕЗОПАСНОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ
НА 2008 - 2010 ГОДЫ"
1.Паспорт Программы
┌────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────┐
│Наименование    │"Безопасность муниципальных учреждений социальной сферы"│
│Программы       │                                                        │
├────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│Основание       │Федеральные законы от 21.12.1994 N 68-ФЗ                 │
│для разработки  │"О защите населения и территорий от чрезвычайных        │
│                │ситуаций природного и техногенного характера",          │
│                │от 12.02.1998 N 28-ФЗ  "О гражданской обороне",          │
│                │от 21.12.1994 N 69-ФЗ  "О пожарной безопасности",        │
│                │от 06.10.2003 N 131-ФЗ  "Об общих принципах организации  │
│                │местного самоуправления в Российской Федерации"         │
├────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│Заказчики       │департамент образования мэрии города, департамент       │
│Программы       │здравоохранения и социальной политики мэрии города,     │
│                │управление культуры и молодежной политики мэрии города, │
│                │управление по физической культуре и спорту мэрии города,│
│                │служба заместителя мэра города по городскому хозяйству  │
│                │мэрии города                                            │
│                                                         │
├────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│Разработчики    │департамент образования мэрии города, департамент       │
│Программы       │здравоохранения и социальной политики мэрии города,     │
│                │управление культуры и молодежной политики мэрии города, │
│                │управление по физической культуре и спорту мэрии города,│
│                │управление военно-мобилизационной работы и              │
│                │административных органов мэрии города                   │
├────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│Цель Программы  │обеспечение безопасности учащихся, воспитанников,       │
│                │работников и клиентов муниципальных учреждений          │
│                │социальной сферы                                        │
├────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│Задачи          │реализация требований законодательных и иных нормативных│
│Программы       │правовых актов в сфере обеспечения безопасности,        │
│                │направленных на защиту здоровья и сохранение жизни      │
│                │учащихся, воспитанников, работников и клиентов          │
│                │муниципальных учреждений социальной сферы во время их   │
│                │трудовой и учебной деятельности от возможных пожаров,   │
│                │аварий и других опасностей мирного и военного времени   │
├────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│Исполнители     │департамент образования мэрии города; департамент       │
│основных        │здравоохранения и социальной политики мэрии города;     │
│мероприятий     │управление культуры и молодежной политики мэрии города; │
│Программы       │управление по физической культуре и спорту мэрии города;│
│                │администрации территориальных округов мэрии города;     │
│                │управление военно-мобилизационной работы                │
│                │и административных органов мэрии города;                │
│                │служба заместителя мэра города по городскому хозяйству  │
│                │мэрии города;                                           │
│                │департамент финансов и казначейского исполнения бюджета │
│                │мэрии города;                                           │
│                │муниципальные учреждения социальной сферы               │
│                                                         │
├────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│Сроки реализации│2008 - 2010 годы                                        │
│Программы       │                                                        │
├────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│Ожидаемые       │- снижение рисков возникновения пожаров и смягчение их  │
│конечные        │последствий в зданиях муниципальных учреждений          │
│результаты      │социальной сферы;                                       │
│реализации      │- повышение уровня защищенности работников, учащихся и  │
│Программы       │клиентов учреждений от опасностей мирного и военного    │
│                │времени;                                                │
│                │- выполнение требований нормативных правовых актов в    │
│                │области пожарной безопасности, защиты населения и       │
│                │территорий от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороны│
├────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│Предполагаемые  │Общий объем финансирования Программы составит 77145,4   │
│источники       │тыс. рублей из городского бюджета,                      │
│и объемы        │в том числе по годам:                                   │
│финансирования  │2008 год - 32117,7 тыс. рублей;                         │
│                │2009 год - 22897,6 тыс. рублей;                         │
│                │2010 год - 22130,1 тыс. рублей                          │
│             │
├────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│Система         │Контроль за исполнением Программы осуществляет городской│
│контроля        │Совет депутатов                                         │
└────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────┘

2.Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами
Безопасность муниципальных учреждений социальной сферы - это условие сохранения жизни и здоровья учащихся, воспитанников, работников и клиентов, а также материальных ценностей от возможных пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций.
Правовой основой для разработки Программы являются Федеральные законы от 21.12.1994 N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", от 12.02.1998 N 28-ФЗ "О гражданской обороне", от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".
Безопасность учреждений включает в себя все виды безопасности: пожарную безопасность, электрическую безопасность, антитеррористическую и антикриминальную безопасность, а также обеспечение защиты от других угроз мирного и военного времени. Из-за большого объема финансовых средств, необходимых на реализацию мероприятий по обеспечению всех видов безопасности (предполагаемые затраты составляют более 670 млн. рублей), необходимо выделить приоритетные направления: обеспечение пожарной безопасности учреждений, а также обеспечение средствами индивидуальной защиты работников учреждений с круглосуточным пребыванием людей и учреждений, расположенных вблизи химически опасных объектов.
К 2007 году из-за недостаточного финансирования указанных учреждений возникли проблемы с обеспечением пожарной безопасности учреждений социальной сферы - в большинстве учреждений отсутствуют или вышли из строя системы автоматической противопожарной защиты, противопожарного водопровода, в неисправном состоянии находятся расположенные вблизи учреждений пожарные водоемы. Данные нарушения Правил пожарной безопасности выявляются при проверках, проводимых органами Государственного пожарного надзора. Составленные графики монтажа автоматической противопожарной защиты в социальных учреждениях выполняются не в полном объеме из-за недофинансирования, что вызывает трудности при осуществлении лицензирования деятельности учреждений социальной сферы.
По данным Государственной противопожарной службы МЧС России сложилась следующая ситуация в учреждениях социальной сферы города Архангельска:
Объекты пожаров 2004 год 2005 год 2006 год 4 мес. 2007 года
Кол-во Прямой ущерб (тыс. руб.) Кол-во Прямой ущерб (тыс. руб.) Кол-во Прямой ущерб (тыс. руб.) Кол-во Прямой ущерб (тыс. руб.)
Образовательные учреждения 5 103,4 3 18,2 4 10,0 3 -
Детские учреждения 1 11,0 2 3,7 1 -
Культурно-зрелищные учреждения 1 - 2 20,0 2 37,8
Лечебно-профилактические учреждения 3 293,1 3 4,0 2 -
Итого 10 407,5 10 45,9 9 47,8 3 -

Всего с 2004 года по апрель 2007 года произошло 32 пожара, прямой материальный ущерб от которых составил 501,2 тыс. рублей.
Все это свидетельствует о необходимости осуществления предлагаемых мероприятий по обеспечению пожарной безопасности учреждений социальной сферы.
В рамках реализации Программы предлагается также обеспечить дежурный персонал учреждений с круглосуточным пребыванием людей средствами индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего действия (защитными капюшонами "Феникс"), что позволит обеспечить эффективное проведение мероприятий по эвакуации людей в случае пожара.
В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", от 12.02.1998 N 28-ФЗ "О гражданской обороне", Приказом МЧС России от 21.12.2005 N 993 "Об утверждении Положения об организации обеспечения населения средствами индивидуальной защиты" органы местного самоуправления должны обеспечивать средствами индивидуальной защиты работников этих органов и созданных ими муниципальных предприятий и учреждений. На обеспечение средствами индивидуальной защиты работников муниципальных учреждений социальной сферы в полном объеме необходимо более 36 млн. рублей. В связи с этим для поэтапного решения данной проблемы в рамках реализации Программы предлагается обеспечить средствами индивидуальной защиты (противогазами ГП-7) работников учреждений, расположенных в пределах границ зон возможного опасного химического заражения при авариях на химически опасных объектах. В связи с предполагаемым переводом центральных очистных сооружений МУП "Водоканал" на технологию бесхлорной очистки воды при расчете потребности средств индивидуальной защиты учитывались только учреждения, расположенные вблизи очистных сооружений ОАО "Соломбальский ЦБК".
3.Основные цели, задачи и сроки реализации Программы
Основной целью Программы является обеспечение безопасности учащихся, воспитанников, работников и клиентов муниципальных учреждений социальной сферы.
В рамках настоящей Программы для достижения этой цели должны быть решены следующие задачи:
- обеспечение пожарной безопасности учреждений путем оснащения их установками автоматической пожарной защиты, ремонта систем противопожарного водопровода и пожарных водоемов;
- обеспечение дежурного персонала учреждений с круглосуточным пребыванием людей средствами индивидуальной защиты органов дыхания;
- обеспечение работников учреждений, расположенных в пределах границ зон возможного опасного химического заражения в случае аварий на химически опасных объектах, средствами индивидуальной защиты.
Программа рассчитана на три года. Сроки ее реализации - 2008 - 2010 годы.
4.Ресурсное обеспечение Программы
Источником финансирования мероприятий Программы является городской бюджет.
На реализацию Программы необходимо 77145,4 тыс. рублей, в том числе:
в 2008 году - 32117,7 тыс. рублей;
в 2009 году - 22897,6 тыс. рублей;
в 2010 году - 22130,1 тыс. рублей.
Объемы финансирования мероприятий Программы подлежат уточнению при формировании городского бюджета на соответствующий финансовый год.
Средства городского бюджета, предусмотренные на реализацию Программы в 2009 году, в первоочередном порядке направляются на погашение кредиторской задолженности за 2008 год.
5.Механизм реализации Программы
Заказчиками Программы являются департамент образования мэрии города, департамент здравоохранения и социальной политики мэрии города, управление культуры и молодежной политики мэрии города, управление по физической культуре и спорту мэрии города, служба заместителя мэра города по городскому хозяйству мэрии города.
Координатором Программы является управление военно-мобилизационной работы и административных органов мэрии города.
К участию в реализации Программы привлекаются исполнители:
- департамент образования мэрии города, департамент здравоохранения и социальной политики мэрии города, управление культуры и молодежной политики мэрии города, управление по физической культуре и спорту мэрии города, служба заместителя мэра города по городскому хозяйству, муниципальные учреждения социальной сферы - обеспечение реализации мероприятий в муниципальных учреждениях;
- администрации территориальных округов мэрии города - проведение мероприятий по ремонту пожарных водоемов.
Реализация программных мероприятий осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".
Финансирование программных мероприятий обеспечивает департамент финансов и казначейского исполнения бюджета мэрии города.
6.Организация управления реализацией Программы и контроль за ходом ее выполнения
Текущее управление за ходом выполнения Программы осуществляет управление военно-мобилизационной работы и административных органов мэрии города.
Контроль за реализацией Программы осуществляет городской Совет депутатов.
Текущая информация и ежеквартальные доклады о ходе выполнения мероприятий Программы и использовании финансовых средств предоставляются в установленном порядке исполнителями Программы.
7.Ожидаемые результаты реализации Программы
Реализация мероприятий Программы позволит повысить безопасность муниципальных учреждений социальной сферы и выполнить требования нормативных правовых актов в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности.
Количественными и качественными показателями эффективности реализации Программы являются:
- оснащение 44 муниципальных учреждений образования, 38 дошкольных учреждений, 5 учреждений дополнительного образования, 6 учреждений здравоохранения и социальной защиты, 9 учреждений физической культуры и спорта, 11 учреждений культуры, в том числе МУК "Централизованная библиотечная система" (18 филиалов), 8 учреждений дополнительного образования детей сферы культуры системами автоматической противопожарной защиты;
- обеспечение 90 человек из числа дежурного персонала 5 учреждений здравоохранения, 5 учреждений социальной защиты с круглосуточным пребыванием людей средствами индивидуальной защиты органов дыхания (защитными капюшонами "Феникс");
- обеспечение 90 человек из числа дежурного персонала 5 учреждений здравоохранения, 5 учреждений социальной защиты с круглосуточным пребыванием людей средствами индивидуальной защиты органов дыхания (защитными капюшонами "Феникс");
- обеспечение 445 работников 9 учреждений социальной сферы, расположенных в пределах границ зон возможного опасного химического заражения при авариях на химически опасных объектах, средствами индивидуальной защиты (гражданскими противогазами ГП-7).
8.Перечень мероприятий Программы
┌────┬───────────────────────────┬─────────┬──────────────────────────────────────┬───────────────┐
│ N  │ Наименование мероприятий  │Источники│   Финансовые затраты на реализацию   │  Исполнители  │
│п/п │                           │финанси- │             (тыс. руб.)              │               │
│    │                           │ рования ├──────────┬───────────────────────────┤               │
│    │                           │         │  всего   │        в том числе        │               │
│    │                           │         │          ├─────────┬────────┬────────┤               │
│    │                           │         │          │  2008   │  2009  │  2010  │               │
├────┼───────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────────┤
│ 1  │             2             │    3    │    4     │    5    │   6    │   7    │       8       │
├────┴───────────────────────────┴─────────┴──────────┴─────────┴────────┴────────┴───────────────┤
│                                    1. ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ                                     │
├────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│    │                                   Учреждения образования                                   │
├────┼───────────────────────────┬─────────┬──────────┬─────────┬────────┬────────┬───────────────┤
│1.1 │Монтаж автоматической      │городской│  44 232,0│ 16 827,0│12 026,0│15 379,0│  Департамент  │
│    │пожарной сигнализации      │ бюджет  │          │         │        │        │  образования  │
│    │с системой оповещения людей│         │          │         │        │        │               │
│    │при пожаре (с разработкой  │         │          │         │        │        │ Муниципальные │
│    │проектно-сметной           │         │          │         │        │        │  учреждения   │
│    │документации), в том числе:│         │          │         │        │        │               │
├────┼───────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┤  Служба зам.  │
│    │общеобразовательные        │         │    25 377│   10 000│   7 398│   7 979│  мэра города  │
│    │учреждения                 │         │          │         │        │        │ по городскому │
├────┼───────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┤   хозяйству   │
│    │дошкольные учреждения      │         │    17 386│    5 957│   4 029│   7 400│               │
├────┼───────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┤               │
│    │Учреждения дополнительного │         │     1 469│      870│     599│        │               │
│    │образования                │         │          │         │        │        │               │
├────┼───────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────────┤
│    │Итого по учреждениям       │городской│  44 232,0│ 16 827,0│12 026,0│15 379,0│               │
│    │образования:               │ бюджет  │          │         │        │        │               │
├────┼───────────────────────────┴─────────┴──────────┴─────────┴────────┴────────┴───────────────┤
│    │                     Учреждения здравоохранения и социальные учреждения                     │
├────┼───────────────────────────┬─────────┬──────────┬─────────┬────────┬────────┬───────────────┤
│1.2 │Монтаж автоматической      │гор.     │   19555,8│   5402,1│  9084,6│  5069,1│  Департамент  │
│    │пожарной сигнализации      │бюджет   │          │         │        │        │здравоохранения│
│    │(с разработкой             │         │          │         │        │        │и соц. политики│
│    │проектно-сметной           │         │          │         │        │        │               │
│    │документации), в том числе:│         │          │         │        │        │ Муниципальные │
├────┼───────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┤  учреждения   │
│    │МУЗ "Первая городская      │         │    5400,0│   1236,0│  2164,0│  2000,0│               │
│    │клиническая больница скорой│         │          │         │        │        │               │
│    │медицинской помощи"        │         │          │         │        │        │               │
├────┼───────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┤               │
│    │МУЗ - городские больницы   │         │ 11173,297│ 3419,597│  5273,7│  2480,0│               │
├────┼───────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┤               │
│    │МУЗ "Родильный дом имени   │         │  1459,381│  466,381│   500,0│   493,0│               │
│    │Самойловой"                │         │          │         │        │        │               │
├────┼───────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┤               │
│    │МУЗ "Городской дом ребенка"│         │   287,822│  280,122│     7,7│        │               │
├────┼───────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┤               │
│    │МУЗ - городские поликлиники│         │     138,3│         │    42,2│    96,1│               │
├────┼───────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┤               │
│    │Муниципальные социальные   │         │    1097,0│         │  1097,0│        │               │
│    │учреждения                 │         │          │         │        │        │               │
│     │               │
├────┼───────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────────┤
│1.3 │Устройство противопожарных │гор.     │    293,45│        -│       -│  293,45│  Департамент  │
│    │дверей в МУЗ - городские   │бюджет   │          │         │        │        │здравоохранения│
│    │больницы                   │         │          │         │        │        │и соц. политики│
│    │                           │         │          │         │        │        │               │
│    │                           │         │          │         │        │        │ Муниципальные │
│    │                           │         │          │         │        │        │  учреждения   │
│     │               │
├────┼───────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────────┤
│1.4 │Устройство внутреннего     │гор.     │    136,55│         │        │  136,55│  Департамент  │
│    │противопожарного           │бюджет   │          │         │        │        │здравоохранения│
│    │водопровода с установкой   │         │          │         │        │        │и соц. политики│
│    │насосов, повышающих        │         │          │         │        │        │               │
│    │давление, в МУЗ "Городская │         │          │         │        │        │ Муниципальные │
│    │клиническая больница N 6"  │         │          │         │        │        │  учреждения   │
│     │               │
├────┼───────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────────┤
│1.5  │Приобретение индивидуальных│  гор.   │     144,0│    144,0│       0│       0│  Департамент  │
│    │средств защиты органов     │ бюджет  │          │         │        │        │здравоохранения│
│    │дыхания для персонала      │         │          │         │        │        │ и социальной  │
│    │учреждений с круглосуточным│         │          │         │        │        │   политики    │
│    │пребыванием людей          │         │          │         │        │        │               │
│    │("Феникс" - 90 шт. x 1,6 = │         │          │         │        │        │ Муниципальные │
│    │144,0), в том числе:       │         │          │         │        │        │  учреждения   │
├────┼───────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┤               │
│    │МУЗ "Первая гор. кл.       │         │     134,4│    134,4│       0│       0│               │
│    │больница"                  │         │          │         │        │        │               │
├────┼───────────────────────────┤         │          │         │        │        │               │
│    │МУЗ "Гор. кл. больница N 6"│         │          │         │        │        │               │
├────┼───────────────────────────┤         │          │         │        │        │               │
│    │МУЗ "Гор. кл. больница N 7"│         │          │         │        │        │               │
├────┼───────────────────────────┤         │          │         │        │        │               │
│    │МУЗ "Гор. больница N 12"   │         │          │         │        │        │               │
├────┼───────────────────────────┤         │          │         │        │        │               │
│    │МУЗ "Род. дом              │         │          │         │        │        │               │
│    │им. Самойловой"            │         │          │         │        │        │               │
├────┼───────────────────────────┤         │          │         │        │        │               │
│    │ГДР                        │         │          │         │        │        │               │
├────┼───────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────────┤
│    │ЦЗПН "Душа"                │         │       9,6│      9,6│       0│       0│               │
├────┼───────────────────────────┤         │          │         │        │        │               │
│    │ЦЗПН                       │         │          │         │        │        │               │
├────┼───────────────────────────┤         │          │         │        │        │               │
│    │ЦПСОиП                     │         │          │         │        │        │               │
├────┼───────────────────────────┤         │          │         │        │        │               │
│    │ЦОПД                       │         │          │         │        │        │               │
├────┼───────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────────┤
│    │Итого по учреждениям       │  гор.   │  20 129,8│  5 546,1│ 9 084,6│ 5 499,1│               │
│    │здравоохранения и          │ бюджет  │          │         │        │        │               │
│    │социальным учреждениям:    │         │          │         │        │        │               │
├────┼───────────────────────────┴─────────┴──────────┴─────────┴────────┴────────┴───────────────┤
│    │     Учреждения культуры и образовательные учреждения дополнительного образования детей     │
│    │                                       сферы культуры                                       │
├────┼───────────────────────────┬─────────┬──────────┬─────────┬────────┬────────┬───────────────┤
│1.6  │Монтаж автоматической      │  гор.   │   8 659,5│  6 840,5│   877,0│   942,0│  Управление   │
│    │пожарной сигнализации      │ бюджет  │          │         │        │        │  культуры и   │
│    │(с разработкой             │         │          │         │        │        │  молодежной   │
│    │проектно-сметной           │         │          │         │        │        │   политики    │
│    │документации), в том числе:│         │          │         │        │        │               │
├────┼───────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┤ Муниципальные │
│    │МУК клубного типа          │         │   5 497,5│  4 189,0│   614,0│   694,5│  учреждения   │
│    │(культурные центры, ДК)    │         │          │         │        │        │               │
├────┼───────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┤  Служба зам.  │
│    │МУК "Централизованная      │         │   1 824,1│  1 314,5│   262,1│   247,5│  мэра города  │
│    │библиотечная система"      │         │          │         │        │        │ по городскому │
├────┼───────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┤   хозяйству   │
│    │МОУ ДОД сферы культуры,    │         │   1 337,9│  1 337,0│     0,9│        │               │
│    │в том числе:               │         │          │         │        │        │               │
├────┼───────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┤               │
│    │монтаж АПС и устройство    │         │          │         │        │        │               │
│    │отдельного входа в филиале │         │          │         │        │        │               │
│    │МОУ ДОД "ДШИ N 2"          │         │          │         │        │        │               │
│    │по ул. Кедрова, д. 20      │         │          │         │        │        │               │
├────┼───────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────────┤
│1.7  │Устройство противопожарных │  гор.   │     926,5│    416,5│   260,0│   250,0│  Управление   │
│    │дверей, в том числе:       │ бюджет  │          │         │        │        │  культуры и   │
├────┼───────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┤  молодежной   │
│    │МУК "Ломоносовский ДК"     │         │     170,0│    170,0│        │        │   политики    │
├────┼───────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┤               │
│    │МУК "АГКЦ"                 │         │     126,5│    126,5│        │        │ Муниципальные │
├────┼───────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┤  учреждения   │
│    │МОУ ДОД "ДШИ N 42"         │         │     120,0│    120,0│        │        │               │
│    │(в т.ч. реконструкция АПС  │         │          │         │        │        │               │
│    │с установкой дымовых       │         │          │         │        │        │               │
│    │извещателей)               │         │          │         │        │        │               │
├────┼───────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┤               │
│    │МУК "Централизованная      │         │    94,955│         │  94,955│        │               │
│    │библиотечная система"      │         │          │         │        │        │               │
├────┼───────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┤               │
│    │МУК клубного типа          │         │   265,045│         │ 165,045│   100,0│               │
│    │(культурные центры, ДК)    │         │          │         │        │        │               │
├────┼───────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┤               │
│    │МОУ ДОД сферы культуры     │         │     150,0│         │        │   150,0│               │
├────┼───────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────────┤
│1.8  │Проведение мероприятий по  │  гор.   │     577,6│    577,6│        │        │  Служба зам.  │
│    │пожарной безопасности в МУК│ бюджет  │          │         │        │        │  мэра города  │
│    │"КЦ "Северный", в том      │         │          │         │        │        │ по городскому │
│    │числе:                     │         │          │         │        │        │   хозяйству   │
├────┼───────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┤               │
│    │устройство противопожарного│         │     420,8│    420,8│        │        │ Муниципальные │
│    │водопровода                │         │          │         │        │        │  учреждения   │
├────┼───────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┤               │
│    │проведение мероприятий     │         │     156,8│    156,8│        │        │               │
│    │по выполнению предписаний  │         │          │         │        │        │               │
│    │Государственного пожарного │         │          │         │        │        │               │
│    │надзора МЧС России         │         │          │         │        │        │               │
├────┼───────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────────┤
│    │Итого по учреждениям       │  гор.   │  10 163,6│  7 834,6│ 1 137,0│ 1 192,0│               │
│    │культуры:                  │ бюджет  │          │         │        │        │               │
├────┼───────────────────────────┴─────────┴──────────┴─────────┴────────┴────────┴───────────────┤
│    │                          Учреждения физической культуры и спорта                           │
├────┼───────────────────────────┬─────────┬──────────┬─────────┬────────┬────────┬───────────────┤
│1.9  │Монтаж автоматической      │  гор.   │   1 508,5│    798,5│   650,0│    60,0│ Упр. по физ.  │
│    │пожарной сигнализации      │ бюджет  │          │         │        │        │   культуре    │
│    │(с разработкой             │         │          │         │        │        │   и спорту    │
│    │проектно-сметной           │         │          │         │        │        │               │
│    │документации), в том числе:│         │          │         │        │        │  Служба зам.  │
├────┼───────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┤  мэра города  │
│    │МОУ ДОД "ДЮСШ"             │         │   1 508,5│    798,5│   650,0│    60,0│ по городскому │
├────┼───────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┤   хозяйству   │
│1.10 │Устройство эвакуационных   │  гор.   │     221,5│    221,5│        │        │               │
│    │выходов (с разработкой     │ бюджет  │          │         │        │        │ Муниципальные │
│    │проектно-сметной           │         │          │         │        │        │  учреждения   │
│    │документации), в том числе:│         │          │         │        │        │               │
├────┼───────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┤               │
│    │МОУ ДОД "ДЮСШ N 5          │         │     221,5│    221,5│        │        │               │
│    │им. Я.Г.Карбасникова"      │         │          │         │        │        │               │
├────┼───────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────────┤
│    │Итого по учреждениям       │  гор.   │   1 730,0│  1 020,0│   650,0│    60,0│               │
│    │физ. культуры и спорта:    │ бюджет  │          │         │        │        │               │
├────┼───────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────────┤
│    │Всего по разделу 1         │  гор.   │  76 255,4│ 31 227,7│22 897,6│22 130,1│               │
│    │(пожарная безопасность)    │ бюджет  │          │         │        │        │               │
├────┴───────────────────────────┴─────────┴──────────┴─────────┴────────┴────────┴───────────────┤
│              2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ СРЕДСТВАМИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ              │
├────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│    │                                   Учреждения образования                                   │
├────┼───────────────────────────┬─────────┬──────────┬─────────┬────────┬────────┬───────────────┤
│2.1 │Приобретение противогазов  │  гор.   │     500,0│    500,0│       0│       0│  Департамент  │
│    │(ГП-7) для работников      │ бюджет  │          │         │        │        │  образования  │
│    │учреждений (250 x 2000 =   │         │          │         │        │        │               │
│    │500,0 тыс. руб.), в том    │         │          │         │        │        │ Муниципальные │
│    │числе:                     │         │          │         │        │        │  учреждения   │
├────┼───────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┤               │
│    │МОУ "СОШ N 37"             │         │     500,0│    500,0│       0│       0│               │
│    │МОУ "СОШ N 43"             │         │          │         │        │        │               │
│    │МОУ "СОШ N 51"             │         │          │         │        │        │               │
├────┼───────────────────────────┴─────────┴──────────┴─────────┴────────┴────────┴───────────────┤
│    │                     Учреждения здравоохранения и социальные учреждения                     │
├────┼───────────────────────────┬─────────┬──────────┬─────────┬────────┬────────┬───────────────┤
│2.2 │Приобретение противогазов  │  гор.   │     330,0│    330,0│       0│       0│  Департамент  │
│    │(ГП-7) для работников      │ бюджет  │          │         │        │        │здравоохранения│
│    │учреждений (165 x 2000 =   │         │          │         │        │        │и соц. политики│
│    │330,0 тыс. руб.), в том    │         │          │         │        │        │               │
│    │числе:                     │         │          │         │        │        │ Муниципальные │
├────┼───────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┤  учреждения   │
│    │МУЗ "Гор. кл. больница N 6"│         │     310,0│    310,0│       0│       0│               │
├────┼───────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┤               │
│    │ЦЗПН "Душа"                │         │      20,0│     20,0│       0│       0│               │
├────┼───────────────────────────┴─────────┴──────────┴─────────┴────────┴────────┴───────────────┤
│    │     Учреждения культуры и образовательные учреждения дополнительного образования детей     │
│    │                                       сферы культуры                                       │
├────┼───────────────────────────┬─────────┬──────────┬─────────┬────────┬────────┬───────────────┤
│2.3 │Приобретение противогазов  │  гор.   │      20,0│     20,0│       0│       0│  Управление   │
│    │(ГП-7) для работников      │ бюджет  │          │         │        │        │  культуры и   │
│    │учреждений (10 x 2000 =    │         │          │         │        │        │  молодежной   │
│    │20,0 тыс. руб.), в том     │         │          │         │        │        │   политики    │
│    │числе:                     │         │          │         │        │        │               │
├────┼───────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┤ Муниципальные │
│    │МУК "КЦ "Северный"         │         │      12,0│     12,0│       0│       0│  учреждения   │
├────┼───────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┤               │
│    │МОУ ДОД "ДШИ N 5"          │         │       8,0│      8,0│       0│       0│               │
├────┼───────────────────────────┴─────────┴──────────┴─────────┴────────┴────────┴───────────────┤
│    │                          Учреждения физической культуры и спорта                           │
├────┼───────────────────────────┬─────────┬──────────┬─────────┬────────┬────────┬───────────────┤
│2.4 │Приобретение противогазов  │  гор.   │      40,0│     40,0│       0│       0│ Управление по │
│    │(ГП-7) для работников      │ бюджет  │          │         │        │        │ физ. культуре │
│    │учреждений (20 x 2000 =    │         │          │         │        │        │   и спорту    │
│    │40,0 тыс. руб.), в том     │         │          │         │        │        │               │
│    │числе:                     │         │          │         │        │        │ Муниципальные │
├────┼───────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┤  учреждения   │
│    │ДЮСШ-6                     │         │      30,0│     30,0│       0│       0│               │
├────┼───────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┤               │
│    │АДЮЦ (база верховой езды)  │         │      10,0│     10,0│       0│       0│               │
├────┼───────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────────┤
│    │Всего по разделу 2         │  гор.   │     890,0│    890,0│       0│       0│               │
│    │(обеспечение работников    │ бюджет  │          │         │        │        │               │
│    │СИЗ):                      │         │          │         │        │        │               │
├────┼───────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────────┤
│    │ВСЕГО по Программе:        │  гор.   │  77 145,4│ 32 117,7│22 897,6│22 130,1│               │
│    │                           │ бюджет  │          │         │        │        │               │
├────┼───────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────────┤
│    │по р. 1                    │         │  76 255,4│ 31 227,7│22 897,6│22 130,1│               │
├────┼───────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────────┤
│    │по р. 2                    │         │     890,0│    890,0│       0│       0│               │
├────┼───────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────────┤
│    │в том числе:               │         │          │         │        │        │               │
├────┼───────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────────┤
│    │по учреждениям образования:│         │  44 732,0│ 17 327,0│12 026,0│15 379,0│               │
├────┼───────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────────┤
│    │по р. 1                    │         │  44 232,0│ 16 827,0│12 026,0│15 379,0│               │
├────┼───────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────────┤
│    │по р. 2                    │         │     500,0│    500,0│       0│       0│               │
├────┼───────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────────┤
│    │по учреждениям             │         │  20 459,8│  5 876,1│ 9 084,6│ 5 499,1│               │
│    │здравоохранения и          │         │          │         │        │        │               │
│    │социальным учреждениям:    │         │          │         │        │        │               │
├────┼───────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────────┤
│    │по р. 1                    │         │  20 129,8│  5 546,1│ 9 084,6│ 5 499,1│               │
├────┼───────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────────┤
│    │по р. 2                    │         │     330,0│    330,0│       0│       0│               │
├────┼───────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────────┤
│    │по учреждениям культуры:   │         │  10 183,6│  7 854,6│ 1 137,0│ 1 192,0│               │
├────┼───────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────────┤
│    │по р. 1                    │         │  10 163,6│  7 834,6│ 1 137,0│ 1 192,0│               │
├────┼───────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────────┤
│    │по р. 2                    │         │      20,0│     20,0│       0│       0│               │
├────┼───────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────────┤
│    │по учреждениям физ.        │         │   1 770,0│  1 060,0│   650,0│    60,0│               │
│    │культуры и спорта          │         │          │         │        │        │               │
├────┼───────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────────┤
│    │по р. 1                    │         │   1 730,0│  1 020,0│   650,0│    60,0│               │
├────┼───────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────────┤
│    │по р. 2                    │         │      40,0│     40,0│       0│       0│               │
└────┴───────────────────────────┴─────────┴──────────┴─────────┴────────┴────────┴───────────────┘